85C40790.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0007900000 │ │ │ │ │ 6│ │ │審計部福建省審│ 28,758│ 28,099│ 659│審計部福建省審計處本年度預算數28,758千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數28,099千元,增加 659千元。 │ │ │ │3707900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 13,522│ 13,293│ 229│ │ │ │ │3707900101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,791│ 12,500│ 291│1.本年度預算數12,791千元,包括人事費10,306千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 848千元,業務費 616千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 409千元,旅運費 342千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,306千元,較上年度淨增 360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,485千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列69千元。 │ │ │ │3707900102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 731│ 793│ -62│1.本科目上年度預算數 1,093千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出維護費 300千元列入「總決算審核及報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 731千元,包括業務費 553千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理資訊系統日常運轉所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列62千元。 │ │ │ │3707901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 15,126│ 14,696│ 430│ │ │ │ │3707901020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 4,299│ 4,175│ 124│1.本年度預算數 4,299千元,包括人事費 3,682千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 152千元,旅運費 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,682千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 617千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列16千元。 │ │ │ │3707901021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 3,219│ 3,233│ -14│1.本年度預算數 3,219千元,包括人事費 2,833千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 126千元,旅運費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,833千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 386千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列14千元。 │ │ │ │3707901022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營及公有事業│ 3,977│ 3,743│ 234│1.本年度預算數 3,977千元,包括人事費 3,643千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費 101千元,旅運費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,643千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營及公有事業審計工作經費 334千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列11千元。 │ │ │ │3707901023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 3,081│ 2,989│ 92│1.本年度預算數 3,081千元,包括人事費 2,815千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 126千元,旅運費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,815千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 266千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列14千元。 │ │ │ │3707901024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 43│ 44│ -1│1.本年度預算數43千元,包括人事費16千元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13千元,旅運費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費27千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列1千元。 │ │ │ │3707901025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 19│ 19│ 0│本年度預算數19千元,係專案調查旅運費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度同。 │ │ │ │3707901026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 488│ 493│ -5│1.本科目上年度預算數 193千元,配合科目調整, │ │ │ │告 │ │ │ │ 由「資訊管理」科目移入 300千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 488千元,包括人事費 400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費41千元,旅運費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製88千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │3707909000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │3707909011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │3707909800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 110│ 110│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |