85C42610.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026100000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │工業局        │     3,522,797│     3,550,611│       -27,814│1.工業局本年度預算數 3,522,797千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 3,603,311千元,減少80,514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,603,311千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務調整,由「輔導產業公會發展」科目移出 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元,列入中央標準局「專利行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目項下及「工業污染防治」科目移出50,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入行政院環境保護署空氣污染防制基金「固
  │  │  │  │              │              │              │              │  定污染源管制」項下,淨計如表列上年度預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │5926100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       113,157│       104,656│         8,501│
  │  │  │  │5926100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        74,306│        65,053│         9,253│1.本年度預算數74,306千元,包括人事費61,296千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 9,860千元,維護費 2,643千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 237千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,926千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 9,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,380千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 129千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費32千元。
  │  │  │  │5926100110    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        38,851│        39,603│          -752│1.本年度預算數38,851千元,包括人事費 6,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費32,045千元,維護費 642千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,824千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業行政及管理資訊業務34,874千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 849千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 153千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列82千元。
  │  │  │  │5926102000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般工業行政  │       251,745│       233,700│        18,045│
  │  │  │  │5926102021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金屬機械工業發│        21,645│        18,839│         2,806│1.本年度預算數21,645千元,包括人事費20,509千
  │  │  │  │展            │              │              │              │  元,業務費 900千元,旅運費 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,509千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 900千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 236千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列95千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5926102022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│化學工業發展  │        18,754│        15,978│         2,776│1.本年度預算數18,754千元,包括人事費17,974千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 365千元,旅運費 415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,380千元,較上年度淨增 3,370
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導化學工業發展業務經費 959千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 570千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 562
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費32
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 415千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │5926102023    │              │              │              │
  │  │  │ 3│民生工業發展  │        25,806│        20,614│         5,192│1.本年度預算數25,806千元,包括人事費24,994千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 494千元,旅運費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,248千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導民生工業發展業務經費 2,240千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費64
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查民生工業發展現況經費 318千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列 327千元。
  │  │  │  │5926102025    │              │              │              │
  │  │  │ 4│工業用地開發管│        17,939│        17,988│           -49│1.本年度預算數17,939千元,包括人事費16,726千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 553千元,旅運費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,726千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 553千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列61千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 660
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度工業用地調查與研究預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,313千元如數減列。
  │  │  │  │5926102026    │              │              │              │
  │  │  │ 5│工業發展企劃  │        29,349│        29,095│           254│1.本年度預算數29,349千元,包括人事費20,653千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,553千元,旅運費 5,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,489千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,800千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 350千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費45
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 5,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,514千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助1994年商業週刊亞洲高階主管研討
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 1,350千元。
  │  │  │  │5926102027    │              │              │              │
  │  │  │ 6│資訊電子工業發│        22,718│        18,451│         4,267│1.本年度預算數22,718千元,包括人事費22,022千
  │  │  │  │展            │              │              │              │  元,業務費 466千元,旅運費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,403千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 3,085千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 294千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 230千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 170千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5926102029    │              │              │              │
  │  │  │ 7│工廠管理業務  │       115,534│       112,735│         2,799│1.本年度預算數 115,534千元,包括人事費24,671
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費22,941千元,維護費22千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,956千元,設備及投資 120千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,200千元,委辦費64,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般工業行政業務經費16,147千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 668千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列全國工廠校正、
  │  │  │  │              │              │              │              │      查估業務經費 782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業行政督導及考察工作經費 487千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工與工業安全業務經費 356千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 193千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費15,959千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,072千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列考察先進國家工業減廢暨廢棄物資源化
  │  │  │  │              │              │              │              │      再用成功案例之國外旅費 132千元。
  │  │  │  │5226102200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │工業技術升級輔│     2,645,687│     2,645,685│             2│本科目係由上年度「工業升級輔導」科目改設。
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │5226102231    │              │              │              │
  │  │  │ 1│總體產業技術升│       819,512│       776,117│        43,395│1.本科目係由上年度「產業技術輔導」科目改設。
  │  │  │  │級輔導        │              │              │              │2.本科目上年度預算數 721,777千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「個別產業技術輔導」科目移入54,340千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 819,512千元,包括業務費 4,842
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 151,500千元,委辦費 663,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動工業自動化技術升級工作經費 205,562千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增33,664千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列87,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列生產自動化技術輔導經費 122,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動產品品質提升工作經費 235,600千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依委辦費撙節原則核實減列 8,721千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強產品設計工作經費 219,000千元較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增23,092千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 4,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列1995年國際工業設計社團協會年會暨國
  │  │  │  │              │              │              │              │      際設計展經費28,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)策略性技術輔導工作經費57,850千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 3,510千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列策略性技術輔導計畫經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動中心衛星工廠制度工作經費 101,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 8,150
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5226102232    │              │              │              │
  │  │  │ 2│個別產業技術輔│     1,707,630│     1,720,465│       -12,835│1.本科目係由上年度預算「工業技術升級」科目改
  │  │  │  │導            │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 1,797,469千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出策略性技術輔導經費54,340千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「總體產業技術升級輔導」科目,規劃與評估經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費22,664千元列入「產業規劃與分析」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 1,707,630千元,包括業務費12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,補助費 704,250元,委辦費 990,794千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動傳統工業技術升級工作經費 586,717千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加協助傳統業技術升級等工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動新興產業技術發展工作經費 1,120,913千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減25,026千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理主導性新產品開發輔導補助經費75
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列推動工業合作專案計畫及軟體工業發展
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫案等委辦費52,122千元。
  │  │  │  │5226102233    │              │              │              │
  │  │  │ 3│輔導產業公會發│        28,570│        61,880│       -33,310│1.本年度預算數28,570千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動產業政策宣導工作經費 7,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依委辦費撙節原則核實減列29,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立產業資訊系統工作經費16,070千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依委辦費撙節原則核實減列 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助公會建立自主輔導能力工作經費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │5226102234    │              │              │              │
  │  │  │ 4│產業規劃與分析│        89,975│        87,223│         2,752│1.本科目係由上年度預算「產業分析研究」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數64,559千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「個別產業技術輔導」移入22,664千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數89,975千元,包括業務費18,924千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 974千元,設備及投資 720千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費69,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)總體產業規劃研究工作經費59,357千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,798千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列台灣產業發展升級策略長期研究計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列兩岸工業發展互動模式及中日貿易逆差
  │  │  │  │              │              │              │              │      產品結構評估計畫經費 2,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)個別產業調查分析研究工作經費10,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加電動車輛產業發展與推廣計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)計畫管制與評估工作經費20,618千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 2,046千元。
  │  │  │  │5226102500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │工業污染防治與│       219,376│       230,259│       -10,883│
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │
  │  │  │  │5226102510    │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業污染防治  │       150,729│       150,779│           -50│1.本年度預算數 150,729千元,包括業務費 2,129
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 148,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業污染防治技術輔導工作經費83,129千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 3,650千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 5,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動污染防治技術服務團等計畫之業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業減廢技術輔導工作經費67,600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加工業減廢示範及推廣輔導、工業減廢
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊服務等經費 3,600千元。
  │  │  │  │5226102511    │              │              │              │
  │  │  │ 2│工業安全與災變│        68,647│        79,480│       -10,833│1.本年度預算數68,647千元,包括業務費 3,897千
  │  │  │  │防治          │              │              │              │  元,委辦費64,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動工業安全與輔導工作經費41,719千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 109千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工業安全衛生技術服務團等計畫之業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列高壓氣體消費事業單位安全輔導計畫委
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業災變預防與應變輔導工作經費26,928千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少10,942千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列10,800千元。
  │  │  │  │5926102600    │              │              │              │
  │  │ 5│  │工業技術人才培│       237,060│       274,291│       -37,231│1.本年度預算數 237,060千元,包括業務費 437千
  │  │  │  │訓            │              │              │              │  元,委辦費 236,623千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費64,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加電子工業人才培訓等經費 1,919
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費44,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依委辦費撙節原則核實減列 7,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)自動化人才培訓工作經費61,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少13,170千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列13,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費45,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依委辦費撙節原則核實減列 8,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業區規劃人才培訓經費 5,210千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依委辦費撙節原則核實減列 910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度工業污染防治技術人才培訓工作經費預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 8,720千元如數減列。
  │  │  │  │5926102700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │工業區規劃與管│        46,668│        54,850│        -8,182│1.本年度預算數46,668千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │理            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業區開發規劃研究工作經費21,268千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依委辦費撙節原則核實減列 1,932千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區管理與輔導工作經費25,400千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依委辦費撙節原則核實減列 6,250千元。
  │  │  │  │5926109000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,942│         2,008│         1,934│
  │  │  │  │5926109010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         3,000│           600│         2,400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公用電腦網路設備等週邊設備及通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │5926109011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            79│             -│            79│汰換公務機車 2輛。
  │  │  │  │5926109019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           863│         1,408│          -545│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換印刷機、幻燈機、飲水機及百葉窗等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置播音系統等設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,408千元如數減列。
  │  │  │  │5926109800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         5,162│         5,162│             0│仍照上年度預算數編列。
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