85C41720.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │賦稅署 │ 296,949│ 299,512│ -2,563│1.賦稅署本年度預算數 296,949千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 296,272千元,增加 677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 296,272千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 財政部「稅制稅法研修」科目移入美洲國家稅務 │ │ │ │ │ │ │ │ 主管中心年會費 3,240千元,共計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │4017200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,945│ 34,588│ 1,357│ │ │ │ │4017200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,945│ 34,588│ 1,357│1.本年度預算數35,945千元,包括人事費23,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,905千元,業務費 3,937千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 845千元,旅運費 3,358千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,630千元,較上年度淨增 570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 732 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,315千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 787千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元、辦公器具養護費 4千元,合共56千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列非消耗品 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列車輛油料費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列員工上下班車票費 898千元。 │ │ │ │4017201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │賦稅行政 │ 259,478│ 264,024│ -4,546│ │ │ │ │4017201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│賦稅管理 │ 183,434│ 190,707│ -7,273│1.本年度預算數 183,434千元,包括人事費85,729 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費44,374千元,旅運費 3,331千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,729千元,較上年度淨增 2,547 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 697 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 1,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)革新稅制改善稅政及加強稅務監察經費11,047 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,526千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費35,424千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 451千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 783千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 8,000千元。 │ │ │ │4017201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務稽核 │ 66,414│ 64,204│ 2,210│1.本年度預算數66,414千元,包括人事費61,620千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,232千元,旅運費 2,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,620千元,較上年度淨增 1,943 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費 4,794 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列稽核人員查核等旅費 267 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │4017201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│貨物稅評價 │ 9,630│ 9,113│ 517│1.本年度預算數 9,630千元,包括人事費 9,049千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 474千元,旅運費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,049千元,較上年度淨增 517千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │4017209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 626│ -│ 626│ │ │ │ │4017209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │4017209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 566│ -│ 566│汰換公務轎車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │4017209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 60│ -│ 60│汰換冷氣機 2臺購置費如列數。 │ │ │ │4017209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |