85C42178.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021780000    │              │              │              │
  │77│  │  │國立國父紀念館│       211,943│       218,262│        -6,319│國立國立紀念館本年度預算數 211,943千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 218,262千元,減少 6,319千元。
  │  │  │  │5321780100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       106,049│       106,289│          -240│
  │  │  │  │5321780101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       106,049│       106,289│          -240│1.本年度預算數 106,049千元,包括人事費79,211
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費13,282千元,維護費 6,862千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,252千元,材料費 2,172千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,211千元,較上年度淨增 1,011
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人、約僱人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 3人以及依事務勞力替代措施分年實施計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫規定減少技工 1人、工友 1人,計減 6人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之人事費 1,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,392千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 956千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘僱 4人以及依事務
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞力替代措施分年實施計畫規定減少技工 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人、工友 1人,計減 6人之統籌事務費51千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費 4千元及上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元,合共72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列其他事務費 2,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費32
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列車輛油料費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費48千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列員工上下班車票費 1,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)機電設施保養維護費 4,394千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中山公園設施及景觀維護費 3,052千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 240千元。
  │  │  │  │5321781000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        59,814│        63,810│        -3,996│
  │  │  │  │5321781020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│接待服務      │         4,410│         4,410│             0│1.本年度預算數 4,410千元,包括人事費 2,922千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為樓務管理工作維持費,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同。
  │  │  │  │5321781021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│館務活動      │        55,404│        59,400│        -3,996│1.本年度預算數55,404千元,包括人事費30,887千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,654千元,旅運費 556千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,887千元,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝文活動費 3,603千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)展覽活動費 7,104千元,較上年度減少 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊軟體製作費13,810千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元。
  │  │  │  │5321782000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │中山樓管理所  │        34,463│        34,463│             0│
  │  │  │  │5321782001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        25,667│        25,667│             0│1.本年度預算數25,667千元,包括人事費19,980千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,564千元,維護費 1,322千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,980千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,687千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列統籌事務費 9千元,其他事務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元,辦公器具養護費 1千元,合共 260
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費20
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費31千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列員工上下班車票費 249千元。
  │  │  │  │5321782002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│樓務管理      │         8,796│         8,796│             0│1.本年度預算數 8,796千元,包括業務費 1,926千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 6,714千元,獎勵及濟助費 156千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算均為樓務管理工作維持費,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  同。
  │  │  │  │5321789000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        10,717│        12,800│        -2,083│
  │  │  │  │5321789002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         3,717│         4,000│          -283│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.中山樓建築物結構檢查費 3,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度擴建館前地下展覽廳及文化廣場研究計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │5321789010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5321789019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,000│         8,800│        -1,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.整修演講廳及汰換座椅費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度消防設備改善預算業已編竣,所列 8,800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │5321789800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           900│           900│             0│本年度預算數仍照上年度編列。
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