85C41701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │財政部 │ 7,159,834│ 6,576,860│ 582,974│1.財政部本年度預算數 7,159,834千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 6,580,100千元,增加 579,734千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 6,580,100千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「稅制稅法研修」科目美洲國家稅務主管中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 年會費經費 3,240千元列入賦稅署「賦稅管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │4017010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 243,338│ 215,174│ 28,164│ │ │ │ │4017010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 243,338│ 215,174│ 28,164│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「公營事 │ │ │ │ │ │ │ │ 業民營化員工權益補償給付」科目移入 587千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 243,338千元,包括人事費 153,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,事務費21,277千元,業務費44,151千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,958千元,旅運費15,991千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 143,268千元,較上年度淨增10,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 949 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 6,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費72,871千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,271千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 6人、約聘 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減 7人之統籌事務費91千元及辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7千元,合共98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設施養護費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列車輛油料費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上度調整待遇經費 310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列訴願案件流程電腦化作業經費 376千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)派員出國計畫經費10,542千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增出售三商銀公股作業經費16,657千元。 │ │ │ │4017011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │保險行政 │ 50,347│ 49,380│ 967│ │ │ │ │4017011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│保險行政規劃督│ 10,465│ 10,371│ 94│1.本年度預算數10,465千元,包括人事費 9,206千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 1,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,316千元,較上年度淨增 233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 402 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險政策與制度經費 746千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險法規之訂定及修訂經費 1,403千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列 111千元。 │ │ │ │4017011322 │ │ │ │ │ │ │ 2│保險業管理 │ 39,882│ 39,009│ 873│1.本年度預算數39,882千元,包括人事費34,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,186千元,旅運費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,435千元,較上年度淨增 1,358 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 912 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險業設立及變更登記之管理經費 550千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則核實減列 116千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)保險業業務管理經費 2,311千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)保險業財務管理經費 1,518千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保險業檢查與考核經費 1,620千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 104千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保險教育宣導經費 448千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列39千元。 │ │ │ │4017011400 │ │ │ │ │ │ 3│ │關務行政 │ 336,442│ 356,215│ -19,773│ │ │ │ │4017011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│關務行政規劃督│ 33,570│ 30,830│ 2,740│1.本年度預算數33,570千元,包括人事費30,604千 │ │ │ │導 │ │ │ │ 元,業務費 2,112千元,旅運費 584千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度四個分支計畫係由上年度三個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,356千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,000千元及核實增列人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,合共 2,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)關稅政策與制度研訂經費 1,630千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 101千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列資料建檔費 145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列制度研訂作業經費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動採行國際關稅制度經費 700千元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)平衡稅及反傾銷稅作業經費 1,884千元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 153千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列作業經費 203千元。 │ │ │ │4017011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│貨物通關全面自│ 302,872│ 325,385│ -22,513│1.本年度預算數 302,872千元,包括人事費66,747 │ │ │ │動化 │ │ │ │ 千元,業務費 188,635千元,維護費26,245千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,815千元,委辦費19,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,747千元,較上年度伸算增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員調整待遇經費 1,556千元及核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 130千元,合共 1,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增通關及業界自動化推展作業經費 236,125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度辦理宣導訓練與專業管理預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列15,032千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理通關流程合理化預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,389千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度辦理通關文件標準預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,141千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理建置通關自動化資訊網路預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列86,665千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理海空運業界服務系統設計與建置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列28,347千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度辦理業界自動化推展與連線輔導預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 108,750千元,如數減列。 │ │ │ │4017011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │稅制研究 │ 40,330│ 40,014│ 316│ │ │ │ │4017011620 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅制稅法研修 │ 31,832│ 31,587│ 245│1.本年度預算數31,832千元,包括人事費27,142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,605千元,旅運費 109千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,852千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 869千元及核實增列人事費 1,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制稅法研究經費 6,404千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,910千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用 1人之人事費 530 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列委託研究費 524 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印財稅刊物 1,576千元,較上年度增列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 195千元。 │ │ │ │4017011621 │ │ │ │ │ │ │ 2│賦稅法令研審 │ 8,498│ 8,427│ 71│1.本年度預算數 8,498千元,包括人事費 6,756千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,607千元,旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,756千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制研究審查經費 1,742千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 178千元。 │ │ │ │4017015000 │ │ │ │ │ │ 5│ │國稅委託代徵 │ 3,514│ 2,400│ 1,114│ │ │ │ │4017015023 │ │ │ │ │ │ │ 1│福建省代徵國稅│ 3,514│ 2,400│ 1,114│本年度預算數 3,514千元,均屬委辦費,係委託金 │ │ │ │業務 │ │ │ │馬地區稅捐稽徵處代徵國稅業務經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │加如列數。 │ │ │ │6617015500 │ │ │ │ │ │ 6│ │對公務人員保險│ 1,210,759│ 4,302,000│ -3,091,241│本年度預算數 1,210,759千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │現金給付補助 │ │ │ │係撥補公務人員保險等之養老給付、死亡給付、殘 │ │ │ │ │ │ │ │廢給付、眷屬喪葬津貼等現金給付之不敷數,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度減少如列數。 │ │ │ │6117015600 │ │ │ │ │ │ 7│ │對亞洲開發銀行│ 99,375│ 101,250│ -1,875│本年度預算數99,375千元,均屬補助及捐助,係認 │ │ │ │亞洲開發基金捐│ │ │ │捐亞洲開發銀行「第六期亞洲開發基金」 1,500萬 │ │ │ │助 │ │ │ │美元,分四年平均繳付之第四期款 375萬美元,折 │ │ │ │ │ │ │ │合新臺幣99,375千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6117015700 │ │ │ │ │ │ 8│ │對歐洲復興開發│ -│ -│ -│ │ │ │ │銀行特別基金捐│ │ │ │ │ │ │ │助 │ │ │ │ │ │ │ │6117015800 │ │ │ │ │ │ 9│ │對美洲開發銀行│ -│ 135,000│ -135,000│上年度辦理對美洲開發銀行諮詢及訓練信託基金捐 │ │ │ │諮詢及訓練信託│ │ │ │助預算業已編竣,所列 135,000千元,如數減列。 │ │ │ │基金捐助 │ │ │ │ │ │ │ │6117016200 │ │ │ │ │ │10│ │對中小企業信用│ -│ 1,000,000│ -1,000,000│上年度辦理對中小企業信用保證基金捐助預算業已 │ │ │ │保證基金捐助 │ │ │ │編竣,所列 1,000,000元,如數減列。 │ │ │ │6117016500 │ │ │ │ │ │11│ │專案融資利率差│ -│ -│ -│ │ │ │ │額補助 │ │ │ │ │ │ │ │6117017500 │ │ │ │ │ │12│ │公營事業民營化│ 795,791│ 355,462│ 440,329│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │4017017520 │ │ │ │ │ │ │ 1│公營事業民營化│ 67,049│ 14,527│ 52,522│1.本年度預算數67,049千元,均屬業務費。 │ │ │ │股權移轉 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國農民銀行股權移轉作業經費41,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增交通銀行股權移轉作業經費25,649千元。 │ │ │ │6117017521 │ │ │ │ │ │ │ 2│公營事業民營化│ 728,742│ 340,935│ 387,807│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,041 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │ 千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本年度預算數 728,742千元,均屬損失及賠償費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國產物保險公司移轉民營後原留用人員於五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年內資遺者權益補償經費46,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中國農民銀行移轉民營作業員工權益補償經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 681,870千元。 │ │ │ │7517017600 │ │ │ │ │ │13│ │退休撫卹給付 │ 4,594│ 2,297│ 2,297│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數係配合科目調整,由「公營 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業民營化員工權益補償給付」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 4,594千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔支領月 │ │ │ │ │ │ │ │ 退休人員月退休金 1,600千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中國農民銀行民營化後,繼續負擔支領月退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員月退休金 2,994千元。 │ │ │ │6617017700 │ │ │ │ │ │14│ │退休人員保險給│ 3,869│ 1,935│ 1,934│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本科目上年度預算數係配合科目調整,由「公營 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業民營化員工權益補償給付」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 3,869千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔退休人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員及其眷屬保險費 808千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中國農民銀行民營化後,繼續負擔退休人員及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其眷屬保險費 3,061千元。 │ │ │ │6817017800 │ │ │ │ │ │15│ │民營化事業單位│ 444│ 222│ 222│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │早期退休人員生│ │ │ │2.本科目上年度預算數係配合科目調整,由「公營 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │ 事業民營化員工權益補償給付」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 444千元,均屬獎勵及濟助費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)照護中國產物保險公司早期(68年底以前)退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休生活困難之人員年節特別濟助金 228千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)照護中國農民銀行早期(68年底以前)退休生 │ │ │ │ │ │ │ │ 活困難之人員年節特別濟助金 216千元。 │ │ │ │6117018000 │ │ │ │ │ │16│ │營業基金 │ 3,624,333│ -│ 3,624,333│ │ │ │ │6117018021 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通銀行股本 │ 2,928,000│ -│ 2,928,000│為提高自有資本適足比率以符合國際清算銀行之規 │ │ │ │ │ │ │ │定及提升國際債信地位,由國庫增資如列數。 │ │ │ │6117018024 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央信託局股本│ -│ -│ -│ │ │ │ │6117018025 │ │ │ │ │ │ │ 3│中央再保險股份│ 696,333│ -│ 696,333│為因應經濟國際化、自由化及加入GATT等政策 │ │ │ │有限公司股本 │ │ │ │,改善資本結構,提高國際市場競爭能力,由國庫 │ │ │ │ │ │ │ │增資如列數。 │ │ │ │6117018027 │ │ │ │ │ │ │ 4│中央存款保險股│ -│ -│ -│ │ │ │ │份有限公司股本│ │ │ │ │ │ │ │6117018100 │ │ │ │ │ │17│ │非營業循環基金│ -│ -│ -│ │ │ │ │6117018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政院開發基金│ -│ -│ -│ │ │ │ │6117018123 │ │ │ │ │ │ │ 2│金融資訊服務中│ -│ -│ -│ │ │ │ │心作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │6117018200 │ │ │ │ │ │18│ │投資支出 │ 732,308│ -│ 732,308│ │ │ │ │6117018221 │ │ │ │ │ │ │ 1│亞洲開發銀行股│ 12,308│ -│ 12,308│亞洲開發銀行第四次全面增資我國增認19,270股, │ │ │ │本 │ │ │ │其 2%為實繳股份,計美金4,644,447.50元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │60%由我政府出具不可轉讓之無息本國貨幣本票存 │ │ │ │ │ │ │ │入中央銀行專戶,俟有需要撥付時再辦理預算手續 │ │ │ │ │ │ │ │,其餘40%以可兌換外幣分四年平均繳納,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │編列第一期款計美金464,444.75元,折合新台幣如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6117018222 │ │ │ │ │ │ │ 2│對中美洲銀行經│ -│ -│ -│ │ │ │ │社發展基金出資│ │ │ │ │ │ │ │6117018231 │ │ │ │ │ │ │ 3│對中國產物保險│ 120,000│ -│ 120,000│對中國產物保險公司投資 120,000千元,全數以獲 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │配股票股利撥充支應。 │ │ │ │6117018241 │ │ │ │ │ │ │ 4│對關貿網路服務│ 600,000│ -│ 600,000│配合貨物通關自動化規劃推行小組民營化執行計畫 │ │ │ │公司投資 │ │ │ │,預定邀民間集資設立資本額15億元之「關貿網路 │ │ │ │ │ │ │ │服務公司」,國庫預計投資40%計如列數。 │ │ │ │4017019000 │ │ │ │ │ │19│ │一般建築及設備│ 12,496│ 13,617│ -1,121│ │ │ │ │4017019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 11,084│ 13,120│ -2,036│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及其週邊設備購置經費 1,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.通關小組新購基礎網路語音傳真設備及IC讀卡 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等設備 9,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置資訊設備及網路系統等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列13,120千元,如數減列。 │ │ │ │4017019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,132│ 282│ 850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛購置費 1,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務機車 2輛及購置擴音設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 282千元,如數減列。 │ │ │ │4017019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 280│ 215│ 65│汰換及添購辦公事務設備等購置費 280千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加如列數。 │ │ │ │4017019800 │ │ │ │ │ │20│ │第一預備金 │ 1,894│ 1,894│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |