85C41730.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017300000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │金融局        │       219,107│       218,506│           601│金融局本年度預算數 219,107千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 218,506千元,增加 601千元。
  │  │  │  │4017300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        85,065│        86,273│        -1,208│
  │  │  │  │4017300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        81,455│        82,784│        -1,329│1.本科目上年度預算數83,017千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 233千元列入「金融機構之檢查及
  │  │  │  │              │              │              │              │  考核」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,455千元,包括人事費36,689千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費34,817千元,業務費 4,436千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 596千元,旅運費 4,647千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,689千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費43,257千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元及辦公器具養護費 5千元,合共57千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電話總機租金 364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列非消耗品及公務車輛燃料使用費等22千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛牌照稅 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列車輛油料費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列印製及郵寄統計刊物經費 424千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)派員出國計畫經費 1,509千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 1,354千元。
  │  │  │  │4017300102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,610│         3,489│           121│1.本年度預算數 3,610千元,包括業務費 1,315千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,610千元係辦理辦公室自動化作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業經費,較上年度淨增 121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依業務費緊縮原則核實減列 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列電腦硬體設備維護費 154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列電腦軟體維護費 422千元。
  │  │  │  │4017300200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │金融行政      │        97,508│        96,383│         1,125│
  │  │  │  │4017300201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金融制度與法規│        19,616│        22,414│        -2,798│1.本科目上年度預算數22,878千元,配合科目調整
  │  │  │  │規劃制訂      │              │              │              │  ,移出人事費 464千元列入「金融機構之檢查及
  │  │  │  │              │              │              │              │  考核」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,616千元,包括人事費15,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,800千元,旅運費 245千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,957千元,較上年度淨減 1,910
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 338千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 1,365千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 459千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸金融關係之研究經費 354千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融法令之修訂、教育、宣導經費 1,282千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 266千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟金融調查研究經費 320千元,較上年減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │4017300202    │              │              │              │
  │  │  │ 2│本國銀行管理  │        23,837│        22,879│           958│1.本科目上年度預算數23,351千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 472千元列入「金融機構之檢查及
  │  │  │  │              │              │              │              │  考核」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,837千元,包括人事費21,629千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,694千元,旅運費 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,629千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費 598千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少97千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核國營金融機構業務經費 255千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 147千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,119千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費90千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少61千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)金融業財團法人管理經費 146千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列61千元。
  │  │  │  │4017300203    │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層金融業管理│        14,959│        15,231│          -272│1.本科目上年度預算數15,713千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 482千元列入「金融機構之檢查及
  │  │  │  │              │              │              │              │  考核」,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,959千元,包括人事費13,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 764千元,旅運費 471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 249千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少59千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 335千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂基層金融業務法規經費 395千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 423千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增基層金融法令之教育宣導經費 256千元。
  │  │  │  │4017300204    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他金融業管理│        21,429│        18,314│         3,115│1.本年度預算數21,429千元,包括人事費18,586千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,517千元,旅運費 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費,較上年度淨減 393千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 348千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 114千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 364千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費 286千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 249千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 1,457千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 315千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增公益彩券之審核與管理經費 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增派駐中美洲銀行董事給與及返國述職經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,007千元。
  │  │  │  │4017300205    │              │              │              │
  │  │  │ 5│國際金融業管理│        17,667│        17,545│           122│1.本年度預算數17,667千元,包括人事費14,925千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,546千元,旅運費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,925千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外國銀行管理經費 1,346千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     231千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際金融業務分行之管理經費 974千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 176千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 422千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 104千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列32千元。
  │  │  │  │4017300300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │金融機構之檢查│        35,234│        34,550│           684│1.本科目上年度預算數32,899千元,配合科目調整
  │  │  │  │及考核        │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 233千元,「金融制
  │  │  │  │              │              │              │              │  度與法規規劃制訂」科目移入 464千元,「本國
  │  │  │  │              │              │              │              │  銀行管理」科目移入 472千元及「基層金融業管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 482千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,234千元,包括人事費32,170千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,158千元,旅運費 1,162千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,170千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融機構之檢查經費 2,610千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 508千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列撰寫金融檢查報告經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構檢查報告之處理經費 262千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考核金融機構預警制度及內部管理經費 192千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │4017309000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017309010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017309019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017309800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,300│         1,300│             0│仍照上年度預算數編列。
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