85C42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國際貿易局及所│ 834,688│ 701,706│ 132,982│國際貿易局及所屬本年度預算數 834,688千元,較 │ │ │ │屬 │ │ │ │上年度法定預算數 701,706千元,增加 132,982千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 155,535│ 154,284│ 1,251│ │ │ │ │6126200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 155,535│ 154,284│ 1,251│1.本科目上年度預算數 145,401千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「輸出貿易管理」科目移入 8,883千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 155,535千元,包括人事費 144,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,事務費 7,653千元,維護費 1,423千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,358千元,特別費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 144,693千元,較上年度淨增 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人,工友 2人,計減 4人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,842千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 196千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列房屋建築修繕費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列本局人員進修訓練經費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費35千元。 │ │ │ │6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易行政 │ 162,185│ 159,599│ 2,586│ │ │ │ │6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸入貿易管理 │ 43,686│ 42,959│ 727│1.本科目上年度預算數43,213千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 254千元列入「國際組織業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數: │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,686千元,包括人事費43,470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,470千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易管理旅運費 216千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列93千元。 │ │ │ │6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輸出貿易管理 │ 33,334│ 32,800│ 534│1.本科目上年度預算數42,916千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 8,883千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ , 1,233千元列入「貿易企劃管理」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,334千元,包括人事費33,269千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,269千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸出貿易管理旅運費65千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列28千元。 │ │ │ │6126201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際組織業務 │ 19,737│ 19,466│ 271│1.本科目係由上年度預算「歐美地區貿易業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數18,726千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「輸入貿易管理」科目移入 254千元,「貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 品分類管理」科目移入 486千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數19,737千元,包括人事費19,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,635千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際組織業務旅運費 102千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列43千元。 │ │ │ │6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│地區貿易業務 │ 24,199│ 23,776│ 423│1.本科目係由上年度預算「其他地區貿易業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數23,566千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「貨品分類管理」科目移入 210千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數24,199千元,包括人事費24,137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,137千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地區貿易業務旅運費62千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │6126201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│貿易企劃管理 │ 35,656│ 35,109│ 547│1.本科目係由上年度預算「貿易廠商管理」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數33,602千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「輸出貿易管理」科目移入 1,233千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 貨品分類管理」科目移入人事費 274千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數35,656千元,包括人事費35,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,498千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貿易企劃管理旅運費 158千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列68千元。 │ │ │ │6126201025 │ │ │ │ │ │ │ 6│貨品分類管理 │ 5,573│ 5,489│ 84│1.本科目上年度預算數 6,459千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 486千元列入「國際組織業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目, 210千元列入「地區貿易業務」科目, 274 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「貿易企劃管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,573千元,包括人事費 5,548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,548千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨品分類管理旅運費25千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列11千元。 │ │ │ │6126201200 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際貿易發展 │ 515,411│ 385,661│ 129,750│ │ │ │ │6126201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│加強對日經貿工│ 61,102│ 61,102│ 0│1.本年度預算數61,102千元,包括業務費 877千元 │ │ │ │作 │ │ │ │ ,旅運費 377千元,補助及捐助13,938千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費45,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 286千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理台灣產品展經費14,192千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費撙節原則核實減列 3,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進日本業者舉辦採購樣品展經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依委辦費撙節原則核實減列展場佈 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)對日產銷協調經費25,818千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 611千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列對通產省之業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 諮商旅費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列委託財團法人中 │ │ │ │ │ │ │ │ 日經濟貿易發展基金會辦理對日拓銷及產銷 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理中日商務交流活動經費 2,751千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)調查市場及追蹤聯繫經費 377千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)對日經貿交流及譯書經費 4,877千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度新增翻譯出版日本經貿書籍經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)設置對日貿易據點經費12,338千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 471千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助相關公會赴日設置貿易據點經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助廠商赴日設置拓銷據點租金 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6126201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│全面提昇產品形│ 331,515│ 201,765│ 129,750│1.本年度預算數 331,515千元,包括補助及捐助 3 │ │ │ │象 │ │ │ │ ,000千元,委辦費 318,515千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度六個分支計畫,除一個為新增外, │ │ │ │ │ │ │ │ 係由上年度六個分支計畫檢討調整改設,其預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及管理工作經費30,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 4,384千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列形象顧問公司工作費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務洽商、聯繫及追蹤之國外旅費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理形象推廣與管理工作經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委託國際市場調查公司舉辦基準調查費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經費14,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整合行銷推廣加強產品形象經費 212,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加62,151千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國外廣告、公關及行銷活動費48,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國家產品形象週活動費13,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增聯合廣告方案經費62,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加舉辦自創品牌相關研討會經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │6126201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│紡織品出口配額│ 122,794│ 122,794│ 0│1.本年度預算數 122,794千元,均屬委辦費。 │ │ │ │管理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)紡織品諮商談判經費28,800千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,170千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列紡品諮商談判經費 953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列紡品協定條款之執行與控管經費 628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研析紡品國際協定及各進口國法令經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紡織品配額管理作業經費59,403千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 3,575千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理配額核配及相關文件簽發工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列配額管理法令規章之執行與檢討經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列紡品規定講解經費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理紡品稽核工作經費 1,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列辦理配額管理各項收退費作業經費 268 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)紡織品配額電腦作業經費34,591千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,405千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電腦作業業務經費 657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理廠商電腦連線及資訊提供業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 748千元。 │ │ │ │6126209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 566│ 1,171│ -605│ │ │ │ │6126209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置資訊設備經費所致。 │ │ │ │6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 566│ 671│ -105│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車、機車等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 671千元如數減列。 │ │ │ │6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 500│ -500│上年度汰換冷氣機、傳真機等辦公設備經費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 500千元如數減列。 │ │ │ │6126209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 991│ 991│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |