85C42024.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020240000    │              │              │              │
  │17│  │  │國立彰化師範大│     1,021,573│       967,307│        54,266│國立彰化師範大學本年度預算數 1,021,573千元,
  │  │  │  │學            │              │              │              │較上年度法定預算數 967,307千元,增加54,266千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │5120240100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        84,315│        80,073│         4,242│
  │  │  │  │5120240101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        84,315│        80,073│         4,242│1.本年度預算數84,315千元,包括人事費53,815千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費18,651千元,維護費 7,605千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,190千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,815千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,921千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,207千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列設施養護費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員33人,增列統籌事務費 289
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費34千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 691千元,合共 1,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列辦公用消耗性用品 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費33
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費34千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)什項支出12,609千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度增加 1,468千元。
  │  │  │  │5120242000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       542,554│       492,297│        50,257│
  │  │  │  │5120242001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       507,574│       461,023│        46,551│1.本年度預算數 507,574千元,包括人事費 370,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,業務費43,505千元,維護費19,221千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,437千元,材料費 8,030千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資63,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 368,963千元,較上年度增加44,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,881千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設商業教育研究所碩士班,增加教職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 5人人事費 5,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班特教系、工教系、美術系、地
  │  │  │  │              │              │              │              │      理系、數學系、物理系、國文系各一班,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      加教職員28人人事費26,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 121,194千元,按現
  │  │  │  │              │              │              │              │    有大學部12系,研究所 7所,及博士班 4班編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列,較上年度增加新增研究所及自然增班等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文費用 2,016千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中等教育輔導經費15,401千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,129千元。
  │  │  │  │5120242002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        17,744│        17,744│             0│1.本年度預算數17,744千元,包括人事費13,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,052千元元,維護費 567千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 177千元,材料費 665千元,設備及投資 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │5120242031    │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        17,236│        13,530│         3,706│1.本年度預算數17,236千元,包括人事費 8,844千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,457千元,維護費 578千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 604千元,材料費 608千元,設備及投資 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 3,706千元。
  │  │  │  │5120242500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        81,130│        84,967│        -3,837│1.本年度預算數81,130千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費58,099千元,較上年度減少 4,657千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金17,514千元,較上年度增加 820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 5,517千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120249000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       312,525│       308,921│         3,604│
  │  │  │  │5120249002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       140,000│       186,894│       -46,894│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.體育館工程計19,000平方公尺,屬特殊建築,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  每平方公尺30,000元,核列建築費 570,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同內部設備經費 158,910千元,合共 728,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,分六年辦理,除81至84年度已編列 333
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,038千元外,本年度編列第五年經費 140,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度技職教育中心,二校區男生宿舍工程等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列86,894千元如數減列。
  │  │  │  │5120249009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        93,000│        54,500│        38,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.二校區公共設施工程費 273,600千元,分七年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除80至84年度已編列 233,500千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第六年經費15,000千元,較上年度減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.二校區甲區水土保持工程費 235,000千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除82至84年度已編列68,500千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第四年經費15,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.建築物無障礙整建工程16,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.校區無障礙環境及道路景觀工程18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.運動場及地下停車場興建工程29,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度辦理教室、研究室整建工程、校園無障礙
  │  │  │  │              │              │              │              │  環境整建規劃、校區廢污水及相關道路整建等工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程預算業已編竣,所列17,500千元如數減列。
  │  │  │  │5120249010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,800│         2,800│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦工作站及相關週邊設備費 2,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置印表機,個人電腦等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 2,800千元如數減列。
  │  │  │  │5120249011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│           409│          -409│上年度汰換小型客貨車一輛預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │09千元如數減列。
  │  │  │  │5120249019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        76,725│        64,318│        12,407│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書館設備費17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設研究所開辦費 1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般行政設備費33,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.專項設備費25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度新設研究所開辦費、課桌椅設備費、總機
  │  │  │  │              │              │              │              │  擴充及宿舍電話線路設備費等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列64,318千元如數減列。
  │  │  │  │5120249800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,049│         1,049│             0│仍照上年度預算數編列。
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