85C41745.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017450000    │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     1,454,001│     1,336,465│       117,536│臺北市國稅局本年度預算數 1,454,001千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 1,336,465千元,增加 117,536千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │4017450100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       229,621│       219,855│         9,766│
  │  │  │  │4017450101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       229,621│       219,855│         9,766│1.本年度預算數 229,621千元,包括人事費 141,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,事務費36,242千元,業務費27,667千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費11,358千元,旅運費12,107千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,764千元,較上年度淨增 9,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列加班值班費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費94,857千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 127千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員29人,以及依
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列工
  │  │  │  │              │              │              │              │      友 5人,計減列34人之統籌事務費 375千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費31千元及上下班車票費72
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列車輛稅金 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費35
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則核實減列 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 364
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公室租金 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增列車輛油料費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 118千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4017451000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       137,780│       126,247│        11,533│1.本年度預算數 137,780千元,包括人事費 117,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,業務費20,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 108,738千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費10,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費20,015千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費 689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 9,027千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017451100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       503,325│       427,748│        75,577│
  │  │  │  │4017451120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       271,898│       252,155│        19,743│1.本科目上年度預算數 252,653千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務費 498千元列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 271,898千元,包括人事費 250,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,業務費19,860千元,旅運費 1,943千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 240,510千元,較上年度淨增23,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,677千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 2,874千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員10人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 561
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費13,286千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列 483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 381千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費44千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017451121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        23,409│        21,370│         2,039│1.本年度預算數23,409千元,包括人事費22,997千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 280千元,旅運費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,011千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,398千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費55千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4017451122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       208,018│       154,223│        53,795│1.本科目上年度預算數 153,725千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅務資料審查」科目移入 498千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 208,018千元,包括人事費 141,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,業務費63,000千元,旅運費 683千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 2,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,688千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費12,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費18,275千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,336千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 9人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員調整待遇經費 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 6,149千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 4,150千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,403千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列清理欠稅郵費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費45,756千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,805千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列移送法院強制執行案件費用41,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │4017451200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        55,597│        38,485│        17,112│1.本年度預算數55,597千元,包括人事費26,922千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,992千元,旅運費 296千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費26,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,936千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,198千元,較上年度淨減16
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費55千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費27,346千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增14,677千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列證券交易稅代徵獎勵金14,708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 117千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │4017451300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       208,617│       203,899│         4,718│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017451320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       170,940│       168,905│         2,035│1.本年度預算數 170,940千元,包括人事費23,937
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,444千元,旅運費 125千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 145,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,291千元,較上年度淨增 1,926
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 149,166千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 109千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 162
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 483千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017451321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        37,677│        34,994│         2,683│1.本年度預算數37,677千元,包括人事費37,180千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 451千元,旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,180千元,較上年度淨增 2,702
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 497千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列19千元。
  │  │  │  │4017451400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       293,620│       284,043│         9,577│
  │  │  │  │4017451420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       135,565│       130,024│         5,541│1.本年度預算數 135,565千元,包括人事費95,460
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費39,829千元,旅運費 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,184千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費23,881千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費23,106千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,787千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員10人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 426
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 394千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │4017451421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       158,055│       154,019│         4,036│1.本年度預算數 158,055千元,包括人事費66,664
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費57,148千元,設備及投資34,243千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,981千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 111,074千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 325千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列資料建檔費 1,164千元、耗材費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元,合共 2,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列租購中英文終端機、印表機、磁帶機、
  │  │  │  │              │              │              │              │      網路界面等週邊設備經費 6,385千元、戶籍
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料電腦化作業查詢設備經費 417千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 6,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列電腦設備維護費 2,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦主機擴充機容應用設備經費 3,410
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、警政連線終端機工作站設備經費 117
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 3,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列汰換終端機設備經費 1,350千元。
  │  │  │  │4017459000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        21,868│        32,615│       -10,747│
  │  │  │  │4017459002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        19,585│        32,615│       -13,030│大安稽徵所參加臺北市大安區行政中心辦公大樓興
  │  │  │  │              │              │              │              │建工程,本年度續列第二期配合款19,585千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度減少如列數。
  │  │  │  │4017459011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,800│             -│         1,800│各稽徵所加裝電話總機語音系統購置費如列數。
  │  │  │  │4017459019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           483│             -│           483│汰換影印機設備經費,如列數。
  │  │  │  │4017459800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,573│         3,573│             0│仍照上年度預算數編列。
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