85C42640.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026400000    │              │              │              │
  │ 7│  │  │中央標準局    │     1,527,379│     1,381,362│       146,017│1.中央標準局本年度預算數 1,527,379千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 1,378,662千元,增加 148,717
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,378,662千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  由工業局「輔導產業公會發展」科目移入保護智
  │  │  │  │              │              │              │              │  慧財產權宣導計畫經費 2,700千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │6126400100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       190,601│       186,426│         4,175│
  │  │  │  │6126400101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       120,395│       115,401│         4,994│1.本年度預算數 120,395千元,包括人事費60,011
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費49,900千元,維護費 1,550千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,568千元,材料費96千元,特別費 270
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,088千元,較上年度淨增 1,287
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費62,307千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,707千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列材料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費48千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列中央百世辦公大樓地租等經費 3,611千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金39千元。
  │  │  │  │6126400102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        70,206│        71,025│          -819│1.本年度預算數70,206千元,包括人事費 6,107千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費61,294千元,維護費 2,770千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,181千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費28,325千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置與維護工作經費38
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,700千元,較上年度淨減 918千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │6126401000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家標準度政推│       756,458│       622,789│       133,669│
  │  │  │  │行            │              │              │              │
  │  │  │  │6126401020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       109,172│       103,279│         5,893│1.本科目上年度預算數 104,015千元,配合科目調
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  整,移出材料經費 736千元列入「度政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 109,172千元,包括人事費38,461
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費14,523千元,維護費 150千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,306千元,設備及投資 314千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,484千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費71,676
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 7,223千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費等 1,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列10,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費46千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理「資訊及通信國家標準研擬與制定
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫」經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費 9,582千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,148千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費等 993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費46千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費 2,430千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列人事費等 1,928千元。
  │  │  │  │6126401021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理      │       220,522│        91,996│       128,526│1.本科目上年度預算數91,260千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「標準制定及正字標記管理」科目移入材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 736千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 220,522千元,包括人事費 9,544
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,816千元,維護費 365千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 881千元,材料費 3,797千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   320千元,委辦費 200,799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,979千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及實施工作經費 1,273千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少辦理度量衡法修訂等經費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 262千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費 172,588千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 133,843千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費等 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理度量衡器檢定檢查工作經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      33,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,較上年度增加 1,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)時間與頻率國家標準之建立與維持工作經費23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,081千元,較上年度減少 3,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理「國家標準實驗室發展計畫先期作業」工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費 1,470千元,較上年度減少 1,079千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │6126401022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│度量衡國家標準│       316,809│       317,559│          -750│1.本年度預算數 316,809千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │實驗室        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 201
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,691千元,較上年度增加15,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中華民國實驗室認證體系工作經費40,084千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準能量新建及擴建工作經費36,273千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少21,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)計量標準技術發展工作經費38,761千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年增加 5,669千元。
  │  │  │  │6126401023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│代施檢定檢查  │       109,955│       109,955│             0│1.本年度預算數 109,955千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理電度表、變比器檢定工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費,與上年度同。
  │  │  │  │6126401100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │專利案件審查  │       355,933│       339,959│        15,974│
  │  │  │  │6126401120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│專利行政管理  │        86,948│        91,275│        -4,327│1.本年度預算數86,948千元,包括人事費26,124千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費45,996千元,維護費 240千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,588千元,獎勵及濟助費10,000千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,852千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利權管理工作經費25,685千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專利業務宣導等經費 1,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利檔案管理工作經費 5,512千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行專利公報工作經費20,478千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列 2,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,421千元,較上年度核實減列 817千元。
  │  │  │  │6126401121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│專利審查業務  │       268,985│       248,684│        20,301│1.本年度預算數 268,985千元,包括人事費 222,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,業務費19,990千元,旅運費 937千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 1,000千元,委辦費24,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,159千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利案件申請及審查工作經費 198,843千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,804千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列與國內外專業資料庫連線檢索等業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案件資料製作暨文卷彙調工作經費20,533
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 389千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印製專利審查參考手冊等經費 808千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委託辦理「專利微生物保存」工作經費24,450
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加18,285千元。
  │  │  │  │6126401200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │商標註冊審查  │        91,147│        92,872│        -1,725│
  │  │  │  │6126401220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│商標管理業務  │        43,575│        45,160│        -1,585│1.本年度預算數43,575千元,包括人事費24,108千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,164千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,009千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費23,007千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 681千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費 8,559千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,162千元。
  │  │  │  │6126401221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│商標註冊業務  │        47,572│        47,712│          -140│1.本年度預算數47,572千元,包括人事費43,536千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,666千元,旅運費 1,320千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,772千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,403千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增55千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,397千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 527千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      55千元。
  │  │  │  │6126401300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │專利商標產業技│        61,812│        64,971│        -3,159│
  │  │  │  │術資料處理    │              │              │              │
  │  │  │  │6126401320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│產業技術資料建│        56,375│        57,526│        -1,151│1.本年度預算數56,375千元,包括人事費27,816千
  │  │  │  │立與服務      │              │              │              │  元,業務費23,225千元,維護費 711千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 383千元,設備及投資 4,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,274千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業技術資料之蒐集工作經費 1,417千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業技術資料編譯與出版工作經費 6,916千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列人事費 491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立光碟縮影與自動化系統工作經費 9,815千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少專利商標連線檢索等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業技術資訊服務與推廣工作經費14,953千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費79千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │6126401323    │              │              │              │
  │  │  │ 2│專業技術人員研│         5,437│         7,445│        -2,008│1.本年度預算數 5,437千元,包括人事費 1,922千
  │  │  │  │究訓練        │              │              │              │  元,業務費 2,796千元,旅運費 539千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度淨減 2,008千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依業務費緊縮原則核實減列 1,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 231千元。
  │  │  │  │6126409000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        68,443│        71,360│        -2,917│
  │  │  │  │6126409002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        57,113│        60,119│        -3,006│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息
  │  │  │  │              │              │              │              │款如列數,較上年度通案減列 3,006千元。
  │  │  │  │6126409010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        11,100│        11,100│             0│本計畫係辦理租賃光碟影像資料處理設備經費11,1
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126409011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│            40│           141│          -101│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 1輛經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換郵資機等預算業已編竣,所列 141千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │6126409019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           190│             -│           190│購置電動鋼印機等辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │6126409800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
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