85C41747.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017470000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣省中區國稅│     1,326,959│     1,346,003│       -19,044│臺灣省中區國稅局及所屬本年度預算數 1,326,959
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,346,003千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │19,044千元。
  │  │  │  │4017470100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       224,111│       227,566│        -3,455│
  │  │  │  │4017470101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       224,111│       227,566│        -3,455│1.本科目上年度預算數 227,245千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出 638千元列入「納稅宣導及服務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  , 1,276千元列入「稅務資料審查」科目,另由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「稅款徵收及處理」科目移入 2,235千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 224,111千元,包括人事費 108,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,事務費66,788千元,業務費13,975千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費11,097千元,旅運費22,044千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 105,129千元,較上年度淨減 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 6,818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 118,982千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 457千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列稅金37千元,非消耗品 363千元,大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理費 147千元,合共 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 447
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公房屋租金 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列車輛油料費 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依辦公房舍面積計算增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元。
  │  │  │  │4017471000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        70,547│        76,066│        -5,519│1.本科目上年度預算數48,934千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 638千元,「稅務資
  │  │  │  │              │              │              │              │  料審查」科目移入25,376千元,「稅款徵收及處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入 1,118千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,547千元,包括人事費43,635千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,570千元,旅運費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,898千元,較上年度淨減 2,196
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 3,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費18,509千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,206千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦各項租稅教育及宣導活動經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費99千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 9,140千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理稅務服務工作活動經費 2,077千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │4017471100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       501,964│       525,272│       -23,308│
  │  │  │  │4017471120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       275,450│       295,974│       -20,524│1.本科目上年度預算數 320,074千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出25,376千元,列入「納稅宣導及服務」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「行政管理」科目移入 1,276千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 275,450千元,包括人事費 232,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元,業務費35,866千元,旅運費 6,968千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 231,141千元,較上年度淨減12,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費17,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費22,856千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 4,516千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 199
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費20,919千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 3,469千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 480千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費54千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017471121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        19,643│        21,066│        -1,423│1.本年度預算數19,643千元,包括人事費18,329千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 869千元,旅運費 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,329千元,較上年度淨減 872千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,314千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     551千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 191千元。
  │  │  │  │4017471122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       206,871│       208,232│        -1,361│1.本科目上年度預算數 213,499千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出 2,235千元列入「行政管理」科目, 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,118千元列入「納稅宣導及服務」科目, 1,914
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「資料管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 206,871千元,包括人事費 167,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元,業務費35,271千元,旅運費 1,127千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 164,856千元,較上年度淨減 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費13,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費12,142千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,147千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 298
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 7,857千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 2,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費11,267千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,204千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列財務案件強制執行經費 9,479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費10,749千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,127千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列財務案件強制執行經費 3,445千元。
  │  │  │  │4017471200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        37,561│        35,609│         1,952│1.本年度預算數37,561千元,包括人事費25,260千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,666千元,旅運費 688千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 7,947千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,260千元,較上年度淨減 1,223
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 3,194千元,較上年度減少 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 9,019千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,750千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列證券交易稅稽徵獎勵金 3,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費88千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列32千元。
  │  │  │  │4017471300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│       123,251│        96,181│        27,070│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017471320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        93,662│        64,888│        28,774│1.本年度預算數93,662千元,包括人事費13,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,551千元,旅運費 350千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費76,769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,992千元,較上年度淨減 657千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費79,143千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    29,631千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列財務罰鍰獎勵金30,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 527千元,較上年度依業務費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │4017471321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        29,589│        31,293│        -1,704│1.本年度預算數29,589千元,包括人事費28,272千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 917千元,旅運費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,272千元,較上年度淨減 1,424
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 1,317千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 280千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 208千元。
  │  │  │  │4017471400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       364,565│       380,101│       -15,536│
  │  │  │  │4017471420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       170,140│       181,097│       -10,957│1.本科目上年度預算數 179,183千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「稅款徵收及處理」科目移入 1,914千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 170,140千元,包括人事費 110,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,業務費58,335千元,旅運費 1,547千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,408千元,較上年度淨減 4,327
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 7,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費30,240千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,680千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費47,684千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,596千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,902千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 2,808千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 354千元。
  │  │  │  │4017471421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       194,425│       199,004│        -4,579│1.本年度預算數為 194,425千元,包括人事費 122
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,229千元,業務費41,032千元,維護費 5,042千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 448千元,設備及投資25,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費98,379千元,較上年度淨減 5,263
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 7,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費96,046千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 684千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列電腦報表紙、耗材經費 1,913千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及資料建檔費 2,296千元,合共 4,209千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列雷射印表機購置經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦主機及週邊設備維護費 1,472千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列列表機及網路伺服器、控制器等設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │      置經費 1,428千元。
  │  │  │  │4017479000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,240│         1,488│          -248│
  │  │  │  │4017479011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           566│             -│           566│公務轎車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │4017479019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           674│         1,488│          -814│添購辦公設備經費 674千元,較上年度減少如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │4017479800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,720│         3,720│             0│仍照上年度預算數編列。
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