85C41750.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017500000    │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │       664,349│       591,170│        73,179│高雄市國稅局本年度預算數 664,349千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 591,170千元,增加73,179千元。
  │  │  │  │4017500100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       125,447│       122,874│         2,573│
  │  │  │  │4017500101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       125,447│       122,874│         2,573│1.本科目上年度預算數 128,260千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 5,386千元列入「納稅宣導及服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,447千元,包括人事費86,940
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費12,678千元,業務費13,920千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 4,305千元,旅運費 6,542千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,515千元,較上年度增加 4,052
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]恢復工友 4人之人事費 1,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,932千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,479千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 8人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約僱人員15人之統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 194千元,辦公器具養護費16千元,上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費70千元,合共 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列車輛稅金23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列非消耗品32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦公大樓電梯及空調維護費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 546
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列車輛油料費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列公務車輛保險費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列辦公大樓水電費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依車輛使用年期增列車輛養護費 225千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 增列訓練旅費70千元。
  │  │  │  │4017501000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        57,697│        55,468│         2,229│1.本科目上年度預算數50,082千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 5,386千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數57,697千元,包括人事費50,551千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,990千元,旅運費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費50,551千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 3,866千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列租稅教育及所得稅申報宣導經費 447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 3,280千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵寄綜所稅申報書郵資 422千元。
  │  │  │  │4017501100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       260,621│       245,679│        14,942│
  │  │  │  │4017501120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       133,733│       127,485│         6,248│1.本科目上年度預算數 125,361千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「電子處理及運用」科目移入 2,124千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 133,733千元,包括人事費 121,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,業務費 8,882千元,旅運費 2,989千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 121,862千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費 3,803千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列赴美國實習中級稅務行政管理之國
  │  │  │  │              │              │              │              │    外旅費 220千元及增列辦理營所稅查審旅費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 6,101千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦理綜所稅查核旅費 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 1,823千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列執行遏止逃漏維護租稅公平作業等旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 144千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017501121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        12,690│        11,473│         1,217│1.本年度預算數12,690千元,包括人事費11,986千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 589千元,旅運費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,986千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 704千元,較上年度增列執
  │  │  │  │              │              │              │              │    行稅務案件複核工作旅費26千元。
  │  │  │  │4017501122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       114,198│       106,721│         7,477│1.本科目上年度預算數 101,617千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政救濟案件處理」科目移入 2,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「資料管理」科目移入 2,114千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 114,198千元,包括人事費99,471
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費12,001千元,旅運費 835千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費99,471千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費 5,092千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理國稅稅款徵收業務旅費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 3,355千元,較上年度增列輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導金融機關經收稅款業務等旅費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 3,694千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    財務案件強制執行經費 2,830千元及核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理欠稅清理旅費 131千元,合共 2,961千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 2,586千元,與上年度同。
  │  │  │  │4017501200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │        22,337│        19,459│         2,878│1.本科目上年度預算數18,891千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政救濟案件處理」科目移入 568千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,337千元,包括人事費12,791千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,039千元,旅運費 250千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 4,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,791千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 4,374千元,較上年度增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理貨物稅查價及廠商檢查等旅費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,823千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,162千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列赴證券經紀商稽查代徵業務旅費 5千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列證券交易稅稽徵獎勵金 2,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢舉密告案件查緝經費 349千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列訪查及蒐集查緝案件資料旅費95千元。
  │  │  │  │4017501300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │違章及行政救濟│        90,792│        47,292│        43,500│
  │  │  │  │案件處理      │              │              │              │
  │  │  │  │4017501320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│違章案件處理  │        74,575│        32,263│        42,312│1.本年度預算數74,575千元,包括人事費11,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 824千元,旅運費72千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費61,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,687千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費62,728千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    財務罰鍰獎勵金42,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 160千元,較上年度同。
  │  │  │  │4017501321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│行政救濟案件處│        16,217│        15,029│         1,188│1.本科目上年度預算數18,587千元,配合科目調整
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,移出人事費 2,990千元列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目, 568千元列入「間接稅稽徵」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,217千元,包括人事費15,456千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 522千元,旅運費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,456千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政救濟案件處理經費 761千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4017501400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       101,250│        98,859│         2,391│
  │  │  │  │4017501420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        33,294│        32,557│           737│1.本科目上年度預算數34,671千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 2,114千元列入「稅款徵收及處理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,294千元,包括人事費24,325千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,847千元,旅運費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,325千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費 6,483千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 1,627千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列赴地政及戶政機關抄錄、影印課稅資料旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 859千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列赴資料庫房調閱案件旅費17千元。
  │  │  │  │4017501421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│        67,956│        66,302│         1,654│1.本科目上年度預算數68,426千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 2,124千元列入「稅務資料審查」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數67,956千元,包括人事費34,246千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,120千元,旅運費 442千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資14,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,691千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費46,265千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 683千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 7人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列輔導各廠商辦理媒體申報作業事宜等旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費60千元。
  │  │  │  │4017509000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         4,666│             -│         4,666│
  │  │  │  │4017509002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017509009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         1,600│             -│         1,600│高雄市國稅局辦理四維大樓停車場改建工程費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │4017509011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           566│             -│           566│汰換公務轎車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │4017509019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         2,500│             -│         2,500│高雄市國稅局辦公大樓發電機排煙改善工程費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │4017509800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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