85C42391.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │0023910000    │              │              │              │
  │29│  │  │福建金門地方法│        23,711│        23,068│           643│福建金門地方法院檢察署本年度預算數23,711千元
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │,較上年度法定預算數23,068千元,增加 643千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3523910100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,540│        12,288│           252│
  │  │  │  │3523910101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,540│        12,288│           252│1.本年度預算數12,540千元,包括人事費11,091千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 560千元,業務費 197千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   380千元,旅運費 144千元,特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,091千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,449千元,較上年依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列22千元。
  │  │  │  │3523911000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        10,962│        10,729│           233│1.本年度預算數10,962千元,包括人事費10,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 169千元,旅運費 485千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,138千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 824千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列18千元。
  │  │  │  │3523919000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           158│             -│           158│
  │  │  │  │3523919002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523919010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523919011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           158│             -│           158│汰換公務機車 4輛購置費 158千元。
  │  │  │  │3523919019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523919800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │            51│            51│             0│仍照上年度預算數編列。
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