85C42395.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023950000    │              │              │              │
  │30│  │  │調查局及所屬  │     4,258,090│     3,788,809│       469,281│調查局及所屬本年度預算數 4,258,090千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 3,788,809千元,增加 469,281千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3523950100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     3,163,032│     3,057,433│       105,599│
  │  │  │  │3523950101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │     3,114,412│     3,010,296│       104,116│1.本科目上年度預算數 3,010,596千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出接待參觀經費 300千元,列入「調查
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,114,412千元,包括人事費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,485千元,事務費84,071千元,業務費31,432
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費29,491千元,旅運費14,687千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  特別費 3,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,949,045千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,397千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員51人人事費35,946
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 136,343千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 102,284千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,793千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員51人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       661千元、辦公器具養護費55千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費 330千元,合共 1,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 1,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 1,808
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列新建辦公大樓設施養護費 1,775千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費53,079千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 305千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列新建辦公大樓專項水電費及清潔費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)接待各界人士參觀業務經費10,004千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 379千元。
  │  │  │  │3523950102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        48,620│        47,137│         1,483│1.本年度預算數48,620千元,包括人事費11,357千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,788千元,維護費13,969千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 440千元,設備及投資 5,066千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,876千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊作業經費36,894千元,較上年度淨增 833
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列電腦網路等維護費 1,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列光碟系統維護費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會計事務自動化維持經費 850千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3523951000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │司法調查保防業│       421,216│       409,610│        11,606│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │3523951001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│調查工作      │       174,956│       184,688│        -9,732│1.本科目上年度預算數 184,388千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 300千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 174,956千元,包括人事費57,447
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費71,591千元,旅運費23,180千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 2,738千元,獎勵及濟助費20,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查資料之蒐集與查證工作經費 106,250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 4,779
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查資料之處理與運用工作經費65,083千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 4,441千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)陳情檢舉工作經費 3,623千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 512千元。
  │  │  │  │3523951002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│廉政肅貪工作  │        66,590│        38,670│        27,920│1.本年度預算數66,590千元,包括人事費 3,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,017千元,旅運費26,537千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)貪瀆案件之偵辦工作經費23,881千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重點專案之偵辦工作經費32,869千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增28,748千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依案伸算增列公職選舉配合檢察機關查察賄
  │  │  │  │              │              │              │              │      選業務費15,362千元及旅運費13,725千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共29,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貪瀆案件之研析與預防工作經費 2,870千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫協調廉政工作之推動工作經費 4,410千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 828千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)貪瀆資料之處理與運用工作經費 2,560千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3523951003    │              │              │              │
  │  │  │ 3│犯罪防制工作  │        46,343│        47,603│        -1,260│1.本科目上年度預算數 117,744千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出查緝煙毒經費67,146千元,列入「查緝
  │  │  │  │              │              │              │              │  煙毒工作」科目,及移出參加會議及考察工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,995千元,列入「養成教育及專精訓練」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,343千元,包括人事費 3,037千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,856千元,旅運費17,950千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經濟犯罪防制執行會報工作經費 2,746千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 780千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)預防經濟犯罪工作經費 1,310千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)犯罪防制資料之處理與運用工作經費 2,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)偵辦經濟犯罪與一般犯罪案件工作經費28,807
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 462千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際反貪瀆犯罪研討會及資料交換工作經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,470千元,較上年度核實減列人事費18千元。
  │  │  │  │3523951004    │              │              │              │
  │  │  │ 4│查緝煙毒工作  │        65,181│        67,146│        -1,965│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數係由「犯
  │  │  │  │              │              │              │              │  罪防制工作」科目項下查緝煙毒工作經費移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,181千元,包括人事費 840千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費10,086千元,旅運費13,755千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費28,500千元,設備及投資12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)查緝煙毒工作之偵查、蒐證與偵辦經費59,525
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獲案煙毒之管理工作經費 3,526千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際合作共同打擊毒品犯罪經費 2,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3523951005    │              │              │              │
  │  │  │ 5│保防工作      │        20,147│        21,141│          -994│1.本年度預算數20,147千元,包括人事費 5,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,326千元,旅運費 4,569千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 2,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協調推動全國保防工作經費 8,905千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行機關保防工作經費11,242千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列人事費 180千元。
  │  │  │  │3523951006    │              │              │              │
  │  │  │ 6│偵防工作      │        37,556│        39,345│        -1,789│1.本年度預算數37,556千元,包括人事費 5,448千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,581千元,旅運費 8,283千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 9,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)偵防線索發掘與管制工作經費 4,172千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)線索、專案偵查工作經費10,928千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 675千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)案件偵辦工作經費13,181千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     876千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)僑防工作經費 4,472千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)檢肅流氓工作經費 4,803千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列人事費56千元。
  │  │  │  │3523951007    │              │              │              │
  │  │  │ 7│資料統計與研究│        10,443│        11,017│          -574│1.本年度預算數10,443千元,包括人事費 1,736千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,675千元,維護費 260千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費72千元,設備及投資 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資料之研究與運用工作經費 2,411千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 574千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資料編撰與出版工作經費 3,152千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料錄製之管理與運用工作經費 4,670千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)業務資料統計工作經費 210千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523952000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │電訊及科技檢驗│        87,951│        91,983│        -4,032│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │3523952001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│電訊器材及交通│         4,985│         5,128│          -143│1.本科目上年度預算數 5,668千元,配合科目調整
  │  │  │  │傳遞          │              │              │              │  ,移出電訊器材經費 540千元,列入「國內犯罪
  │  │  │  │              │              │              │              │  案件通訊監察業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,985千元,包括人事費 1,201千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 677千元,維護費 1,047千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,780千元,材料費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)確保電訊安全及電訊網路暢通工作經費 544千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少32千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實電訊器材及維護工作經費 1,380千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少33千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依材料費緊縮原則核實減列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)交通傳遞工作經費 3,061千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │3523952002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國內犯罪案件通│        71,468│        74,776│        -3,308│1.本科目上年度預算數73,736千元,配合科目調整
  │  │  │  │訊監察業務    │              │              │              │  ,由「電訊器材及交通傳遞」科目移入 540千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「科技檢驗工作」科目移入 500千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,468千元,包括人事費13,929千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,723千元,維護費18,542千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,622千元,材料費 1,172千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資11,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實通訊監察器材及維護工作經費30,472千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依材料費緊縮原則核實減列50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通訊監察業務之處理與協調工作經費 1,956千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 122千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依材料費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)通訊監察工作之執行工作經費39,040千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 3,136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,707千元。
  │  │  │  │3523952003    │              │              │              │
  │  │  │ 3│科技檢驗工作  │        11,498│        12,079│          -581│1.本科目上年度預算數12,579千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出檢驗鑑定經費 500千元,列入「國內犯罪
  │  │  │  │              │              │              │              │  案件通訊監察業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,498千元,包括人事費 776千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,758千元,維護費 4,813千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 891千元,材料費 3,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)檢驗鑑定工作經費 3,266千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     288千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依材料費緊縮原則核實減列 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)錄音(影)、攝影工作經費 724千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少74千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依材料費緊縮原則核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究與實驗工作經費 1,287千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少83千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依材料費緊縮原則核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)科技器材維護保養工作經費 6,221千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依材料費緊縮原則核實減列 132千元。
  │  │  │  │3523953000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │訓練業務      │        87,518│        92,285│        -4,767│
  │  │  │  │3523953001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│在職人員常年教│        10,544│        11,144│          -600│1.本科目上年度預算數11,204千元,配合科目調整
  │  │  │  │育            │              │              │              │  ,移出工作技能訓練經費60千元,列入「養成教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育及專精訓練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,544千元,包括人事費 588千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 5,236千元,旅運費 3,794千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查業務研究小組工作經費 435千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工作技能訓練與競賽工作經費 3,857千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 267千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文康活動工作經費 6,252千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 323千元。
  │  │  │  │3523953002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│養成教育及專精│        76,974│        81,141│        -4,167│1.本科目上年度預算數78,086千元,配合科目調整
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  ,由「在職人員常年教育」科目移入60千元,由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「犯罪防制工作」科目移入 2,995千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,974千元,包括人事費14,127千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費33,573千元,維護費10,482千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費10,127千元,設備及投資 8,665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本工作維持經費41,833千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,892千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專精訓練費30,616千元,較上年度減少 2,275
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出國考察、進修、研習及參加會議經費 4,525
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3523959000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│       489,587│       128,712│       360,875│
  │  │  │  │3523959001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        29,700│             -│        29,700│整建靶場中程計畫,本年度係南機組靶場土地購置
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數。
  │  │  │  │3523959002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       186,499│             -│       186,499│1.整建靶場中程計畫房屋建築總經費83,331千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分二年辦理,除83年度編列 6,800千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第二年經費76,531千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台中市站靶場整建工程經費38,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)南機組靶場整建工程經費38,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國內犯罪案件通訊監察作業場所暨科技檢驗及毒
  │  │  │  │              │              │              │              │  品保管庫設施工程經費 109,968千元。
  │  │  │  │3523959010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │       110,275│         1,548│       108,727│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公室自動化五年實施計畫資訊設備總經費 304
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,745千元,分五年辦理,除83年度編列10,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第二年經費 110,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 1,548
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3523959011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        14,486│             -│        14,486│1.汰換偵防車 1輛購置費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換機車 349輛購置費13,786千元。
  │  │  │  │3523959019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       148,627│       127,164│        21,463│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.科學偵查檢驗工作五年中程計畫總經費 370,184
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分五年辦理,除84年度編列85,612千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度辦理第二年設備購置經費 101,286千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦公室自動化五年實施計畫安全自動化設備總經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費44,761千元,分兩年辦理,本年度辦理第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備購置經費39,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.防彈衣、防彈盾牌、電擊棒等安全防護設備 7,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置科技儀器、基隆市站靶場設備、台南
  │  │  │  │              │              │              │              │  市站靶場設備、台南市站等三外勤處站新建大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公事務設備、毒品及安非他命保管庫設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 127,164千元如數減列。
  │  │  │  │3523959800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         8,786│         8,786│             0│仍照上年度預算數編列。
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