85C42331.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023310000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │臺灣高等法院臺│        76,402│        68,695│         7,707│臺灣高等法院臺中分院檢察署本年度預算數76,402
  │  │  │  │中分院檢察署  │              │              │              │千元,較上年度法定預算數68,695千元,增加 7,7
  │  │  │  │              │              │              │              │07千元。
  │  │  │  │3523310100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        27,452│        24,599│         2,853│
  │  │  │  │3523310101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        27,452│        24,599│         2,853│1.本年度預算數27,452千元,包括人事費23,480千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,336千元,業務費 906千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,025千元,旅運費 489千元,特別費 216千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,480千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,113千元,較上年度凈
  │  │  │  │              │              │              │              │    減48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列電腦設備維護費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 859千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列32千元。
  │  │  │  │3523311000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        48,780│        43,926│         4,854│1.本年度預算數48,780千元,包括人事費45,819千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,095千元,旅運費 686千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,819千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 2,248千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 208千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 713千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │3523319000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523319010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523319011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523319800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           170│           170│             0│仍照上年度預算數編列。
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