85C41701.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │財政部        │     7,159,834│     6,576,860│       582,974│1.財政部本年度預算數 7,159,834千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 6,580,100千元,增加 579,734千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 6,580,100千元,除移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「稅制稅法研修」科目美洲國家稅務主管中心
  │  │  │  │              │              │              │              │  年會費經費 3,240千元列入賦稅署「賦稅管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目項下外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │4017010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       243,338│       215,174│        28,164│
  │  │  │  │4017010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       243,338│       215,174│        28,164│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「公營事
  │  │  │  │              │              │              │              │  業民營化員工權益補償給付」科目移入 587千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 243,338千元,包括人事費 153,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,事務費21,277千元,業務費44,151千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 5,958千元,旅運費15,991千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 143,268千元,較上年度淨增10,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 949
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 6,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費72,871千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,271千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 6人、約聘 1人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減 7人之統籌事務費91千元及辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 7千元,合共98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列設施養護費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列車輛油料費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上度調整待遇經費 310
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列訴願案件流程電腦化作業經費 376千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費10,542千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增出售三商銀公股作業經費16,657千元。
  │  │  │  │4017011300    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保險行政      │        50,347│        49,380│           967│
  │  │  │  │4017011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│保險行政規劃督│        10,465│        10,371│            94│1.本年度預算數10,465千元,包括人事費 9,206千
  │  │  │  │導            │              │              │              │  元,業務費 1,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,316千元,較上年度淨增 233千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 402
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險政策與制度經費 746千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 1,403千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 111千元。
  │  │  │  │4017011322    │              │              │              │
  │  │  │ 2│保險業管理    │        39,882│        39,009│           873│1.本年度預算數39,882千元,包括人事費34,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,186千元,旅運費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,435千元,較上年度淨增 1,358
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 912
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 1,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 550千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 116千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)保險業業務管理經費 2,311千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)保險業財務管理經費 1,518千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保險業檢查與考核經費 1,620千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 104千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保險教育宣導經費 448千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │4017011400    │              │              │              │
  │  │ 3│  │關務行政      │       336,442│       356,215│       -19,773│
  │  │  │  │4017011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│關務行政規劃督│        33,570│        30,830│         2,740│1.本年度預算數33,570千元,包括人事費30,604千
  │  │  │  │導            │              │              │              │  元,業務費 2,112千元,旅運費 584千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度四個分支計畫係由上年度三個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之比
  │  │  │  │              │              │              │              │  較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,356千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,000千元及核實增列人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元,合共 2,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)關稅政策與制度研訂經費 1,630千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 101千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列資料建檔費 145
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列制度研訂作業經費 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動採行國際關稅制度經費 700千元較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)平衡稅及反傾銷稅作業經費 1,884千元較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 153千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列作業經費 203千元。
  │  │  │  │4017011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│貨物通關全面自│       302,872│       325,385│       -22,513│1.本年度預算數 302,872千元,包括人事費66,747
  │  │  │  │動化          │              │              │              │  千元,業務費 188,635千元,維護費26,245千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,815千元,委辦費19,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,747千元,較上年度伸算增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員調整待遇經費 1,556千元及核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 130千元,合共 1,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增通關及業界自動化推展作業經費 236,125
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度辦理宣導訓練與專業管理預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列15,032千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理通關流程合理化預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 7,389千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度辦理通關文件標準預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,141千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理建置通關自動化資訊網路預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列86,665千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理海空運業界服務系統設計與建置預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列28,347千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度辦理業界自動化推展與連線輔導預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 108,750千元,如數減列。
  │  │  │  │4017011600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │稅制研究      │        40,330│        40,014│           316│
  │  │  │  │4017011620    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅制稅法研修  │        31,832│        31,587│           245│1.本年度預算數31,832千元,包括人事費27,142千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,605千元,旅運費 109千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,852千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 869千元及核實增列人事費 1,091
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 1,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制稅法研究經費 6,404千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,910千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用 1人之人事費 530
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列委託研究費 524
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費45
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印財稅刊物 1,576千元,較上年度增列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 195千元。
  │  │  │  │4017011621    │              │              │              │
  │  │  │ 2│賦稅法令研審  │         8,498│         8,427│            71│1.本年度預算數 8,498千元,包括人事費 6,756千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,607千元,旅運費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,756千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制研究審查經費 1,742千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 178千元。
  │  │  │  │4017015000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │國稅委託代徵  │         3,514│         2,400│         1,114│
  │  │  │  │4017015023    │              │              │              │
  │  │  │ 1│福建省代徵國稅│         3,514│         2,400│         1,114│本年度預算數 3,514千元,均屬委辦費,係委託金
  │  │  │  │業務          │              │              │              │馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業務經費,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │加如列數。
  │  │  │  │6617015500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │對公務人員保險│     1,210,759│     4,302,000│    -3,091,241│本年度預算數 1,210,759千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │現金給付補助  │              │              │              │係撥補公務人員保險等之養老給付、死亡給付、殘
  │  │  │  │              │              │              │              │廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度減少如列數。
  │  │  │  │6117015600    │              │              │              │
  │  │ 7│  │對亞洲開發銀行│        99,375│       101,250│        -1,875│本年度預算數99,375千元,均屬補助及捐助,係認
  │  │  │  │亞洲開發基金捐│              │              │              │捐亞洲開發銀行「第六期亞洲開發基金」 1,500萬
  │  │  │  │助            │              │              │              │美元,分四年平均繳付之第四期款 375萬美元,折
  │  │  │  │              │              │              │              │合新臺幣99,375千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │6117015700    │              │              │              │
  │  │ 8│  │對歐洲復興開發│             -│             -│             -│
  │  │  │  │銀行特別基金捐│              │              │              │
  │  │  │  │助            │              │              │              │
  │  │  │  │6117015800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │對美洲開發銀行│             -│       135,000│      -135,000│上年度辦理對美洲開發銀行諮詢及訓練信託基金捐
  │  │  │  │諮詢及訓練信託│              │              │              │助預算業已編竣,所列 135,000千元,如數減列。
  │  │  │  │基金捐助      │              │              │              │
  │  │  │  │6117016200    │              │              │              │
  │  │10│  │對中小企業信用│             -│     1,000,000│    -1,000,000│上年度辦理對中小企業信用保證基金捐助預算業已
  │  │  │  │保證基金捐助  │              │              │              │編竣,所列 1,000,000元,如數減列。
  │  │  │  │6117016500    │              │              │              │
  │  │11│  │專案融資利率差│             -│             -│             -│
  │  │  │  │額補助        │              │              │              │
  │  │  │  │6117017500    │              │              │              │
  │  │12│  │公營事業民營化│       795,791│       355,462│       440,329│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │4017017520    │              │              │              │
  │  │  │ 1│公營事業民營化│        67,049│        14,527│        52,522│1.本年度預算數67,049千元,均屬業務費。
  │  │  │  │股權移轉      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國農民銀行股權移轉作業經費41,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增交通銀行股權移轉作業經費25,649千元。
  │  │  │  │6117017521    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公營事業民營化│       728,742│       340,935│       387,807│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,041
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數 728,742千元,均屬損失及賠償費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國產物保險公司移轉民營後原留用人員於五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年內資遺者權益補償經費46,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中國農民銀行移轉民營作業員工權益補償經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     681,870千元。
  │  │  │  │7517017600    │              │              │              │
  │  │13│  │退休撫卹給付  │         4,594│         2,297│         2,297│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數係配合科目調整,由「公營
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業民營化員工權益補償給付」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 4,594千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔支領月
  │  │  │  │              │              │              │              │    退休人員月退休金 1,600千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中國農民銀行民營化後,繼續負擔支領月退休
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員月退休金 2,994千元。
  │  │  │  │6617017700    │              │              │              │
  │  │14│  │退休人員保險給│         3,869│         1,935│         1,934│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本科目上年度預算數係配合科目調整,由「公營
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業民營化員工權益補償給付」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 3,869千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔退休人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員及其眷屬保險費 808千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中國農民銀行民營化後,繼續負擔退休人員及
  │  │  │  │              │              │              │              │    其眷屬保險費 3,061千元。
  │  │  │  │6817017800    │              │              │              │
  │  │15│  │民營化事業單位│           444│           222│           222│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │早期退休人員生│              │              │              │2.本科目上年度預算數係配合科目調整,由「公營
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  事業民營化員工權益補償給付」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 444千元,均屬獎勵及濟助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)照護中國產物保險公司早期(68年底以前)退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休生活困難之人員年節特別濟助金 228千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)照護中國農民銀行早期(68年底以前)退休生
  │  │  │  │              │              │              │              │    活困難之人員年節特別濟助金 216千元。
  │  │  │  │6117018000    │              │              │              │
  │  │16│  │營業基金      │     3,624,333│             -│     3,624,333│
  │  │  │  │6117018021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通銀行股本  │     2,928,000│             -│     2,928,000│為提高自有資本適足比率以符合國際清算銀行之規
  │  │  │  │              │              │              │              │定及提升國際債信地位,由國庫增資如列數。
  │  │  │  │6117018024    │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央信託局股本│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6117018025    │              │              │              │
  │  │  │ 3│中央再保險股份│       696,333│             -│       696,333│為因應經濟國際化、自由化及加入GATT等政策
  │  │  │  │有限公司股本  │              │              │              │,改善資本結構,提高國際市場競爭能力,由國庫
  │  │  │  │              │              │              │              │增資如列數。
  │  │  │  │6117018027    │              │              │              │
  │  │  │ 4│中央存款保險股│             -│             -│             -│
  │  │  │  │份有限公司股本│              │              │              │
  │  │  │  │6117018100    │              │              │              │
  │  │17│  │非營業循環基金│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6117018120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政院開發基金│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6117018123    │              │              │              │
  │  │  │ 2│金融資訊服務中│             -│             -│             -│
  │  │  │  │心作業基金    │              │              │              │
  │  │  │  │6117018200    │              │              │              │
  │  │18│  │投資支出      │       732,308│             -│       732,308│
  │  │  │  │6117018221    │              │              │              │
  │  │  │ 1│亞洲開發銀行股│        12,308│             -│        12,308│亞洲開發銀行第四次全面增資我國增認19,270股,
  │  │  │  │本            │              │              │              │其 2%為實繳股份,計美金4,644,447.50元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │60%由我政府出具不可轉讓之無息本國貨幣本票存
  │  │  │  │              │              │              │              │入中央銀行專戶,俟有需要撥付時再辦理預算手續
  │  │  │  │              │              │              │              │,其餘40%以可兌換外幣分四年平均繳納,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │編列第一期款計美金464,444.75元,折合新台幣如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │6117018222    │              │              │              │
  │  │  │ 2│對中美洲銀行經│             -│             -│             -│
  │  │  │  │社發展基金出資│              │              │              │
  │  │  │  │6117018231    │              │              │              │
  │  │  │ 3│對中國產物保險│       120,000│             -│       120,000│對中國產物保險公司投資 120,000千元,全數以獲
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │配股票股利撥充支應。
  │  │  │  │6117018241    │              │              │              │
  │  │  │ 4│對關貿網路服務│       600,000│             -│       600,000│配合貨物通關自動化規劃推行小組民營化執行計畫
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │,預定邀民間集資設立資本額15億元之「關貿網路
  │  │  │  │              │              │              │              │服務公司」,國庫預計投資40%計如列數。
  │  │  │  │4017019000    │              │              │              │
  │  │19│  │一般建築及設備│        12,496│        13,617│        -1,121│
  │  │  │  │4017019010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │        11,084│        13,120│        -2,036│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及其週邊設備購置經費 1,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.通關小組新購基礎網路語音傳真設備及IC讀卡
  │  │  │  │              │              │              │              │  機等設備 9,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置資訊設備及網路系統等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列13,120千元,如數減列。
  │  │  │  │4017019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,132│           282│           850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛購置費 1,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車 2輛及購置擴音設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 282千元,如數減列。
  │  │  │  │4017019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           280│           215│            65│汰換及添購辦公事務設備等購置費 280千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加如列數。
  │  │  │  │4017019800    │              │              │              │
  │  │20│  │第一預備金    │         1,894│         1,894│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────