85C44201.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0042010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │國軍退除役官兵│   118,221,802│   111,718,772│     6,503,030│國軍退除役官兵輔導委員會本年度預算數 118,221
  │  │  │  │輔導委員會    │              │              │              │,802千元,較上年度法定預算數 111,718,772千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,增加 6,503,030千元。
  │  │  │  │6842010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       416,764│       381,106│        35,658│
  │  │  │  │6842010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       390,518│       353,439│        37,079│1.本年度預算數 390,518千元,包括人事費 322,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,事務費30,425千元,業務費10,477千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費19,463千元,旅運費 6,258千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 318,822千元,較上年度淨增 7,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費67,866千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增29,457千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增加車輛油料費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列車輛牌照稅及燃料費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列房屋及設備保險費 884千元及車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險費 436千元,合共 1,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列電話費 5,040千元及郵資費 5,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共10,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 180千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列水電、電梯、空調等各項機具維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列本會辦公室清潔維護經費 7,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列本會水電費 3,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 核實增列員工上下班車票費 1,535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 3,393千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列調整待遇經費 270千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國會聯絡作業經費 437千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 533千元。
  │  │  │  │6842010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        26,246│        27,667│        -1,421│1.本年度預算數26,246千元,包括業務費11,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 9,304千元,材料費 5,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)編印統計刊物經費 743千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮民資料檔資料蒐集、交換、校正、補充及更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新等經費 1,643千元,較上年度增加77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦租金與維護等經費 9,024千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 4,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦技術訓練經費 1,326千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電腦耗材經費 1,643千元,較上年度依材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦公室自動化租購電腦套裝軟体經費 1,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)會屬41個單位電腦維護及耗材等經費10,343千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 2,315千元。
  │  │  │  │6842010200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │退除役官兵輔導│       109,264│       112,254│        -2,990│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │6842010201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導工作      │       109,264│       112,254│        -2,990│1.本年度預算數 109,264千元,包括業務費92,424
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費13,928千元,材料費 117千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 335千元,獎勵及濟助費 2,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役官兵輔導與管理經費14,833千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 6,873千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依材料費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列護送榮民就醫旅費 8,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費64,225千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 7,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民節活動經費 3,055千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 3,563千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 489千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列調整香港欣安服務中心四人薪資等
  │  │  │  │              │              │              │              │       816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民聯誼活動經費 6,151千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費 1,380
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)榮民文教宣慰經費 4,442千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業費 4,312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 795千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 配合衛生署全民健保建立榮民(眷)基本資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料作業費 3,186千元,較上年度依業務費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │      縮原則核實減列 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 安置就養榮民進入大陸地區定居工作經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,037千元,較上年度減少 520千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]較上年度依業務費緊縮原則核實減列 495千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案規定減列委辦費25千元。
  │  │  │  │6842010300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │退除役官兵就醫│     2,317,467│     5,156,466│    -2,838,999│
  │  │  │  │6842010301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民總醫院榮民│             -│     2,852,400│    -2,852,400│本科目配合全民健康保險之實施,本年度不再編列
  │  │  │  │醫療補助      │              │              │              │,所列 2,889,963千元,除移出台北榮民總醫院傷
  │  │  │  │              │              │              │              │殘重建中心榮民傷殘服務經費37,563千元列入「殘
  │  │  │  │              │              │              │              │障復健醫療」科目外,餘如數減列。
  │  │  │  │6842010302    │              │              │              │
  │  │  │ 2│各榮民醫院安置│     2,252,904│     2,236,503│        16,401│1.本科目由原「各榮民醫院醫療工作」科目改設,
  │  │  │  │照護榮民病患醫│              │              │              │  主要係配合全民健康保險之實施,安置非保險給
  │  │  │  │療            │              │              │              │  付範圍之榮民病患,給予妥善醫療照顧。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,252,904千元,包括人事費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  03,225千元,事務費21,957千元,業務費95,046
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,維護費36,403千元,旅運費34,821千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 160,000千元,特別費 1,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,787,485千元,較上年度淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,854千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費77,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費67,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 146,067千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增26,149千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛稅金 1,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列車輛保險費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 317千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列各榮民醫院水電費24,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列員工上下班車票費 6,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民死亡埋葬費、燃料費等經費27,992千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少59,395千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合全民健保實施,減列榮民住院營養費59
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各榮民醫院照顧癱瘓榮民經費 100,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加69,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療巡迴作業經費 4,729千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)環境保育作業費28,247千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 3,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)各榮民醫院醫護人員參加公會常年會費 2,098
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)榮民醫院康復(護理)之家榮患被服經費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)增列各榮民醫院康復(護理)之家醫療藥品材
  │  │  │  │              │              │              │              │    料費 150,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度醫療藥品材料費配合全民健康保險之
  │  │  │  │              │              │              │              │      實施,本年度不再編列,所列 308,964千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,如數減列。
  │  │  │  │6842010303    │              │              │              │
  │  │  │ 3│殘障復健醫療  │        64,563│        67,563│        -3,000│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「榮民
  │  │  │  │              │              │              │              │  總醫院榮民醫療補助」科目項下「榮民傷殘服務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」移入37,563千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,563千元,包括業務費94千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費26,906千元,補助及捐助37,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理殘障復健醫療作業經費94千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)殘障榮民復健材料經費26,906千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依材料費緊縮原則核實減列 2,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理榮民傷殘服務經費37,563千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │6642010400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │榮民及眷屬保險│    10,107,110│     5,168,000│     4,939,110│
  │  │  │  │補助          │              │              │              │
  │  │  │  │6642010401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民疾病保險補│     5,199,273│     3,311,067│     1,888,206│本科目配合全民健康保險之實施,本年度預算數 5
  │  │  │  │助            │              │              │              │,199,273千元,較上年度伸算增列五個月保險補助
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 1,888,206千元,均屬人事費。
  │  │  │  │6642010402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│榮眷疾病保險補│     3,275,809│     1,347,603│     1,928,206│本科目配合全民健康保險之實施,本年度預算數 3
  │  │  │  │助            │              │              │              │,275,809千元,較上年度伸算增列五個月保險補助
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 1,928,206千元,均屬人事費。
  │  │  │  │6642010403    │              │              │              │
  │  │  │ 3│榮民就醫部分負│     1,632,028│       509,330│     1,122,698│本科目配合全民健康保險之實施,本年度預算數 1
  │  │  │  │擔補助        │              │              │              │,632,028千元,較上年度伸算增列五個月保險補助
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 1,122,698千元,均屬人事費。
  │  │  │  │5142010500    │              │              │              │
  │  │ 5│  │醫學臨床教學與│     1,643,010│     1,643,010│             0│
  │  │  │  │研究          │              │              │              │
  │  │  │  │5142010501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北榮民總醫院│       849,764│       849,764│             0│本年度預算數 849,764千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │5142010502    │              │              │              │
  │  │  │ 2│台中榮民總醫院│       487,468│       487,468│             0│本年度預算數 487,468千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │5142010503    │              │              │              │
  │  │  │ 3│高雄榮民總醫院│       305,778│       305,778│             0│本年度預算數 305,778千元,與上年度同,均屬補
  │  │  │  │教學與研究    │              │              │              │助及捐助。
  │  │  │  │6842010600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │醫事人員訓練與│        83,200│        85,939│        -2,739│
  │  │  │  │支援          │              │              │              │
  │  │  │  │6842010601    │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫事人員培訓  │        34,016│        36,755│        -2,739│1.本年度預算數34,016千元,包括業務費 4,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費29,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 3,855千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,130千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費29,031千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依通案規定減列委辦費 2,185千元。
  │  │  │  │6842010602    │              │              │              │
  │  │  │ 2│支援群体醫療  │        49,184│        49,184│             0│本年度預算數49,184千元,與上年度同,均屬補助
  │  │  │  │              │              │              │              │及捐助,包括台北榮民總醫院20,592千元,台中榮
  │  │  │  │              │              │              │              │民總醫院20,592千元,高雄榮民總醫院 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │6842010700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │退除役官兵就學│        10,914│        10,914│             0│
  │  │  │  │6842010701    │              │              │              │
  │  │  │ 1│就學獎助      │        10,914│        10,914│             0│本年度預算數10,914千元,與上年度同,均屬獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │及濟助費。
  │  │  │  │6842010800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │退除役官兵就養│    17,817,100│    16,581,454│     1,235,646│
  │  │  │  │6842010801    │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民義士榮胞公│    17,650,212│    16,418,076│     1,232,136│1.本年度預算數17,650,212千元,包括人事費16,8
  │  │  │  │費安養        │              │              │              │  49,761千元,事務費12,956千元,業務費 696,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,維護費18,204千元,旅運費25,898千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費45,274千元,特別費 1,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 967,578千元,較上年度淨增68,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 8人人事費 3,626
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費72,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 150,477千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 6,590千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 8人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       104千元,辦公器具養護費 9千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列車輛保險費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務費緊縮原則核實減列10,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增加車輛油料費 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 534千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列員工上下班車票費 4,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費16,438,012千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,200,128千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 8,096千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列榮民眷屬生活補助費 8,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列調整就養榮民義士榮胞 142,490人副食
  │  │  │  │              │              │              │              │      費每人每月 400元(由原 1,500元調整為 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,900元),全年12個月計 683,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列調整就養榮民義士榮胞 142,490人零用
  │  │  │  │              │              │              │              │      金每人每月 268元(由原 5,356元調整為 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,624元),全年13.5個月計 515,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安養榮民義士榮胞本年度預算員額 142,490人
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,榮民義士榮胞居家照顧醫療材料費37,731千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依材料費緊縮原則核實減列27,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費37,543千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理榮民訪問、文康活動、及服務照顧等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,283千元,較上年度依業務費緊縮原則核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 2,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增花蓮榮家和平堂公共造產經費 588千元。
  │  │  │  │6842010802    │              │              │              │
  │  │  │ 2│榮民自費安養  │       166,888│       163,378│         3,510│1.本年度預算數 166,888千元,包括人事費 148,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元,事務費 3,045千元,業務費 8,101千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 3,970千元,旅運費 2,751千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 148,493千元,較上年度淨增 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 7人以及依事務勞
  │  │  │  │              │              │              │              │      力替代措施分年實施計畫規定減少技工 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,工友 2人,計減列10人之人事費 4,354千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依人事費緊縮原則核實減列加班費64千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      不休假加班費42千元,合共 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 9,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,395千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,540千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 7人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元,辦公器具養護費 8千元,合共99千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列車輛稅金 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務費緊縮原則核實減列 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列車輛保險費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 142千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列員工上下班車票費 421千元。
  │  │  │  │6742010900    │              │              │              │
  │  │ 9│  │退除役官兵服務│       556,277│       590,235│       -33,958│
  │  │  │  │救助與照顧    │              │              │              │
  │  │  │  │6742010901    │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民服務與照顧│       506,038│       539,996│       -33,958│1.本科目上年度預算數 539,996千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「其他建築」科目移入21,010千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 506,038千元,包括人事費 269,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,事務費 9,596千元,業務費10,234千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 3,726千元,旅運費 8,678千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助25,590千元,獎勵及濟助費 175,429千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,特別費 3,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 228,550千元,較上年度淨增 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費35,402千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 581千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 2,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛保險費 815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 1,169
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列員工上下班車票費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)為加強服務散居榮民續僱辦事員24人酬金 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 272
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助台灣省各縣市及台北市軍人公墓維護費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民急難救助經費72,720千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)清寒榮民子女就學補助經費82,709千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民互助小組長春節實施慰問及有關服務照顧
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員獎勵等經費20,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員 117人及義務聯絡員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000人酬金32,222千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整駐處聯絡員津貼每人每月 336元(由原11,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00元調整為11,536元),全年13.5個月計 531
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)增列補助地方政府整建軍人公墓經費21,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度清寒榮民眷屬就醫補助經費,配合全
  │  │  │  │              │              │              │              │      民健康保險之實施,預算業已編竣,所列40
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元,如數減列。
  │  │  │  │6742010902    │              │              │              │
  │  │  │ 2│遺眷照顧      │        50,239│        50,239│             0│1.本年度預算數50,239千元,均屬獎勵及濟助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)慈母育幼院收養遺孤30名,所需生活費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,900千元,較上年度減少 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮民遺孤及殘障子女40名養護費 6,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貧寒榮民遺眷個案照顧及三節慰問經費37,339
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 2,440千元。
  │  │  │  │3942011000    │              │              │              │
  │  │10│  │海外榮民與友好│        14,802│        16,929│        -2,127│1.本年度預算數14,802千元,包括業務費13,285千
  │  │  │  │國家退伍軍人組│              │              │              │  元,旅運費 1,517千元。
  │  │  │  │織聯繫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外榮民聯繫經費 6,871千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外賓接待經費 6,414千元,較上年度依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)應邀出席國際會議 1,517千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 650千元。
  │  │  │  │7142018100    │              │              │              │
  │  │11│  │非營業循環基金│       123,142│        81,288│        41,854│
  │  │  │  │6842018101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍退除役官兵│       123,142│             -│       123,142│花蓮縣吉安鄉廣榮段20地號國有土地處理得款撥充
  │  │  │  │安置基金      │              │              │              │基金如列數。
  │  │  │  │7142018102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│台北榮民總醫院│             -│        65,000│       -65,000│上年度台北榮民總醫院作業基金配合籌建醫療網第
  │  │  │  │作業基金      │              │              │              │二期計畫改建精神病房預算業已編竣,所列65,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,如數減列。
  │  │  │  │7142018103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│台中榮民總醫院│             -│             -│             -│
  │  │  │  │作業基金      │              │              │              │
  │  │  │  │7142018104    │              │              │              │
  │  │  │ 4│高雄榮民總醫院│             -│        16,288│       -16,288│上年度高雄榮民總醫院作業基金配合籌建醫療網第
  │  │  │  │作業基金      │              │              │              │二期計畫改建精神病房預算業已編竣,所列16,288
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,如數減列。
  │  │  │  │7142018105    │              │              │              │
  │  │  │ 5│榮民醫院附設民│             -│             -│             -│
  │  │  │  │眾診療作業基金│              │              │              │
  │  │  │  │6842019000    │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│     1,322,196│     1,896,837│      -574,641│
  │  │  │  │6842019001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│         1,600│        -1,600│上年度補助澎湖縣軍人公墓收購墓地分擔款 1,600
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,業已編峻,如數減列。
  │  │  │  │6842019002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       555,677│     1,544,180│      -988,503│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數 391,660千元,較上年度淨減 913,415千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)興建灣橋榮民醫院太平間及解剖室一層一棟工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程計 330平方公尺,按每平方公尺15,600元核
  │  │  │  │              │              │              │              │    列建築費 5,148千元,連同空調設備費 720千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,冰屍櫃 2,341千元,設計監造費 506千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程管理費 199千元,合共 8,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興建灣橋榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程計 1,048平方公尺,按每平方公尺16,500元
  │  │  │  │              │              │              │              │    核列建築費17,292千元連同設計監造費 1,088
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,工程管理費 334千元,合共18,714千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分二年辦理,本年度編列第一年經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建灣橋榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,373平方公尺,按每平方公尺16,500元核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │    築費22,655千元,連同設計監造費 1,409千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程管理費 415千元,合共24,479千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年辦理,本年度編列第一年經費17,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建玉里榮民醫院職能治療中心及員工餐廳、
  │  │  │  │              │              │              │              │    廚房二層一棟工程計 2,200平方公尺,按每平
  │  │  │  │              │              │              │              │    方公尺15,600元核列建築費34,320千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │    調理廚具設備費 7,000千元,設計監造費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,工程管理費 613千元,合共44,191千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,分二年辦理,本年度編列第一年經費30,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建蘇澳榮民醫院職務宿舍地上四層地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │    一棟工程計 3,400平方公尺,按每平方公尺18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,700元,核列建築費63,580千元,連同設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │    造費 3,479千元,工程管理費 836千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    67,895千元,分二年辦理,本年度編列第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費20,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建埔里榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,850平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築費47,025千元,連同設計監造費 2,651千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,工程管理費 670千元,合共50,346千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分二年辦理,本年度編列第一年經費20,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建埔里榮民醫院醫護及單身宿舍四層一棟,
  │  │  │  │              │              │              │              │    先行建築二層工程計 1,000平方公尺,按每平
  │  │  │  │              │              │              │              │    方公尺16,500元,核列建築費16,500千元,連
  │  │  │  │              │              │              │              │    同設計監造費 1,040千元,工程管理費 323千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合計17,863千元,分二年辦理,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第一年經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)興建永康榮民醫院病房大樓B棟四層一棟工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計 8,308平方公尺,係屬特殊建築,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │    公尺22,386元核列建築費 185,983千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │    設計監造費11,529千元,工程管理費 1,802千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 199,314千元,分二年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列第一年經費59,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)興建永康榮民醫院醫護人員宿舍四層一棟工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計 2,307平方公尺,按每平方公尺16,500元核
  │  │  │  │              │              │              │              │    列建築費38,066千元,連同設計監造費 2,203
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,工程管理費 581千元,合共40,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分二年辦理,本年度編列第一年經費21,520
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 興建永康榮民醫院太平間及解剖室一層一棟
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程計 330平方公尺,按每平方公尺16,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      元核列建築費 5,445千元,連同空調設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │       462千元,冰屍櫃 2,250千元,設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │       506千元,工程管理費 199千元合共 8,862
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 興建永康榮民醫院員工宿舍三層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,100平方公尺,按每平方公尺16,500元核
  │  │  │  │              │              │              │              │      列建築費18,150千元,連同設計監造費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元,工程管理費 347千元,合共19,636
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 興建永康榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,407平方公尺,按每平方公尺16,500元核
  │  │  │  │              │              │              │              │      列建築費39,716千元,連同設計監造費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      86千元,工程管理費 597千元,合共42,599
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 興建鳳林榮民醫院員工宿舍三層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       870平方公尺,按每平方公尺16,500元核列
  │  │  │  │              │              │              │              │      建築費14,355千元,連同設計監造費 911千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,工程管理費 290千元,合共15,556千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 興建鳳林榮民醫院職務宿舍地上四層、地下
  │  │  │  │              │              │              │              │      一層一棟工程計 3,272平方公尺,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │      公尺18,700元核列建築費61,186千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │      設計監造費 3,359千元,工程管理費 812千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共65,357千元,分二年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列第一年經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 興建竹東榮民醫院治療病房大樓原規畫為地
  │  │  │  │              │              │              │              │      下一層地上四層,建物面積 8,000平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,茲為因應增設精神病床而調整為地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │      地上五層,建物面積為 8,279平方公尺,總
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費未調整,仍按原核列建築費 121,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元,連同鑽探費 300千元,空調設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │      16,940千元,設計監造費 8,144千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理費 1,300千元,合共 148,044千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │      三年辦理,除83及84年度共已編列98,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元外,本年度編列第三年經費50,044千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少13,956千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 興建竹東榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,414平方公尺,按每平方公尺16,500元核
  │  │  │  │              │              │              │              │      列建築費39,831千元,連同設計監造費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元,工程管理費 598千元,合共42,721
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 興建竹東榮民醫院員工宿舍四層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,300平方公尺,按每平方公尺16,500元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      核列建築費37,950千元,連同設計監造費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,198千元,工程管理費 580千元,合共40,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元,分二年辦理,本年度編列第一年經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 興建嘉義榮民醫院職務宿舍四層一棟工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,850平方公尺,按每平方公尺16,500元核
  │  │  │  │              │              │              │              │      列建築費30,525千元,連同設計監造費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元,工程管理費 505千元,合共32,856
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 興建員山榮民醫院精神病患餐廳工程計 340
  │  │  │  │              │              │              │              │      平方公尺,按每平方尺15,600元核列建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,304千元,連同空調設備費 1,224千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      設計監造費 407千元,工程管理費 173千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 7,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 上年度興建各榮民醫院醫療大樓、病房大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │      、員工餐廳、職務宿舍等工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,所列 1,241,075千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.榮民自費安養五年計畫本年度預算 105,410千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度淨減 133,695千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)興建八德榮民自費安養中心榮民文康娛樂室及
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工宿舍工程四層一棟工程計 4,400平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,按每平方公尺15,200元核列建築費66,880千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,殘障專用設施及電梯等經費20,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    設計監造費 4,644千元,工程管理費 1,019千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共92,543千元,分二年辦理,除上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列71,903千元外,本年度編列第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,640千元,較上年度減少51,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興建花蓮榮民自費安養中心安養宿舍二層三棟
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程,計 3,750平方公尺,按每平方公尺15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00元核列建築費58,500千元,設備等費15,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,太陽能設施 6,350千元,地質鑽探費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,設計監造費 3,975千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │     795千元,合共84,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度興建八德自費安養中心榮舍工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編峻,所列 167,202千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建金門縣榮民服務處辦公房舍暨聯誼活動中心
  │  │  │  │              │              │              │              │  地上五層、地下一層一棟工程,計 1,440平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │  尺,按每平方公尺18,700元核列建築費26,928千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,空調設備 4,530千元,傢俱設備 3,853千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,地質鑽探費 120千元,設計監造費 2,099千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,工程管理費 470千元,合共38,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.遷建花蓮榮家和平堂工程,計 672平方公尺,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  每平方公尺15,600元,核列建築費10,483千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費 5,889千元,水電外管線等 3,213千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設計監造費 872千元,工程管理費 150千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共20,607千元。
  │  │  │  │6842019009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │       544,072│       215,846│       328,226│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數 343,472千元,較上年度淨增 248,874千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)灣橋榮民醫院原有三棟病房改為精神病房工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,核列建築費37,776千元,連同空調設備費11
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,333千元,固定設備費 4,100千元,設計監造
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,909千元,工程管理費 732千元,合共56
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,850千元,分二年辦理本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    27,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整建玉里榮民醫院精神病房康復之家二層一棟
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程計 4,550平方公尺,按每平方公尺15,600
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,核列建築費70,980千元,連同空調設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,890千元,設計監造費 5,053千元,工程管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理費 910千元,合共90,833千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本年度編列第一年經費20,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)龍泉榮民醫院原有B棟一、二樓病房整修改作
  │  │  │  │              │              │              │              │    精神病房並加建單層精神病房工程,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費34,276千元,連同空調設備費 1,087千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    設計監造費 2,539千元,工程管理費 554千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共38,456千元,分二年辦理,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    第一年經費18,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整建鳳林榮民醫院精神病房三層一棟工程計 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,990平方尺,按每平方公尺15,600元,核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │    築費31,044千元,另原病房改建作精神病房一
  │  │  │  │              │              │              │              │    棟工程計 1,926平方公尺,核列建築費18,505
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,連同工程管理費 647千元,合共50,196
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)改建竹東榮民醫院精神病房工程,由原治療病
  │  │  │  │              │              │              │              │    房四、五樓整建急性病床60床,利用舊有第十
  │  │  │  │              │              │              │              │    、十一病房整建慢性床 150床,共 2,632平方
  │  │  │  │              │              │              │              │    公尺,按每平方公尺12,345元,核列建築費32
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,492千元,連同設計監造費 1,993千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費 515千元,合共35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)改建員山榮民醫院精神病房工程,由原榮光樓
  │  │  │  │              │              │              │              │    一樓、地下室及榮欣樓整棟整建 360床,共 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,327平方公尺,按每平方公尺 9,785元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │    建築費71,695千元,連同設計監造費 4,960千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,工程管理費 917千元,合共77,572千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分二年辦理,本年度編列第一年經費19,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)整建灣橋榮民醫院深水井及淨水處理等工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)整建灣橋榮民醫院道路、排水溝及圍牆等工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費30,000千元,分二年辦理,除84年度己編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列13,000千元外,本年度編列第二年經費17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)整建灣橋榮民醫院瓦斯外管線及設備等工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 整建玉里榮民醫院水電外管線,深水井及淨
  │  │  │  │              │              │              │              │      水處理等工程經費55,000千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,本年度編列第一年經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 整建玉里榮民醫院道路、排水溝及停車場等
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費28,000千元,分二年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列第一年經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 整建蘇澳榮民醫院聯絡走廊及整修門診醫療
  │  │  │  │              │              │              │              │      病房大樓設施工程經費 6,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 整建埔里榮民醫院醫療輸送系統工程經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 整建埔里榮院道路排水溝工程經費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 埔里榮民醫院申請電力契約容量 2,230千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 整建永康榮民醫院天然瓦斯管及衛生下水道
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費11,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 整建永康榮民醫院大門警衛室及聯絡走廊工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (18) 整建永康榮民醫院醫療輸送系統經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (19) 整建鳳林榮民醫院水電外管線地下化,水塔
  │  │  │  │              │              │              │              │      及淨水處理場工程及設備經費30,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      分二年辦理,本年度編列第一年經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (20) 整建鳳林榮民醫院台東分院道路、停車場等
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程經費11,360千元,分二年辦理,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      編列第一年經費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (21) 整建竹東榮民醫院電力改壓工程經費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (22) 整建竹東榮民醫院水電外管線地下化工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (23) 整建竹東榮民醫院醫療氣体及用水設備工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (24) 整建嘉義榮民醫院病患廚房瓦斯外管線工程
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (25) 整建員山榮民醫院淨水處理場工程經費12,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (26) 整建員山榮民醫院水電外管線及電信改善工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 5,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (27) 整建員山榮民醫院榮安樓空調設備工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      21,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (28) 上年度整建各榮民醫院設施工程等經費81,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      98千元,預算業已編峻,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.榮民自費安養五年計畫本年度預算數 200,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度淨增 131,602千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)整建花蓮榮民自費安養中心文康中心二棟建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,612千元,空調及殘障專用設施費 5,700
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,固定設施費用 2,000千元,設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │     468千元及工程管理費 206千元,合共14,986
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整建花蓮榮民自費安養中心宗教活動場所建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,112千元,空調及殘障專用設施費 2,275
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,固定設施費 1,000千元,設計監造費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    79及工程管理費 157千元,共 5,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整建花蓮榮民自費安養中心保健中心工程建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,112千元,空調及殘障專用設施費 2,225
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,設計監造費 169千元,工程管理費 127
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,共 4,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建花蓮自費安養中心污水處理工程設備費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,幹管費10,000千元,設計監造費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,800千元,工程管理費 500千元,共32,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建花蓮自費安養中心淨水處理設備費13,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,幹管費 3,000千元,設計監造費 1,010
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,工程管理費 315千元,共17,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)興建花蓮自費安養中心機電動力中心工程設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    費30,000千元,設計監造費 1,800千元,工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理費 500千元,共32,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)興建花蓮自費安養中心走廊工程建築費 7,020
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,殘障專用設施費 390千元,設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │     495千元,工程管理費 185千元,共 8,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)整建花蓮自費安養中心辦公室工程,計需建築
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,168千元,空調及殘障設施費 2,115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,設計監造費 242千元,工程管理費 156千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,共 5,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)整建花蓮自費安養中心庭園綠化休憩設施工程
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 興建花蓮自費安養中心固定設施及設備費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,630千元,設計監造費 686千元,工程管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 234千元,共11,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 整建八德榮民自費安養中心道路及排水溝工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程 9,105千元,污水處理及幹管工程37,550
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,水電外管線工程16,200千元,機電動
  │  │  │  │              │              │              │              │      力中心設施及弱電緊急呼叫系統工程33,840
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共96,695千元。分二年辦理,除84
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度已編列62,798千元外,本年度編列第二
  │  │  │  │              │              │              │              │      年經費33,897千元,較上年度減少28,901千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 整建八德榮民自費安養中心庭園綠化休憩設
  │  │  │  │              │              │              │              │      施工程21,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 整建彰化榮民自費安養中心擋土牆 140公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費10,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 上年度整建彰化榮民自費安養中心行政大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程,預算業已編峻,所列 6,200千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度整建各榮家榮舍等設施工程,預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  峻,所列32,250千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.補助地方政府整建軍人公墓經費,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出21,010千元列入「榮民服務與照顧」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度興建桃園榮民醫院圍牆等附屬工程,預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編峻,所列20,000千元如數減列。
  │  │  │  │6842019010    │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         7,829│        15,009│        -7,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.租賃開放性系統電腦主機及週邊設備,分三年攤
  │  │  │  │              │              │              │              │  付,除83及84年度已編列15,658千元外,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第三年經費 7,829千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置本會所屬各單位電腦及軟体經費,預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 7,180千元如數減列。
  │  │  │  │6842019011    │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│         4,100│        23,082│       -18,982│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換彰化、佳里、岡山等三所榮家救護車各一
  │  │  │  │              │              │              │              │    輛購置費 697千元,合共 2,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換榮服處公務機車購置費 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換會本部副首長座車各一輛購置費 1,456千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度新購或汰換各榮家及榮院各型車輛等預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列23,082千元如數減列。
  │  │  │  │6842019019    │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │       210,518│        97,120│       113,398│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各榮民醫院配合籌建醫療網第二期計畫,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數 187,793千元,較上年度淨增 142,273千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置灣橋榮民醫院醫療儀器設備費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 7,000千元,合共27,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置玉里榮民醫院醫療儀器設備費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費10,000千元,合共22,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置埔里榮民醫院醫療儀器設備費 6,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置蘇澳榮民醫院醫療儀器設備費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 6,000千元,合共14,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置龍泉榮民醫院醫療儀器設備費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 4,000千元,合共 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置永康榮民醫院餐廳廚房設備費 8,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)購置永康榮民醫院醫療儀器設備費11,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費10,273千元,合共21,273千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)購置鳳林榮民醫院(含台東分院)醫療儀器設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備費29,664千元,及一般設備費 3,584千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共33,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)購置竹東榮民醫院醫療儀器設備費 9,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及一般設備費 8,000千元,合共17,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 購置嘉義榮民醫院醫療儀器設備費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,及一般設備費 4,272千元,合共14,272
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 購置員山榮民醫院醫療儀器設備費12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,及一般設備費 5,000千元,合共17,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 上年度購置各榮民醫院固定設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編峻,所列45,520千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合榮民自費安養中心五年計畫購置各項設備,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本年度編列22,725千元,較上年度淨減16,075千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置八德榮民自費安養中心榮舍廚房設備12,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,固定設施及一般設備45,000千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共57,000千元,分二年辦理,除84年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    35,000千元,本年度編列第二年經費22,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置花蓮榮民自費安養中心一般設備 725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購彰化榮民自費安養中心行政大樓辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備,預算業已編峻,所列 3,800千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置屏東等四榮家水質檢驗設備,預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編峻,所列 2,800千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置桃園榮院電腦斷層掃描儀預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  峻,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │7542019600    │              │              │              │
  │  │13│  │退除役官兵退休│    83,585,793│    79,876,937│     3,708,856│1.本年度預算數83,585,793千元,均屬人事費。
  │  │  │  │給付          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵一次退除役 6,754,152千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 267,503千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]現役軍官支領一次退伍金 3,283,070千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 192,780千元(包括增加退除
  │  │  │  │              │              │              │              │      人數 183人經費 106,393千元,及伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      調整待遇經費86,387千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]現役士官支領一次退伍金 2,001,854千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 174,194千元(包括增加退除
  │  │  │  │              │              │              │              │      人數 348人經費 112,405千元,及伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      調整待遇經費61,789千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]軍官支領退休俸後改支一次退伍金 845,152
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度伸算增列調整待遇經費24,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]士官支領退休俸後改支一次退伍金 130,165
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]軍官支領生補費後改支一次退伍金52,064千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度伸算增列調整待遇經費 1,442
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]軍官脫離就業後改支一次退伍金 339,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少 133,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]士官脫離就業後改支一次退伍金60,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度伸算增列調整待遇經費 1,774千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]士官安置就養支領一次退伍金 4,315千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度伸算增列調整待遇經費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]軍官曾服士兵役年資補助及勳獎章、榮譽獎
  │  │  │  │              │              │              │              │      金34,015千元,較上年度增加 3,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 士官勳獎章獎金及榮譽獎金 4,010千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │        較上年度減少 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸已退來台軍官半俸 180,737千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 4,790千元(包括減少 3人經費 503千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,及伸算增列調整待遇經費 5,293千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休及贍養官兵薪給63,635,302千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 2,687,714千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]支領退休俸及生補費官兵薪給63,145,963千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度伸算增列調整待遇經費 2,671
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,664千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]支領贍養金官兵薪給 489,339千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度伸算增列調整待遇經費16,050千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 2,427,222
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少19,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助等10,488,878
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 743,426千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]退除役官兵優惠儲蓄存款利息差額補助費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,108,334千元,較上年度增加 807,281千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]退眷眷屬實物代金 1,319,244千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度減少 213,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]退眷生活補助費 103,600千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │      少15,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]退眷子女教育補助費 1,526,200千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加 110,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]用電補助費 431,500千元,較上年度增加55
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)單身退員三節加菜金 2,395千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定差額薪
  │  │  │  │              │              │              │              │    俸 700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬金16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增省營事業擔任顧問退職慰問金59,607千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度研究委員研究費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │      35,000千元如數減列。
  │  │  │  │7642019700    │              │              │              │
  │  │14│  │退除役官兵退休│        33,345│        35,985│        -2,640│1.本年度預算數33,345千元,包括人事費11,825千
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  元,業務費20,806千元,旅運費 714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理退除業務聘用14人,約僱11人,合計25人
  │  │  │  │              │              │              │              │    酬金11,825千元,較上年度依人事費緊縮原則
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列加班費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,356千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 1,126千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     695千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)領導士官退伍專技訓練經費 3,897千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)單身退員宿舍管理作業經費 5,845千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 650千元。
  │  │  │  │6842019800    │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │        81,418│        81,418│             0│仍照上年度預算數編列。
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