85C41746.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017460000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     1,579,039│     1,539,031│        40,008│臺灣省北區國稅局及所屬本年度預算數 1,579,039
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,539,031千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │40,008千元。
  │  │  │  │4017460100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       378,516│       377,128│         1,388│
  │  │  │  │4017460101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       378,516│       377,128│         1,388│1.本年度預算數 378,516千元,包括人事費 206,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,事務費 118,774千元,業務費14,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 6,787千元,旅運費29,607千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 1,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 199,973千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 178,543千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 6,912千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列稅金33千元及辦公廳舍水電、清潔費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 972
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列車輛油料費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 334千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列員工上下班車票費 191千元。
  │  │  │  │4017461000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       177,972│       176,146│         1,826│1.本年度預算數 177,972千元,包括人事費 143,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,業務費34,100千元,旅運費 666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,956千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費26,334千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,614千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列納稅宣導作業費 2,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費15,682千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,034千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列稅務服務作業費 1,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 187千元。
  │  │  │  │4017461100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       521,925│       499,974│        21,951│
  │  │  │  │4017461120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       303,568│       296,504│         7,064│1.本年度預算數 303,568千元,包括人事費 261,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元,業務費36,521千元,旅運費 5,646千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 252,558千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費12,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費29,572千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 2,522千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 2,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費15,475千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 2,113千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理綜合所得稅案件審查業務經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 4,187千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 683千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理遺產及贈與稅案件審查業務經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列車輛油料費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 1,776千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 299千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製表報印刷費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列工讀生薪資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 118千元。
  │  │  │  │4017461121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        25,767│        25,232│           535│1.本年度預算數25,767千元,包括人事費24,616千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 767千元,旅運費 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,873千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,894千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     148千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 108
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │4017461122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       192,590│       178,238│        14,352│1.本年度預算數 192,590千元,包括人事費 142,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元,業務費43,898千元,旅運費 1,463千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 4,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 131,722千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費19,150千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     340千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列所得稅大批開徵郵費 978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費10,894千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,359千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 1,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費24,047千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,532千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 1,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列財務案件強制執行經費13,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,777千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     456千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列郵電費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列車輛油料費19千元。
  │  │  │  │4017461200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        81,510│        78,857│         2,653│1.本年度預算數81,510千元,包括人事費51,712千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費20,032千元,旅運費 1,157千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 8,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,347千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費17,067千元,較上年度淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,221千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費41千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 9,674千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,824千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列證券交易稅稽徵獎勵金 4,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列郵電費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 3,422千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 495千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 112千元。
  │  │  │  │4017461300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       137,822│       111,169│        26,653│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017461320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │       112,788│        86,164│        26,624│1.本年度預算數 112,788千元,包括人事費35,970
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,394千元,旅運費 251千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費74,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,027千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費78,589千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,481千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷費 2千元及工讀生薪資 148千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 405
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列財務罰鍰獎勵金26,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 1,172千元,較上年度減少 147
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 7千元。
  │  │  │  │4017461321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        25,034│        25,005│            29│1.本年度預算數25,034千元,包括人事費23,278千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 1,356千元,旅運費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,278千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 1,756千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 334千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 170千元。
  │  │  │  │4017461400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       277,102│       288,392│       -11,290│
  │  │  │  │4017461420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       118,620│       125,798│        -7,178│1.本年度預算數 118,620千元,包括人事費55,948
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費60,803千元,旅運費 1,869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,520千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費51,610千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,463千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 6,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費11,789千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 374千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 621
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,701千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 712千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 368千元。
  │  │  │  │4017461421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       158,482│       162,594│        -4,112│1.本年度預算數 158,482千元,包括人事費82,008
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費43,362千元,維護費 6,447千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 788千元,設備及投資25,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,097千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 111,385千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 4,578千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資料外包建檔經費 1,787千元,扣繳憑
  │  │  │  │              │              │              │              │      單縮影耗材 1,188千元及其他業務經費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元,合共 7,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列不斷電及穩壓設備購置費 2,750千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      數據機等經費 320千元,合共 3,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列大型主機及週邊設備等維護費 1,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4017469000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│         3,173│        -3,173│
  │  │  │  │4017469011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017469019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         3,173│        -3,173│上年度雜項設備購置預算業已編竣,所列 3,173千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │4017469800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,192│         4,192│             0│仍照上年度預算數編列。
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