85C41402.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0014020000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │國防部所屬    │   258,240,363│   252,162,615│     6,077,748│1.國防部所屬本年度預算數 258,240,363千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 252,162,615千元,增加 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  77,748千元;其中非機密部分本年度預算數計編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 164,690,299千元,較上年度法定預算數 159
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,025,099千元,增加 5,665,200千元,另極機密
  │  │  │  │              │              │              │              │  部分計編列93,550,064千元,其內容詳保密冊。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 159,025,099千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,淨計如表列上年度預算數。其科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整情形如次:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)非機密之「行政管理」科目移出 5,766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    列入極機密之「動員整備」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非機密之「俸給」科目移出 226,332千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │    入極機密之「動員整備」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原極機密之「主要戰備支援裝備整備購製」科
  │  │  │  │              │              │              │              │    目移出 309,338千元,列入非機密之「一般戰
  │  │  │  │              │              │              │              │    備支援裝備購製」科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)原極機密之「武器裝備基地修護」科目移出62
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,478千元,列入非機密之「後勤綜合勤務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │    目。
  │  │  │  │4814020100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │軍事行政      │     2,668,763│     2,658,953│         9,810│1.本年度預算數 2,668,763千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 834,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 989,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 299,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 305,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 129,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 110,872千元。
  │  │  │  │4814020101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     2,316,143│     2,314,451│         1,692│1.本科目上年度預算數 2,320,217千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出 5,766千元,列入極機密之「動員整
  │  │  │  │              │              │              │              │  備」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,316,143千元,包括人事費56,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元、事務費 1,506,939千元、業務費 229,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元、維護費 138,559千元、旅運費 152,283
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、材料費36,406千元、補助及捐助 1,835千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、委辦費65,600千元、獎勵及濟助費96,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、損失及賠償費21,647千元、軍事裝備及設施
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理人事作業業務經費 106,347千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列軍人補給證印製等經費 9,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理預備軍官選退業務經費18,626千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理兵員徵退業務經費77,933千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理編裝作業經費 4,991千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    軍職專長表印製等經費 6,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理人力管理業務經費 3,041千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理系統分析業務經費14,985千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理研考作業經費 6,298千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理外事作業經費40,291千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理主計作業經費29,608千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理留守業務作業經費14,204千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 辦理法制作業經費 1,310千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 辦理財務勤務業務經費28,585千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 辦理其他作業經費 167,752千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 辦理官兵獎賞業務經費38,360千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列陸軍軍官留營獎金 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 辦理軍法作業經費26,491千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列軍法專刊印製經費 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 辦理史政作業經費28,156千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列戰史大辭典編纂等經費 4,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 辦理計畫作業經費12,170千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列武器管理作業經費 2,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 辦理行政事務經費 1,696,995千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度增列海軍艦艇成軍等行政經費 5,118千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │4814020102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │       352,620│       344,502│         8,118│1.本年度預算數 352,620千元,包括人事費 6,780
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費88,483千元、維護費 203,187千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 9,807千元、材料費33,451千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 3,162千元、軍事裝備及設施 7,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理資訊處理作業經費90,182千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 2,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理資訊設備租金及維護經費 262,438千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列維護經費10,188千元。
  │  │  │  │4814021000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │政戰業務      │     4,378,581│     4,423,539│       -44,958│1.本年度預算數 4,378,581千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 3,026,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 345,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部96,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 116,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 392,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 400,665千元。
  │  │  │  │4814021020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│政戰工作      │       921,378│       934,430│       -13,052│1.本年度預算數 921,378千元,包括人事費69,975
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 587,698千元、維護費15,014千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費56,228千元、材料費62,866千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 115,301千元、軍事裝備及設施14,296
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理幹部管理業務經費 9,718千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事新聞業務經費 7,038千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理愛國教育業務經費96,985千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 1,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理文康活動業務經費 519,109千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費17,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理監察業務經費26,921千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 1,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理官兵與民眾服務經費 123,003千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 5,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理政戰器材購置維護經費12,351千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理各級政戰單位工作經費 126,253千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列作業經費13,735千元。
  │  │  │  │4814021021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│後備軍人服務  │       328,417│       324,945│         3,472│1.本科目係由上年度預算「後備軍人輔導」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 328,417千元,包括人事費 307千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 249,971千元、維護費61千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,973千元、材料費 1,240千元、獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費65,865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度辦理後備軍人服務經費 328,417千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列金馬地區後備軍人服務等經費 3,472
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │4814021022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│官兵福利      │         4,728│         4,728│             0│1.本年度預算數 4,728千元,包括人事費20千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 2,669千元、維護費95千元、旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元、材料費 684千元、獎勵及濟助費24千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理福利業務管理經費 4,728千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度同。
  │  │  │  │4814021023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│軍眷工作      │     3,124,058│     3,159,436│       -35,378│1.本科目上年度預算數 2,943,485千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「撫卹」科目移入 215,951千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,124,058千元,包括人事費14,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元、業務費 141,334千元、維護費42,853千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 4,019千元、材料費 572千元、補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,700,000千元、獎勵及濟助費 220,802
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷救助業務經費 213,398千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費35,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍眷管理與服務業務經費 168,773千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理眷舍修繕經費41,887千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理輔助眷村重建原眷戶購宅經費 2,700,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │4814021200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │教育訓練業務  │     2,056,244│     1,904,651│       151,593│1.本年度預算數 2,056,244千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 962,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 861,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 103,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 104,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部11,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部13,285千元。
  │  │  │  │4814021220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般訓練      │        83,337│       160,781│       -77,444│1.本年度預算數83,337千元,包括人事費 2,767千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費37,262千元、維護費 4,290千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 9,347千元、材料費15,068千元、獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 3,539千元、損失及賠償費11,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理一般綜合訓練業務經費72,154千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理訓練演習損害賠償業務經費11,183千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列民地休耕補貼等經費64,444千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4814021221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│大專集訓      │       622,553│       609,816│        12,737│1.本年度預算數 622,553千元,包括人事費 485,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元、業務費22,600千元、維護費 400千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,740千元、材料費98,944千元、獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 380千元、軍事裝備及設施11,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理大專集訓業務經費 622,553千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列集訓服裝等經費12,737千元。
  │  │  │  │4814021222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│軍事教育      │       707,626│       581,739│       125,887│1.本年度預算數 707,626千元,包括人事費 204,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元、業務費 232,206千元、維護費80,909千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費54,310千元、材料費81,069千元、補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,000千元、獎勵及濟助費29,120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施22,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理受訓人員入學及分發經費21,220千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列作業經費 2,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理授課鐘點費經費 175,338千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理學者專家講學經費 3,759千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理招生業務經費76,178千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費15,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理學校教育經費 234,427千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列教育經費45,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理教材供應經費96,858千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    教材經費30,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理教育設施管理維護經費99,846千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列維護經費36,888千元。
  │  │  │  │4814021223    │              │              │              │
  │  │  │ 4│幹部進修及學術│       594,670│       503,857│        90,813│1.本年度預算數 594,670千元,包括人事費24,552
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  千元、業務費76,521千元、維護費 544千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費52,536千元、材料費 6,393千元、補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 6千元、獎勵及濟助費 431,248千元、軍事
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備及設施 2,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理外籍官兵來華留學業務經費 4,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列作業經費32,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理國外留學與考察訪問經費 414,864千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列留學經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國內大專進修業務經費59,592千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列進修人員學雜費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理國軍準則編印經費29,672千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列作業經費11,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理學術研究業務經費56,548千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列教師升等資審經費51,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理教師研究業務經費29,994千元。
  │  │  │  │4814021224    │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事書籍編印  │        48,058│        48,458│          -400│1.本年度預算數48,058千元,包括人事費17,853千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費28,042千元、維護費 266千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 724千元、材料費56千元、獎勵及濟助費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍事書籍編印經費48,058千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減列作業經費 400千元。
  │  │  │  │4814021300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │通信業務      │       190,554│       188,140│         2,414│1.本年度預算數 190,554千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位84,479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部31,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部15,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部52,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 6,478千元。
  │  │  │  │4814021320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│通信管理      │       190,554│       188,140│         2,414│1.本年度預算數 190,554千元,包括人事費68,214
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費61,551千元、維護費26,481千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費11,699千元、材料費 7,718千元、委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,189千元、獎勵及濟助費 2,325千元、損失及
  │  │  │  │              │              │              │              │  賠償費 535千元、軍事裝備及設施 6,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理通信綜合支援業務經費80,282千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍事電信電路管理經費49,704千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列器材維護經費 255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理通信電路設施維護經費60,568千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列氣象裝備維護經費 2,469千元。
  │  │  │  │4814021400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般補給修護業│    24,321,003│    24,047,915│       273,088│1.本年度預算數24,321,003千元,各單位編列情形
  │  │  │  │務            │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 1,754,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 8,140,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 6,652,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 7,170,261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 290,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 313,040千元。
  │  │  │  │4814021420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│裝備之零附件購│    11,459,932│    11,759,397│      -299,465│1.本年度預算數11,459,932千元,包括人事費98,3
  │  │  │  │製            │              │              │              │  39千元、業務費17,410千元、維護費 4,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 3,600千元、材料費46,721千元、獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 2,800千元、軍事裝備及設施11,286,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理裝備零附件採購經費11,198,354千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列採購經費 150,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理裝備零附件製造經費 261,578千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列製造經費 149,142千元。
  │  │  │  │4814021421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│一般補給品購製│     3,463,451│     3,443,937│        19,514│1.本科目上年度預算數 3,446,246千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出 2,309千元列入「後勤綜合勤務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,463,451千元,包括人事費17,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元、業務費 2,713,418千元、維護費 1,948
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費18,650千元、材料費 310,866千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、軍事裝備及設施 400,856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理經理補給品採購經費 595,136千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列採購經費22,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理傘具採購與製造經費51,817千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列製造經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理工兵器材購製經費42,994千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列製造經費 4,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電池製造經費87,695千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    製造經費 1,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理油料採購經費 2,685,809千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列採購經費49,809千元。
  │  │  │  │4814021422    │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸          │       944,521│       797,725│       146,796│1.本科目上年度預算數 825,483千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出27,758千元列入「後勤綜合勤務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 944,521千元,包括人事費10,946
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、事務費69,616千元、業務費 247,122千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、維護費14,241千元、旅運費 566,799千元、材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 5,257千元、損失及賠償費30,000千元、軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事裝備及設施 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理水運業務經費 160,825千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列作業經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公路運輸業務經費 189,904千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列作業經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍品裝卸業務經費44,865千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列作業經費 5,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理運輸綜合勤務業務經費14,403千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列作業經費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理輸具整備運用業務經費13,676千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理鐵運業務經費 291,965千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列後勤演訓鐵運經費 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理空運業務經費 158,740千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列租用民航機經費 147,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理軍車保險業務經費70,143千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列車輛保險經費 195千元。
  │  │  │  │4814021423    │              │              │              │
  │  │  │ 4│庫儲補給      │       108,683│       117,266│        -8,583│1.本科目上年度預算數 148,479千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出31,213千元列入「後勤綜合勤務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 108,683千元,包括人事費 4,637
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 2,322千元、維護費43,286千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,938千元、材料費15,036千元、獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 1,308千元、軍事裝備及設施40,156千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理庫儲補給與管理作業經費 104,548千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列庫房整修等經費 8,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理不適用彈藥管理與處理經費 4,135千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │4814021424    │              │              │              │
  │  │  │ 5│一般裝備基地修│       955,840│       771,796│       184,044│1.本科目上年度預算數 808,549千元,配合科目調
  │  │  │  │護            │              │              │              │  整,移出36,753千元列入「後勤綜合勤務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 955,840千元,包括人事費68,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費18,963千元、維護費 673,111千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 790千元、材料費 1,571千元、獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 187,426千元、軍事裝備及設施 5,719千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理兵工基地修護經費 111,111千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列修護經費 3,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理工兵裝備基地修護經費36,252千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列修護經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理化學兵器材基地修護經費 2,787千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理經理品保修經費 3,440千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理運輸裝備器材保修經費 1,898千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理彈藥基地修護經費 151,729千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列危險彈藥處理經費 133,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理通信器材基地修護經費88,047千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列修護經費 6,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理油料設備保修經費 263,574千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列油池維護等經費47,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理空用地面裝備保修經費22,386千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列保修經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 辦理輪車基地修護經費 274,616千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列機車維修等經費 958千元。
  │  │  │  │4814021425    │              │              │              │
  │  │  │ 6│一般保修工作  │       636,295│       483,334│       152,961│1.本科目上年度預算數 539,781千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出56,447千元列入「後勤綜合勤務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 636,295千元,包括人事費12,185
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 8,590千元、維護費84,915千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費10千元、材料費14,115千元、獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 491,260千元、軍事裝備及設施25,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理保修技術人員培養經費 4,698千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理野戰保修及單位保養經費 631,597千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列修護經費 152,961千元。
  │  │  │  │4814021426    │              │              │              │
  │  │  │ 7│設施維護      │     3,718,750│     3,548,788│       169,962│1.本科目上年度預算數 3,578,172千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出29,384千元列入「後勤綜合勤務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,718,750千元,包括人事費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元、業務費 2,412,500千元、維護費 1,229
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,878千元、旅運費 340千元、材料費58,604千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、獎勵及濟助費 238千元、損失及賠償費11,668
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、軍事裝備及設施 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理戰備道路橋樑維護經費10,722千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護經費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理航空場站維護經費47,058千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列維護經費 1,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理輸油設施維護經費21,027千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理房屋及設施修繕維護經費 1,141,449千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列修繕維護經費14,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理港灘港防維護經費19,950千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列碼頭整修經費 8,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理營產管理業務經費92,219千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列營產管理資訊作業經費26,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理水電供應經費 2,195,653千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列水電經費80,999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理環保設施維護經費 187,372千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列垃圾清運等經費40,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理林化營區維護經費 3,300千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列營區綠化維護經費 300千元。
  │  │  │  │4814021427    │              │              │              │
  │  │  │ 8│後勤綜合勤務  │     1,062,310│     1,133,514│       -71,204│1.本科目上年度預算數 881,809千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由極機密之「武器裝備基地修護」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  62,478千元,由「一般補給購製」科目移入 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元、「運輸」科目移入27,758千元、「庫儲
  │  │  │  │              │              │              │              │  補給」科目移入31,213千元、「一般裝備基地修
  │  │  │  │              │              │              │              │  護」科目移入36,753千元、「一般保修工作」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入56,447千元、「設施維護」科目移入29,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元、「服裝」科目移入 5,363千元,合共如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,062,310千元,包括人事費90,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元、業務費 241,551千元、維護費10,916千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、旅運費 613,719千元、材料費 9,693千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費65,626千元、損失及賠償費 250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、軍事裝備及設施30,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理裝備零附件等作業維持類採購業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    01,504千元,較上年度減列作業經費 144,962
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍犬飼養經費23,254千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理作業維持類外購軍品運雜經費 446,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理後勤綜合勤務業務經費 491,174千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列作業經費73,758千元。
  │  │  │  │4814021428    │              │              │              │
  │  │  │ 9│服裝          │     1,971,221│     1,992,158│       -20,937│1.本科目上年度預算數 1,997,521千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出 5,363千元列入「後勤綜合勤務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,971,221千元,包括人事費60,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元、業務費 6,384千元、維護費 411千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,325千元、材料費 1,608,708千元、軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  事裝備及設施 293,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理服裝採購經費 793,123千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列採購經費17,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理服裝製造經費 1,169,023千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列製造經費 3,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理服裝維護經費 9,075千元,與上年度同。
  │  │  │  │4814021500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般裝備      │     2,323,163│     2,082,531│       240,632│1.本年度預算數 2,323,163千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 255,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 1,380,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 143,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 487,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部27,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部28,560千元。
  │  │  │  │4814021520    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般戰備支援裝│     2,206,735│     2,066,541│       140,194│1.本科目上年度預算數 1,757,203千元,配合科目
  │  │  │  │備購製        │              │              │              │  調整由原極機密之「主要戰備支援裝備整備購製
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 309,338千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,206,735千元,包括人事費20,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元、業務費57,163千元、維護費 2,387千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 545,575千元、材料費 1,602千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 5,706千元、軍事裝備及設施 1,573
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經理裝備採購編列 284,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]防彈頭盔經費 127,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]固定營區老舊總機汰換工程陣營具經費 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]雷達站工程陣營具經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]國軍 813、 815、 814岡山分院等醫院整建
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程陣營具經費84,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]博愛營區整建工程陣營具經費14,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]師、團管區整建工程陣營具經費12,014千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]海防班哨整建工程陣營具經費 725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]中央空調及箱型冷氣籌補經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]統指部營區整建工程陣營具經費 3,372千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程陣營具
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 三軍大學增設空調裝備經費10,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統陣營
  │  │  │  │              │              │              │              │        具經費15,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 國軍副食供應站整建工程陣營具經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │        20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種輸具編列 255,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]VT傾卸車經費76,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]叉動車、拖車經費22,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]油罐車經費96,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]特種輪車經費28,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]加護型救護車經費 4,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]外島輪型車輛經費 4,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]偵防機車經費 8,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]偵防車經費 3,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]特種車輛經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各式發電機經費 122,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)一般戰備支援裝備採購編列 400,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]測距經緯儀經費 5,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]一彈庫南寮廢彈處理組遷建經費 136,902千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]砲兵陣地定位定向系統經費 121,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]魚雷廠房新建裝備經費 5,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]監偵裝備經費 1,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]港勤油船經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]後勤支援體系裝備經費 124,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]戰備空調器汰換經費 2,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)政戰裝備編列81,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]偵防器材經費 3,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國軍視聽康樂器材經費49,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]廣播裝備經費11,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]戰車喊話器經費16,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)化學兵裝備購製編列 207,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]防護面具生產經費55,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核生化防護裝備整備經費 149,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]防護包、神經解毒針經費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工兵裝備採購編列 234,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]橡皮舟及膠筏經費48,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]M2A2成功艇經費18,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]3000加侖野戰淨水裝備經費 167,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)採購作業費編列辦理軍事投資類武器及裝備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    採購之作業經費 109,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)外購軍品運雜費編列武器及裝備等外購軍品運
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜費 510,434千元。
  │  │  │  │4814021521    │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫學研究      │       116,428│        15,990│       100,438│1.本年度預算數 116,428千元,包括人事費34,662
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、事務費 2,069千元、業務費16,213千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 8,904千元、旅運費 2,578千元、材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │  36,427千元、獎勵及濟助費 3,118千元、軍事裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及設施12,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)醫學研究編列16,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)前瞻性醫學研究編列 100,000千元。
  │  │  │  │4814021700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │勤務支援業務  │     1,519,576│     1,617,960│       -98,384│1.本年度預算數 1,519,576千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 234,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 610,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部58,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部76,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 534,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,262千元。
  │  │  │  │4814021720    │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療          │       998,660│     1,071,396│       -72,736│1.本年度預算數 998,660千元,包括人事費55,527
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 103,028千元、維護費86,740千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費20,447千元、材料費 719,740千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,593千元、軍事裝備及設施11,585
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理醫療設施維護經費62,800千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列維護經費61,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理衛生補給品採購經費 691,535千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列採購經費23,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理特種醫療經費 7,847千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理官兵醫療經費 109,334千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 804總醫院改燒瓦斯燃補經費 1,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理預防保健經費18,056千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    採購殺蟲劑等經費 893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理醫務訓練經費16,327千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    教學評鑑國外期刊經費 2,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理醫療行政業務經費36,580千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列各醫務所作業經費 3,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理衛生補給保修經費56,181千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列醫療設備保修經費 4,020千元。
  │  │  │  │4814021723    │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍儲          │       470,000│       500,000│       -30,000│1.本年度預算數 470,000千元,均屬債務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度辦理軍人儲蓄利息差額補助經費 470,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減列軍儲差息經費30,000千元。
  │  │  │  │4814021724    │              │              │              │
  │  │  │ 3│喪葬          │        50,916│        46,564│         4,352│1.本年度預算數50,916千元,包括人事費33,870千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 1,001千元、維護費12,197千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 810千元、材料費 2,938千元、獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理官兵喪葬業務經費33,724千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理軍墓勤務業務經費17,192千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列墓園設施養護經費 4,352千元。
  │  │  │  │6614021800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │軍眷及勞眷疾病│     1,447,455│     1,588,460│      -141,005│本年度預算數 1,447,455千元,均為聯勤總部編列
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │。
  │  │  │  │6614021820    │              │              │              │
  │  │  │ 1│軍眷及勞眷疾病│     1,447,455│     1,588,460│      -141,005│1.本年度預算數 1,447,455千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │保險補助      │              │              │              │  44,113千元、業務費 3,102千元、旅運費 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、材料費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理軍眷疾病保險經費 1,140,123千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算減列保險經費 189,151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理勞眷疾病保險經費 303,741千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列伸算保險經費44,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理軍眷疾病保險作業經費 3,591千元。
  │  │  │  │4814021900    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般軍事人員  │   104,514,375│    98,234,520│     6,279,855│1.本年度預算數 104,514,375千元,各單位編列情
  │  │  │  │              │              │              │              │  形如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位41,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 8,562,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 8,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部19,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部95,875,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 5,815千元。
  │  │  │  │4814021920    │              │              │              │
  │  │  │ 1│俸給          │    95,966,960│    89,208,165│     6,758,795│1.本科目上年度預算數89,434,497千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出 226,332千元列入極機密之「動員整
  │  │  │  │              │              │              │              │  備」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,966,960千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)薪餉56,700,617千元,較上年度淨增 4,991,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判兵員減少,減列 1,790,388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,953,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]本年度以各階眾數之級數編列,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列編製基準不敷經費 4,828,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文職人員薪給 1,320,815千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費41,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)聘雇人員薪給 6,079,603千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算調整待遇經費 327,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專業及主管職務加給29,558,895千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,051,887千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判兵員減少,減列 879,783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,931,670千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)一般勤務加給 2,307,030千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    「精進士官制度」經費 345,898千元。
  │  │  │  │4814021921    │              │              │              │
  │  │  │ 2│主副食        │     8,547,415│     9,026,355│      -478,940│1.本年度預算數 8,547,415千元,包括人事費 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  04,984千元、業務費16,389千元、旅運費 2,982
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、材料費20,830千元、獎勵及濟助費 2,230
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)副食 6,883,093千元,較上年度減列 344,044
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)囚犯主副食82,091千元,較上年度減列20,538
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主食 1,507,191千元,較上年度減列 114,958
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)主副食作業42,431千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)口糧32,609千元,較上年度增列 600千元。
  │  │  │  │6614022000    │              │              │              │
  │  │10│  │保險          │     3,758,626│     4,064,806│      -306,180│本年度預算數 3,758,626千元,均為聯勤總部編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │6614022020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險          │     3,758,626│     4,064,806│      -306,180│1.本年度預算數 3,758,626千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵保險 3,758,008千元,較上年度淨減 300
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,198千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判保險給付支出人數減少,減列 393,808
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費93,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工保險經費 618千元,較上年度增列18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度文職人員保險費移由銓硈〃恅w辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度不再編列,所列 6,000千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │7514022100    │              │              │              │
  │  │11│  │撫卹          │       848,589│       943,959│       -95,370│1.本年度預算數 848,589千元,各單位編列情形如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)空軍總部 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)聯勤總部 848,128千元。
  │  │  │  │7514022120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│撫卹          │       848,589│       943,959│       -95,370│1.本科目上年度預算數 1,159,910千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出 215,951千元列入「軍眷工作」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 848,589千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般撫卹經費 798,481千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    34,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]預判官士兵一次卹金人數減少,減列 160,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費26,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特別撫卹經費 6,400千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遺族援護經費43,708千元,較上年度增列38,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │8914022200    │              │              │              │
  │  │12│  │軍眷維持      │     1,178,976│     1,713,239│      -534,263│本年度預算數 1,178,976千元,均由聯勤總部編列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │8914022220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│眷屬實物代金  │        57,013│       794,664│      -737,651│1.本年度預算數57,013千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合健全軍公教俸給制度併銷一大口,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列眷屬實物代金 737,651千元。
  │  │  │  │8914022221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│軍眷各項補助  │     1,121,963│       918,575│       203,388│1.本年度預算數 1,121,963千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)軍眷生活補助經費 134,400千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列52,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍人子女教育補助經費 337,252千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 8,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)軍眷生育補助經費 351,600千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 133,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍眷喪葬補助經費 298,711千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 9,002千元。
  │  │  │  │4814024900    │              │              │              │
  │  │13│  │國防支出極機密│    85,682,581│    86,014,705│      -332,124│
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │
  │  │  │  │5214025200    │              │              │              │
  │  │14│  │*  找不到  *│     7,867,483│     6,983,093│       884,390│
  │  │  │  │7314028100    │              │              │              │
  │  │15│  │非營業循環基金│     3,400,000│     4,000,000│      -600,000│
  │  │  │  │7314028120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍官兵購置住│     3,400,000│     3,900,000│      -500,000│1.本年度預算數 3,400,000千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │宅貸款基金    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.為輔助國軍有眷無舍官兵貸款購宅及建宅,編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  國軍官兵購置住宅貸款基金 3,400,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減列 500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數由總政戰部執行。
  │  │  │  │7114028130    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國軍醫院附設民│             -│             -│             -│
  │  │  │  │眾診療作業基金│              │              │              │
  │  │  │  │4814028140    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國防部所屬各軍│             -│             -│             -│
  │  │  │  │事監所作業基金│              │              │              │
  │  │  │  │4814028150    │              │              │              │
  │  │  │ 4│國軍生產材料循│             -│             -│             -│
  │  │  │  │環作業基金    │              │              │              │
  │  │  │  │4814028160    │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍人儲蓄作業基│             -│             -│             -│
  │  │  │  │金            │              │              │              │
  │  │  │  │5214028170    │              │              │              │
  │  │  │ 6│軍民通用科技發│             -│       100,000│      -100,000│上年度國庫撥助軍民通用科技發展基金預算業已編
  │  │  │  │展基金        │              │              │              │竣,所列 100,000千元,如數減列。
  │  │  │  │4814029000    │              │              │              │
  │  │16│  │一般工程及設備│    11,284,394│    11,196,144│        88,250│1.本年度預算數11,284,394千元,各單位編列情形
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國防部聯參及直屬單位 4,828,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)陸軍總部 3,363,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海軍總部 618,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)空軍總部 1,744,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聯勤總部 416,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍管區司令部 313,475千元。
  │  │  │  │4814029001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       900,070│     2,052,914│    -1,152,844│1.本年度預算數 900,070千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)土地糾紛處理經費 890,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍用土地收購經費10,040千元。
  │  │  │  │4814029002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │     8,237,971│     7,392,179│       845,792│1.本年度預算數 8,237,971千元,包括設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,220,955千元、委辦費17,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)營區及房屋設施整建編列 4,078,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]三軍營區設施整建工程,其中工程經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      55,312千元、管理作業費11,609千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,466,921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]裝校整建工程,其中工程經費 152,380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 720千元,合共 153,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]如意新村整建工程,其中工程經費12,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費80千元,合共12,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]一彈庫南寮廢彈處理組遷建工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費35,101千元、管理作業費 421千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共35,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]魚叉飛彈維修廠房新建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      74,690千元、管理作業費 310千元,合共75
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]魚雷廠房新建工程,其中工程經費20,610千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 220千元,合共20,830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]後勤支援體系工程,其中工程經費60,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 427千元,合共60,797千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]第三、第五彈庫搬遷工程,其中工程經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,488千元、管理作業費82千元,合共16,570
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]氣象裝備更新工程,其中工程經費 2,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、管理作業費 7千元,合共 2,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 火炸藥生產自動化工程,其中工程經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,374千元、管理作業費 226千元,合共22
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 砲彈生產自動化工程,其中工程經費 145
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,370千元、管理作業費 1,090千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │         146,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 輕兵器測試場工程,其中工程經費90,163
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元、管理作業費 655千元,合共90,818
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 博愛營區整建工程,其中工程經費 166,7
  │  │  │  │              │              │              │              │        73千元、管理作業費 1,679千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        68,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 忠愛大樓保固工程經費17,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 師、團管區整建工程,其中工程經費88,3
  │  │  │  │              │              │              │              │        05千元、管理作業費 1,033千元,合共89
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 豐原、中壢憲兵隊、龍勝營區整建工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 193,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 忠貞營區整體規劃工程,其中工程經費61
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,536千元、管理作業費 278千元,合共61
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 三軍大學增設空調工程,其中工程經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,147千元、管理作業費 555千元,合共19
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 戰區聯合作戰模擬訓練分析研究系統工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費 160,285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 政戰學校聯合餐廳等四項工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │        經費98,886千元、管理作業費 374千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        合共99,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 反情報總隊外勤站組營舍整建工程,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │        工程經費20,020千元、管理作業費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元,合共20,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [22] 國軍副食供應站整建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        94,600千元、管理作業費 380千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │        94,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [23] 軍情局辦公大樓整建工程,其中工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │        49,573千元、管理作業費 480千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │        50,053千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)航空設施工程編列各基地跑滑道場面設施整建
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程,其中工程經費 389,510千元、管理作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,990千元,合共 391,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)碼頭整建工程編列海岸穩定及碼頭整建工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │    其中工程經費 7,010千元、管理作業費90千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 7,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)污染防治整建工程編列環保設施工程,其中工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程經費 4,321千元、管理作業費43千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療設施工程編列 3,621,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]國軍 813、 815、 814岡山分院等醫院整建
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程,其中工程經費 263,217千元、管理作
  │  │  │  │              │              │              │              │      業費 3,027千元,合共 266,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]醫療設施工程經費44,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]國防醫學中心整建工程,其中工程經費 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      04,922千元、管理作業費 6,568千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,311,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公墓工程編列43,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]示範公墓整體規劃第一階段工程,其中工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 9,950千元、管理作業費50千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]國軍台北、彰化忠靈塔新(整)建工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │      中工程經費32,587千元、管理作業費 488千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共33,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)職務官舍工程編列30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)工程先期規劃編列三軍先期規劃經費61,576千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4814029011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       740,050│       393,540│       346,510│1.本年度預算數 740,050千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度運輸車編列 740,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)民用型大貨車籌補經費 306,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政車汰換經費 264,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民用型大客車籌補經費 169,785千元。
  │  │  │  │4814029021    │              │              │              │
  │  │  │ 4│醫療設備      │       500,934│       543,975│       -43,041│1.本年度預算數 500,934千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.醫療器械設備編列三軍醫療裝備整備經費 500,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元。
  │  │  │  │4814029022    │              │              │              │
  │  │  │ 5│軍事教育工程及│       578,339│       743,316│      -164,977│1.本年度預算數 578,339千元,包括材料費 634千
  │  │  │  │設備          │              │              │              │  元、設備及投資 577,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)教育設施工程編列 207,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]士校整建工程,其中工程經費 171,831千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      、管理作業費 868千元,合共 172,699千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]教育設施工程,其中工程經費34,613千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理作業費 448千元,合共35,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍事教育設備編列三軍充實教育設施(備)經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 370,579千元。
  │  │  │  │4814029023    │              │              │              │
  │  │  │ 6│訓練設施工程及│       207,565│        70,220│       137,345│1.本年度預算數 207,565千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │設備          │              │              │              │2.訓練設施工程及設備編列訓練場地整建工程,其
  │  │  │  │              │              │              │              │  中工程經費 206,948千元、管理作業費 617千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 207,565千元。
  │  │  │  │4814029024    │              │              │              │
  │  │  │ 7│航太醫學設備  │       119,465│             -│       119,465│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 119,465千元,均屬設備及投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增航空及太空醫學設施經費,如列數。
  │  │  │  │4814029800    │              │              │              │
  │  │17│  │第一預備金    │       800,000│       500,000│       300,000│本年度預算數 800,000千元,較上年度增列 300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
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