85C42352.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023520000    │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣彰化地方法│       103,835│       102,255│         1,580│臺灣彰化地方法院檢察署本年度預算數 103,835千
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 102,255千元,增加 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │80千元。
  │  │  │  │3523520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,311│        30,224│         1,087│
  │  │  │  │3523520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,311│        30,224│         1,087│1.本年度預算數31,311千元,包括人事費24,682千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,980千元,業務費 1,414千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,187千元,旅運費 880千元,特別費 168
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,682千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,445千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減67千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列電腦設備維護費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 999千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費28千元,較上年度依業務費緊縮
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則核實減列 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 157千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │3523521000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        72,250│        71,797│           453│1.本年度預算數72,250千元,包括人事費63,780千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,603千元,旅運費 1,607千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,780千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 7,209千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 702千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 988千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務經費41千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 118千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人業務經費 114千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │3523529000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│            40│             -│            40│
  │  │  │  │3523529010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523529011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            40│             -│            40│汰換機車 1輛購置費40千元。
  │  │  │  │3523529019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523529800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           234│           234│             0│仍照上年度預算數編列。
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