85C42343.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023430000    │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣板橋地方法│       211,586│       207,239│         4,347│臺灣板橋地方法院檢察署本年度預算數 211,586千
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 207,239千元,增加 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │47千元。
  │  │  │  │3523430100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,254│        49,484│         1,770│
  │  │  │  │3523430101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        51,254│        49,484│         1,770│1.本年度預算數51,254千元,包括人事費38,491千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,938千元,業務費 1,784千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,955千元,旅運費 1,870千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,491千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,373千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 117千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列電腦設備維護費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 2,090千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費32千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 268千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3523431000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       159,879│       157,302│         2,577│1.本年度預算數 159,879千元,包括人事費 141,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,業務費15,019千元,旅運費 2,997千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 141,493千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 4,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費15,536千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,669千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 2,437千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務經費46千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 126千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人業務經費 241千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │3523439000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523439009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523439010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523439011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523439019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523439800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           453│           453│             0│仍照上年度預算數編列。
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