85C40760.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007600000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        49,210│        48,238│           972│審計部台北市審計處本年度預算數49,210千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數48,238千元,增加 972千元。
  │  │  │  │3707600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        20,278│        20,370│           -92│
  │  │  │  │3707600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        18,794│        18,240│           554│1.本年度預算數18,794千元,包括人事費13,329千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,066千元,業務費 2,493千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 635千元,旅運費 1,001千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,329千元,較上年度增加 831千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,465千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 277千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列辦公大樓及檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │      室水電、清潔費用 277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列非消耗品、其他事務費等經費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │3707600102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,484│         2,130│          -646│1.本年度預算數 1,484千元,包括人事費 579千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 500千元,維護費 360千元,旅運費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 579千元,較上年度核實減列聘雇
  │  │  │  │              │              │              │              │    臨時員工酬金 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 905千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦耗材及套裝軟體購置費 400千元。
  │  │  │  │3707601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        28,796│        27,232│         1,564│
  │  │  │  │3707601020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        12,101│        11,627│           474│1.本年度預算數12,101千元,包括人事費11,530千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 190千元,旅運費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,530千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 571千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │3707601021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         2,642│         2,318│           324│1.本年度預算數 2,642千元,包括人事費 2,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費42千元,旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,512千元,較上年度增加 329千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 130千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │3707601022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         4,447│         3,994│           453│1.本年度預算數 4,447千元,包括人事費 4,140千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 105千元,旅運費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,140千元,較上年度增加 465千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 307千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │3707601023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         7,278│         6,926│           352│1.本年度預算數 7,278千元,包括人事費 6,608千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 258千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,608千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 670千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列29千元。
  │  │  │  │3707601024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,068│         1,004│            64│1.本年度預算數 1,068千元,包括人事費 1,045千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14千元,旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,045千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費23千元,較上年度依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │3707601025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            50│            50│             0│本年度預算數50千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707601026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,210│         1,313│          -103│1.本年度預算數 1,210千元,包括人事費 197千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 927千元,旅運費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 197千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 1,013千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 103千元。
  │  │  │  │3707609000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│           500│          -500│
  │  │  │  │3707609002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707609010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           500│          -500│上年度筆記型電腦及其相關設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 500千元如數減列。
  │  │  │  │3707609800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           136│           136│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────