85C41746.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017460000 │ │ │ │ │ 8│ │ │臺灣省北區國稅│ 1,579,039│ 1,539,031│ 40,008│臺灣省北區國稅局及所屬本年度預算數 1,579,039 │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,539,031千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │40,008千元。 │ │ │ │4017460100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 378,516│ 377,128│ 1,388│ │ │ │ │4017460101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 378,516│ 377,128│ 1,388│1.本年度預算數 378,516千元,包括人事費 206,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,事務費 118,774千元,業務費14,443千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 6,787千元,旅運費29,607千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 1,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 199,973千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 178,543千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 6,912千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列稅金33千元及辦公廳舍水電、清潔費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 972 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列車輛油料費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 334千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列員工上下班車票費 191千元。 │ │ │ │4017461000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 177,972│ 176,146│ 1,826│1.本年度預算數 177,972千元,包括人事費 143,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,業務費34,100千元,旅運費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,956千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費26,334千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,614千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列納稅宣導作業費 2,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列車輛油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費15,682千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,034千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列稅務服務作業費 1,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 187千元。 │ │ │ │4017461100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 521,925│ 499,974│ 21,951│ │ │ │ │4017461120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 303,568│ 296,504│ 7,064│1.本年度預算數 303,568千元,包括人事費 261,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,業務費36,521千元,旅運費 5,646千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 252,558千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費29,572千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,522千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 2,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列車輛油料費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費15,475千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,113千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理綜合所得稅案件審查業務經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 4,187千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 683千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理遺產及贈與稅案件審查業務經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列車輛油料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 1,776千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 299千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製表報印刷費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工讀生薪資 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 118千元。 │ │ │ │4017461121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 25,767│ 25,232│ 535│1.本年度預算數25,767千元,包括人事費24,616千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 767千元,旅運費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,873千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,894千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 148千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │4017461122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 192,590│ 178,238│ 14,352│1.本年度預算數 192,590千元,包括人事費 142,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,業務費43,898千元,旅運費 1,463千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 4,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 131,722千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費19,150千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 340千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列所得稅大批開徵郵費 978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費10,894千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,359千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 1,305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費24,047千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,532千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 1,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列財務案件強制執行經費13,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,777千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 456千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列郵電費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列車輛油料費19千元。 │ │ │ │4017461200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 81,510│ 78,857│ 2,653│1.本年度預算數81,510千元,包括人事費51,712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,032千元,旅運費 1,157千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 8,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,347千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費17,067千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,221千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費41千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 9,674千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,824千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列證券交易稅稽徵獎勵金 4,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列郵電費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 3,422千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 495千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 112千元。 │ │ │ │4017461300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 137,822│ 111,169│ 26,653│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │4017461320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 112,788│ 86,164│ 26,624│1.本年度預算數 112,788千元,包括人事費35,970 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,394千元,旅運費 251千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費74,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,027千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費78,589千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,481千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷費 2千元及工讀生薪資 148千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列財務罰鍰獎勵金26,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 1,172千元,較上年度減少 147 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 7千元。 │ │ │ │4017461321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 25,034│ 25,005│ 29│1.本年度預算數25,034千元,包括人事費23,278千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 1,356千元,旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,278千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 1,756千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 334千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 170千元。 │ │ │ │4017461400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 277,102│ 288,392│ -11,290│ │ │ │ │4017461420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 118,620│ 125,798│ -7,178│1.本年度預算數 118,620千元,包括人事費55,948 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費60,803千元,旅運費 1,869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,520千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費51,610千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,463千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 6,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費11,789千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 374千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 621 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,701千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 712千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生薪資 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 368千元。 │ │ │ │4017461421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 158,482│ 162,594│ -4,112│1.本年度預算數 158,482千元,包括人事費82,008 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費43,362千元,維護費 6,447千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 788千元,設備及投資25,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,097千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 111,385千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,578千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料外包建檔經費 1,787千元,扣繳憑 │ │ │ │ │ │ │ │ 單縮影耗材 1,188千元及其他業務經費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,合共 7,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列不斷電及穩壓設備購置費 2,750千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 數據機等經費 320千元,合共 3,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列大型主機及週邊設備等維護費 1,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4017469000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ -│ 3,173│ -3,173│ │ │ │ │4017469011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │4017469019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 3,173│ -3,173│上年度雜項設備購置預算業已編竣,所列 3,173千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │4017469800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 4,192│ 4,192│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |