85C42620.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │國際貿易局及所│       834,688│       701,706│       132,982│國際貿易局及所屬本年度預算數 834,688千元,較
  │  │  │  │屬            │              │              │              │上年度法定預算數 701,706千元,增加 132,982千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │6126200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       155,535│       154,284│         1,251│
  │  │  │  │6126200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       155,535│       154,284│         1,251│1.本科目上年度預算數 145,401千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「輸出貿易管理」科目移入 8,883千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 155,535千元,包括人事費 144,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,事務費 7,653千元,維護費 1,423千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,358千元,特別費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 144,693千元,較上年度淨增 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 2人,工友 2人,計減 4人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,842千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 196千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列房屋建築修繕費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列本局人員進修訓練經費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期增列車輛養護費35千元。
  │  │  │  │6126201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易行政  │       162,185│       159,599│         2,586│
  │  │  │  │6126201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸入貿易管理  │        43,686│        42,959│           727│1.本科目上年度預算數43,213千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 254千元列入「國際組織業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數:
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,686千元,包括人事費43,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,470千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易管理旅運費 216千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列93千元。
  │  │  │  │6126201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│輸出貿易管理  │        33,334│        32,800│           534│1.本科目上年度預算數42,916千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 8,883千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  , 1,233千元列入「貿易企劃管理」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,334千元,包括人事費33,269千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,269千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸出貿易管理旅運費65千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列28千元。
  │  │  │  │6126201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際組織業務  │        19,737│        19,466│           271│1.本科目係由上年度預算「歐美地區貿易業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數18,726千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「輸入貿易管理」科目移入 254千元,「貨
  │  │  │  │              │              │              │              │  品分類管理」科目移入 486千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數19,737千元,包括人事費19,635千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,635千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際組織業務旅運費 102千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列43千元。
  │  │  │  │6126201023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│地區貿易業務  │        24,199│        23,776│           423│1.本科目係由上年度預算「其他地區貿易業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數23,566千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「貨品分類管理」科目移入 210千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數24,199千元,包括人事費24,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,137千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地區貿易業務旅運費62千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │6126201024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│貿易企劃管理  │        35,656│        35,109│           547│1.本科目係由上年度預算「貿易廠商管理」科目改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數33,602千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「輸出貿易管理」科目移入 1,233千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  貨品分類管理」科目移入人事費 274千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數35,656千元,包括人事費35,498千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,498千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貿易企劃管理旅運費 158千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列68千元。
  │  │  │  │6126201025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│貨品分類管理  │         5,573│         5,489│            84│1.本科目上年度預算數 6,459千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 486千元列入「國際組織業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目, 210千元列入「地區貿易業務」科目, 274
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「貿易企劃管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,573千元,包括人事費 5,548千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,548千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨品分類管理旅運費25千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列11千元。
  │  │  │  │6126201200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際貿易發展  │       515,411│       385,661│       129,750│
  │  │  │  │6126201220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│加強對日經貿工│        61,102│        61,102│             0│1.本年度預算數61,102千元,包括業務費 877千元
  │  │  │  │作            │              │              │              │  ,旅運費 377千元,補助及捐助13,938千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費45,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 286千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理台灣產品展經費14,192千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦費撙節原則核實減列 3,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進日本業者舉辦採購樣品展經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列展場佈
  │  │  │  │              │              │              │              │    置費 313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)對日產銷協調經費25,818千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     611千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列對通產省之業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      諮商旅費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列委託財團法人中
  │  │  │  │              │              │              │              │      日經濟貿易發展基金會辦理對日拓銷及產銷
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理中日商務交流活動經費 2,751千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)調查市場及追蹤聯繫經費 377千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)對日經貿交流及譯書經費 4,877千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度新增翻譯出版日本經貿書籍經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)設置對日貿易據點經費12,338千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 471千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助相關公會赴日設置貿易據點經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助廠商赴日設置拓銷據點租金 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │6126201221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│全面提昇產品形│       331,515│       201,765│       129,750│1.本年度預算數 331,515千元,包括補助及捐助 3
  │  │  │  │象            │              │              │              │  ,000千元,委辦費 318,515千元,獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度六個分支計畫,除一個為新增外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  係由上年度六個分支計畫檢討調整改設,其預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略規劃及管理工作經費30,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 4,384千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列形象顧問公司工作費 3,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列業務洽商、聯繫及追蹤之國外旅費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理形象推廣與管理工作經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委託國際市場調查公司舉辦基準調查費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經費14,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整合行銷推廣加強產品形象經費 212,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加62,151千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列國外廣告、公關及行銷活動費48,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國家產品形象週活動費13,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增聯合廣告方案經費62,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加舉辦自創品牌相關研討會經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│紡織品出口配額│       122,794│       122,794│             0│1.本年度預算數 122,794千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │管理          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)紡織品諮商談判經費28,800千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,170千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列紡品諮商談判經費 953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列紡品協定條款之執行與控管經費 628千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研析紡品國際協定及各進口國法令經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紡織品配額管理作業經費59,403千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 3,575千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理配額核配及相關文件簽發工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列配額管理法令規章之執行與檢討經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列紡品規定講解經費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理紡品稽核工作經費 1,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦理配額管理各項收退費作業經費 268
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)紡織品配額電腦作業經費34,591千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,405千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦作業業務經費 657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理廠商電腦連線及資訊提供業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       748千元。
  │  │  │  │6126209000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           566│         1,171│          -605│
  │  │  │  │6126209010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│前年度決算數係購置資訊設備經費所致。
  │  │  │  │6126209011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           566│           671│          -105│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車、機車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 671千元如數減列。
  │  │  │  │6126209019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           500│          -500│上年度汰換冷氣機、傳真機等辦公設備經費預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 500千元如數減列。
  │  │  │  │6126209800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           991│           991│             0│仍照上年度預算數編列。
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