85C41735.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017350000 │ │ │ │ │ 5│ │ │關稅總局及所屬│ 6,152,990│ 6,132,608│ 20,382│關稅總局及所屬本年度預算數 6,152,990千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 6,132,608千元,增加20,382千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 1,590,821│ 1,416,289│ 174,532│ │ │ │ │4017350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 895,059│ 837,575│ 57,484│1.本年度預算數 895,059千元,包括人事費 662,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,事務費95,222千元,業務費49,881千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費33,050千元,旅運費41,482千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費12,070千元,特別費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 657,896千元,較上年度增加57,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費18,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費39,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 207,322千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員57人,聘用 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 約僱 8人,以及依事務勞力替代措施分年實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施計畫規定減少工友15人,計減82人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 552千元,辦公器具養護費73千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 制服費 439千元,合共 1,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列租金 2,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列非消耗品 966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列臺北關稅局搬遷至新通關大樓運費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列工讀生薪資等人事費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛稅金等 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列車輛油料費 482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列促進關務合作事宜及關務會報等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列員工上下班車票費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為民服務及政令宣導經費 5,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列印刷費 1,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費 1,815千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考核及獎勵經費13,000千元,較上年度減列獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵金 1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 1,062千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑價及處理經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 930千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列樣品採購費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列旅運費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦公房屋及宿舍整修經費 5,964千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 427千元。 │ │ │ │4017350103 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易統計及資訊│ 695,762│ 578,714│ 117,048│1.本年度預算數 695,762千元,包括人事費 320,7 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 68千元,業務費 368,418千元,維護費 3,249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 3,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 317,242千元,較上年度增加25,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費16,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 356,966千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增89,315千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦租金34,937千元、套裝軟體經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合共35,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電話費、數據線路費、電費、印刷費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費10,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列CYBER主機轉型作業電腦設備租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列關貿網路電子資料交換通訊傳輸設備( │ │ │ │ │ │ │ │ DPN)租金19,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列關貿網路電子資料交換電子郵箱租金、 │ │ │ │ │ │ │ │ 檔案訊息傳輸費67,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列貨櫃追蹤查核系統軟、硬體使用費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,空運電子資料交換前置處理機使用 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 484千元,合共 1,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列空運通關自動化作業提升電腦主記憶體 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列CYBER主機轉型作業外包委託設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列電腦專業教育訓練費 996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列電腦機房設施養護費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印統計月報經費 5,347千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列文具紙張 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進出口貨物驗估經費16,207千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,813千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列化驗儀器保養維護費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資81千元,電話費 1,296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,印刷費 678千元,合共 2,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列駐外查價人員作業經費 258千元。 │ │ │ │4017350200 │ │ │ │ │ │ 2│ │稽徵業務 │ 1,908,853│ 1,895,573│ 13,280│ │ │ │ │4017350203 │ │ │ │ │ │ │ 1│關稅稽徵 │ 1,386,491│ 1,357,635│ 28,856│1.本科目上年度預算數 1,408,635千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出51,000千元列入「一般查緝」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,386,491千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,582千元,業務費90,754千元,維護費 1,454 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 5,376千元,委辦費 2,325千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,258,978千元,較上年度淨增25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,416千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 8,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費33,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費 115,641千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用 2人,約僱 8人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減10人人事費 3,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列土地房屋租金 1,819千元,留待鑑定倉 │ │ │ │ │ │ │ │ 儲費用 788千元,及過港隧道費75千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 2,682元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列維護費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 367 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列工讀生薪資等 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列水電、清潔費 4,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列新建大樓啟用分攤機場高壓電力維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列委辦費 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 6,866千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,384千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列財務案件強制執行經費 2,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列欠稅及補稅案件執行獎勵金 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,011千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列維護費 144千元。 │ │ │ │4017350204 │ │ │ │ │ │ │ 2│代徵稅費 │ 452,712│ 461,014│ -8,302│1.本年度預算數 452,712千元,包括人事費 436,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,業務費15,263千元,維護費 215千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 433,451千元,較上年度淨減 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員45人人事費21,294 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)進出口通關業務經費16,453千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷費 1,131千元、租金33千元、影印 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 166千元,合共 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列維護費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工讀生薪資81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,219千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)逾期貨物處理經費48千元,較上年度減列 225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增代收推廣貿易服務費業務經費 1,541千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4017350205 │ │ │ │ │ │ │ 3│外銷品原料保退│ 69,650│ 76,924│ -7,274│1.本年度預算數69,650千元,包括人事費54,328千 │ │ │ │稅 │ │ │ │ 元,業務費15,125千元,旅運費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,169千元,較上年度淨減 7,511 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員12人人事費 4,631 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 3,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)沖退稅案件審核及處理經費18,321千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 258千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公室租金 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工讀生薪資95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列文具紙張等經費 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 160千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列21千元。 │ │ │ │4017350300 │ │ │ │ │ │ 3│ │查緝業務 │ 2,193,142│ 2,027,937│ 165,205│ │ │ │ │4017350303 │ │ │ │ │ │ │ 1│一般查緝 │ 1,357,384│ 1,267,853│ 89,531│1.本科目上年度預算數 1,216,853千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「關稅稽徵」科目移入51,000千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,357,384千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,500千元,業務費84,629千元,維護費23,784 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費31,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,213,558千元,較上年度淨增73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,535千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列工友15人人事費 4,880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費39,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費39,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅客行李處理經費22,787千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,442千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列工讀生薪資43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列X光檢查儀維護費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列臺北關稅局夜勤人員車資 1,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)進出口貨物稽查經費94,141千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加16,349千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列工讀生薪資65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列基隆關稅局查緝業務經費 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列查緝專用車輛牌照稅、燃料使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新購車型X光檢查儀 3輛之油料費 322 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、維護費 1,200千元,合共 1,522千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列巡邏車油料費不敷數 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列高雄關稅局租用交通部民用航空局高雄 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際航空站庫房、儲藏室等租金 1,017千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列貨櫃押運旅費不敷數11,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)關艇之管理及維持經費23,684千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列關艇意外險保險費 1,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)通訊器材維護經費 1,860千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備養護費 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 1,354千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │4017350304 │ │ │ │ │ │ │ 2│緝私案件處理 │ 327,555│ 281,914│ 45,641│1.本年度預算數 327,555千元,包括人事費93,834 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費62,941千元,維護費 548千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 109千元,獎勵及濟助費 170,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,834千元,較上年度增加 6,253 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)私貨之保管、變價及處理經費63,598千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 9,835千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列基隆關稅局倉庫租金 7,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列高雄關稅局租用高雄港務局第一儲木池 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二區一半水域租金 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列貨櫃延滯費 1,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 170,123千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列獎勵金30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度金門、馬祖地區緝私案件處理預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 447千元,如數減列。 │ │ │ │4017350305 │ │ │ │ │ │ │ 3│海上巡緝 │ 508,203│ 478,170│ 30,033│1.本年度預算數 508,203千元,包括人事費 405,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,業務費65,031千元,維護費36,882千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 405,126千元,較上年度增加28,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費16,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費54,989千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,059千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列基隆關稅局租用蘇澳港貯木池碼頭租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列巡緝艦艇維修經費 1,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海上查緝業務經費48,088千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 艦艇員工平安保險費 1,498千元。 │ │ │ │4017350306 │ │ │ │ │ │ │ 4│聯合緝私 │ -│ -│ -│本科目因聯合緝私經費改由各單位依其職責、任務 │ │ │ │ │ │ │ │需要自行編列支應,自84年度起不再編列。 │ │ │ │4017350400 │ │ │ │ │ │ 4│ │海上助航業務 │ 168,178│ 161,346│ 6,832│ │ │ │ │4017350403 │ │ │ │ │ │ │ 1│燈塔及導航設備│ 121,366│ 114,740│ 6,626│1.本年度預算數 121,366千元,包括人事費 105,6 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 18千元,業務費 6,324千元,維護費 8,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,618千元,較上年度增加 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 2,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 3,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費15,228千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列燈塔員工雇主責任險保費 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │4017350404 │ │ │ │ │ │ │ 2│燈塔補給 │ 46,812│ 46,606│ 206│1.本年度預算數46,812千元,包括人事費39,486千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,476千元,維護費 2,600千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,486千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 3,876千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列艦艇員工平安保險費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,450千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列運星艦維修費 232千元。 │ │ │ │4017359000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 277,696│ 617,163│ -339,467│ │ │ │ │4017359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 17,718│ 501,000│ -483,282│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建關稅總局辦公大樓工程,地下三層、地上十 │ │ │ │ │ │ │ │ 七層,計41,600平方公尺,按每平方公尺29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費 1,206,400千元,連同規劃設計及 │ │ │ │ │ │ │ │ 空調設備等 157,867千元,合共 1,364,267千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除81、82、83及84四個年度編列 981,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編列第五年工程款13,608千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 387,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鼻頭角燈塔塔身拆除重建工程,燈塔塔身地上三 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,計 33.07平方公尺,屬特殊建築工程,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺 48.38千元,核列建築費 1,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同拆除費、設計監造費及電氣工程費等 2,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 4,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建臺北關稅局通關大樓工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 100,000千元,如數減列。 │ │ │ │4017359009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 18,368│ -│ 18,368│總局新建大樓資訊工程第一期經費,如列數。 │ │ │ │4017359010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,423│ 5,663│ -240│購置公文製作軟体及雷射印表機等設備第二期經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,423千元,較上年度減列如列數。 │ │ │ │4017359011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 190,187│ 110,000│ 80,187│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務旅行車一輛購置費 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.海岸監控系統第二期建造經費 189,730千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加89,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新建巡緝艦兩艘第一期規劃建造費預算所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,000千元,如數減列。 │ │ │ │4017359019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 46,000│ 500│ 45,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及增添X光檢查儀14部經費35,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.關稅總局汰換化學儀器設備X射線光譜儀一組經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換辦公設備預算業已編竣,所列 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │4017359800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 14,300│ 14,300│ 0│仍照上年度預算數編列。 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