85C42301.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │法務部        │     6,072,783│     5,494,939│       577,844│法務部本年度預算數 6,072,783千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 5,494,939千元,增加 577,844千元。
  │  │  │  │3523010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       264,364│       264,404│           -40│
  │  │  │  │3523010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       178,473│       176,149│         2,324│1.本科目上年度預算數 166,052千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「書刊及公報編印」科目移入 8,097千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「監所行政」科目移入 2,000千元,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 178,473千元,包括人事費 133,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元,事務費 7,357千元,業務費17,467千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 7,028千元,旅運費 7,141千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,000千元,獎勵及濟助費 2,213千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 131,247千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 4,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,476千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 273千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合員額裁減措施,減列聘用人員 3人約僱
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員 3人之統籌事務費77千元及辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 7千元,合共84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列非消耗品 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列儀器設備養護費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政業務經費12,638千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     145千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列監所雇用管理員遴用測驗經費 113千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列法務統計名詞專輯及其他書刊經費 435
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研討(考)暨進修業務訓練經費 7,671千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,962千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理行政革新及其他訓練業務經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項法規問題研究經費 3,312千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,961千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列行政程序法委員出席費 1,583千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務費緊縮原則核實減列 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列參加中美戰略性貿易保護諮商會議經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)法醫訓練補助 3,129千元,較上年度減列培訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    法醫師公費生經費 1,329千元。
  │  │  │  │3523010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        57,411│        59,808│        -2,397│1.本年度預算數57,411千元,包括人事費19,808千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,819千元,維護費 9,884千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,808千元,較上年度淨增 583千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施,減列聘用人員 3人約僱人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 3人之人事費 2,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊業務、軟硬體規劃、設計管理經費36,703
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 445千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理及維護本部相關資訊系統經費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)所屬機關資訊業務督導經費 900千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度會計事務自動化經費預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 3,425千元如數減列。
  │  │  │  │3523010103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│書刊及公報編印│             -│             -│             -│本科目上年度預算數 8,097千元,配合科目調整移
  │  │  │  │              │              │              │              │出辦理書刊編印經費 8,097千元列入「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │科目,淨計如列數。
  │  │  │  │3523010104    │              │              │              │
  │  │  │ 4│政風業務      │        28,480│        28,447│            33│1.本年度預算數28,480千元,包括人事費20,920千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,699千元,維護費 485千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,354千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政風業務工作經費 8,126千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     649千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 631千元。
  │  │  │  │3523011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │法律事務      │        52,632│        53,864│        -1,232│1.本年度預算數52,632千元,包括人事費26,723千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,574千元,旅運費 835千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,550千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 747千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少86千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列協助各機關解釋法規疑義事項會議經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 692千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列赴各大學、圖書館蒐集法規資料經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 924千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少76千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費20,963千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展商務仲裁業務經費 1,623千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 249千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列赴夏威夷、舊金山、紐約及華府等地考
  │  │  │  │              │              │              │              │      察商業仲裁制度旅運費 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)民法及資訊法律問題研究經費 4,133千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 596千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列赴美、日考察政府資訊公開法及電腦個
  │  │  │  │              │              │              │              │      人資料保護法經費 312千元。
  │  │  │  │3523011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察行政      │       124,673│       124,524│           149│1.本年度預算數 124,673千元,包括人事費20,086
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,861千元,旅運費 1,726千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,214千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,291千元,較上年度減少 252千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 843千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少55千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考察國外檢察制度經費 991千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢舉賄選獎金經費 100,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)委託國防部銷燬扣案槍彈刀械經費 1,334千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 148千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3523011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │監所行政      │        94,239│        86,668│         7,571│1.本科目上年度預算數84,556千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出辦公用雜項設備購置費 2,000千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目,移出辦公用雜項設備購置費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元列入「監獄行政管理」科目,另由「教誨
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育」科目移入 4,300千元,移出移入數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數94,239千元,包括人事費34,567千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費45,774千元,維護費 215千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,484千元,材料費 6,642千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   600千元,獎勵及濟助費 4,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,883千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理監所行政業務經費 6,074千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,241千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理監所業務講習經費 1,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監所教化業務經費 3,131千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理教化人員講習經費 2,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)受刑人及被告醫療經費33,492千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增11,823千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列受刑人及被告醫療檢驗經費 1,614千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列妨害風化罪受刑人強制診療費11,016千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)被告及受刑人移送煙毒勒戒醫療經費19,859千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 6,031千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理東部煙毒勒戒經費 4,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依材料費緊縮原則核實減列 1,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)受刑人及其家屬慰濟金經費 2,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少受刑人及家屬慰濟金 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列受刑人監外技能訓練經費 4,300千元。
  │  │  │  │3523011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法保護      │       107,096│       109,540│        -2,444│1.本年度預算數 107,096千元,包括人事費20,049
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費27,123千元,旅運費 507千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助59,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,051千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理保護行政業務經費55,111千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加辦理各地檢署觀護人在職訓練及榮譽觀護
  │  │  │  │              │              │              │              │    人專業訓練經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理犯罪問題研究暨防制青少年犯罪方案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,890千元,較上年度增加辦理防制青少年犯
  │  │  │  │              │              │              │              │    罪經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理推展平民法律扶助及服務工作經費14,469
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 2,546千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列攝製法律教育及拷貝法律知識錄影
  │  │  │  │              │              │              │              │      帶經費 1,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 4,475
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理法律教育研習活動經費 5,300千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 589千元。
  │  │  │  │7523012000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官退休退養│         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,係依司法官退養金給與
  │  │  │  │給付          │              │              │              │辦法規定編列,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │8923013000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │國家賠償金    │        10,000│        10,000│             0│本年度預算數10,000千元,係依國家賠償法規定編
  │  │  │  │              │              │              │              │列,均屬損失及賠償費,與上年度同。
  │  │  │  │3523014100    │              │              │              │
  │  │ 8│  │行刑及羈押    │     3,212,658│     3,018,132│       194,526│
  │  │  │  │3523014101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│監獄行政管理  │       626,152│       580,789│        45,363│1.本科目上年度預算數 624,942千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出辦理監獄行政業務經費35,243千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「感訓及技能訓練」科目,移出警官分班訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 9,098千元,列入「教誨教育」科目,另由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「監所行政」科目移入 188千元,移出移入數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 626,152千元,包括人事費 328,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,事務費72,699千元,業務費56,529千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費69,012千元,旅運費26,769千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資69,317千元,特別費 3,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 328,490千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費12,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 181,054千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 7,303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 5,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為因應戒護各監獄收容人需要增加管理員65
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,配合增列統籌事務費 481千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費70千元,合共 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列非消耗品 483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列各監獄專項水電費 5,889千元,儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備養護費 1,720千元,合共 7,609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 391千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費 116,608千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加25,435千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為因應戒護各監獄收容人需要增加管理員65
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,配合增列上下班車票費 899千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備費 650千元,合共 1,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各監獄改善內部設施經費23,813千元。
  │  │  │  │3523014122    │              │              │              │
  │  │  │ 2│教誨教育      │       271,574│       272,003│          -429│1.本科目上年度預算數 309,396千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出辦理教誨教育經費42,191千元列入「感
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓及技能訓練」科目,移出辦理受刑人監外技能
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓練經費 4,300千元列入「監所行政」科目;另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「監獄行政管理」科目移入 9,098千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 271,574千元,包括人事費 225,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,業務費38,810千元,材料費 7,512千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,821千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 4,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各監獄附設補習學校業務經費69,003千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 3,342千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費46,222千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,235千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各監獄辦理技藝訓練及教誨業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)矯治人員訓練中心業務經費20,528千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 3,133千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列警官分班訓練經費 1,465千元。
  │  │  │  │3523014123    │              │              │              │
  │  │  │ 3│作業管理及訓練│        97,916│        94,070│         3,846│1.本科目上年度預算數99,829千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出辦理作業技能訓練經費 5,759千元,列人
  │  │  │  │              │              │              │              │  「感訓及技能訓練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,916千元,包括人事費96,399千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費96,399千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)作業成品管理經費 758千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)指導作業技能訓練經費 759千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列84千元。
  │  │  │  │3523014124    │              │              │              │
  │  │  │ 4│疾病預防及治療│       101,986│        97,853│         4,133│1.本科目上年度預算數 101,834千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出辦理疾病預防及治療經費 3,981千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列人「感訓及技能訓練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 101,986千元,包括人事費57,056
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,材料費44,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,056千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)疾病預防及治療經費41,620千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加受刑人疾病治療經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 3,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加受刑人尿液檢驗費 250千元。
  │  │  │  │3523014125    │              │              │              │
  │  │  │ 5│警衛管理及戒護│     1,480,675│     1,339,062│       141,613│1.本科目上年度預算數 1,444,469千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出辦理行刑羈押業務經費 105,407千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列人「感訓及技能訓練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,480,675千元,包括人事費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,031千元,業務費51,972千元,旅運費12,672
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,416,031千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    38,839千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 3,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費56,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各監獄戒護人員超時值勤費53,233千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為因應戒護各監獄收容人需要增加管理員65
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,配合增列人事費32,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行刑羈押業務經費49,875千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    受刑人服裝費 854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提領受刑人及移監管理經費12,672千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加受刑人移監旅運費 2,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,097千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 233千元。
  │  │  │  │3523014130    │              │              │              │
  │  │  │ 6│受刑人及被告給│       634,355│       634,355│             0│本年度預算數 634,355千元,係按各監獄一般受刑
  │  │  │  │養            │              │              │              │人每人每月給養費 1,527元,病犯受刑人每人每月
  │  │  │  │              │              │              │              │給養費 1,932元,少年受刑人每人每月給養費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │42元,澎湖、金門、綠島地區受刑人每人每月給養
  │  │  │  │              │              │              │              │費 1,817元計列,與上年度同。
  │  │  │  │3523014200    │              │              │              │
  │  │ 9│  │少年輔育      │       356,017│       349,686│         6,331│
  │  │  │  │3523014201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔育行政管理  │        68,745│        65,675│         3,070│1.本年度預算數68,745千元,包括人事費52,766千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,498千元,業務費 3,717千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,826千元,旅運費 2,366千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資20千元,特別費 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,766千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,298千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 450千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非消耗品21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為因應戒護各少輔院收容人需要增加管理員
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人,配合增列統籌事務費26千元、辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 2千元,合共28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增加車輛油料費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列各少輔院專項水電費 319千元,管理員
  │  │  │  │              │              │              │              │      制服費 159千元,合共 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,681千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為因應戒護各少輔院收容人需要增加管理員
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人,配合增加上下班車票費28千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備費20千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各少輔院辦理輔育業務旅運費40千元。
  │  │  │  │3523014222    │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年教養      │       198,648│       195,182│         3,466│1.本年度預算數 198,648千元,包括人事費 173,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費21,403千元,旅運費 1,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 120,271千元,較上年度增加 7,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 4,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各監獄戒護人員超時值勤費 2,238千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應戒護各少輔院收容人需要增加管理員
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人,配合增列人事費 709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理學生教化管理工作經費12,041千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理附設補校業務經費66,336千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 3,065千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,404千元。
  │  │  │  │3523014223    │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年技藝訓練  │        40,365│        40,570│          -205│1.本年度預算數40,365千元,包括人事費30,951千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,305千元,維護費 921千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,198千元,設備及投資 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,212千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理技訓教育業務經費 2,747千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理習藝工作經費22,406千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     708千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 221千元。
  │  │  │  │3523014230    │              │              │              │
  │  │  │ 4│少年給養      │        48,259│        48,259│             0│本年度預算數48,259千元,係按各輔育院學生每人
  │  │  │  │              │              │              │              │每月給養費 1,865元編列,與上年度同。
  │  │  │  │3523014300    │              │              │              │
  │  │10│  │感訓及技能訓練│       609,173│       591,715│        17,458│1.本科目上年度預算數 399,134千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「監獄行政管理」科目移入35,243千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「教誨教育」科目移入42,191千元,由「作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理及訓練」科目移入 5,759千元,由「疾病預
  │  │  │  │              │              │              │              │  防及治療」科目移入 3,981千元,由「警衛管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  及戒護」科目移入 105,407千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 609,173千元,包括人事費 531,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,事務費10,763千元,業務費34,343千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 8,304千元,旅運費15,153千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,528千元,設備及投資 2,619千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 531,647千元,較上年度淨增19,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施,減列職員 3人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費10,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列戒護人員超時值勤費11,435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,699千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,226千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合員額裁減措施,減列職員 3人之事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元及維護費 3千元,合共42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理感訓技訓業務經費38,827千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各技訓所改善內部設施經費 956千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各技訓所專項水電費 613千元。
  │  │  │  │3523018100    │              │              │              │
  │  │11│  │非營業循環基金│       338,330│             -│       338,330│
  │  │  │  │3523018120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│監所作業基金  │       338,330│             -│       338,330│上年度未編列作業賸餘及以前年度未分配賸餘提列
  │  │  │  │              │              │              │              │撥充基金,本年度依規定於監所作業基金提列本年
  │  │  │  │              │              │              │              │度作業賸餘 225,930千元及以前年度未分配賸餘 1
  │  │  │  │              │              │              │              │12,400千元,合計如列數。
  │  │  │  │3523018700    │              │              │              │
  │  │12│  │改善監所計畫  │       661,634│       817,293│      -155,659│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.高雄少年輔育院遷建總工程費 923,077千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  七年辦理,除81至84年度已編列 700,000千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度續列第五年經費24,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台東監獄遷建總工程費 745,440千元,分五年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除畢~度已編列 200,000千元外,本年度續
  │  │  │  │              │              │              │              │  列第二年設計規劃經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.基隆監獄遷建工程總經費 1,305,179千元,分十
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除恩隻~度已編列 267,920千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度續列第四年經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.綠島技能訓練所改建總工程費 323,100千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  三年辦理,除83至釵~度已編列 150,000千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度續列第三年經費 173,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.台中女子外役監獄新建總工程費 243,743千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分三年辦理,除84年度已編列55,500千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度續列第二年經費 184,667千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.武陵外役監獄擴建總工程費 439,454千元,分四
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除84年度已編列 5,500千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  續列第二年經費 123,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.自強外役監獄擴建總工程費 392,735千元,分三
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除84年度已編列 5,500千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  續列第二年經費 114,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.福建金門監獄馬祖連江分監擴建經費19,523千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度嘉義監獄遷建後續工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 817,293千元如數減列。
  │  │  │  │3523019000    │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│       226,223│        53,369│       172,854│
  │  │  │  │3523019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523019009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        15,000│             -│        15,000│台南監獄及台南看守所合建蓄水池乙座工程費15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │3523019010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        40,000│        28,510│        11,490│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.支援檢察官辦案系統及補充檢察官辦案個人電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作站配置設備經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度支援檢察官辦案系統電腦設備購置預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列28,510千元如數減列。
  │  │  │  │3523019011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        26,564│         4,699│        21,865│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換明德外役監獄首長座車 1輛購置費 635千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換嘉義監獄公務轎車 1輛購置費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換法務部及金門監獄旅行車各 1輛,合共 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換屏東、自強外役監獄及泰源技能訓練所小型
  │  │  │  │              │              │              │              │  客貨車各 1輛,合共 3輛購置費 1,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換花蓮監獄大型貨車 1輛購置費 1,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換台北、嘉義、台東、花蓮、桃園、及明德外
  │  │  │  │              │              │              │              │  役監獄中型警備車各 1輛,合共 6輛購置費12,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.汰換台中、台南及澎湖監獄救護車各 1輛,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   3輛購置費 2,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.汰換花蓮監獄消防車 1輛購置費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.汰換法務部暨所屬各監獄、少輔院、技訓所機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   106輛購置費 4,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 上年度嘉義、屏東監獄及綠島技訓所新增車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置預算業已編竣,所列 4,699千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523019019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       144,659│        20,160│       124,499│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各監獄、少輔院及技訓所增強安全設施(備):
  │  │  │  │              │              │              │              │  計添購蛇腹型刺絲網、發電機、消防加壓泵浦、
  │  │  │  │              │              │              │              │  安全玻璃、監視及警報(鈴)系統、電腦刺絲感
  │  │  │  │              │              │              │              │  應系統、照明設備、金屬探測器、瓦斯噴霧器、
  │  │  │  │              │              │              │              │  無線電對講機、鍋爐、舍房鐵門(窗)(鎖)、
  │  │  │  │              │              │              │              │  相關安全及消防設施(備)等購置費 144,659千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度各監所金屬探測門63座購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列20,160千元如數減列。
  │  │  │  │3523019800    │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │        10,744│        10,744│             0│仍照上年度預算數編列。
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