85C43901.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0039010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,318,738│     1,260,081│        58,657│僑務委員會本年度預算數 1,318,738千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,260,081千元,增加58,657千元。
  │  │  │  │4239010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       116,095│       110,164│         5,931│
  │  │  │  │4239010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        93,259│        87,186│         6,073│1.本年度預算數93,259千元,包括人事費66,001千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、事務費14,836千元、維護費 8,895千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,427千元、特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,321千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,938千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,446千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 5人、約僱 1人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減 6人之統籌事務費78千元,辦公器具養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 6千元,合共84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增供職委員 4人公費 1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列國揚辦公大樓及工友宿舍房屋租金56千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增加車輛油料費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列房屋保險費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列分攤中央聯合辦公大樓管理費 1,398千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期增列車輛養護費 105千元。
  │  │  │  │4239010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,654│         6,906│          -252│1.本年度預算數 6,654千元,包括人事費 4,384千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 1,134千元、維護費 1,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理與維護經費 2,270千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 252千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦耗材經費 361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列儀器設備維護費 1,136千元。
  │  │  │  │4239010103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑務書刊及資料│        16,182│        16,072│           110│1.本年度預算數16,182千元,包括人事費14,131千
  │  │  │  │編印          │              │              │              │  元、業務費 2,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,131千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印僑務叢書暨統計資料經費 1,551千元,因
  │  │  │  │              │              │              │              │    合併原「編印統計資料」分支計畫,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檔案微縮作業經費 500千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度編印統計資料預算業已編竣,所列 381
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       257,097│       298,028│       -40,931│
  │  │  │  │與服務        │              │              │              │
  │  │  │  │4239011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑社聯繫與輔助│       135,174│       145,165│        -9,991│1.本年度預算數 135,174千元,包括人事費23,348
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 106,347千元、維護費 857千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,364千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費44,424千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 9,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開全體僑務委員會議經費13,271千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔助僑團健全結構及華裔青年回國訪問經費29
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,282千元,較上年度減少 6,070千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 276
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 5,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強海外僑務委員服務功能經費13,273千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增落實僑務推展促進僑界交流經費15,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度促進華僑推展國民外交活動預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 8,000千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度加強海外僑團負責人聯繫及團結合作預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列13,832千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度落實海外僑團之服務功能預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 7,560千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│僑民接待及救助│        78,340│        86,620│        -8,280│1.本年度預算數78,340千元,包括人事費19,858千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費53,229千元、旅運費 5,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,048千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,225千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費69,045千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 7,461千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 5,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理受災華僑、貧困歸僑及難僑輔助工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,422千元,較上年度淨增 115千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 371
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]因合併「辦理海外受災華僑救助及慰問」分
  │  │  │  │              │              │              │              │      支計畫,較上年度增列 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導歸僑團體暨歸僑就業輔導經費 600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理海外受災華僑救助及慰問預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 486千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度歸僑就業輔導預算業已編竣,所列 450
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│港澳僑胞服務工│        43,583│        66,243│       -22,660│1.本年度預算數43,583千元,包括人事費10,549千
  │  │  │  │作            │              │              │              │  元、業務費32,158千元、維護費 373千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)華僑旅運社暨華光旅運社維持費30,587千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    因合併計畫,較上年度增列10,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔助港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經費12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,996千元,較上年度減少23,033千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列22,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列港澳僑社設施維護費 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度華光旅運社之港澳僑團僑胞聯繫與服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    工作預算業已編竣,所列10,365千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │4239011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民文教業務  │       580,518│       628,873│       -48,355│
  │  │  │  │5139011120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助僑校發展  │       231,166│       264,628│       -33,462│1.本年度預算數 231,166千元,包括人事費11,166
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 215,606千元、維護費 874千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,254千元、設備及投資 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,166千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印製作華文教材及軟體經費11,880千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 5,976千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 6,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列華文教材製作旅運費 714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助及獎勵僑校經費66,187千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 7,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑校教科書經費74,236千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費34,792千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 6,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費32,905千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列10,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度編印海外用華語教科書及教材預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列12,086千元,如數減列,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 392
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列11,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度輔助僑校充實教學設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列40,665千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑文化事業輔│        37,197│        36,828│           369│1.本年度預算數37,197千元,包括人事費 4,748千
  │  │  │  │助            │              │              │              │  元、業務費32,064千元、旅運費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,748千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,579
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 6千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列華文新聞傳播事業登記及輔助經費85千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)供應僑社書報、新聞影片及劇情片經費18,381
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,因合併「供應僑社書報書刊及印贈民俗
  │  │  │  │              │              │              │              │    文物」分支計畫,較上年度增列 3,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 6,065千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外華文文化、新聞界、藝文界人士回國
  │  │  │  │              │              │              │              │    訪問經費 2,424千元,較上年度增列 903千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度供應僑社書報畫刊及印贈民俗文物預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 4,464千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│拓展華僑社教活│        90,413│       100,305│        -9,892│1.本年度預算數90,413千元,包括人事費 4,620千
  │  │  │  │動            │              │              │              │  元、業務費85,656千元、旅運費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,620千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編訂社教補充讀物海華文庫經費 5,588千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 3,291千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助華僑社教團體舉辦活動經費14,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 5,830千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外短期巡迴教學經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,101千元,較上年度減少 1,450千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費10,590千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,409千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導海外僑社推展體育活動旅運費 127
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費41,484千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元。
  │  │  │  │4239011123    │              │              │              │
  │  │  │ 4│聯繫與服務華僑│       108,995│       137,354│       -28,359│1.本年度預算數 108,995千元,包括業務費 108,7
  │  │  │  │青年          │              │              │              │  30千元、旅運費 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理海外青年回國觀摩經費40,988千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列11,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外青年暑期研習華文經費50,288千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列27,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,557千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則減列 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 3,021千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 4,121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 4,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 6,041
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,251千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)華裔青年獎學金經費 7,100千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列15,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度華裔青年語文研習班及教材供應預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列24,298千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011124    │              │              │              │
  │  │  │ 5│加強華僑文教中│        89,289│        64,557│        24,732│1.本年度預算數89,289千元,包括業務費71,206千
  │  │  │  │心服務工作    │              │              │              │  元、維護費 4,532千元、旅運費 292千元、設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資13,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外華僑文教中心維持費66,366千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 6,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,677千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增多倫多文教中心購置及裝修費17,791千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5139011126    │              │              │              │
  │  │  │ 6│海外青年回國技│        23,458│        25,201│        -1,743│1.本年度預算數23,458千元,包括人事費15,156千
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  元、業務費 6,918千元、維護費 700千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 2,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少16,531千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列講座授課鐘點費16,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)生產技術訓練經費15,856千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,221千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列儀器設備費 935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列講座授課鐘點費15,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助在學課業活動經費 1,232千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導研習暨成果發表活動經費 3,440千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 667千元。
  │  │  │  │4239011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        77,662│        84,425│        -6,763│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │4239011220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助及鼓勵海外│        15,922│        16,334│          -412│1.本年度預算數15,922千元,包括人事費 8,823千
  │  │  │  │僑生回國升學  │              │              │              │  元、業務費 6,462千元、旅運費 637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,823千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)招收僑生回國升學經費 2,873千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 404千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待來台新僑生經費 1,356千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導華裔青少年升學經費 1,220千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導邊疆生回國升學經費 1,166千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)偏遠地區僑生回國升學獎助經費 484千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │4239011221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│在學僑生輔導與│        52,127│        57,862│        -5,735│1.本年度預算數52,127千元,包括人事費 6,637千
  │  │  │  │照顧          │              │              │              │  元、業務費44,429千元、維護費 528千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑生工讀補助經費17,616千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 3,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)優良僑生獎助經費 2,650千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,054千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 756
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在學僑生傷病醫療保險費19,774千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導僑生研習及活動經費 4,052千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑生活動中心維護經費 1,398千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,245千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列僑生活動中心維護費 329千元。
  │  │  │  │4239011222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│畢業僑生聯繫與│         9,613│        10,229│          -616│1.本年度預算數 9,613千元,包括人事費 4,335千
  │  │  │  │輔導          │              │              │              │  元、業務費 4,573千元、旅運費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,335千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大專院校應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,542千元,較上年度增列 748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 700千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,086千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,496千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 196千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑生資料處理經費 402千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)海外留台同學會會長返國研討會經費 826千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列74千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度獎勵畢業僑生對華僑問題之研究預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 179千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        52,291│        40,092│        12,199│1.本年度預算數52,291千元,包括人事費14,432千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費37,627千元、旅運費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,623千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「宏觀報」週刊經費29,552千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增10,813千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 357
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列宏觀報發行經費11,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「宏觀雜誌」月刊經費 9,961千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,996千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞聯繫業務經費 159千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新聞聯繫旅運費51千元。
  │  │  │  │4239011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │        45,023│        45,619│          -596│
  │  │  │  │4239011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導華僑投資與│        12,935│        12,995│           -60│1.本年度預算數12,935千元,包括人事費 5,230千
  │  │  │  │聯繫服務      │              │              │              │  元、業務費 7,354千元、旅運費 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,230千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)協助華商與國內廠商投資合作經費 5,488千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 800千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 556千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 754千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列華商考察國內經建環境旅運費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協助僑資事業協進會加強服務工作經費 760千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 101千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 595千元。
  │  │  │  │4239011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣華商國際貿│        20,488│        21,132│          -644│1.本年度預算數20,488千元,包括人事費10,207千
  │  │  │  │易與聯絡服務  │              │              │              │  元、業務費 9,418千元、旅運費 863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,207千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 766千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 943千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開世華專業聯誼會經費 717千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 233千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列籌開世華觀光聯誼會旅運費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培訓貿易人才拓銷國貨經費 5,496千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 272千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國貨拓銷研討工作經費 1,440千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,590千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度加強華商對台貿易推銷國貨預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 100千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011422    │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑經濟事業輔│        11,600│        11,492│           108│1.本年度預算數11,600千元,包括人事費 4,817千
  │  │  │  │導及整合      │              │              │              │  元、業務費 6,323千元、旅運費 460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,738千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒐集華僑經濟資訊經費 487千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 3,189千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)洽邀專家出國指導與華商回國實習經費 402千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列44千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,373
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 252千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 161千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,250千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 387千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 261千元。
  │  │  │  │4239011700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        17,049│        16,841│           208│1.本年度預算數17,049千元,包括人事費14,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 2,105千元、旅運費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,052千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核發華僑身分及印鑑證明經費 1,640千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 717千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理僑民入出境事項經費 640千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 315千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 265千元。
  │  │  │  │5139011900    │              │              │              │
  │  │ 8│  │僑民函授教育及│        27,865│        29,282│        -1,417│1.本年度預算數27,865千元,包括人事費14,432千
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  元、業務費12,888千元、旅運費 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,572千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 6,924千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費11,369千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 862千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列67千元。
  │  │  │  │4239019000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│       139,941│         1,560│       138,381│
  │  │  │  │4239019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       138,272│             -│       138,272│1.華僑會館興建工程,包括地下二層地上四層禮堂
  │  │  │  │              │              │              │              │  大樓、地下二層地上六層教學大樓、地下一層地
  │  │  │  │              │              │              │              │  上七層住宿大樓各一棟及庭園工程,工程面積 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  5,571.44平方公尺,隻畢~度共已編列 404,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度後續工程計編列水電工程 8,812千元,空
  │  │  │  │              │              │              │              │  調設備工程30,913千元,裝璜工程85,817千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  相關設備 7,959千元,設計監造費 4,143千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程管理費 628千元,合共如列數。
  │  │  │  │4239019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           229│         1,560│        -1,331│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購磁碟機乙台 165千元及磁帶機乙台64千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置實施公文管理電腦作業設備、新聞資
  │  │  │  │              │              │              │              │  料電腦編輯排版設備及換購個人電腦乙套等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,560千元,如數減列。
  │  │  │  │4239019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通運輸設備  │         1,294│             -│         1,294│汰換副首長座車及公務轎車各 1輛。
  │  │  │  │4239019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           146│             -│           146│購置辦公設備等。
  │  │  │  │4239019800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         5,197│         5,197│             0│仍照上年度預算數編列。
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