85C42390.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │3523900000    │              │              │              │
  │28│  │  │福建高等法院金│             -│             -│             -│
  │  │  │  │門分院檢察署  │              │              │              │
  │  │  │  │3523900100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         6,376│         6,238│           138│
  │  │  │  │3523900101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         6,376│         6,238│           138│1.本科目上年度預算數 6,953千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 715千元,列入「檢察業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,376千元,包括人事費 5,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 330千元,業務費 182千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元,旅運費 282千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,295千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,081千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523901000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │         5,516│         5,498│            18│1.本科目上年度預算數 4,783千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入人事費 715千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,516千元,包括人事費 4,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 138千元,旅運費 387千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,961千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)二審刑事案件偵查及執行處理經費 555千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列36千元。
  │  │  │  │3523909000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         6,366│             -│         6,366│
  │  │  │  │3523909001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         6,366│             -│         6,366│遷建用地整地、複丈鑑界及地上物遷移補償費,計
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │3523909800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │            20│            20│             0│仍照上年度預算數編列。
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