85C41735.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017350000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │關稅總局及所屬│     6,152,990│     6,132,608│        20,382│關稅總局及所屬本年度預算數 6,152,990千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 6,132,608千元,增加20,382千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │4017350100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     1,590,821│     1,416,289│       174,532│
  │  │  │  │4017350101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       895,059│       837,575│        57,484│1.本年度預算數 895,059千元,包括人事費 662,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,事務費95,222千元,業務費49,881千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費33,050千元,旅運費41,482千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費12,070千元,特別費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 657,896千元,較上年度增加57,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費18,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費39,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 207,322千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 4,200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員57人,聘用 2人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      約僱 8人,以及依事務勞力替代措施分年實
  │  │  │  │              │              │              │              │      施計畫規定減少工友15人,計減82人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 552千元,辦公器具養護費73千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      制服費 439千元,合共 1,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列租金 2,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列非消耗品 966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列臺北關稅局搬遷至新通關大樓運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列工讀生薪資等人事費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列車輛稅金等 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增列車輛油料費 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列促進關務合作事宜及關務會報等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │         136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 910
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列員工上下班車票費 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)為民服務及政令宣導經費 5,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列印刷費 1,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 1,815千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)考核及獎勵經費13,000千元,較上年度減列獎
  │  │  │  │              │              │              │              │    勵金 1,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)海關關員訓練及進修計畫經費 1,062千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理疑似大陸貨之鑑價及處理經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 930千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列樣品採購費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列旅運費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦公房屋及宿舍整修經費 5,964千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 427千元。
  │  │  │  │4017350103    │              │              │              │
  │  │  │ 2│貿易統計及資訊│       695,762│       578,714│       117,048│1.本年度預算數 695,762千元,包括人事費 320,7
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  68千元,業務費 368,418千元,維護費 3,249千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 3,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 317,242千元,較上年度增加25,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費16,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 356,966千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增89,315千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦租金34,937千元、套裝軟體經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元,合共35,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電話費、數據線路費、電費、印刷費等
  │  │  │  │              │              │              │              │      作業經費10,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列CYBER主機轉型作業電腦設備租金
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列關貿網路電子資料交換通訊傳輸設備(
  │  │  │  │              │              │              │              │      DPN)租金19,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列關貿網路電子資料交換電子郵箱租金、
  │  │  │  │              │              │              │              │      檔案訊息傳輸費67,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列貨櫃追蹤查核系統軟、硬體使用費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元,空運電子資料交換前置處理機使用
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 484千元,合共 1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列空運通關自動化作業提升電腦主記憶體
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 5,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列CYBER主機轉型作業外包委託設計
  │  │  │  │              │              │              │              │      費13,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列電腦專業教育訓練費 996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列電腦機房設施養護費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印統計月報經費 5,347千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列文具紙張 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進出口貨物驗估經費16,207千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,813千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列化驗儀器保養維護費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資81千元,電話費 1,296千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,印刷費 678千元,合共 2,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列駐外查價人員作業經費 258千元。
  │  │  │  │4017350200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │稽徵業務      │     1,908,853│     1,895,573│        13,280│
  │  │  │  │4017350203    │              │              │              │
  │  │  │ 1│關稅稽徵      │     1,386,491│     1,357,635│        28,856│1.本科目上年度預算數 1,408,635千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出51,000千元列入「一般查緝」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,386,491千元,包括人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,582千元,業務費90,754千元,維護費 1,454
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 5,376千元,委辦費 2,325千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,258,978千元,較上年度淨增25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,416千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 8,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費33,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費 115,641千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用 2人,約僱 8人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減10人人事費 3,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列土地房屋租金 1,819千元,留待鑑定倉
  │  │  │  │              │              │              │              │      儲費用 788千元,及過港隧道費75千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 2,682元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列維護費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 367
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列工讀生薪資等 531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列水電、清潔費 4,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列新建大樓啟用分攤機場高壓電力維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列委辦費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 6,866千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 3,384千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列財務案件強制執行經費 2,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列欠稅及補稅案件執行獎勵金 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費 2,995千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)進出口貨物化驗業務經費 2,011千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列維護費 144千元。
  │  │  │  │4017350204    │              │              │              │
  │  │  │ 2│代徵稅費      │       452,712│       461,014│        -8,302│1.本年度預算數 452,712千元,包括人事費 436,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元,業務費15,263千元,維護費 215千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 433,451千元,較上年度淨減 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員45人人事費21,294
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進出口通關業務經費16,453千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,329千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷費 1,131千元、租金33千元、影印
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 166千元,合共 1,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列維護費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工讀生薪資81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)欠稅及補稅案件處理經費 1,219千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)逾期貨物處理經費48千元,較上年度減列 225
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增代收推廣貿易服務費業務經費 1,541千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017350205    │              │              │              │
  │  │  │ 3│外銷品原料保退│        69,650│        76,924│        -7,274│1.本年度預算數69,650千元,包括人事費54,328千
  │  │  │  │稅            │              │              │              │  元,業務費15,125千元,旅運費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,169千元,較上年度淨減 7,511
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員12人人事費 4,631
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 3,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)沖退稅案件審核及處理經費18,321千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 258千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公室租金 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工讀生薪資95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列文具紙張等經費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)沖退稅案件資料檔案保管經費 160千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列21千元。
  │  │  │  │4017350300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │查緝業務      │     2,193,142│     2,027,937│       165,205│
  │  │  │  │4017350303    │              │              │              │
  │  │  │ 1│一般查緝      │     1,357,384│     1,267,853│        89,531│1.本科目上年度預算數 1,216,853千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「關稅稽徵」科目移入51,000千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,357,384千元,包括人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,500千元,業務費84,629千元,維護費23,784
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費31,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,213,558千元,較上年度淨增73
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,535千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列工友15人人事費 4,880
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費39,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費39,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅客行李處理經費22,787千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,442千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列工讀生薪資43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列X光檢查儀維護費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列臺北關稅局夜勤人員車資 1,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)進出口貨物稽查經費94,141千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加16,349千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列工讀生薪資65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列基隆關稅局查緝業務經費 702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列查緝專用車輛牌照稅、燃料使用費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列新購車型X光檢查儀 3輛之油料費 322
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、維護費 1,200千元,合共 1,522千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列巡邏車油料費不敷數 790千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列高雄關稅局租用交通部民用航空局高雄
  │  │  │  │              │              │              │              │      國際航空站庫房、儲藏室等租金 1,017千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列貨櫃押運旅費不敷數11,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)關艇之管理及維持經費23,684千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列關艇意外險保險費 1,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)通訊器材維護經費 1,860千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    儀器設備養護費 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)警犬協助查緝毒品走私經費 1,354千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │4017350304    │              │              │              │
  │  │  │ 2│緝私案件處理  │       327,555│       281,914│        45,641│1.本年度預算數 327,555千元,包括人事費93,834
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費62,941千元,維護費 548千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 109千元,獎勵及濟助費 170,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,834千元,較上年度增加 6,253
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)私貨之保管、變價及處理經費63,598千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 9,835千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列基隆關稅局倉庫租金 7,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列高雄關稅局租用高雄港務局第一儲木池
  │  │  │  │              │              │              │              │      第二區一半水域租金 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列貨櫃延滯費 1,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財務罰鍰及沒收私貨提獎支出 170,123千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列獎勵金30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度金門、馬祖地區緝私案件處理預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 447千元,如數減列。
  │  │  │  │4017350305    │              │              │              │
  │  │  │ 3│海上巡緝      │       508,203│       478,170│        30,033│1.本年度預算數 508,203千元,包括人事費 405,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,業務費65,031千元,維護費36,882千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 405,126千元,較上年度增加28,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費16,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)巡緝艦艇管理及維持經費54,989千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 3,059千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列基隆關稅局租用蘇澳港貯木池碼頭租金
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列巡緝艦艇維修經費 1,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海上查緝業務經費48,088千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    艦艇員工平安保險費 1,498千元。
  │  │  │  │4017350306    │              │              │              │
  │  │  │ 4│聯合緝私      │             -│             -│             -│本科目因聯合緝私經費改由各單位依其職責、任務
  │  │  │  │              │              │              │              │需要自行編列支應,自84年度起不再編列。
  │  │  │  │4017350400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │海上助航業務  │       168,178│       161,346│         6,832│
  │  │  │  │4017350403    │              │              │              │
  │  │  │ 1│燈塔及導航設備│       121,366│       114,740│         6,626│1.本年度預算數 121,366千元,包括人事費 105,6
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  18千元,業務費 6,324千元,維護費 8,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 105,618千元,較上年度增加 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 2,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 3,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)燈塔燈桿之管理及維護經費15,228千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列燈塔員工雇主責任險保費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雷達及無線電示標台管理及維持經費 520千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │4017350404    │              │              │              │
  │  │  │ 2│燈塔補給      │        46,812│        46,606│           206│1.本年度預算數46,812千元,包括人事費39,486千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,476千元,維護費 2,600千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,486千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)環島補給各燈塔及巡緝業務經費 3,876千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列艦艇員工平安保險費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)燈塔補給艦維持經費 3,450千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列運星艦維修費 232千元。
  │  │  │  │4017359000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       277,696│       617,163│      -339,467│
  │  │  │  │4017359002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        17,718│       501,000│      -483,282│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建關稅總局辦公大樓工程,地下三層、地上十
  │  │  │  │              │              │              │              │  七層,計41,600平方公尺,按每平方公尺29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,核列建築費 1,206,400千元,連同規劃設計及
  │  │  │  │              │              │              │              │  空調設備等 157,867千元,合共 1,364,267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除81、82、83及84四個年度編列 981,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,本年度續編列第五年工程款13,608千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少 387,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.鼻頭角燈塔塔身拆除重建工程,燈塔塔身地上三
  │  │  │  │              │              │              │              │  層,計 33.07平方公尺,屬特殊建築工程,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺 48.38千元,核列建築費 1,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  連同拆除費、設計監造費及電氣工程費等 2,510
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 4,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度興建臺北關稅局通關大樓工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 100,000千元,如數減列。
  │  │  │  │4017359009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        18,368│             -│        18,368│總局新建大樓資訊工程第一期經費,如列數。
  │  │  │  │4017359010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         5,423│         5,663│          -240│購置公文製作軟体及雷射印表機等設備第二期經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5,423千元,較上年度減列如列數。
  │  │  │  │4017359011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│       190,187│       110,000│        80,187│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務旅行車一輛購置費 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.海岸監控系統第二期建造經費 189,730千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加89,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新建巡緝艦兩艘第一期規劃建造費預算所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列10,000千元,如數減列。
  │  │  │  │4017359019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        46,000│           500│        45,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及增添X光檢查儀14部經費35,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.關稅總局汰換化學儀器設備X射線光譜儀一組經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 9,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換辦公設備預算業已編竣,所列 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │4017359800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │        14,300│        14,300│             0│仍照上年度預算數編列。
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