85C41747.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0017470000 │ │ │ │ │ 9│ │ │臺灣省中區國稅│ 1,326,959│ 1,346,003│ -19,044│臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,326,959 │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,346,003千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │19,044千元。 │ │ │ │4017470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 224,111│ 227,566│ -3,455│ │ │ │ │4017470101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 224,111│ 227,566│ -3,455│1.本科目上年度預算數 227,245千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 638千元列入「納稅宣導及服務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ , 1,276千元列入「稅務資料審查」科目,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「稅款徵收及處理」科目移入 2,235千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 224,111千元,包括人事費 108,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,事務費66,788千元,業務費13,975千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費11,097千元,旅運費22,044千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 105,129千元,較上年度淨減 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 6,818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 118,982千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 457千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列稅金37千元,非消耗品 363千元,大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 147千元,合共 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 447 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公房屋租金 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列車輛油料費 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │4017471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 70,547│ 76,066│ -5,519│1.本科目上年度預算數48,934千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 638千元,「稅務資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料審查」科目移入25,376千元,「稅款徵收及處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 1,118千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,547千元,包括人事費43,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,570千元,旅運費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,898千元,較上年度淨減 2,196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 3,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費18,509千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,206千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列舉辦各項租稅教育及宣導活動經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費99千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 9,140千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,117千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理稅務服務工作活動經費 2,077千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │4017471100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 501,964│ 525,272│ -23,308│ │ │ │ │4017471120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 275,450│ 295,974│ -20,524│1.本科目上年度預算數 320,074千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出25,376千元,列入「納稅宣導及服務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,另由「行政管理」科目移入 1,276千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 275,450千元,包括人事費 232,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,業務費35,866千元,旅運費 6,968千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 231,141千元,較上年度淨減12,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費17,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費22,856千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 4,516千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費20,919千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 3,469千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 480千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。 │ │ │ │4017471121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 19,643│ 21,066│ -1,423│1.本年度預算數19,643千元,包括人事費18,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 869千元,旅運費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,329千元,較上年度淨減 872千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,314千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 551千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 191千元。 │ │ │ │4017471122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 206,871│ 208,232│ -1,361│1.本科目上年度預算數 213,499千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 2,235千元列入「行政管理」科目, 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,118千元列入「納稅宣導及服務」科目, 1,914 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「資料管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 206,871千元,包括人事費 167,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,業務費35,271千元,旅運費 1,127千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 3,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 164,856千元,較上年度淨減 8,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費13,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費12,142千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,147千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 298 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 7,857千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 2,138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費11,267千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,204千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列財務案件強制執行經費 9,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費10,749千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,127千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列財務案件強制執行經費 3,445千元。 │ │ │ │4017471200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 37,561│ 35,609│ 1,952│1.本年度預算數37,561千元,包括人事費25,260千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,666千元,旅運費 688千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 7,947千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,260千元,較上年度淨減 1,223 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 3,194千元,較上年度減少 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 9,019千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,750千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列證券交易稅稽徵獎勵金 3,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費88千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列32千元。 │ │ │ │4017471300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 123,251│ 96,181│ 27,070│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │4017471320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 93,662│ 64,888│ 28,774│1.本年度預算數93,662千元,包括人事費13,992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,551千元,旅運費 350千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費76,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,992千元,較上年度淨減 657千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費79,143千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,631千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列財務罰鍰獎勵金30,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 527千元,較上年度依業務費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列 200千元。 │ │ │ │4017471321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 29,589│ 31,293│ -1,704│1.本年度預算數29,589千元,包括人事費28,272千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 917千元,旅運費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,272千元,較上年度淨減 1,424 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 1,317千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 208千元。 │ │ │ │4017471400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 364,565│ 380,101│ -15,536│ │ │ │ │4017471420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 170,140│ 181,097│ -10,957│1.本科目上年度預算數 179,183千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「稅款徵收及處理」科目移入 1,914千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,140千元,包括人事費 110,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費58,335千元,旅運費 1,547千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,408千元,較上年度淨減 4,327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 7,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費30,240千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,680千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務資料蒐集通報經費47,684千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,596千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,808千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 354千元。 │ │ │ │4017471421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 194,425│ 199,004│ -4,579│1.本年度預算數為 194,425千元,包括人事費 122 │ │ │ │ │ │ │ │ ,229千元,業務費41,032千元,維護費 5,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 448千元,設備及投資25,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費98,379千元,較上年度淨減 5,263 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 7,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費96,046千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 684千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦報表紙、耗材經費 1,913千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及資料建檔費 2,296千元,合共 4,209千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列雷射印表機購置經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦主機及週邊設備維護費 1,472千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列列表機及網路伺服器、控制器等設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 1,428千元。 │ │ │ │4017479000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,240│ 1,488│ -248│ │ │ │ │4017479011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 566│ -│ 566│公務轎車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │4017479019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 674│ 1,488│ -814│添購辦公設備經費 674千元,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4017479800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,720│ 3,720│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |