85C41401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │0014010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │國防部本部    │        96,548│        95,364│         1,184│
  │  │  │  │4814010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        96,548│        89,564│         6,984│1.本年度預算數96,548千元,包括人事費43,754千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元事務費 2,654千元,
  │  │  │  │4814010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        94,741│        88,814│         5,927│2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,754千元,較上年度淨減 1,868
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列無繼續性人事費 3,052千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費50,987千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 7,795千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列維護費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列退休退職人員慰問金 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列各型車輛第三責任保險費計需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列為編撰「國防報告書」所需經費 2,732
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]因應任務特性核實增列業務費 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增金馬地區納入總動員體系督導所需費用
  │  │  │  │              │              │              │              │       388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年限核實增列養護費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]因應任務特性核實增列國內旅費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增加賡續辦理委託專家學者參與研究國防
  │  │  │  │              │              │              │              │        政策暨國防學術會議等
  │  │  │  │4814010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,807│           750│         1,057│1.本年度預算數 1,807千元,包括業務費 566千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,241千元
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務費 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列維護費 1,241千元。
  │  │  │  │4814019000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般建築及設備│             -│         5,800│        -5,800│瓷X釵~度辦理「辦公室業務資訊化」電腦資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │備採購案業已編竣,所
  │  │  │  │4814019010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         5,800│        -5,800│
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