85C44201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0042010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國軍退除役官兵│ 118,221,802│ 111,718,772│ 6,503,030│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 118,221 │ │ │ │輔導委員會 │ │ │ │,802千元,較上年度法定預算數 111,718,772千元 │ │ │ │ │ │ │ │,增加 6,503,030千元。 │ │ │ │6842010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 416,764│ 381,106│ 35,658│ │ │ │ │6842010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 390,518│ 353,439│ 37,079│1.本年度預算數 390,518千元,包括人事費 322,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,事務費30,425千元,業務費10,477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費19,463千元,旅運費 6,258千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 318,822千元,較上年度淨增 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費67,866千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增29,457千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛牌照稅及燃料費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列房屋及設備保險費 884千元及車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費 436千元,合共 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列電話費 5,040千元及郵資費 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共10,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列水電、電梯、空調等各項機具維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列本會辦公室清潔維護經費 7,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列本會水電費 3,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列員工上下班車票費 1,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3,393千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 270千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國會聯絡作業經費 437千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 533千元。 │ │ │ │6842010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 26,246│ 27,667│ -1,421│1.本年度預算數26,246千元,包括業務費11,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 9,304千元,材料費 5,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)編印統計刊物經費 743千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補充及更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新等經費 1,643千元,較上年度增加77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦租金與維護等經費 9,024千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 4,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦技術訓練經費 1,326千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦耗材經費 1,643千元,較上年度依材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦公室自動化租購電腦套裝軟体經費 1,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)會屬41個單位電腦維護及耗材等經費10,343千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 2,315千元。 │ │ │ │6842010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │退除役官兵輔導│ 109,264│ 112,254│ -2,990│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │6842010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導工作 │ 109,264│ 112,254│ -2,990│1.本年度預算數 109,264千元,包括業務費92,424 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費13,928千元,材料費 117千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 335千元,獎勵及濟助費 2,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役官兵輔導與管理經費14,833千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 6,873千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依材料費緊縮原則核實減列13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列護送榮民就醫旅費 8,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費64,225千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則核實減列 7,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民節活動經費 3,055千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 3,563千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 489千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列調整香港欣安服務中心四人薪資等 │ │ │ │ │ │ │ │ 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民聯誼活動經費 6,151千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 1,380 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)榮民文教宣慰經費 4,442千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業費 4,312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 795千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 配合衛生署全民健保建立榮民(眷)基本資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料作業費 3,186千元,較上年度依業務費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 安置就養榮民進入大陸地區定居工作經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,037千元,較上年度減少 520千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]較上年度依業務費緊縮原則核實減列 495千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列委辦費25千元。 │ │ │ │6842010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │退除役官兵就醫│ 2,317,467│ 5,156,466│ -2,838,999│ │ │ │ │6842010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民總醫院榮民│ -│ 2,852,400│ -2,852,400│本科目配合全民健康保險之實施,本年度不再編列 │ │ │ │醫療補助 │ │ │ │,所列 2,889,963千元,除移出台北榮民總醫院傷 │ │ │ │ │ │ │ │殘重建中心榮民傷殘服務經費37,563千元列入「殘 │ │ │ │ │ │ │ │障復健醫療」科目外,餘如數減列。 │ │ │ │6842010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│各榮民醫院安置│ 2,252,904│ 2,236,503│ 16,401│1.本科目由原「各榮民醫院醫療工作」科目改設, │ │ │ │照護榮民病患醫│ │ │ │ 主要係配合全民健康保險之實施,安置非保險給 │ │ │ │療 │ │ │ │ 付範圍之榮民病患,給予妥善醫療照顧。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,252,904千元,包括人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,225千元,事務費21,957千元,業務費95,046 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費36,403千元,旅運費34,821千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 160,000千元,特別費 1,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,787,485千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,854千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費77,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費67,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 146,067千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增26,149千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金 1,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 317千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列各榮民醫院水電費24,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費 6,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民死亡埋葬費、燃料費等經費27,992千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少59,395千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合全民健保實施,減列榮民住院營養費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各榮民醫院照顧癱瘓榮民經費 100,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加69,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫療巡迴作業經費 4,729千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境保育作業費28,247千元,較上年度依業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 3,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)各榮民醫院醫護人員參加公會常年會費 2,098 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)榮民醫院康復(護理)之家榮患被服經費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)增列各榮民醫院康復(護理)之家醫療藥品材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 150,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度醫療藥品材料費配合全民健康保險之 │ │ │ │ │ │ │ │ 實施,本年度不再編列,所列 308,964千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │6842010303 │ │ │ │ │ │ │ 3│殘障復健醫療 │ 64,563│ 67,563│ -3,000│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「榮民 │ │ │ │ │ │ │ │ 總醫院榮民醫療補助」科目項下「榮民傷殘服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」移入37,563千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,563千元,包括業務費94千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費26,906千元,補助及捐助37,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理殘障復健醫療作業經費94千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)殘障榮民復健材料經費26,906千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依材料費緊縮原則核實減列 2,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理榮民傷殘服務經費37,563千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │6642010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │榮民及眷屬保險│ 10,107,110│ 5,168,000│ 4,939,110│ │ │ │ │補助 │ │ │ │ │ │ │ │6642010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民疾病保險補│ 5,199,273│ 3,311,067│ 1,888,206│本科目配合全民健康保險之實施,本年度預算數 5 │ │ │ │助 │ │ │ │,199,273千元,較上年度伸算增列五個月保險補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,888,206千元,均屬人事費。 │ │ │ │6642010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│榮眷疾病保險補│ 3,275,809│ 1,347,603│ 1,928,206│本科目配合全民健康保險之實施,本年度預算數 3 │ │ │ │助 │ │ │ │,275,809千元,較上年度伸算增列五個月保險補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,928,206千元,均屬人事費。 │ │ │ │6642010403 │ │ │ │ │ │ │ 3│榮民就醫部分負│ 1,632,028│ 509,330│ 1,122,698│本科目配合全民健康保險之實施,本年度預算數 1 │ │ │ │擔補助 │ │ │ │,632,028千元,較上年度伸算增列五個月保險補助 │ │ │ │ │ │ │ │經費 1,122,698千元,均屬人事費。 │ │ │ │5142010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │醫學臨床教學與│ 1,643,010│ 1,643,010│ 0│ │ │ │ │研究 │ │ │ │ │ │ │ │5142010501 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北榮民總醫院│ 849,764│ 849,764│ 0│本年度預算數 849,764千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │5142010502 │ │ │ │ │ │ │ 2│台中榮民總醫院│ 487,468│ 487,468│ 0│本年度預算數 487,468千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │5142010503 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄榮民總醫院│ 305,778│ 305,778│ 0│本年度預算數 305,778千元,與上年度同,均屬補 │ │ │ │教學與研究 │ │ │ │助及捐助。 │ │ │ │6842010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │醫事人員訓練與│ 83,200│ 85,939│ -2,739│ │ │ │ │支援 │ │ │ │ │ │ │ │6842010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫事人員培訓 │ 34,016│ 36,755│ -2,739│1.本年度預算數34,016千元,包括業務費 4,985千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費29,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依業務費緊縮原則核實減列 126千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依通案規定減列委辦費 2,185千元。 │ │ │ │6842010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│支援群体醫療 │ 49,184│ 49,184│ 0│本年度預算數49,184千元,與上年度同,均屬補助 │ │ │ │ │ │ │ │及捐助,包括台北榮民總醫院20,592千元,台中榮 │ │ │ │ │ │ │ │民總醫院20,592千元,高雄榮民總醫院 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6842010700 │ │ │ │ │ │ 7│ │退除役官兵就學│ 10,914│ 10,914│ 0│ │ │ │ │6842010701 │ │ │ │ │ │ │ 1│就學獎助 │ 10,914│ 10,914│ 0│本年度預算數10,914千元,與上年度同,均屬獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │及濟助費。 │ │ │ │6842010800 │ │ │ │ │ │ 8│ │退除役官兵就養│ 17,817,100│ 16,581,454│ 1,235,646│ │ │ │ │6842010801 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民義士榮胞公│ 17,650,212│ 16,418,076│ 1,232,136│1.本年度預算數17,650,212千元,包括人事費16,8 │ │ │ │費安養 │ │ │ │ 49,761千元,事務費12,956千元,業務費 696,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,維護費18,204千元,旅運費25,898千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費45,274千元,特別費 1,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 967,578千元,較上年度淨增68,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 8人人事費 3,626 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費72,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 150,477千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 6,590千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 8人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 104千元,辦公器具養護費 9千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛保險費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費緊縮原則核實減列10,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增加車輛油料費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 534千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列員工上下班車票費 4,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費16,438,012千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,200,128千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 8,096千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列榮民眷屬生活補助費 8,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列調整就養榮民義士榮胞 142,490人副食 │ │ │ │ │ │ │ │ 費每人每月 400元(由原 1,500元調整為 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900元),全年12個月計 683,952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列調整就養榮民義士榮胞 142,490人零用 │ │ │ │ │ │ │ │ 金每人每月 268元(由原 5,356元調整為 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,624元),全年13.5個月計 515,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安養榮民義士榮胞本年度預算員額 142,490人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,榮民義士榮胞居家照顧醫療材料費37,731千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依材料費緊縮原則核實減列27,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費37,543千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理榮民訪問、文康活動、及服務照顧等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,283千元,較上年度依業務費緊縮原則核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增花蓮榮家和平堂公共造產經費 588千元。 │ │ │ │6842010802 │ │ │ │ │ │ │ 2│榮民自費安養 │ 166,888│ 163,378│ 3,510│1.本年度預算數 166,888千元,包括人事費 148,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,事務費 3,045千元,業務費 8,101千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,970千元,旅運費 2,751千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 148,493千元,較上年度淨增 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 7人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減少技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 2人,計減列10人之人事費 4,354千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依人事費緊縮原則核實減列加班費64千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 不休假加班費42千元,合共 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 9,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,395千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,540千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 7人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,辦公器具養護費 8千元,合共99千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依業務費緊縮原則核實減列 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列車輛保險費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費 421千元。 │ │ │ │6742010900 │ │ │ │ │ │ 9│ │退除役官兵服務│ 556,277│ 590,235│ -33,958│ │ │ │ │救助與照顧 │ │ │ │ │ │ │ │6742010901 │ │ │ │ │ │ │ 1│榮民服務與照顧│ 506,038│ 539,996│ -33,958│1.本科目上年度預算數 539,996千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「其他建築」科目移入21,010千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 506,038千元,包括人事費 269,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,事務費 9,596千元,業務費10,234千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 3,726千元,旅運費 8,678千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助25,590千元,獎勵及濟助費 175,429千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,特別費 3,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 228,550千元,較上年度淨增 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,402千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 581千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 2,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛保險費 815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 1,169 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)為加強服務散居榮民續僱辦事員24人酬金 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 272 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助台灣省各縣市及台北市軍人公墓維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)清寒榮民子女就學補助經費82,709千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)榮民互助小組長春節實施慰問及有關服務照顧 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員獎勵等經費20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員 117人及義務聯絡員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000人酬金32,222千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整駐處聯絡員津貼每人每月 336元(由原11,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元調整為11,536元),全年13.5個月計 531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)增列補助地方政府整建軍人公墓經費21,090千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度清寒榮民眷屬就醫補助經費,配合全 │ │ │ │ │ │ │ │ 民健康保險之實施,預算業已編竣,所列40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 │ │ │ │6742010902 │ │ │ │ │ │ │ 2│遺眷照顧 │ 50,239│ 50,239│ 0│1.本年度預算數50,239千元,均屬獎勵及濟助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慈母育幼院收養遺孤30名,所需生活費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,900千元,較上年度減少 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)榮民遺孤及殘障子女40名養護費 6,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經費37,339 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 2,440千元。 │ │ │ │3942011000 │ │ │ │ │ │10│ │海外榮民與友好│ 14,802│ 16,929│ -2,127│1.本年度預算數14,802千元,包括業務費13,285千 │ │ │ │國家退伍軍人組│ │ │ │ 元,旅運費 1,517千元。 │ │ │ │織聯繫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外榮民聯繫經費 6,871千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外賓接待經費 6,414千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)應邀出席國際會議 1,517千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 650千元。 │ │ │ │7142018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業循環基金│ 123,142│ 81,288│ 41,854│ │ │ │ │6842018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│國軍退除役官兵│ 123,142│ -│ 123,142│花蓮縣吉安鄉廣榮段20地號國有土地處理得款撥充 │ │ │ │安置基金 │ │ │ │基金如列數。 │ │ │ │7142018102 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北榮民總醫院│ -│ 65,000│ -65,000│上年度台北榮民總醫院作業基金配合籌建醫療網第 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │二期計畫改建精神病房預算業已編竣,所列65,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │7142018103 │ │ │ │ │ │ │ 3│台中榮民總醫院│ -│ -│ -│ │ │ │ │作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │7142018104 │ │ │ │ │ │ │ 4│高雄榮民總醫院│ -│ 16,288│ -16,288│上年度高雄榮民總醫院作業基金配合籌建醫療網第 │ │ │ │作業基金 │ │ │ │二期計畫改建精神病房預算業已編竣,所列16,288 │ │ │ │ │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │7142018105 │ │ │ │ │ │ │ 5│榮民醫院附設民│ -│ -│ -│ │ │ │ │眾診療作業基金│ │ │ │ │ │ │ │6842019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ 1,322,196│ 1,896,837│ -574,641│ │ │ │ │6842019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 1,600│ -1,600│上年度補助澎湖縣軍人公墓收購墓地分擔款 1,600 │ │ │ │ │ │ │ │千元,業已編峻,如數減列。 │ │ │ │6842019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 555,677│ 1,544,180│ -988,503│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 391,660千元,較上年度淨減 913,415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建灣橋榮民醫院太平間及解剖室一層一棟工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程計 330平方公尺,按每平方公尺15,600元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 5,148千元,連同空調設備費 720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,冰屍櫃 2,341千元,設計監造費 506千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 199千元,合共 8,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建灣橋榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程計 1,048平方公尺,按每平方公尺16,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費17,292千元連同設計監造費 1,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,工程管理費 334千元,合共18,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,本年度編列第一年經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建灣橋榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,373平方公尺,按每平方公尺16,500元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費22,655千元,連同設計監造費 1,409千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 415千元,合共24,479千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年辦理,本年度編列第一年經費17,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建玉里榮民醫院職能治療中心及員工餐廳、 │ │ │ │ │ │ │ │ 廚房二層一棟工程計 2,200平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺15,600元核列建築費34,320千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 調理廚具設備費 7,000千元,設計監造費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,工程管理費 613千元,合共44,191千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分二年辦理,本年度編列第一年經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建蘇澳榮民醫院職務宿舍地上四層地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 一棟工程計 3,400平方公尺,按每平方公尺18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700元,核列建築費63,580千元,連同設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費 3,479千元,工程管理費 836千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,895千元,分二年辦理,本年度編列第一年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建埔里榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費47,025千元,連同設計監造費 2,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 670千元,合共50,346千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,本年度編列第一年經費20,346千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)興建埔里榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟, │ │ │ │ │ │ │ │ 先行建築二層工程計 1,000平方公尺,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺16,500元,核列建築費16,500千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同設計監造費 1,040千元,工程管理費 323千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計17,863千元,分二年辦理,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第一年經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)興建永康榮民醫院病房大樓B棟四層一棟工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 8,308平方公尺,係屬特殊建築,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺22,386元核列建築費 185,983千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費11,529千元,工程管理費 1,802千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 199,314千元,分二年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費59,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)興建永康榮民醫院醫護人員宿舍四層一棟工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 2,307平方公尺,按每平方公尺16,500元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費38,066千元,連同設計監造費 2,203 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,工程管理費 581千元,合共40,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,本年度編列第一年經費21,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 興建永康榮民醫院太平間及解剖室一層一棟 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計 330平方公尺,按每平方公尺16,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元核列建築費 5,445千元,連同空調設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 462千元,冰屍櫃 2,250千元,設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 506千元,工程管理費 199千元合共 8,862 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 興建永康榮民醫院員工宿舍三層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,100平方公尺,按每平方公尺16,500元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費18,150千元,連同設計監造費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,工程管理費 347千元,合共19,636 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 興建永康榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,407平方公尺,按每平方公尺16,500元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費39,716千元,連同設計監造費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,工程管理費 597千元,合共42,599 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 興建鳳林榮民醫院員工宿舍三層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 870平方公尺,按每平方公尺16,500元核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費14,355千元,連同設計監造費 911千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 290千元,合共15,556千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 興建鳳林榮民醫院職務宿舍地上四層、地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層一棟工程計 3,272平方公尺,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺18,700元核列建築費61,186千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 3,359千元,工程管理費 812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共65,357千元,分二年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 興建竹東榮民醫院治療病房大樓原規畫為地 │ │ │ │ │ │ │ │ 下一層地上四層,建物面積 8,000平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,茲為因應增設精神病床而調整為地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ 地上五層,建物面積為 8,279平方公尺,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費未調整,仍按原核列建築費 121,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,連同鑽探費 300千元,空調設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,940千元,設計監造費 8,144千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 1,300千元,合共 148,044千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除83及84年度共已編列98,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第三年經費50,044千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少13,956千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 興建竹東榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,414平方公尺,按每平方公尺16,500元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費39,831千元,連同設計監造費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,工程管理費 598千元,合共42,721 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 興建竹東榮民醫院員工宿舍四層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,300平方公尺,按每平方公尺16,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費37,950千元,連同設計監造費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,198千元,工程管理費 580千元,合共40,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,分二年辦理,本年度編列第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 興建嘉義榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,850平方公尺,按每平方公尺16,500元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費30,525千元,連同設計監造費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,工程管理費 505千元,合共32,856 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 興建員山榮民醫院精神病患餐廳工程計 340 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,按每平方尺15,600元核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,304千元,連同空調設備費 1,224千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 407千元,工程管理費 173千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 7,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 上年度興建各榮民醫院醫療大樓、病房大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 、員工餐廳、職務宿舍等工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,241,075千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民自費安養五年計畫本年度預算 105,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 133,695千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建八德榮民自費安養中心榮民文康娛樂室及 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工宿舍工程四層一棟工程計 4,400平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,按每平方公尺15,200元核列建築費66,880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,殘障專用設施及電梯等經費20,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 4,644千元,工程管理費 1,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共92,543千元,分二年辦理,除上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列71,903千元外,本年度編列第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,640千元,較上年度減少51,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建花蓮榮民自費安養中心安養宿舍二層三棟 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,計 3,750平方公尺,按每平方公尺15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元核列建築費58,500千元,設備等費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,太陽能設施 6,350千元,地質鑽探費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,設計監造費 3,975千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 795千元,合共84,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度興建八德自費安養中心榮舍工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編峻,所列 167,202千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建金門縣榮民服務處辦公房舍暨聯誼活動中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 地上五層、地下一層一棟工程,計 1,440平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺18,700元核列建築費26,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,空調設備 4,530千元,傢俱設備 3,853千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,地質鑽探費 120千元,設計監造費 2,099千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 470千元,合共38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.遷建花蓮榮家和平堂工程,計 672平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺15,600元,核列建築費10,483千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 5,889千元,水電外管線等 3,213千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 872千元,工程管理費 150千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共20,607千元。 │ │ │ │6842019009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 544,072│ 215,846│ 328,226│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 343,472千元,較上年度淨增 248,874千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)灣橋榮民醫院原有三棟病房改為精神病房工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費37,776千元,連同空調設備費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,333千元,固定設備費 4,100千元,設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,909千元,工程管理費 732千元,合共56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850千元,分二年辦理本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整建玉里榮民醫院精神病房康復之家二層一棟 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計 4,550平方公尺,按每平方公尺15,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費70,980千元,連同空調設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,890千元,設計監造費 5,053千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 910千元,合共90,833千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第一年經費20,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)龍泉榮民醫院原有B棟一、二樓病房整修改作 │ │ │ │ │ │ │ │ 精神病房並加建單層精神病房工程,核列建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,276千元,連同空調設備費 1,087千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費 2,539千元,工程管理費 554千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共38,456千元,分二年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整建鳳林榮民醫院精神病房三層一棟工程計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,990平方尺,按每平方公尺15,600元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費31,044千元,另原病房改建作精神病房一 │ │ │ │ │ │ │ │ 棟工程計 1,926平方公尺,核列建築費18,505 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同工程管理費 647千元,合共50,196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)改建竹東榮民醫院精神病房工程,由原治療病 │ │ │ │ │ │ │ │ 房四、五樓整建急性病床60床,利用舊有第十 │ │ │ │ │ │ │ │ 、十一病房整建慢性床 150床,共 2,632平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺12,345元,核列建築費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,492千元,連同設計監造費 1,993千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 515千元,合共35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)改建員山榮民醫院精神病房工程,由原榮光樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 一樓、地下室及榮欣樓整棟整建 360床,共 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,327平方公尺,按每平方公尺 9,785元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費71,695千元,連同設計監造費 4,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,工程管理費 917千元,合共77,572千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,本年度編列第一年經費19,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)整建灣橋榮民醫院深水井及淨水處理等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)整建灣橋榮民醫院道路、排水溝及圍牆等工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,000千元,分二年辦理,除84年度己編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列13,000千元外,本年度編列第二年經費17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)整建灣橋榮民醫院瓦斯外管線及設備等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 整建玉里榮民醫院水電外管線,深水井及淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 水處理等工程經費55,000千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第一年經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 整建玉里榮民醫院道路、排水溝及停車場等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費28,000千元,分二年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 整建蘇澳榮民醫院聯絡走廊及整修門診醫療 │ │ │ │ │ │ │ │ 病房大樓設施工程經費 6,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 整建埔里榮民醫院醫療輸送系統工程經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 整建埔里榮院道路排水溝工程經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15) 埔里榮民醫院申請電力契約容量 2,230千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16) 整建永康榮民醫院天然瓦斯管及衛生下水道 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費11,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17) 整建永康榮民醫院大門警衛室及聯絡走廊工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18) 整建永康榮民醫院醫療輸送系統經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19) 整建鳳林榮民醫院水電外管線地下化,水塔 │ │ │ │ │ │ │ │ 及淨水處理場工程及設備經費30,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,本年度編列第一年經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20) 整建鳳林榮民醫院台東分院道路、停車場等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費11,360千元,分二年辦理,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第一年經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (21) 整建竹東榮民醫院電力改壓工程經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (22) 整建竹東榮民醫院水電外管線地下化工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (23) 整建竹東榮民醫院醫療氣体及用水設備工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (24) 整建嘉義榮民醫院病患廚房瓦斯外管線工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (25) 整建員山榮民醫院淨水處理場工程經費12,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (26) 整建員山榮民醫院水電外管線及電信改善工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 5,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (27) 整建員山榮民醫院榮安樓空調設備工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (28) 上年度整建各榮民醫院設施工程等經費81,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,預算業已編峻,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.榮民自費安養五年計畫本年度預算數 200,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 131,602千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)整建花蓮榮民自費安養中心文康中心二棟建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,612千元,空調及殘障專用設施費 5,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,固定設施費用 2,000千元,設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 468千元及工程管理費 206千元,合共14,986 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整建花蓮榮民自費安養中心宗教活動場所建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,112千元,空調及殘障專用設施費 2,275 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,固定設施費 1,000千元,設計監造費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 79及工程管理費 157千元,共 5,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整建花蓮榮民自費安養中心保健中心工程建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,112千元,空調及殘障專用設施費 2,225 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設計監造費 169千元,工程管理費 127 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,共 4,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)興建花蓮自費安養中心污水處理工程設備費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,幹管費10,000千元,設計監造費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元,工程管理費 500千元,共32,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建花蓮自費安養中心淨水處理設備費13,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,幹管費 3,000千元,設計監造費 1,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,工程管理費 315千元,共17,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)興建花蓮自費安養中心機電動力中心工程設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,000千元,設計監造費 1,800千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 500千元,共32,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)興建花蓮自費安養中心走廊工程建築費 7,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,殘障專用設施費 390千元,設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 495千元,工程管理費 185千元,共 8,090千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)整建花蓮自費安養中心辦公室工程,計需建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,168千元,空調及殘障設施費 2,115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設計監造費 242千元,工程管理費 156千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共 5,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)整建花蓮自費安養中心庭園綠化休憩設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 興建花蓮自費安養中心固定設施及設備費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,630千元,設計監造費 686千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 234千元,共11,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 整建八德榮民自費安養中心道路及排水溝工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 9,105千元,污水處理及幹管工程37,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,水電外管線工程16,200千元,機電動 │ │ │ │ │ │ │ │ 力中心設施及弱電緊急呼叫系統工程33,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共96,695千元。分二年辦理,除84 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列62,798千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費33,897千元,較上年度減少28,901千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 整建八德榮民自費安養中心庭園綠化休憩設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施工程21,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 整建彰化榮民自費安養中心擋土牆 140公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 上年度整建彰化榮民自費安養中心行政大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程,預算業已編峻,所列 6,200千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度整建各榮家榮舍等設施工程,預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列32,250千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助地方政府整建軍人公墓經費,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出21,010千元列入「榮民服務與照顧」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度興建桃園榮民醫院圍牆等附屬工程,預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編峻,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │6842019010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 7,829│ 15,009│ -7,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.租賃開放性系統電腦主機及週邊設備,分三年攤 │ │ │ │ │ │ │ │ 付,除83及84年度已編列15,658千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第三年經費 7,829千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置本會所屬各單位電腦及軟体經費,預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 7,180千元如數減列。 │ │ │ │6842019011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 4,100│ 23,082│ -18,982│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換彰化、佳里、岡山等三所榮家救護車各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 697千元,合共 2,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換榮服處公務機車購置費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換會本部副首長座車各一輛購置費 1,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度新購或汰換各榮家及榮院各型車輛等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列23,082千元如數減列。 │ │ │ │6842019019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 210,518│ 97,120│ 113,398│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 187,793千元,較上年度淨增 142,273千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置灣橋榮民醫院醫療儀器設備費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 7,000千元,合共27,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置玉里榮民醫院醫療儀器設備費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費10,000千元,合共22,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置埔里榮民醫院醫療儀器設備費 6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置蘇澳榮民醫院醫療儀器設備費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 6,000千元,合共14,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置龍泉榮民醫院醫療儀器設備費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 4,000千元,合共 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置永康榮民醫院餐廳廚房設備費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)購置永康榮民醫院醫療儀器設備費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費10,273千元,合共21,273千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)購置鳳林榮民醫院(含台東分院)醫療儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費29,664千元,及一般設備費 3,584千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共33,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)購置竹東榮民醫院醫療儀器設備費 9,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及一般設備費 8,000千元,合共17,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 購置嘉義榮民醫院醫療儀器設備費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及一般設備費 4,272千元,合共14,272 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 購置員山榮民醫院醫療儀器設備費12,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及一般設備費 5,000千元,合共17,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 上年度購置各榮民醫院固定設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編峻,所列45,520千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合榮民自費安養中心五年計畫購置各項設備, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列22,725千元,較上年度淨減16,075千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置八德榮民自費安養中心榮舍廚房設備12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,固定設施及一般設備45,000千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共57,000千元,分二年辦理,除84年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元,本年度編列第二年經費22,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置花蓮榮民自費安養中心一般設備 725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購彰化榮民自費安養中心行政大樓辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備,預算業已編峻,所列 3,800千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置屏東等四榮家水質檢驗設備,預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編峻,所列 2,800千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置桃園榮院電腦斷層掃描儀預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 峻,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │7542019600 │ │ │ │ │ │13│ │退除役官兵退休│ 83,585,793│ 79,876,937│ 3,708,856│1.本年度預算數83,585,793千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)官兵一次退除役 6,754,152千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 267,503千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]現役軍官支領一次退伍金 3,283,070千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 192,780千元(包括增加退除 │ │ │ │ │ │ │ │ 人數 183人經費 106,393千元,及伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費86,387千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]現役士官支領一次退伍金 2,001,854千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 174,194千元(包括增加退除 │ │ │ │ │ │ │ │ 人數 348人經費 112,405千元,及伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費61,789千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 845,152 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費24,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]士官支領退休俸後改支一次退伍金 130,165 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]軍官支領生補費後改支一次退伍金52,064千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 1,442 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]軍官脫離就業後改支一次退伍金 339,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 133,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]士官脫離就業後改支一次退伍金60,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列調整待遇經費 1,774千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]士官安置就養支領一次退伍金 4,315千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度伸算增列調整待遇經費 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、榮譽獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金34,015千元,較上年度增加 3,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 士官勳獎章獎金及榮譽獎金 4,010千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大陸已退來台軍官半俸 180,737千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 4,790千元(包括減少 3人經費 503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,及伸算增列調整待遇經費 5,293千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休及贍養官兵薪給63,635,302千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,687,714千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]支領退休俸及生補費官兵薪給63,145,963千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 2,671 │ │ │ │ │ │ │ │ ,664千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]支領贍養金官兵薪給 489,339千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列調整待遇經費16,050千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,427,222 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少19,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助等10,488,878 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 743,426千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補助費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,108,334千元,較上年度增加 807,281千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]退眷眷屬實物代金 1,319,244千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 213,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]退眷生活補助費 103,600千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少15,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]退眷子女教育補助費 1,526,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 110,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]用電補助費 431,500千元,較上年度增加55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)單身退員三節加菜金 2,395千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定差額薪 │ │ │ │ │ │ │ │ 俸 700千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬金16,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增省營事業擔任顧問退職慰問金59,607千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度研究委員研究費預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元如數減列。 │ │ │ │7642019700 │ │ │ │ │ │14│ │退除役官兵退休│ 33,345│ 35,985│ -2,640│1.本年度預算數33,345千元,包括人事費11,825千 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 元,業務費20,806千元,旅運費 714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理退除業務聘用14人,約僱11人,合計25人 │ │ │ │ │ │ │ │ 酬金11,825千元,較上年度依人事費緊縮原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列加班費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,356千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,126千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 695千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)領導士官退伍專技訓練經費 3,897千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列 433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)單身退員宿舍管理作業經費 5,845千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依業務費緊縮原則核實減列 650千元。 │ │ │ │6842019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 81,418│ 81,418│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |