85C42171.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021710000    │              │              │              │
  │70│  │  │國立中國醫藥研│       163,154│       519,689│      -356,535│國立中國醫藥研究所本年度預算數 163,154千元,
  │  │  │  │究所          │              │              │              │較上年度法定預算數 519,689千元,減少 356,535
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │7121710100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,240│        14,918│        30,322│
  │  │  │  │7121710101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        38,640│        10,850│        27,790│1.本年度預算數38,640千元,包括人事費 9,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費19,354千元,維護費 5,990千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,779千元,特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,317千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費30,323千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增27,406千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合油價調整增加車輛油料費 2千元及配合
  │  │  │  │              │              │              │              │      新建大樓完工核實增列大樓緊急發電油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       144千元,合共 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新建大樓完工核實增列門禁刷卡保全保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建大樓完工核實增列大樓水電其他事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費14,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新建大樓完工依房屋實有面積核實伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列房屋建築修繕費 1,434千元及設施養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,390千元,合共 5,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列一次性搬遷費 3,500千元。
  │  │  │  │7121710102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,600│         4,068│         2,532│1.本年度預算數 6,600千元,包括業務費 3,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,000千元,材料費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加中醫藥資料庫輸入建檔等經費 2,532千元。
  │  │  │  │7121711000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │研究及實驗    │        87,764│        65,621│        22,143│
  │  │  │  │7121711020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│藥物研究與實驗│        69,640│        48,746│        20,894│1.本年度預算數69,640千元,包括人事費20,157千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,115千元,維護費 1,455千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 778千元,材料費10,185千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,000千元,委辦費 8,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,387千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藥物研究與實驗業務60,253千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加20,390千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列員工上下班車票費等旅運費 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列研究設備費20,000千元。
  │  │  │  │7121711021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│專著及提要編印│         6,211│         6,211│             0│1.本年度預算數 6,211千元,包括人事費 3,154千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,040千元,旅運費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,211千元,與上年度同,其內容
  │  │  │  │              │              │              │              │  包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專著及提要編印業務 5,576千元。
  │  │  │  │7121711022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│中醫學研究    │        11,913│        10,664│         1,249│1.本年度預算數11,913千元,包括人事費 204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 993千元,旅運費 182千元,委辦費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學術研討及實驗業務 1,379千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委託學術機構研究業務10,534千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加中醫研究中醫臨床療效之評估委辦費 534
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │7121719000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        30,000│       439,000│      -409,000│
  │  │  │  │7121719002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       439,000│      -439,000│上年度興建中國傳統醫學大樓第四期工程款業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 439,000千元如數減列。
  │  │  │  │7121719009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         5,000│             -│         5,000│新建大樓圍牆、景觀植栽等工程經費 5,000千元。
  │  │  │  │7121719010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         9,900│             -│         9,900│新建大樓電腦光纖網路及設備 9,900千元。
  │  │  │  │7121719011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         3,000│             -│         3,000│電話總機(含傳真、電腦數據機)系統外線30門、
  │  │  │  │              │              │              │              │內線 200門之設備及線路工程款。
  │  │  │  │7121719019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        12,100│             -│        12,100│1.實驗室冷凍櫃購置費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.廚房設備及桌椅購置費 4,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.演講廳內部視聽音響設備購置費 1,400千元。
  │  │  │  │7121719800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           150│           150│             0│仍照上年度預算數編列。
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