85C41748.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017480000    │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣省南區國稅│     1,388,967│     1,192,153│       196,814│臺灣省南區國稅局及所屬本年度預算數 1,388,967
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,192,153千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 196,814千元。
  │  │  │  │4017480100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       217,852│       205,702│        12,150│
  │  │  │  │4017480101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       217,852│       205,702│        12,150│1.本年度預算數 217,852千元,包括人事費91,055
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費80,875千元,業務費16,796千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 7,033千元,旅運費20,436千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,071千元,較上年度淨增 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持 129,781千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增12,143千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 8人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       104千元,辦公器具養護費 9千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列車輛稅金44千元、水電費 1,756千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積計算減列房屋建築修繕費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列設施養護費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費89千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列約僱人員人事費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列各分局、稽徵所辦公廳舍及倉庫租金21
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增列車輛油料費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金85千元。
  │  │  │  │4017481000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        41,981│        43,986│        -2,005│1.本年度預算數41,981千元,包括人事費20,035千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費21,378千元,旅運費 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,931千元,較上年度淨增36千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導17,103千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,310千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約聘僱人員人事費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作 8,947千元,較上年度淨減 731
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列租稅宣導旅費 200千元。
  │  │  │  │4017481100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       501,352│       494,085│         7,267│
  │  │  │  │4017481120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       306,152│       310,047│        -3,895│1.本年度預算數 306,152千元,包括人事費 271,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元,業務費29,220千元,旅運費 5,496千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 264,794千元,較上年度淨增 563
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 7,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費20,431千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 1,852千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列帳證檢查經費 1,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列約僱人員人事費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費20,390千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度凈減 2,606千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生薪資 2,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 494千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費43千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017481121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        17,803│        18,531│          -728│1.本年度預算數17,803千元,包括人事費16,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 507千元,旅運費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,164千元,較上年度淨增50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核 1,639千元,較上年度淨減 778
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │4017481122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       177,397│       165,507│        11,890│1.本年度預算數 177,397千元,包括人事費 139,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費33,120千元,旅運費 1,205千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 3,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 134,270千元,較上年度淨增 282
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 3,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費15,594千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     901千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 167
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約僱人員人事費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 6,432千元,較上年依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費15,329千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,696千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列財務案件強制執行經費13,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 5,772千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     475千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 265千元。
  │  │  │  │4017481200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        35,136│        32,669│         2,467│1.本年度預算數35,136千元,包括人事費24,616千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,534千元,旅運費 1,186千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 5,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,278千元,較上年度淨增84千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,396千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列貨物稅查驗証及單照印製等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 6,355千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,263千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列證券交易稅稽徵獎勵金 2,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 107千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │4017481300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        83,158│        83,576│          -418│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017481320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        57,805│        58,113│          -308│1.本年度預算數57,805千元,包括人事費14,242千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,875千元,旅運費 409千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費40,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,581千元,較上年度淨增34千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費44,605千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     273千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費45千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列約僱人員人事費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 619千元,較上年度依業務費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮原則核實減列69千元。
  │  │  │  │4017481321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        25,353│        25,463│          -110│1.本年度預算數25,353千元,包括人事費24,106千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 858千元,旅運費 389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,106千元,較上年度淨增71千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 1,247千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 181千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列86千元。
  │  │  │  │4017481400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       318,860│       328,085│        -9,225│
  │  │  │  │4017481420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       143,477│       149,179│        -5,702│1.本年度預算數 143,477千元,包括人事費88,863
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費53,420千元,旅運費 1,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,966千元,較上年度淨增 158千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費38,895千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費21,319千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,597千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列所得稅扣繳申報作業等經費 2,935
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列約聘僱人員人事費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,297千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 263千元。
  │  │  │  │4017481421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       175,383│       178,906│        -3,523│1.本年度預算數 175,383千元,包括人事費 110,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費33,228千元,維護費 5,604千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 760千元,設備及投資25,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費96,657千元,較上年度淨增95千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費78,726千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,618千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 8人之人事費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列數據機租金 1,268千元、資料建檔費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,451千元、電腦報表紙、耗材經費 2,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及郵電、資訊教育訓練等經費 1,341千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 8,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦機房維護費 804千元,個人電腦設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備維護費 1,610千元,合共 2,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電子作業系統講習旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列差勤管制系統電腦設備購置經費 3,900
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │4017489000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       186,578│             -│       186,578│
  │  │  │  │4017489002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       183,502│             -│       183,502│高雄縣分局參與高雄縣稅捐稽徵處興建辦公大樓配
  │  │  │  │              │              │              │              │合款如列數。
  │  │  │  │4017489019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,076│             -│         3,076│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.安南稽徵所辦公設備購置經費 2,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換微縮影片閱讀機 2臺購置費 650千元。
  │  │  │  │4017489800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,050│         4,050│             0│仍照上年度預算數編列。
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