85C40824.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008240000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │警政署國道公路│       995,674│       961,513│        34,161│警政署國道公路警察局本年度預算數 995,674千元
  │  │  │  │警察局        │              │              │              │,較上年度法定預算數 961,513千元,增加34,161
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3808240100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        86,897│        85,884│         1,013│
  │  │  │  │3808240101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        86,897│        85,884│         1,013│1.本年度預算數86,897千元,包括人事費63,799千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費16,200千元,維護費 4,779千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,885千元,特別費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,754千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,143千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 123千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員20人之統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 148千元及辦公器具養護費22千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列稅捐 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 259
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合內、外勤人員人數之調整核實增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 111千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列非消耗品 200千元。
  │  │  │  │3808241000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │公路警察業務  │       886,407│       806,882│        79,525│
  │  │  │  │3808241001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國道安全巡邏  │       886,407│       806,882│        79,525│1.本年度預算數 886,407千元,包括人事費 746,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,業務費 118,916千元,維護費17,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 2,298千元,補助及捐助 278千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 444千元,獎勵及濟助費 200千元,損失
  │  │  │  │              │              │              │              │  及賠償費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 707,866千元,較上年度增加77,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費55,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合核發標準調整增列外勤員警超勤加班費
  │  │  │  │              │              │              │              │      19,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公務人員退撫新制預定自八十四年七月
  │  │  │  │              │              │              │              │      一日起實施,增列將準用公務人員退休法及
  │  │  │  │              │              │              │              │      撫卹法之警察機關警佐待遇人員一併納入新
  │  │  │  │              │              │              │              │      制實施範圍所需政府負擔經費 2,717千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)維持交通秩序及安全經費 176,217千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,780元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員20人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列車輛油料費 441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列員警服裝費 5,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列儀器設備養護費 1,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依旅運費緊縮原則核實減列 956千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依委辦費撙節原則核實減列 204千元及通案
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列委辦費33千元,合共 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]減列防止交通事故方案員警工作績效獎金等
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列郵寄匝道儀控闖紅燈違規通知單移送聯
  │  │  │  │              │              │              │              │      及迴覆聯所需郵資費14,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列雷達照相器所需耗材軟片等費用 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │        31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │        80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)義勇組訓工作費 2,324千元,較上年度減少 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    96元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列28千元。
  │  │  │  │3808249000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        20,870│        67,247│       -46,377│
  │  │  │  │3808249002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         1,664│        -1,664│上年度興建第六警察隊保養場預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,664千元如數減列。
  │  │  │  │3808249011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         6,300│        48,180│       -41,880│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換巡邏車 6輛經費 6,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換巡邏車 6輛、偵防車 8輛及新購巡邏
  │  │  │  │              │              │              │              │  車20輛、偵防車 8輛等預算業已編竣,所列48,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元如數減列。
  │  │  │  │3808249019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        14,570│        17,403│        -2,833│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換固定雷達照相測速器 5套、雷達測速器66套
  │  │  │  │              │              │              │              │  及警示燈 6套等經費14,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換電冰箱、電視機及電熱水器等設備經費 500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換固定電達照相測速器 6套、配合新購
  │  │  │  │              │              │              │              │  巡邏車20輛購置電達測速器、警示燈、手提照明
  │  │  │  │              │              │              │              │  燈、交通事故處理箱、汰換保養場用空氣壓縮機
  │  │  │  │              │              │              │              │  、洗車機、冷氣機與辦公桌椅及新購鐵床、內務
  │  │  │  │              │              │              │              │  櫃、槍櫃、抽油機、充電機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列17,403千元如數減列。
  │  │  │  │3808249800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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