85C40770.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007700000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部高雄市審│        44,751│        42,404│         2,347│審計部高雄市審計處本年度預算數44,751千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數42,404千元,增加 2,347千元。
  │  │  │  │3707700100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        16,640│        15,760│           880│
  │  │  │  │3707700101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        15,620│        14,656│           964│1.本年度預算數15,620千元,包括人事費11,752千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 928千元,業務費 856千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   882千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,752千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,868千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列72千元。
  │  │  │  │3707700102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,020│         1,104│           -84│1.本年度預算數 1,020千元,包括人事費 527千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 290千元,維護費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 527千元,較上年度減少聘雇臨時
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工酬金52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業系統之運轉費 493千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列32千元。
  │  │  │  │3707701000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        27,985│        25,103│         2,882│
  │  │  │  │3707701020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        12,440│        10,643│         1,797│1.本年度預算數12,440千元,包括人事費11,839千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 189千元,旅運費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,839千元,較上年度增加 1,819
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作費 601千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列22千元。
  │  │  │  │3707701021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,363│         2,850│           513│1.本年度預算數 3,363千元,包括人事費 3,104千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費67千元,旅運費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,104千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作費 259千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │3707701022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         5,097│         4,559│           538│1.本年度預算數 5,097千元,包括人事費 4,846千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費49千元,旅運費 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,846千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作費 251千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │3707701023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         5,333│         4,917│           416│1.本年度預算數 5,333千元,包括人事費 4,890千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費87千元,旅運費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,890千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作費 443千元,較上年度依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │3707701024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,140│         1,522│          -382│1.本年度預算數 1,140千元,包括人事費 1,084千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,084千元,較上年度淨減 381千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作費56千元,較上年度依業務費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │3707701025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            40│            40│             0│本年度預算數40千元,均屬旅運費,與上年度同。
  │  │  │  │3707701026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           572│           572│             0│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務
  │  │  │  │報告          │              │              │              │費 482千元,與上年度同。
  │  │  │  │3707709000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,415│        -1,415│
  │  │  │  │3707709010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         1,415│        -1,415│上年度購置個人電腦及週邊設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,415千元如數減列。
  │  │  │  │3707709011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707709019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707709800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────