85C42951.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0029510000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │運輸研究所    │       217,340│       458,700│      -241,360│運輸研究所本年度預算數 217,340千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 458,700千元,減少 241,360千元。
  │  │  │  │6029510100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,303│        68,240│       -16,937│
  │  │  │  │6029510101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        51,303│        68,240│       -16,937│1.本年度預算數51,303千元,包括人事費24,973千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費16,632千元,維護費 7,817千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,550千元,獎勵及濟助費 115千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,355千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,948千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減19,459千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 6人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      77千元、辦公器具養護費 6千元,合共83千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公室租金、管理費、搬遷費35,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核定減列 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛牌照稅、油料費、保險費等32
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合新建辦公大樓新增清潔、電梯保養及設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備等費用 5,081千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增辦公大樓自動化監控系統操作經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列辦公大樓水電費,機電設施維護及
  │  │  │  │              │              │              │              │      耗材等 8,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列房屋建築修繕費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依車輛使用年期,核實增列車輛養護費60
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │6029511000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │運輸研究業務  │       159,576│       197,388│       -37,812│
  │  │  │  │6029511020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│運輸系統研究規│        45,457│        85,338│       -39,881│1.本年度預算數45,457千元,包括人事費13,684千
  │  │  │  │劃            │              │              │              │  元,業務費30,900千元,維護費 220千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,444千元,較上年度減列 204千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 452
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸系統研究規劃業務經費32,013千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減39,677千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列設備費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列高雄都會區鐵路地下化可行性暨先期規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃等委辦費59,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列運輸系統規劃有關研究計畫經費20,620
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │6029511021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│運輸工程研究  │        26,504│        25,818│           686│1.本年度預算數26,504千元,包括人事費16,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,400千元,旅運費 175千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸工程研究業務經費16,743千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 545
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列運輸工程研究計畫經費 774千元。
  │  │  │  │6029511022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸安全研究  │        19,349│        20,592│        -1,243│1.本年度預算數19,349千元,包括人事費 9,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,600千元,維護費 550千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 225千元,委辦費 2,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸安全研究業務經費10,415千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,272千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列運輸安全研究有關研究計畫經費 1,174
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費及旅運費98千元。
  │  │  │  │6029511023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│運輸經營管理研│        21,849│        17,970│         3,879│1.本年度預算數21,849千元,包括人事費 8,708千
  │  │  │  │究            │              │              │              │  元,業務費 9,100千元,旅運費 135千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,967千元,較上年度淨減 716千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 821
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸經營管理研究業務經費13,882千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 4,595千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 781
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列運輸經營管理研究經費 5,429千元。
  │  │  │  │6029511024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│運輸資料蒐集與│        21,325│        20,788│           537│1.本年度預算數21,325千元,包括人事費 8,478千
  │  │  │  │應用          │              │              │              │  元,業務費 6,572千元,維護費 2,020千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費70千元,委辦費 4,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,767千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費13,558千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 230千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 700
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 475千元及旅運費24千元合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,429千元。
  │  │  │  │6029511025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│綜合技術研究  │        25,092│        26,882│        -1,790│1.本年度預算數25,092千元,包括人事費 8,094千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,350千元,旅運費 230千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,842千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合技術研究業務經費17,250千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,912千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列綜合技術有關研究計畫經費 1,812千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │6029519000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,673│       192,284│      -186,611│
  │  │  │  │6029519002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│       185,884│      -185,884│上年度興建辦公大樓預算業已編竣,所列 185,884
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,如數減列。
  │  │  │  │6029519010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,000│         1,224│           776│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.配合國土資訊系統購置電腦工作站 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.個人電腦(含網路卡)10套 650千元,雷射印表
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 2台 150千元,合共 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度個人電腦設備預算,業已編竣,所列 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,如數減列。
  │  │  │  │6029519011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,550│           201│         2,349│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建辦公大樓國際會譯廳翻譯設備工程 2,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.傳真機三台90千元,行動電話機二台60千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換機車等預算,業已編竣,所列 201千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │6029519019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         1,123│         4,975│        -3,852│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書及雜項設備等購置費 1,123千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度廚房設備工程及偵測器購置預算,業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 4,300千元,如數減列。
  │  │  │  │6029519800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           788│           788│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────