85C40790.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007900000    │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部福建省審│        28,758│        28,099│           659│審計部福建省審計處本年度預算數28,758千元,較
  │  │  │  │計處          │              │              │              │上年度法定預算數28,099千元,增加 659千元。
  │  │  │  │3707900100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,522│        13,293│           229│
  │  │  │  │3707900101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,791│        12,500│           291│1.本年度預算數12,791千元,包括人事費10,306千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 848千元,業務費 616千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   409千元,旅運費 342千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,306千元,較上年度淨增 360千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,485千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列69千元。
  │  │  │  │3707900102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           731│           793│           -62│1.本科目上年度預算數 1,093千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出維護費 300千元列入「總決算審核及報告
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 731千元,包括業務費 553千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理資訊系統日常運轉所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列62千元。
  │  │  │  │3707901000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        15,126│        14,696│           430│
  │  │  │  │3707901020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         4,299│         4,175│           124│1.本年度預算數 4,299千元,包括人事費 3,682千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 152千元,旅運費 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,682千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 617千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列16千元。
  │  │  │  │3707901021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         3,219│         3,233│           -14│1.本年度預算數 3,219千元,包括人事費 2,833千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 126千元,旅運費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,833千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 386千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │3707901022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營及公有事業│         3,977│         3,743│           234│1.本年度預算數 3,977千元,包括人事費 3,643千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 101千元,旅運費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,643千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 334千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列11千元。
  │  │  │  │3707901023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         3,081│         2,989│            92│1.本年度預算數 3,081千元,包括人事費 2,815千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 126千元,旅運費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,815千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 266千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │3707901024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │            43│            44│            -1│1.本年度預算數43千元,包括人事費16千元,業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  費13千元,旅運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費27千元,較上年度依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列1千元。
  │  │  │  │3707901025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            19│            19│             0│本年度預算數19千元,係專案調查旅運費,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度同。
  │  │  │  │3707901026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           488│           493│            -5│1.本科目上年度預算數 193千元,配合科目調整,
  │  │  │  │告            │              │              │              │  由「資訊管理」科目移入 300千元,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 488千元,包括人事費 400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費41千元,旅運費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製88千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │3707909000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707909011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707909800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           110│           110│             0│仍照上年度預算數編列。
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