85C42330.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023300000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │臺灣高等法院檢│     2,707,772│     3,066,436│      -358,664│臺灣高等法院檢察署及所屬本年度預算數 2,707,7
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │72千元,較上年度法定預算數 3,066,436千元,減
  │  │  │  │              │              │              │              │少 358,664千元。
  │  │  │  │3523300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       142,427│       139,087│         3,340│
  │  │  │  │3523300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       142,427│       139,087│         3,340│1.本年度預算數 142,427千元,包括人事費 104,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,事務費11,840千元,業務費14,746千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 4,969千元,旅運費 5,642千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 104,960千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 4,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,091千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費11,687千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費 2,624千元,較上年度依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費78千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)贓證物及仿冒品之保管 7,987千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 174千元。
  │  │  │  │3523301000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       205,306│       200,221│         5,085│1.本年度預算數 205,306千元,包括人事費 173,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費25,397千元,旅運費 1,961千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,218千元,設備及投資 1,290千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 173,440千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務25,456千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 2,661千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依材料費緊縮原則核實減列 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵查經濟犯罪業務 2,491千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務 3,919千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列74千元。
  │  │  │  │3523304100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │行刑及羈押    │     1,556,341│     1,507,959│        48,382│
  │  │  │  │3523304101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押行政管理  │       346,872│       343,528│         3,344│1.本年度預算數 346,872千元,包括人事費 190,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,事務費41,451千元,業務費36,066千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費41,151千元,旅運費15,495千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資20,525千元,特別費 1,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 190,192千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 118,753千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 4,059千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 3人,配合增列統籌事務費22千元,業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4千元,辦公器具養護費 3千元及儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備養護費 3千元,合共32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費37,927千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,146千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 3人,配合增列專項事務費22千元,上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班車票費92千元及辦公設備費30千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]各看守所內部設施經費19,325千元,係以本
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度監所作業基金作業賸餘提列13,725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,及以前年度監所作業基金作業賸餘提列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,600千元支應,較上年度增加 2,002千元。
  │  │  │  │3523304123    │              │              │              │
  │  │  │ 2│作業管理及訓練│        23,610│        22,897│           713│1.本年度預算數23,610千元,包括人事費22,851千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,851千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告作業管理及技能訓練 759千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │3523304124    │              │              │              │
  │  │  │ 3│疾病預防及治療│        41,254│        42,387│        -1,133│1.本年度預算數41,254千元,包括人事費23,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,材料費17,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,744千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告疾病預防及治療17,510千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    材料費緊縮原則核實減列 1,949千元。
  │  │  │  │3523304125    │              │              │              │
  │  │  │ 4│警衛管理及戒護│       803,529│       758,071│        45,458│1.本年度預算數 803,529千元,包括人事費 774,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,業務費26,673千元,旅運費 2,332千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 774,524千元,較上年度增加48,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費18,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 3人,配合增列人事費 1,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各看守所戒護人員超時值勤費28,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理警衛管理戒護業務26,673千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,925千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 3人,配合增列業務費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)被告及少年解送業務 2,332千元,為因應戒護
  │  │  │  │              │              │              │              │    各看守所收容人需要,增加管理員 3人,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加解犯旅運費39千元。
  │  │  │  │3523304130    │              │              │              │
  │  │  │ 5│受刑人及被告給│       341,076│       341,076│             0│本年度預算數 341,076千元,均係獎勵及濟助費,
  │  │  │  │養            │              │              │              │係按各看守所一般被告每人每月 1,527元,臺灣澎
  │  │  │  │              │              │              │              │湖看守所一般被告每人每月 1,817元計列,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度同。
  │  │  │  │3523304300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │少年觀護      │       284,984│       253,656│        31,328│
  │  │  │  │3523304301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│觀護行政管理  │        72,349│        68,957│         3,392│1.本年度預算數72,349千元,包括人事費49,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,319千元,業務費 5,399千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,813千元,旅運費 2,412千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,252千元,特別費 1,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,378千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,066千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 218千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員30人,配合增列統籌事務費 222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,業務費36千元,辦公器具養護費33千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      儀器設備養護費33千元,合共 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,905千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,327千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員30人,配合增列專項事務費 222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,上下班車票費 920千元及辦公設備費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 1,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]各少年觀謢所內部設施經費 482千元,係以
  │  │  │  │              │              │              │              │      本年度監所作業基金作業賸餘提列 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,及以前年度監所作業基金作業賸餘提列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元支應,較上年度減少 115千元。
  │  │  │  │3523304325    │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年管理      │       175,349│       147,413│        27,936│1.本年度預算數 175,349千元,包括人事費 163,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,業務費 7,504千元,旅運費 2,070千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 163,881千元,較上年度增加28,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員30人,配合增列人事費16,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各少年觀護所戒護人員超時值勤費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年觀護業務 9,398千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     635千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依材料費緊縮原則核實減列 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員30人,配合增列業務費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年觀護差旅費 2,070千元,較上年度為
  │  │  │  │              │              │              │              │    因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    員30人,配合增列觀護旅運費 395千元。
  │  │  │  │3523304330    │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年給養      │        37,286│        37,286│             0│本年度預算數37,286千元,均係獎勵及濟助費,係
  │  │  │  │              │              │              │              │按各少年觀護所一般被告每人每月 1,927元,臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │澎湖少年觀護所少年給養每人每月 2,927元計列,
  │  │  │  │              │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │3523304500    │              │              │              │
  │  │ 5│  │冤獄賠償      │         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │3523308700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │改善監所計畫  │       496,517│       806,203│      -309,686│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建苗栗看守所總經費 245,549千元,分三年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除81、83年度編列 200,000千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第三年經費45,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建彰化監獄總經費 1,188,617千元,分七年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除79、80、82、83、84年度編列 983,135千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第六年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.遷建雲林看守所總經費 826,414千元,分四年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除83年度編列50,000千元外,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │  二年經費23,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.遷建桃園少年觀護所總經費 704,294千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除80、82、83、84年度編列 658,757千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第五年經費45,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.遷建新竹少年觀護所總經費 656,894千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除81、83年度編列 310,000千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第三年經費80,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.遷建臺中少年觀護所總經費 559,914千元,分六
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除80、82、83、84年度編列 308,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第五年經費 151,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.遷建高雄少年觀護所總經費 518,622千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除81、82、83、84年度編列 468,622千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第五年經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度改善監所計畫預算業已編竣,所列 806,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元如數減列。
  │  │  │  │3523309000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        12,620│       149,733│      -137,113│
  │  │  │  │3523309002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       139,622│      -139,622│上年度房屋建築預算業已編竣,所列 139,622千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │3523309009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         2,565│             -│         2,565│係高雄看守所興建蓄水池工程 2,565千元。
  │  │  │  │3523309010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523309011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        10,055│         6,831│         3,224│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣高等法院檢察署汰換中型警備車一輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,125千元,臺灣臺北看守所汰換消防車一輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 2,500千元,臺灣嘉義看守所汰換公務轎車
  │  │  │  │              │              │              │              │  一輛購置費 566千元,臺灣高雄看守所汰換救護
  │  │  │  │              │              │              │              │  車一輛購置費 750千元,合共 5,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換機車 104
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,每輛購置費39,500元,合共 4,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 6,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元如數減列。
  │  │  │  │3523309019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│         3,280│        -3,280│上年度增購其他設備預算業已編竣,所列 3,280千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3523309800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,577│         4,577│             0│仍照上年度預算數編列。
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