85C41745.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017450000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺北市國稅局 │ 1,454,001│ 1,336,465│ 117,536│臺北市國稅局本年度預算數 1,454,001千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,336,465千元,增加 117,536千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │4017450100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 229,621│ 219,855│ 9,766│ │ │ │ │4017450101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 229,621│ 219,855│ 9,766│1.本年度預算數 229,621千元,包括人事費 141,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,事務費36,242千元,業務費27,667千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費11,358千元,旅運費12,107千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,764千元,較上年度淨增 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列加班值班費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費94,857千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 127千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員29人,以及依 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 5人,計減列34人之統籌事務費 375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費31千元及上下班車票費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費35 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 364 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公室租金 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列車輛油料費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 118千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4017451000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 137,780│ 126,247│ 11,533│1.本年度預算數 137,780千元,包括人事費 117,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,業務費20,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 108,738千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費20,015千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇經費 689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,與上年度同。 │ │ │ │4017451100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 503,325│ 427,748│ 75,577│ │ │ │ │4017451120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 271,898│ 252,155│ 19,743│1.本科目上年度預算數 252,653千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 498千元列入「稅款徵收及處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 271,898千元,包括人事費 250,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,業務費19,860千元,旅運費 1,943千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 240,510千元,較上年度淨增23,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,677千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,874千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員10人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 561 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,286千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 381千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。 │ │ │ │4017451121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 23,409│ 21,370│ 2,039│1.本年度預算數23,409千元,包括人事費22,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 280千元,旅運費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,011千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,398千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費55千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4017451122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 208,018│ 154,223│ 53,795│1.本科目上年度預算數 153,725千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「稅務資料審查」科目移入 498千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 208,018千元,包括人事費 141,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,業務費63,000千元,旅運費 683千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 2,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,688千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費18,275千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,336千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 9人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員調整待遇經費 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 6,149千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 4,150千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,403千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列清理欠稅郵費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費45,756千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,805千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列移送法院強制執行案件費用41,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4017451200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 55,597│ 38,485│ 17,112│1.本年度預算數55,597千元,包括人事費26,922千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,992千元,旅運費 296千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費26,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,936千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,198千元,較上年度淨減16 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費55千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費27,346千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增14,677千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列證券交易稅代徵獎勵金14,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 117千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │4017451300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 208,617│ 203,899│ 4,718│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │4017451320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 170,940│ 168,905│ 2,035│1.本年度預算數 170,940千元,包括人事費23,937 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,444千元,旅運費 125千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 145,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,291千元,較上年度淨增 1,926 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費 149,166千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 109千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 162 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。 │ │ │ │4017451321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 37,677│ 34,994│ 2,683│1.本年度預算數37,677千元,包括人事費37,180千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 451千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,180千元,較上年度淨增 2,702 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 497千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列19千元。 │ │ │ │4017451400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 293,620│ 284,043│ 9,577│ │ │ │ │4017451420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 135,565│ 130,024│ 5,541│1.本年度預算數 135,565千元,包括人事費95,460 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費39,829千元,旅運費 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,184千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費23,881千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費23,106千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,787千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員10人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 426 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 394千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │4017451421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 158,055│ 154,019│ 4,036│1.本年度預算數 158,055千元,包括人事費66,664 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費57,148千元,設備及投資34,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,981千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 111,074千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 325千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列資料建檔費 1,164千元、耗材費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,合共 2,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列租購中英文終端機、印表機、磁帶機、 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路界面等週邊設備經費 6,385千元、戶籍 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料電腦化作業查詢設備經費 417千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 6,802千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列電腦設備維護費 2,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦主機擴充機容應用設備經費 3,410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、警政連線終端機工作站設備經費 117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 3,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列汰換終端機設備經費 1,350千元。 │ │ │ │4017459000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 21,868│ 32,615│ -10,747│ │ │ │ │4017459002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 19,585│ 32,615│ -13,030│大安稽徵所參加臺北市大安區行政中心辦公大樓興 │ │ │ │ │ │ │ │建工程,本年度續列第二期配合款19,585千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少如列數。 │ │ │ │4017459011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,800│ -│ 1,800│各稽徵所加裝電話總機語音系統購置費如列數。 │ │ │ │4017459019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 483│ -│ 483│汰換影印機設備經費,如列數。 │ │ │ │4017459800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |