85C42660.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026600000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │投資審議委員會│        63,320│        64,401│        -1,081│投資審議委員會本年度預算數63,320千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數64,401千元,減少 1,081千元。
  │  │  │  │6126600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,388│        23,920│          -532│
  │  │  │  │6126600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,388│        23,920│          -532│1.本科目上年度預算數23,701千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費43千元列入「投資審議」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「投資審議」科目移入業務費 262千元,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,388千元,包括人事費19,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,330千元,維護費 189千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 461千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,769千元,較上年度淨增 222千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 418
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,619千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 754千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列車輛油料費、稅金、郵電等 4千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列整修辦公大樓電梯設備之一次性維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費31千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │6126601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資審議      │        39,748│        40,239│          -491│1.本科目上年度預算數40,458千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 262千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另由「行政管理」科目移入43千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,748千元,包括人事費22,670千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,535千元,旅運費 1,066千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,729千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑外投資審核與管理經費 3,979千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 118千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列公司登記用之各
  │  │  │  │              │              │              │              │      項資格及印鑑證明書表等印刷費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費46千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增參加WTO談判會議旅費 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對大陸地區投資審核與管理經費 6,049千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 301千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依實際業務需要增列輔導對大陸投資廠商旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸地區產業技術引進與技術合作案件審核與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 338千元,較上年度依業務費緊縮原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則核實減列 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聘僱外國人員案件審核與管理經費 220千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸地區人民來臺從事經貿活動審核與管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 272千元,較上年度依業務費緊縮原則核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)投資案件電腦處理作業經費 8,161千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 736千元。
  │  │  │  │6126609000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│            58│           -58│
  │  │  │  │6126609011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6126609019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│            58│           -58│上年度汰換冷氣機 2臺預算業已編竣,所列58千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │6126609800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           184│           184│             0│仍照上年度預算數編列。
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