85C42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │工業局 │ 3,522,797│ 3,550,611│ -27,814│1.工業局本年度預算數 3,522,797千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 3,603,311千元,減少80,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,603,311千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務調整,由「輔導產業公會發展」科目移出 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,列入中央標準局「專利行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下及「工業污染防治」科目移出50,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入行政院環境保護署空氣污染防制基金「固 │ │ │ │ │ │ │ │ 定污染源管制」項下,淨計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5926100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 113,157│ 104,656│ 8,501│ │ │ │ │5926100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,306│ 65,053│ 9,253│1.本年度預算數74,306千元,包括人事費61,296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,860千元,維護費 2,643千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 237千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,926千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 9,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,380千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 129千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費32千元。 │ │ │ │5926100110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 38,851│ 39,603│ -752│1.本年度預算數38,851千元,包括人事費 6,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32,045千元,維護費 642千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,824千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業行政及管理資訊業務34,874千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 849千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 153千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列82千元。 │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般工業行政 │ 251,745│ 233,700│ 18,045│ │ │ │ │5926102021 │ │ │ │ │ │ │ 1│金屬機械工業發│ 21,645│ 18,839│ 2,806│1.本年度預算數21,645千元,包括人事費20,509千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 900千元,旅運費 236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,509千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 236千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列95千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5926102022 │ │ │ │ │ │ │ 2│化學工業發展 │ 18,754│ 15,978│ 2,776│1.本年度預算數18,754千元,包括人事費17,974千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 365千元,旅運費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,380千元,較上年度淨增 3,370 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導化學工業發展業務經費 959千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 570千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 562 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 415千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │5926102023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生工業發展 │ 25,806│ 20,614│ 5,192│1.本年度預算數25,806千元,包括人事費24,994千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 494千元,旅運費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,248千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導民生工業發展業務經費 2,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 9千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費64 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查民生工業發展現況經費 318千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 327千元。 │ │ │ │5926102025 │ │ │ │ │ │ │ 4│工業用地開發管│ 17,939│ 17,988│ -49│1.本年度預算數17,939千元,包括人事費16,726千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 553千元,旅運費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,726千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列61千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度工業用地調查與研究預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,313千元如數減列。 │ │ │ │5926102026 │ │ │ │ │ │ │ 5│工業發展企劃 │ 29,349│ 29,095│ 254│1.本年度預算數29,349千元,包括人事費20,653千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,553千元,旅運費 5,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,489千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,800千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 5,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,514千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助1994年商業週刊亞洲高階主管研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 1,350千元。 │ │ │ │5926102027 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊電子工業發│ 22,718│ 18,451│ 4,267│1.本年度預算數22,718千元,包括人事費22,022千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 466千元,旅運費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,403千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 3,085千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 294千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5926102029 │ │ │ │ │ │ │ 7│工廠管理業務 │ 115,534│ 112,735│ 2,799│1.本年度預算數 115,534千元,包括人事費24,671 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費22,941千元,維護費22千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,956千元,設備及投資 120千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 1,200千元,委辦費64,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般工業行政業務經費16,147千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 668千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列全國工廠校正、 │ │ │ │ │ │ │ │ 查估業務經費 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政督導及考察工作經費 487千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工與工業安全業務經費 356千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 193千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費15,959千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,072千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列考察先進國家工業減廢暨廢棄物資源化 │ │ │ │ │ │ │ │ 再用成功案例之國外旅費 132千元。 │ │ │ │5226102200 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業技術升級輔│ 2,645,687│ 2,645,685│ 2│本科目係由上年度「工業升級輔導」科目改設。 │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │5226102231 │ │ │ │ │ │ │ 1│總體產業技術升│ 819,512│ 776,117│ 43,395│1.本科目係由上年度「產業技術輔導」科目改設。 │ │ │ │級輔導 │ │ │ │2.本科目上年度預算數 721,777千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「個別產業技術輔導」科目移入54,340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 819,512千元,包括業務費 4,842 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 151,500千元,委辦費 663,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業自動化技術升級工作經費 205,562千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增33,664千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列87,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列生產自動化技術輔導經費 122,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動產品品質提升工作經費 235,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依委辦費撙節原則核實減列 8,721千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強產品設計工作經費 219,000千元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增23,092千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 4,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列1995年國際工業設計社團協會年會暨國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際設計展經費28,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)策略性技術輔導工作經費57,850千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 3,510千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列策略性技術輔導計畫經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中心衛星工廠制度工作經費 101,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 8,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5226102232 │ │ │ │ │ │ │ 2│個別產業技術輔│ 1,707,630│ 1,720,465│ -12,835│1.本科目係由上年度預算「工業技術升級」科目改 │ │ │ │導 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 1,797,469千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出策略性技術輔導經費54,340千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「總體產業技術升級輔導」科目,規劃與評估經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,664千元列入「產業規劃與分析」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,707,630千元,包括業務費12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,補助費 704,250元,委辦費 990,794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動傳統工業技術升級工作經費 586,717千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加協助傳統業技術升級等工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動新興產業技術發展工作經費 1,120,913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減25,026千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理主導性新產品開發輔導補助經費75 │ │ │ │ │ │ │ │ ,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列推動工業合作專案計畫及軟體工業發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫案等委辦費52,122千元。 │ │ │ │5226102233 │ │ │ │ │ │ │ 3│輔導產業公會發│ 28,570│ 61,880│ -33,310│1.本年度預算數28,570千元,均屬委辦費。 │ │ │ │展 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動產業政策宣導工作經費 7,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列29,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立產業資訊系統工作經費16,070千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助公會建立自主輔導能力工作經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │5226102234 │ │ │ │ │ │ │ 4│產業規劃與分析│ 89,975│ 87,223│ 2,752│1.本科目係由上年度預算「產業分析研究」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數64,559千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「個別產業技術輔導」移入22,664千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數89,975千元,包括業務費18,924千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 974千元,設備及投資 720千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費69,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)總體產業規劃研究工作經費59,357千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列台灣產業發展升級策略長期研究計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兩岸工業發展互動模式及中日貿易逆差 │ │ │ │ │ │ │ │ 產品結構評估計畫經費 2,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個別產業調查分析研究工作經費10,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加電動車輛產業發展與推廣計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)計畫管制與評估工作經費20,618千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 2,046千元。 │ │ │ │5226102500 │ │ │ │ │ │ 4│ │工業污染防治與│ 219,376│ 230,259│ -10,883│ │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ │ │ │ │5226102510 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業污染防治 │ 150,729│ 150,779│ -50│1.本年度預算數 150,729千元,包括業務費 2,129 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 148,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業污染防治技術輔導工作經費83,129千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 3,650千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 5,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動污染防治技術服務團等計畫之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業減廢技術輔導工作經費67,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加工業減廢示範及推廣輔導、工業減廢 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊服務等經費 3,600千元。 │ │ │ │5226102511 │ │ │ │ │ │ │ 2│工業安全與災變│ 68,647│ 79,480│ -10,833│1.本年度預算數68,647千元,包括業務費 3,897千 │ │ │ │防治 │ │ │ │ 元,委辦費64,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業安全與輔導工作經費41,719千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 109千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工業安全衛生技術服務團等計畫之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列高壓氣體消費事業單位安全輔導計畫委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業災變預防與應變輔導工作經費26,928千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少10,942千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列10,800千元。 │ │ │ │5926102600 │ │ │ │ │ │ 5│ │工業技術人才培│ 237,060│ 274,291│ -37,231│1.本年度預算數 237,060千元,包括業務費 437千 │ │ │ │訓 │ │ │ │ 元,委辦費 236,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費64,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加電子工業人才培訓等經費 1,919 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費44,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依委辦費撙節原則核實減列 7,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)自動化人才培訓工作經費61,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少13,170千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列13,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費45,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依委辦費撙節原則核實減列 8,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業區規劃人才培訓經費 5,210千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列 910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度工業污染防治技術人才培訓工作經費預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 8,720千元如數減列。 │ │ │ │5926102700 │ │ │ │ │ │ 6│ │工業區規劃與管│ 46,668│ 54,850│ -8,182│1.本年度預算數46,668千元,均屬委辦費。 │ │ │ │理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業區開發規劃研究工作經費21,268千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,932千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區管理與輔導工作經費25,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列 6,250千元。 │ │ │ │5926109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,942│ 2,008│ 1,934│ │ │ │ │5926109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,000│ 600│ 2,400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公用電腦網路設備等週邊設備及通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 79│ -│ 79│汰換公務機車 2輛。 │ │ │ │5926109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 863│ 1,408│ -545│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換印刷機、幻燈機、飲水機及百葉窗等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置播音系統等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,408千元如數減列。 │ │ │ │5926109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,162│ 5,162│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |