85C40811.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │營建署及所屬 │ 8,481,961│ 8,210,184│ 271,777│1.營建署及所屬本年度預算數 8,481,961千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數10,510,184千元,減少 2,028 │ │ │ │ │ │ │ │ ,223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數10,510,184千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「土地購置」科目台中都會公園土地購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,230,000千元及「其他建築」科目台中都會公 │ │ │ │ │ │ │ │ 園公共設施及植栽工程經費70,000千元,列入行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政院環境保護署空氣污染防制基金「推動都市綠 │ │ │ │ │ │ │ │ 化及空氣品質淨化區之設置」科目項下外,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │5908110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 99,379│ 96,765│ 2,614│ │ │ │ │5908110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,818│ 79,543│ 3,275│1.本年度預算數82,818千元,包括人事費35,909千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費41,556千元,業務費 1,931千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 575千元,旅運費 2,577千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,517千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,301千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,068千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費36 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 5人,增列統籌事務費64千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及辦公器具養護費 5千元,合共69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理編印統計業務報告等經費 1,877千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費86千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5908110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 16,561│ 17,222│ -661│1.本年度預算數16,561千元,包括人事費 6,794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,632千元,維護費 2,835千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 100千元,委辦費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,023千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營建資訊系統開發與管理及維護經費 8,814千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 1,079千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理維護公共安全方案資訊系統經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理補助地方政府配合建築物停車空間 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統資料建檔經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列建立與推廣人事應用系統及開發公文電 │ │ │ │ │ │ │ │ 子交換應用系統經費 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機系統管理與維護經費 1,485千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少電腦主機等資訊設備維護費 251 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦消耗材料購置與管理經費 776千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加購置電腦耗材經費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦教育訓練與研討及展示經費 644千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加辦理資訊專業訓練經費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦資料蒐集與登錄及編譯經費 692千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加辦理營建資料建檔經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)督導各所屬機關辦理資訊業務經費 127千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列19千元。 │ │ │ │5908111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │營建業務 │ 487,497│ 430,736│ 56,761│ │ │ │ │5908111001 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合開發 │ 38,732│ 43,908│ -5,176│1.本年度預算數38,732千元,包括人事費14,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,916千元,旅運費 1,200千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助13,750千元,委辦費 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,324千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 2,658千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,684千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理台灣中部區域環境敏感地劃設與土 │ │ │ │ │ │ │ │ 地適宜性分析研究經費 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助台灣省桃園縣等五縣市辦理縣市綜合發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 9,140千元,較上年度增加 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,較上年度淨增91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察美國工商綜合區開發及審議制度旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,818千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理台灣海岸地區整體使用規劃與管理經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元,較上年度增加辦理海岸防護區防護 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫之研擬經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國土及區域發展政策及法令等問題之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,060千元,較上年度減少辦理區域及都市計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫資料庫整體規劃暨衛星影像拍攝與解讀經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 1,185千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度配合裁撤內政部都會區建設指導小組 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列相關經費 810千元。 │ │ │ │5908111002 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市計畫 │ 53,207│ 52,250│ 957│1.本年度預算數53,207千元,包括人事費17,909千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,918千元,旅運費 947千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助20,860千元,委辦費 7,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,269千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 2,190 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少辦理都市計畫法令全面檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討修正經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費24,956 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 1,109千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助金門及馬祖地區辦理全面實施都市 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫作業費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列內政部都市計畫委員會兼職酬金 126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理都市計畫檢討擬訂規劃作業手冊研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 2,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都市之更新與開發及都市設計經費 6,102 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 3,550千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助省市政府辦理都市設計經費 3,623 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列環太平洋協會年費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席國際新鎮協會第十九屆年會及中日 │ │ │ │ │ │ │ │ 韓都市計畫國際交流學術研討會旅費 130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導新市鎮及新社區開發建設經費 6,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加辦理淡海新市鎮特定區主要計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫通盤檢討經費 5,210千元。 │ │ │ │5908111003 │ │ │ │ │ │ │ 3│國民住宅興建管│ 31,919│ 31,652│ 267│1.本年度預算數31,919千元,包括人事費20,419千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 3,936千元,旅運費 939千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 5,625千元,委辦費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,219千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民住宅相關法規與問題及政策之研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,595千元,較上年度淨減 1,384千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理住宅法草案之研擬經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席國際住宅協會第二十三屆年會旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動國民住宅興建計畫經費 4,862千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 1,073 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強房地產相關產業之管理經費 638千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 1,235千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)住宅建設問題與政策之研究發展經費 6,297千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │5908111004 │ │ │ │ │ │ │ 4│建築管理 │ 124,780│ 128,220│ -3,440│1.本年度預算數 124,780千元,包括人事費27,172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費31,960千元,旅運費 2,578千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助52,600千元,委辦費10,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,836千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強建築管理法令及制度研修經費 4,899千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 457千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理建築法規及技術規範整合工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強營造業輔導及改進經費10,784千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 4,232千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建立營造業資訊系統經費 973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列評選優良營造廠商經費 792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委託省市政府辦理營造業登記業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動建築管理改進方案經費 3,300千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理建立建築管理資訊系統整合計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行都市建築物使用管理及維護工作經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,較上年度減少辦理工業區違規使用清 │ │ │ │ │ │ │ │ 查經費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,730千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 695千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理建築新技術及新材料審核認可經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動建築施工管理及災害防救方案經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築技術審議及建築師等之管理經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費 932千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行維護公共安全方案工作經費21,222千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少辦理施工災害現場勘察及資料蒐 │ │ │ │ │ │ │ │ 集經費 1,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 推動營建自動化經費62,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 5,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理捐助民間成立營建自動化產業策略 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯盟經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理營建自動化應用技術研發工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度辦理淡海新市鎮示範社區建築執照核 │ │ │ │ │ │ │ │ 發執行方案預算業已編竣,所列 1,551千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5908111005 │ │ │ │ │ │ │ 5│公共工程管理 │ 238,859│ 174,706│ 64,153│1.本年度預算數 238,859千元,包括人事費16,968 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,279千元,旅運費 862千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 213,100千元,委辦費 3,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,516千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動公共工程招標制度經費 5,553千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理招標資訊蒐集及公報發行經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程管理及相關法規研訂經費 850千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,371千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理公共工程施工規範及設施標準之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 訂經費 1,371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理機關營繕工程暨財物條例相關法規 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導辦理都市計畫公共設施業務經費 850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列50千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導市區道路管理及工程受益費徵收業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 142千元,較上年度減少國外旅費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動共同管道建設經費 310千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理共同管道學術研討會經費 297千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理共同管道法施行細則及相關子法之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研訂經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公共管線資料庫建立經費 2,638千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 261千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理學術研討會經費 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理公共管線資料庫規劃作業經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理公共設施管線資料庫整體規劃及相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關標準制度研究經費 2,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)下水道管理及營運經費 2,150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,256千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列參加中日技術研討會經費 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理污水下水道功能教育宣導短片製作 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)自來水事業管理經費 213,850千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增70,239千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理研修自來水法施行細則經費 985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助辦理金門地區公共給水系統改善工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席國際自來水協會第二十屆年會旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增補助辦理馬祖地區公共給水系統改善工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費67,500千元。 │ │ │ │5808112000 │ │ │ │ │ │ 3│ │公園規劃業務 │ 45,605│ 40,633│ 4,972│1.本科目上年度預算數 118,133千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出金門戰役紀念國家公園業務及理境整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費77,500千元列入「金門國家公園建設及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,605千元,包括人事費17,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,949千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,336千元,委辦費 7,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,128千元,較上年增加 1,309千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應高雄都會公園經營管理業務需要增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 5人,配合增列人事費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 6,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,較上年度淨減 1,350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理製播國家公園遊憩危機防範宣導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 56元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席美國公園與遊憩學會年會旅費 131 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少資料蒐集經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園建設與管理經費24,383千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 5,553千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列高雄衛武營都會公園及台中都會公園第 │ │ │ │ │ │ │ │ 四期細部設計經費 8,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理高雄都會公園經營管理經費 9,033 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理製作高雄都會公園解說視聽媒體及 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究都會公園環境教育活動設計及推廣計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增高雄都會公園第二期工程細部設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 1,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依緊縮原則核實減列業務費80千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費40千元,合共 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國家公園建築物公共設施設計施工與維護經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元,較上年度減少辦理國家公園建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 物設計標準圖及說明書製作經費 400千元。 │ │ │ │5808113000 │ │ │ │ │ │ 4│ │國家公園建設及│ 1,961,922│ 2,135,394│ -173,472│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │5808113001 │ │ │ │ │ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 480,989│ 566,812│ -85,823│1.本年度預算數 480,989千元,包括人事費 123,6 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 42千元,事務費 4,096千元,業務費27,052千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 7,250千元,旅運費 3,471千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 999千元,設備及投資 307,733千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,680千元,委辦費 3,958千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,995千元,較上年度淨增 7,074 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 532 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,646千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 166千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新購機車 3部,增列稅金 7千元,車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料費 2千元及養護費 5千元,合共14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,042千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦資訊訓練及軟硬體維護等經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費50,179千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,053千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列關山復舊造林計畫經費 588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公園區內環境清潔、海邊巡邏、本處行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政及遊客中心庭園美化計畫等經費 2,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察南非公園聚落國外旅費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 4,233千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列十月慶典活動經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助園區建築物美化經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費18,855千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列暑期解說員訓練等經費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增製作墾丁國家公園植物生態解說叢書經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費16,337千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,771千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列社頂、南仁山氣象站設備維護管理與資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料建檔經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列社頂賞蝶步道規劃經費 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列社頂梅花鹿復育區經營管理等計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增砂島貝殼砂展示館經營管理經費 780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增墾丁國家公園稀有及珍貴植物保育計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增墾丁國家公園台灣梅花鹿野放後之生態 │ │ │ │ │ │ │ │ 學研究經費 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增墾丁國家公園亞熱帶雨林永久樣區調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增墾丁國家公園海域及淡水甲殼十腳類生 │ │ │ │ │ │ │ │ 物相調查經費 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,969千元,較上年度淨增 573 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警訓練等經費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理隊本部及後壁湖小隊勤務經費 702 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 118,820千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 132,093千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]後壁湖遊艇碼頭工程用地協議收購大樹房段 │ │ │ │ │ │ │ │ 1-2 5號經費69,320千元,較上年度減少65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]龍鑾潭特別景觀區內賞鳥工程用地收購經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,000千元,較上年度減少83,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增南灣遊憩區工程用地協議收購鵝鑾鼻段 │ │ │ │ │ │ │ │ 51-9及51-1 0號經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增南仁山生態保護區住戶遷移農作物補償 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增墾丁污水處理場工程用地地上物補償費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增龍鑾潭聯外道路工程用地地上物補償費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度購置鵝鑾鼻管理站用地等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列17,630千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 170,217千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增28,792千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]後壁湖遊艇碼頭及相關設施第四期新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費65,176千元,較上年度減少工程費14,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]道路、公共設施維護與災害搶修及違建拆除 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,000千元,較上年度減少 9,085千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增南灣及墾丁地區污水下水道工程經費56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增後灣海洋生物博物館公共設施─停車場 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨附屬相關設施及植栽美化工程經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增恢復風吹砂自然景觀資源之評估規劃經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增台24線道墾丁至南灣植栽美化工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增台24線道南灣至潭子灣段 1.6公里植栽 │ │ │ │ │ │ │ │ 撫育工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增園區內公園據點及道路除草工程經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度興建龍鑾潭賞鳥區第四期工程、九棚 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制站及警察小隊廳舍工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列31,340千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通及運輸設備經費 8,183千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,039千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列汰換垃圾車 3輛,警用吉普車 1輛,黑 │ │ │ │ │ │ │ │ 白巡邏車 2輛及機車 7輛購置經費 8,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車 1輛,中型客車 1輛,偵 │ │ │ │ │ │ │ │ 防車 1輛及機車 4輛等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,144千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 865千元,較上年度淨減 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國家公園地理資訊系統有關自然資源資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫管理系統開發等經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置資料庫影像管理系統經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置個人電腦 7部及印表機 5部等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 9,648千元,較上年度淨增 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,098千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置潛水照相機及攝影機等經費 150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列小灣潛水訓練中心及附屬廳舍內實驗室 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施裝修經費 812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置巡查公園據點用照相機等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置各旅遊據點五大資源介紹牌示經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列購置遊客中心第一、二展示廳及研習中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心視聽器材經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列購置辦公桌椅及公文櫃等經費 1,701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列購置警用通訊無線電經費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列購置警察隊無線電及槍枝存放櫃等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列購置垃圾子車80輛經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列購置景觀型垃圾桶 300只經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 上年度設置景觀解說指示牌示等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,550千元如數減列。 │ │ │ │5808113002 │ │ │ │ │ │ │ 2│玉山國家公園建│ 279,203│ 300,069│ -20,866│1.本年度預算數 279,203千元,包括人事費 104,8 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 23千元,事務費 5,662千元業務費,35,240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,544千元,旅運費 2,398千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 124,000千元,委辦費 2,428千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,750千元,較上年度淨增 2,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 444 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列人事費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 3,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,504千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 782千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室水電費及清潔費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費94千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,766千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 184千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列套裝軟體購置及更新經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列行政業務軟體開發經費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費14,412千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 投保員工意外險等經費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費15,205千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 山難及意外事故救助之耗材及訓練經費 1,272 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費13,144千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,048千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列解說教育及保育宣導、園區週邊居民環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境教育經費 716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列視聽媒體及宣導資料印刷及解說展示器 │ │ │ │ │ │ │ │ 材更新經費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 5,877千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列保育研究成果推廣經費 391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理園區動、植物人文調查及生態影片 │ │ │ │ │ │ │ │ 攝製經費 959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,545千元,較上年度減少交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 整理及疏導之器材損耗經費 737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度興建塔塔加地區鹿林山入口服務處及警 │ │ │ │ │ │ │ │ 察小隊新建工程預算已編竣,所列 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 114,010千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 7,285千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國家公園訓練中心視聽室及展示室工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列園區各項災害維修水土保持工程經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列登山步棧道及林道整修工程經費 435千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新中橫、南橫公路沿線景觀眺望設施工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費11,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增鹿林山入口服務站新建工程室內裝修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 8,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增鹿林山入口服務站聯外供水、供電及污 │ │ │ │ │ │ │ │ 水排水管線設置工程經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理園區設施及設備全面維修工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]上年度梅山地區布農文化展示中心室內裝修 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等預算業已編竣,所列38,890千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通及運輸設備經費 3,890千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 110千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置吉普巡邏車 1輛及巡邏機車 2輛經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,579千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換吉普車 1輛及機車18輛經費 2,311千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置無線電機組及頻率更換等計畫預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編峻,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,300千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列建立警察隊完整資訊系統所需資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列管理站個人電腦及多媒體導覽系統等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置個人電腦12部及繪圖機 2部等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置個人電腦 3部及不斷電系統 3部 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 2,184千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 3,800千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,770千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列汰換山難防救器材經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增梅山地區微氣候站設置經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置衛星定位儀自動攝影機等監測儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置國家公園訓練中心辦公設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 6,570千元如數減列。 │ │ │ │5808113003 │ │ │ │ │ │ │ 3│陽明山國家公園│ 397,127│ 494,117│ -96,990│1.本年度預算數 397,127千元,包括人事費87,365 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 3,326千元,業務費45,558千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費31,402千元,旅運費 1,586千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 205,147千元,委辦費22,635千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,241千元,較上年度淨增 2,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列人事費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇 2,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,273千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 895千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,辦公器具養護費 1千元,合共15千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列員工職務宿舍租金 714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,084千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置各式原版軟体及耗材等經費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費67,627千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,682千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理園區地形圖重測經費 4,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增焚化爐之運作經費 4,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增租用流動廁所經費 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,301千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,382千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列清除園區內道路、登山步道之雜草及垃 │ │ │ │ │ │ │ │ 圾清潔等經費10,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理園區遊憩區遊憩動線之規劃設計等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費13,888千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,139千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列解說員之解說服務教育資料及環境教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣計畫經費 440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列園區猛禽生態影片製作及人文史蹟資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 蒐集展示規畫經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察日本國立公園地貿地熱之規畫解說 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務旅費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費10,152千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,027千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列保育巡邏工作經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列牛隻活動對生態影響調查及鹿角坑生態 │ │ │ │ │ │ │ │ 保護資源調查經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 4,414千元,較上年度減少員警 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業訓練經費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫 101,800千元,較上年度淨減61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,504千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增收購空中纜車路線及場站用地、鹿角坑 │ │ │ │ │ │ │ │ 生態保護區用地及馬槽遊憩區部份等私有土 │ │ │ │ │ │ │ │ 地經費97,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增新收購土地之地上改良物清理費用 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置園區大油坑、龍鳳谷等公共工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 用地預算業已編竣,所列 163,304千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費 9,747千元,係辦理興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工職務宿舍第二期經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費82,450千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減34,155千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列全區重要據點美化工程經費14,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列闢建遊憩區電力電訊工程經費 2,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列配合遊憩區開發之地質鑽探測量工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列特別景觀區及生態保護區設施經費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列園區災害搶修設施工程經費 1,545千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列全區標誌系統設置工程經費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增各遊憩區之上下水道工程經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增菁山自然中心一樓展示室及實驗室與植 │ │ │ │ │ │ │ │ 物標本解說牌示工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增景觀道路陽金公路人車分道工程經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增培育原生種植栽用第二苗圃設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增遊客中心及各遊客服務站之裝潢展示 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費 7,410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增焚化爐週邊環境及垃圾分類設備及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施工程經費 3,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增道路與各遊憩區之公共設施維護及環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境美化工程經費14,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 上年度辦理外環道路新闢工程及馬槽橋重 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程按物價指數調整工程款等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列60,785千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,440千元,較上年度淨增 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置資訊光碟檔案儲存系統及網路主機 │ │ │ │ │ │ │ │ 和各項週邊設備等經費 2,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置個人電腦及週邊設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,790千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 8,710千元,較上年度淨增 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,701千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置員工職務宿舍及遊客中心幻燈機及 │ │ │ │ │ │ │ │ 擴大機等經費 3,146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列建立解說牌示經費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置會議室麥克風23支經費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增購置自然資源監測系統及微氣候監測器 │ │ │ │ │ │ │ │ 材系統、無線追蹤器及發射器等經費 2,720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度配合菁山小隊成立購置各項設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 4,009千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 上年度汰換汽、機車等交通及運輸設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 3,253千元如數減列。 │ │ │ │5808113004 │ │ │ │ │ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 360,764│ 427,070│ -66,306│1.本年度預算數 360,764千元,包括人事費 110,0 │ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 82千元,事務費 3,886千元,業務費28,486千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,497千元,旅運費 2,856千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 210,049千元,委辦費 800千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,480千元,較上年度淨增 4,119 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 492 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,858千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 203千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,294千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理業務及維護等經費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費10,724千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 768千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列界樁埋設經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列景觀物普查與拆除及取締經費 468千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費緊縮原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,986千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,140千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列維護園區環境衛生經費 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列布洛灣污水處理廠維持經費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列關原焚化爐維持經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,081千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導品製作,印製更新等經費 993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,607千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 泰雅文化研究調查等經費 2,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 5,685千元,較上年度減少員警 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業訓練及常訓等經費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 6,000千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,099千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增大禮、天祥段私有土地購置及地上物補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置景美段等土地預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列30,099千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 200,049千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減34,508千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建九曲洞隧道工程經費 343,135千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年辦理,除八十一至八十四年已共編列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,557千元外,本年度編列第五年工程款69 │ │ │ │ │ │ │ │ ,578千元,較上年度減少15,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列蘇花公路沿線整建工程經費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中橫沿線公共設施環境美化整建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列遊憩區公共設施整建美化工程經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列園區各項天然災害搶修工程經費 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列高山步道及吊橋等整建維修工程經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增合歡山管理站及遊客中心規劃設計費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增九曲洞停車場及週邊設施工程經費49,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度神秘谷至長春祠隧道及停車場工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列75,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,023千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備計畫經費 1,720千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 305千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置教學機 1套經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增警察隊彩色印表機 1部經費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增遊憩資訊館導覽系統規劃設計經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置高解析度雷射印表機等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 2,025千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 2,280千元,較上年度淨減11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置除濕機及飲水機等經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增焚化爐環境改善經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增遊憩據點設置安全欄杆經費 1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置緊急防災救難等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列13,290千元如數減列。 │ │ │ │5808113005 │ │ │ │ │ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 247,499│ 269,826│ -22,327│1.本年度預算數 247,499千元,包括人事費66,493 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元,事務費 6,675千元,業務費27,712千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,804千元,旅運費 2,581千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 132,826千元,補助及捐助 2,000千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 7,300千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,596千元,較上年度淨增 848千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人事費 661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,509千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,136千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛保險費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加垃圾車 2輛,增列車輛油料費82千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,保險 5千元及養護費17千元,合共 104 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,749千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 雪霸國家公園地理資訊系統之建立等經費 393 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費 8,958千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,068千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建築管理業務經費 1,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列污水、垃圾場轉運暨管理等經費 686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 9,608千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,864千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列沿線據點景觀美化經費 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環境清潔及巡山護管等業務經費 1,021 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列園區無線電通訊系統之維護經費 230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,028千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 遊憩資源調查研究等經費 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費12,703千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,250千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理大型哺乳類及野生動物族群之習性 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理地質及地理景觀之研究經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理溪流水質之調查經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理生態保護區經營管理業務經費 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增武陵農場原生林撫育經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 5,895千元,較上年度減少 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警服裝費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列破案獎金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列參加保林及自然資源保護會議經費 260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 5,000千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,800千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列管理處管理服務用地之地上物補償經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度辦理道路系統整建暨改善工程用地, │ │ │ │ │ │ │ │ 清泉轉運服務中心及馬達拉溪生態研習中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理服務用地與武陵、觀霧地區各項工程用 │ │ │ │ │ │ │ │ 地地上物補償費等預算業已編竣,所列16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費46,056千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增15,056千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列有償撥用武陵遊客中心經費26,480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列管理處本處及服勤設施興建工程經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列清泉轉運服務中心興建工程經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度武陵遊客中心及服勤設施、觀霧行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心及雪見遊客中心等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費71,250千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減11,966千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列二本松至雪見聯外道路改善工程經費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列武陵及觀霧地區供水、污水及垃圾處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列園區步道整建工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列北坑溪古道整建工程經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列協助鄰近鄉鎮小型建設及天然災害復建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程補助款12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度武陵、觀霧污水、垃圾處理工程、高 │ │ │ │ │ │ │ │ 山避難小屋整建及聯外道路工程等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列83,216千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 3,850千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,656千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置壓縮式垃圾車 2輛經費 3,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置行動電話 1部經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置警用無線電通訊系統維修儀器經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置傳真機 1部經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置車輛、無線電及傳真機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,506千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,560千元,較上年度淨減 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置個人電腦及週邊設備經費 780千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置地理資訊系統週邊設備經費 360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置不斷電系統經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列警用手提電腦及週邊設備經費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置電腦及週邊設備、地理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 及衛星定位系統預算業已編竣,所列 2,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 5,110千元,較上年度淨減 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,522千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置武陵遊客中心視聽媒體設備經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置武陵管理站和遊客中心會議室簡報 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 1套及辦公桌椅 4套等經費 1,372千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置武陵警察小隊除濕機10台及儲存櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置雪見臨時管理站影印機 1台69千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列購置光波測距經緯儀經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度購置警用偵防設備、焚化爐、辦公及 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛生設備、解說教育媒體教育視聽器材等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列10,632千元如數減列。 │ │ │ │5808113006 │ │ │ │ │ │ │ 6│金門國家公園建│ 196,340│ 77,500│ 118,840│1.本科目係配合金門國家公園管理處之成立而新設 │ │ │ │設及管理 │ │ │ │ ,上年度預算數77,500千元,全數由「公園規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 196,340千元,包括人事費36,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 2,593千元,業務費23,089千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,093千元,旅運費 3,837千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 106,340千元,補助及捐助 5,000千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費18,100千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,502千元,係辦理建立園 │ │ │ │ │ │ │ │ 區地理資訊系統與程式設計及系統分析所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費14,256千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理金門戰役紀念地與戰場及傳統聚落細部 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃設計經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]補助傳統建築景觀維護經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]金門地籍資料整理、土地測量及訂樁經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]意外災害救助經費 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]員工及義務解說員禦寒工作服經費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]建築管理及濫墾濫伐案件處理經費 3,436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 8,296千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區環境垃圾清運、環境宣導及巡邏業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]沿線據點景觀美化及植栽經費 3,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]景觀道路及遊憩服務系統規劃設計經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費19,020千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]戰役史紀念展示布置經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰役史展示館規劃設計經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]戰役史蹟戶外實景展示設計經費 1,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]自然與文化解說步道設計經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]全區標識及招牌系統規劃設計經費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]解說視聽媒體製作經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]解說展示模型及標本製作經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]辦理解說及教育宣導活動經費 6,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]解說器材及設施維護經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]區內人文史蹟調查研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]環境敏感地區調查及保育監測系統之規劃研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]鳥類遷徙及棲地環境調查研究經費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]沿海海濱動物生物相調查經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]環境調查與保育研究成果印製及參加保育團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體活動等經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 3,350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]員警專業及常訓經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]健全指揮中心系統經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]救災及救火業務經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]無線電測試及維修經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]保育巡查組訓經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]參加各項會議及單位間協調經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費25,000千元,係辦理遊客中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心、行政中心、工作服務站、交通運輸等公共 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施所需用地取得及地上物補償經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費57,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建遊客中心工程經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建管理處辦公廳舍等經費27,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費12,540千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]古寧頭戰場等維護整建工程經費 8,340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰役紀念地及傳統聚落參觀步道等工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]小金門景觀道路美化經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]景觀據點解說及簡易服務設施工程經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 7,096千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置垃圾車 1輛經費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置吉普車 3輛經費 3,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]無線電通訊設備架設經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置傳真機 1部經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]電話總機、分機及各室各站電話配置經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]購置機車 8輛經費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 546千元,係購置電腦及週邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 4,158千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置辦公桌椅、公文櫃及幻燈機等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置發電機及相關設施經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警用偵防設施及相關設備經費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置垃圾子車10輛經費 130千元。 │ │ │ │7208114000 │ │ │ │ │ │ 5│ │下水道管理業務│ 3,144,574│ 3,832,497│ -687,923│1.本年度預算數 3,144,574千元,包括業務費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,旅運費70千元,補助及捐助 3,139,853 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 1,449,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 758,272千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]淡水河污染整治截流工程第二期計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,200千元,較上年度減少 423,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]高屏溪流域污水下水道工程第一期實施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 175,000千元,較上年度減少72,857千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]東港溪流域污水下水道第一期工程實施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費50,000千元,較上年度減少 128,571千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]基隆市污水下水道第一期工程實施計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 240,000千元,較上年度增加 140,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新竹市污水下水道第一期工程實施計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 75,000千元,較上年度增加12,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]高雄近郊污水下水道第一期工程實施計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 175,000千元,較上年度增加67,857千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]台南市污水下水道第一期工程實施計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000千元,較上年度增加48,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增瑞芳鎮污水下水道系統工程經費50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增板新水源保護區污水下水道第一期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 實施計畫經費 140,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增石岡埧水源特定區污水下水道系統工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程第一期實施計畫經費 110,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增花蓮地區污水下水道系統工程第一期 │ │ │ │ │ │ │ │ 實施計畫經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增桃園地區污水下水道第一期工程實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費20,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增日月潭污水下水道工程經費60,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 上年度辦理台灣省台北近郊污水下水道系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統第二期工程及台中市污水下水道第一期 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列 802,857千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高雄市污水下水道建設計畫經費 200,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少高雄市污水下水道第二期建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費69,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,254,745千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 180,305千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣省一般雨水下水道工程經費 600,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 166,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]台灣省都市計畫區重要雨水下水道工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 645,000千元,較上年度增加 345,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]台灣省雨水下水道系統規劃經費 9,745千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高雄市雨水下水道建設計畫經費 100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 126,350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]高雄市雨水下水道系統整建工程經費 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少86,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度辦理仁愛河堤整建計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列40,000千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增金門地區污水下水道建設計畫經費52,758 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增淡海新市鎮污水下水道建設經費32,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)污水下水道系統規劃及環境影響說明經費53,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度淨增35,266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理蘆竹地區污水下水道系統規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理竹東鎮、斗六地區、大里地區、台 │ │ │ │ │ │ │ │ 中市、台南市及台北近郊第二、三期污水下 │ │ │ │ │ │ │ │ 水道系統整體規劃經費36,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動下水道工程建設經費 533千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強下水道工程督導及抽驗經費 1,388千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理評定工程品質優良工地經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度補助辦理連江縣雨水下水道建設計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,本年度不再編列,所列35,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │6008115000 │ │ │ │ │ │ 6│ │公共設施保留地│ 600,000│ -│ 600,000│都市計畫公共設施用地使用及建設計畫總經費 224 │ │ │ │交通建設 │ │ │ │,700,000千元,除其中台北市部分34,100,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,由該府自行籌應外,其餘臺灣省部分 170,400,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元及高雄市部分20,200,000千元,由中央分別 │ │ │ │ │ │ │ │補助三分之二及三分之一計 120,300,000千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │年編列預算補助,除81至83年度已共編列45,713,2 │ │ │ │ │ │ │ │79千元外,本年度編列第四年經費 837,615千元, │ │ │ │ │ │ │ │除其中有關建設國民中小學及體育場部分 237,615 │ │ │ │ │ │ │ │千元編列「公共設施保留地教育建設」科目外,本 │ │ │ │ │ │ │ │科目編列建設道路及停車場等工程補助經費如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5108116000 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共設施保留地│ 237,615│ -│ 237,615│本科目係建設國民中小學及體育場等工程補助經費 │ │ │ │教育建設 │ │ │ │如列數。 │ │ │ │7308118100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業循環基金│ -│ -│ -│ │ │ │ │7308118101 │ │ │ │ │ │ │ 1│公共建設管線基│ -│ -│ -│前年度決算數係撥充「內政部公共建設管線基金」 │ │ │ │金 │ │ │ │經費。 │ │ │ │7308118102 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央新市鎮新社│ -│ -│ -│前年度決算數係撥充「中央新市鎮新社區開發基金 │ │ │ │區開發基金 │ │ │ │」經費。 │ │ │ │5908118200 │ │ │ │ │ │ 9│ │投資支出 │ 1,897,740│ 1,635,106│ 262,634│ │ │ │ │5908118201 │ │ │ │ │ │ │ 1│對台灣省自來水│ 1,897,740│ 1,635,106│ 262,634│本年度預算數 1,897,740千元,全數為投資台灣省 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │自來水公司經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │5908119000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 4,100│ 35,524│ -31,424│ │ │ │ │5908119009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 30,000│ -30,000│上年度高雄都會公園景觀植栽及室內裝修等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費,本年度不再編列,所列30,000千元如數減列。 │ │ │ │5908119010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,000│ 3,900│ -900│本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置伺服器 3套、個人電腦12部、不斷電系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統 3部、雷射印表機 2部及噴墨式印表機 8部等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置工作站、展示系統、個人電腦10部、 │ │ │ │ │ │ │ │ 不斷電系統 6部、印表機10部及繪圖機等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 3,900千元如數減列。 │ │ │ │5908119011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,100│ 553│ 547│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增擴充電話設備經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公務車 1輛、多媒體設備及傳真機 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 台等預算業已編竣,所列 553千元如數減列。 │ │ │ │5908119019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 1,071│ -1,071│上年度汰換辦公桌椅 102套、會議桌椅 1套與購置 │ │ │ │ │ │ │ │幻燈機、投影機各 1台及公文櫃 4座等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 1,071千元如數減列。 │ │ │ │5908119800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。 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