85C41720.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017200000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │       296,949│       299,512│        -2,563│1.賦稅署本年度預算數 296,949千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 296,272千元,增加 677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 296,272千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  財政部「稅制稅法研修」科目移入美洲國家稅務
  │  │  │  │              │              │              │              │  主管中心年會費 3,240千元,共計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │4017200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        35,945│        34,588│         1,357│
  │  │  │  │4017200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,945│        34,588│         1,357│1.本年度預算數35,945千元,包括人事費23,630千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,905千元,業務費 3,937千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 845千元,旅運費 3,358千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,630千元,較上年度淨增 570千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 732
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,315千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 787千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元、辦公器具養護費 4千元,合共56千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列非消耗品 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列車輛油料費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列員工上下班車票費 898千元。
  │  │  │  │4017201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅行政      │       259,478│       264,024│        -4,546│
  │  │  │  │4017201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       183,434│       190,707│        -7,273│1.本年度預算數 183,434千元,包括人事費85,729
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費44,374千元,旅運費 3,331千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,729千元,較上年度淨增 2,547
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 697
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 1,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費11,047
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,526千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費35,424千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 451千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 783千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費50,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 8,000千元。
  │  │  │  │4017201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │        66,414│        64,204│         2,210│1.本年度預算數66,414千元,包括人事費61,620千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,232千元,旅運費 2,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,620千元,較上年度淨增 1,943
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 372
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 4,794
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列稽核人員查核等旅費 267
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │4017201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │         9,630│         9,113│           517│1.本年度預算數 9,630千元,包括人事費 9,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 474千元,旅運費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,049千元,較上年度淨增 517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4017209000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           626│             -│           626│
  │  │  │  │4017209010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017209011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           566│             -│           566│汰換公務轎車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │4017209019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            60│             -│            60│汰換冷氣機 2臺購置費如列數。
  │  │  │  │4017209800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           900│           900│             0│仍照上年度預算數編列。
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