85C42603.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026030000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │能源研究發展基│       821,685│       876,987│       -55,302│1.能源研究發展基金本年度預算數 821,685千元,
  │  │  │  │金            │              │              │              │  較上年度法定預算數 876,987千元,減少55,302
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本基金依據能源管理法及其施行細則第二條之規
  │  │  │  │              │              │              │              │  定,全數由臺電及中油營業收入 0.5%範圍內提
  │  │  │  │              │              │              │              │  列撥充支應。
  │  │  │  │5226030100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,513│        22,358│          -845│
  │  │  │  │5226030101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        15,954│        17,770│        -1,816│1.本科目上年度預算數18,219千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 449千元列入「能源規劃及管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,954千元,包括人事費 5,292千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,702千元,業務費 7,035千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 411千元,旅運費 370千元,特別費 144千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費15,069千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,381千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列事務費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列公文檔案縮影等經費 347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列一次性房屋建築修繕等經費 512千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則核實減列 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)能源業務管理經費 885千元,較上年度減少印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製年報、專題研究報告及會議資料等經費 435
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5226030102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         5,559│         4,588│           971│1.本年度預算數 5,559千元,包括人事費50千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 5,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊業務推動經費 1,400千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟體設計等經費 922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊設施維護與操作經費 4,159千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加電腦主機與相關週邊設備租金等經費49
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5226031000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │能源研究發展  │       800,172│       853,393│       -53,221│
  │  │  │  │5226031020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│能源科技研究發│       582,290│       625,100│       -42,810│1.本年度預算數 582,290千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)節約能源技術研究發展經費 387,090千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依委辦費撙節原則核實減列30,510千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)能源污染防治技術研究經費54,700千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依委辦費撙節原則核實減列17,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)替代能源技術研究發展經費81,520千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加太陽能技術研究等經費 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)能源效率管理制度研究經費58,980千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加進口車耗能合格車型審核作業研究等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,480千元。
  │  │  │  │5226031021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│能源節約服務及│       162,783│       170,294│        -7,511│1.本年度預算數 162,783千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)節約能源技術服務經費 136,910千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 7,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節約能源教育宣導經費25,873千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列節約能源宣導活動等經費79千元。
  │  │  │  │5226031022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│能源規劃及管理│        55,099│        57,999│        -2,900│1.本科目上年度預算數57,550千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 449千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,099千元,包括人事費 3,072千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,490千元,旅運費 1,680千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費38,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)能源資料管理經費16,553千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,501千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列研究計畫評審經費 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列能源資料製作等經費 661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列編輯出版「能源報導」等經費 4,417千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)能源規劃經費23,153千元,較上年度減少 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列研究計畫評審經費 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列研究報告印製等經費 353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 3,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)能源技術評估經費15,393千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,517千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列研究計畫評審經費 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理近代工程技術研討會等經費 212千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 939千元。
  │  │  │  │5226039000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,236│        -1,236│
  │  │  │  │5226039011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,236│        -1,236│上年度汰換公務轎車、擴音設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 1,236千元如數減列。
  │  │  │  │5226039019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│             -│             -│
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