85C43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,318,738│ 1,260,081│ 58,657│僑務委員會本年度預算數 1,318,738千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,260,081千元,增加58,657千元。 │ │ │ │4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 116,095│ 110,164│ 5,931│ │ │ │ │4239010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 93,259│ 87,186│ 6,073│1.本年度預算數93,259千元,包括人事費66,001千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費14,836千元、維護費 8,895千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,427千元、特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,321千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,938千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,446千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 5人、約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減 6人之統籌事務費78千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6千元,合共84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增供職委員 4人公費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國揚辦公大樓及工友宿舍房屋租金56千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列房屋保險費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列分攤中央聯合辦公大樓管理費 1,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費 105千元。 │ │ │ │4239010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,654│ 6,906│ -252│1.本年度預算數 6,654千元,包括人事費 4,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 1,134千元、維護費 1,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理與維護經費 2,270千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 252千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦耗材經費 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列儀器設備維護費 1,136千元。 │ │ │ │4239010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ 16,182│ 16,072│ 110│1.本年度預算數16,182千元,包括人事費14,131千 │ │ │ │編印 │ │ │ │ 元、業務費 2,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,131千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印僑務叢書暨統計資料經費 1,551千元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併原「編印統計資料」分支計畫,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檔案微縮作業經費 500千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度編印統計資料預算業已編竣,所列 381 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 257,097│ 298,028│ -40,931│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔助│ 135,174│ 145,165│ -9,991│1.本年度預算數 135,174千元,包括人事費23,348 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 106,347千元、維護費 857千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,364千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費44,424千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 9,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開全體僑務委員會議經費13,271千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔助僑團健全結構及華裔青年回國訪問經費29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,282千元,較上年度減少 6,070千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 276 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 5,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強海外僑務委員服務功能經費13,273千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增落實僑務推展促進僑界交流經費15,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度促進華僑推展國民外交活動預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 8,000千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度加強海外僑團負責人聯繫及團結合作預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列13,832千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度落實海外僑團之服務功能預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 7,560千元,如數減列。 │ │ │ │4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 78,340│ 86,620│ -8,280│1.本年度預算數78,340千元,包括人事費19,858千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費53,229千元、旅運費 5,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,048千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費69,045千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 7,461千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 5,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理受災華僑、貧困歸僑及難僑輔助工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,422千元,較上年度淨增 115千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 371 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因合併「辦理海外受災華僑救助及慰問」分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫,較上年度增列 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導歸僑團體暨歸僑就業輔導經費 600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理海外受災華僑救助及慰問預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 486千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度歸僑就業輔導預算業已編竣,所列 450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ 43,583│ 66,243│ -22,660│1.本年度預算數43,583千元,包括人事費10,549千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元、業務費32,158千元、維護費 373千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)華僑旅運社暨華光旅運社維持費30,587千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 因合併計畫,較上年度增列10,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔助港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,996千元,較上年度減少23,033千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列22,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列港澳僑社設施維護費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度華光旅運社之港澳僑團僑胞聯繫與服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作預算業已編竣,所列10,365千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 580,518│ 628,873│ -48,355│ │ │ │ │5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 231,166│ 264,628│ -33,462│1.本年度預算數 231,166千元,包括人事費11,166 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 215,606千元、維護費 874千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,254千元、設備及投資 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,166千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印製作華文教材及軟體經費11,880千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 5,976千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 6,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列華文教材製作旅運費 714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助及獎勵僑校經費66,187千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑校教科書經費74,236千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費34,792千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 6,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費32,905千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列10,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度編印海外用華語教科書及教材預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列12,086千元,如數減列,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 392 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列11,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度輔助僑校充實教學設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列40,665千元,如數減列。 │ │ │ │4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 37,197│ 36,828│ 369│1.本年度預算數37,197千元,包括人事費 4,748千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元、業務費32,064千元、旅運費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,748千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,579 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 6千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列華文新聞傳播事業登記及輔助經費85千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報、新聞影片及劇情片經費18,381 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,因合併「供應僑社書報書刊及印贈民俗 │ │ │ │ │ │ │ │ 文物」分支計畫,較上年度增列 3,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 6,065千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外華文文化、新聞界、藝文界人士回國 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪問經費 2,424千元,較上年度增列 903千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度供應僑社書報畫刊及印贈民俗文物預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 4,464千元,如數減列。 │ │ │ │4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 90,413│ 100,305│ -9,892│1.本年度預算數90,413千元,包括人事費 4,620千 │ │ │ │動 │ │ │ │ 元、業務費85,656千元、旅運費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,620千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充讀物海華文庫經費 5,588千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,291千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助華僑社教團體舉辦活動經費14,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 5,830千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外短期巡迴教學經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,101千元,較上年度減少 1,450千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費10,590千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,409千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導海外僑社推展體育活動旅運費 127 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費41,484千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│聯繫與服務華僑│ 108,995│ 137,354│ -28,359│1.本年度預算數 108,995千元,包括業務費 108,7 │ │ │ │青年 │ │ │ │ 30千元、旅運費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外青年回國觀摩經費40,988千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列11,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外青年暑期研習華文經費50,288千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列27,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,557千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則減列 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 3,021千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 4,121千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 6,041 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,251千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 834千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)華裔青年獎學金經費 7,100千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列15,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度華裔青年語文研習班及教材供應預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列24,298千元,如數減列。 │ │ │ │4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 89,289│ 64,557│ 24,732│1.本年度預算數89,289千元,包括業務費71,206千 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │ 元、維護費 4,532千元、旅運費 292千元、設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資13,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心維持費66,366千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 6,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,677千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增多倫多文教中心購置及裝修費17,791千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 6│海外青年回國技│ 23,458│ 25,201│ -1,743│1.本年度預算數23,458千元,包括人事費15,156千 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 元、業務費 6,918千元、維護費 700千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 2,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少16,531千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列講座授課鐘點費16,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費15,856千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,221千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備費 935千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列講座授課鐘點費15,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助在學課業活動經費 1,232千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導研習暨成果發表活動經費 3,440千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 667千元。 │ │ │ │4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 77,662│ 84,425│ -6,763│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助及鼓勵海外│ 15,922│ 16,334│ -412│1.本年度預算數15,922千元,包括人事費 8,823千 │ │ │ │僑生回國升學 │ │ │ │ 元、業務費 6,462千元、旅運費 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,823千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)招收僑生回國升學經費 2,873千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 404千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 1,356千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 1,220千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導邊疆生回國升學經費 1,166千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)偏遠地區僑生回國升學獎助經費 484千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 52,127│ 57,862│ -5,735│1.本年度預算數52,127千元,包括人事費 6,637千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元、業務費44,429千元、維護費 528千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 533千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生工讀補助經費17,616千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 3,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良僑生獎助經費 2,650千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,054千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 756 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在學僑生傷病醫療保險費19,774千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導僑生研習及活動經費 4,052千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生活動中心維護經費 1,398千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,245千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列僑生活動中心維護費 329千元。 │ │ │ │4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 9,613│ 10,229│ -616│1.本年度預算數 9,613千元,包括人事費 4,335千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元、業務費 4,573千元、旅運費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,335千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大專院校應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,542千元,較上年度增列 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 700千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,086千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,496千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 196千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 402千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海外留台同學會會長返國研討會經費 826千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列74千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度獎勵畢業僑生對華僑問題之研究預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 179千元,如數減列。 │ │ │ │4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 52,291│ 40,092│ 12,199│1.本年度預算數52,291千元,包括人事費14,432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費37,627千元、旅運費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,623千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「宏觀報」週刊經費29,552千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增10,813千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列宏觀報發行經費11,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀雜誌」月刊經費 9,961千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,996千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞聯繫業務經費 159千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新聞聯繫旅運費51千元。 │ │ │ │4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 45,023│ 45,619│ -596│ │ │ │ │4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 12,935│ 12,995│ -60│1.本年度預算數12,935千元,包括人事費 5,230千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元、業務費 7,354千元、旅運費 351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,230千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助華商與國內廠商投資合作經費 5,488千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 800千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 556千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 754千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列華商考察國內經建環境旅運費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協助僑資事業協進會加強服務工作經費 760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 101千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 595千元。 │ │ │ │4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 20,488│ 21,132│ -644│1.本年度預算數20,488千元,包括人事費10,207千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元、業務費 9,418千元、旅運費 863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,207千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 766千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 943千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 717千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 233千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列籌開世華觀光聯誼會旅運費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培訓貿易人才拓銷國貨經費 5,496千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國貨拓銷研討工作經費 1,440千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,590千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度加強華商對台貿易推銷國貨預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 100千元,如數減列。 │ │ │ │4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 11,600│ 11,492│ 108│1.本年度預算數11,600千元,包括人事費 4,817千 │ │ │ │導及整合 │ │ │ │ 元、業務費 6,323千元、旅運費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,738千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)蒐集華僑經濟資訊經費 487千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 3,189千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)洽邀專家出國指導與華商回國實習經費 402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,373 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 252千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 161千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,250千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 387千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 261千元。 │ │ │ │4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 17,049│ 16,841│ 208│1.本年度預算數17,049千元,包括人事費14,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,105千元、旅運費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,052千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核發華僑身分及印鑑證明經費 1,640千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 717千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 640千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 315千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 265千元。 │ │ │ │5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 27,865│ 29,282│ -1,417│1.本年度預算數27,865千元,包括人事費14,432千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元、業務費12,888千元、旅運費 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,572千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 6,924千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費11,369千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 862千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列67千元。 │ │ │ │4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 139,941│ 1,560│ 138,381│ │ │ │ │4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 138,272│ -│ 138,272│1.華僑會館興建工程,包括地下二層地上四層禮堂 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓、地下二層地上六層教學大樓、地下一層地 │ │ │ │ │ │ │ │ 上七層住宿大樓各一棟及庭園工程,工程面積 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,571.44平方公尺,隻畢~度共已編列 404,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度後續工程計編列水電工程 8,812千元,空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調設備工程30,913千元,裝璜工程85,817千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 相關設備 7,959千元,設計監造費 4,143千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 628千元,合共如列數。 │ │ │ │4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 229│ 1,560│ -1,331│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.增購磁碟機乙台 165千元及磁帶機乙台64千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置實施公文管理電腦作業設備、新聞資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料電腦編輯排版設備及換購個人電腦乙套等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,560千元,如數減列。 │ │ │ │4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通運輸設備 │ 1,294│ -│ 1,294│汰換副首長座車及公務轎車各 1輛。 │ │ │ │4239019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 146│ -│ 146│購置辦公設備等。 │ │ │ │4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 5,197│ 5,197│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |