85C42640.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026400000 │ │ │ │ │ 7│ │ │中央標準局 │ 1,527,379│ 1,381,362│ 146,017│1.中央標準局本年度預算數 1,527,379千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 1,378,662千元,增加 148,717 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,378,662千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由工業局「輔導產業公會發展」科目移入保護智 │ │ │ │ │ │ │ │ 慧財產權宣導計畫經費 2,700千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │6126400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 190,601│ 186,426│ 4,175│ │ │ │ │6126400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 120,395│ 115,401│ 4,994│1.本年度預算數 120,395千元,包括人事費60,011 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費49,900千元,維護費 1,550千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,568千元,材料費96千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,088千元,較上年度淨增 1,287 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費62,307千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,707千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列材料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費48千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中央百世辦公大樓地租等經費 3,611千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金39千元。 │ │ │ │6126400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 70,206│ 71,025│ -819│1.本年度預算數70,206千元,包括人事費 6,107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費61,294千元,維護費 2,770千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,181千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費28,325千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費38 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,較上年度淨減 918千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │6126401000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家標準度政推│ 756,458│ 622,789│ 133,669│ │ │ │ │行 │ │ │ │ │ │ │ │6126401020 │ │ │ │ │ │ │ 1│標準制定及正字│ 109,172│ 103,279│ 5,893│1.本科目上年度預算數 104,015千元,配合科目調 │ │ │ │標記管理 │ │ │ │ 整,移出材料經費 736千元列入「度政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 109,172千元,包括人事費38,461 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費14,523千元,維護費 150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,306千元,設備及投資 314千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,484千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費71,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 7,223千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費等 1,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列10,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費46千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理「資訊及通信國家標準研擬與制定 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)正字標記管理工作經費 9,582千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,148千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費等 993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費46千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 2,430千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列人事費等 1,928千元。 │ │ │ │6126401021 │ │ │ │ │ │ │ 2│度政管理 │ 220,522│ 91,996│ 128,526│1.本科目上年度預算數91,260千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「標準制定及正字標記管理」科目移入材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 736千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 220,522千元,包括人事費 9,544 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,816千元,維護費 365千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 881千元,材料費 3,797千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 320千元,委辦費 200,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,979千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 1,273千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少辦理度量衡法修訂等經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)度量衡器營業管理工作經費 262千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費 172,588千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 133,843千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費等 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理度量衡器檢定檢查工作經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,較上年度增加 1,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,081千元,較上年度減少 3,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業」工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 1,470千元,較上年度減少 1,079千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126401022 │ │ │ │ │ │ │ 3│度量衡國家標準│ 316,809│ 317,559│ -750│1.本年度預算數 316,809千元,均屬委辦費。 │ │ │ │實驗室 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 201 │ │ │ │ │ │ │ │ ,691千元,較上年度增加15,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費40,084千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準能量新建及擴建工作經費36,273千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少21,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)計量標準技術發展工作經費38,761千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年增加 5,669千元。 │ │ │ │6126401023 │ │ │ │ │ │ │ 4│代施檢定檢查 │ 109,955│ 109,955│ 0│1.本年度預算數 109,955千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理電度表、變比器檢定工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,與上年度同。 │ │ │ │6126401100 │ │ │ │ │ │ 3│ │專利案件審查 │ 355,933│ 339,959│ 15,974│ │ │ │ │6126401120 │ │ │ │ │ │ │ 1│專利行政管理 │ 86,948│ 91,275│ -4,327│1.本年度預算數86,948千元,包括人事費26,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費45,996千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,588千元,獎勵及濟助費10,000千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,852千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利權管理工作經費25,685千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,303千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專利業務宣導等經費 1,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利檔案管理工作經費 5,512千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行專利公報工作經費20,478千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列 2,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,421千元,較上年度核實減列 817千元。 │ │ │ │6126401121 │ │ │ │ │ │ │ 2│專利審查業務 │ 268,985│ 248,684│ 20,301│1.本年度預算數 268,985千元,包括人事費 222,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,業務費19,990千元,旅運費 937千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,000千元,委辦費24,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,159千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利案件申請及審查工作經費 198,843千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,804千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列與國內外專業資料庫連線檢索等業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費20,533 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 389千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製專利審查參考手冊等經費 808千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委託辦理「專利微生物保存」工作經費24,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加18,285千元。 │ │ │ │6126401200 │ │ │ │ │ │ 4│ │商標註冊審查 │ 91,147│ 92,872│ -1,725│ │ │ │ │6126401220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商標管理業務 │ 43,575│ 45,160│ -1,585│1.本年度預算數43,575千元,包括人事費24,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,164千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,009千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標行政事務工作經費23,007千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 681千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費 8,559千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,162千元。 │ │ │ │6126401221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商標註冊業務 │ 47,572│ 47,712│ -140│1.本年度預算數47,572千元,包括人事費43,536千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,666千元,旅運費 1,320千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,772千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,403千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,397千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 527千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │6126401300 │ │ │ │ │ │ 5│ │專利商標產業技│ 61,812│ 64,971│ -3,159│ │ │ │ │術資料處理 │ │ │ │ │ │ │ │6126401320 │ │ │ │ │ │ │ 1│產業技術資料建│ 56,375│ 57,526│ -1,151│1.本年度預算數56,375千元,包括人事費27,816千 │ │ │ │立與服務 │ │ │ │ 元,業務費23,225千元,維護費 711千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 383千元,設備及投資 4,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,274千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 6,916千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列人事費 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費 9,815千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少專利商標連線檢索等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費14,953千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費79千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6126401323 │ │ │ │ │ │ │ 2│專業技術人員研│ 5,437│ 7,445│ -2,008│1.本年度預算數 5,437千元,包括人事費 1,922千 │ │ │ │究訓練 │ │ │ │ 元,業務費 2,796千元,旅運費 539千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度淨減 2,008千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依業務費緊縮原則核實減列 1,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 231千元。 │ │ │ │6126409000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 68,443│ 71,360│ -2,917│ │ │ │ │6126409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 57,113│ 60,119│ -3,006│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息 │ │ │ │ │ │ │ │款如列數,較上年度通案減列 3,006千元。 │ │ │ │6126409010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 11,100│ 11,100│ 0│本計畫係辦理租賃光碟影像資料處理設備經費11,1 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,與上年度同。 │ │ │ │6126409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 40│ 141│ -101│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換郵資機等預算業已編竣,所列 141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │6126409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 190│ -│ 190│購置電動鋼印機等辦公設備經費如列數。 │ │ │ │6126409800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,985│ 2,985│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |