85C42334.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │0023340000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣高等法院花│        38,801│        30,955│         7,846│臺灣高等法院花蓮分院檢察署本年度預算數38,801
  │  │  │  │蓮分院檢察署  │              │              │              │千元,較上年度法定預算數30,955千元,增加 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │46千元。
  │  │  │  │3523340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,887│        18,169│         3,718│
  │  │  │  │3523340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        21,887│        18,169│         3,718│1.本年度預算數21,887千元,包括人事費18,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 799千元,業務費 752千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   850千元,旅運費 458千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,812千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,426千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列專項維護費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 470千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非消耗品12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員工上下班車票費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費 170千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 9千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3523341000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        14,630│        12,706│         1,924│1.本年度預算數14,630千元,包括人事費13,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 864千元,旅運費 583千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,047千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 1,167千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 435千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強督導鄉鎮市調解業務經費25千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │3523349000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,204│             -│         2,204│
  │  │  │  │3523349010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523349011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,204│             -│         2,204│汰換中型警備車 1輛,每輛購置費 2,125千元,機
  │  │  │  │              │              │              │              │車 2輛,每輛購置費39,500元,合共 2,204千元。
  │  │  │  │3523349800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │            80│            80│             0│仍照上年度預算數編列。
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