85C44801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │5248010000 │ │ │ │ │ 2│ │ │原子能委員會 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5248010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 69,448│ 67,689│ 1,759│ │ │ │ │5248010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 65,928│ 64,169│ 1,759│1.本科目上年度預算數61,669千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由相關科目移入 2,500千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,928千元,包括人事費52,755千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,353千元,維護費 4,419千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 721千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,991千元,較上年度淨增 1,383 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,937千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 376千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,辦公器具養護費 2千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公大樓清潔費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費78千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列稅金等 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列價購輻射屋之保險費修繕費及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金42千元。 │ │ │ │5248010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,520│ 3,520│ 0│1.本年度預算數 3,520千元,包括人事費50千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,085千元,維護費 2,200千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊行政工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │5248011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │原子能管理發展│ 309,405│ 287,888│ 21,517│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │5248011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│原子能科學發展│ 103,598│ 106,307│ -2,709│1.本科目上年度預算數 107,107千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 800千元至「行政管理」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 103,598千元,包括人事費35,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費57,075千元,維護費 400千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,277千元,設備及投資 660千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,266千元,獎勵及濟助費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,200千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子能業務規劃 3,500千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,604千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兩岸交流事務工作費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列國外旅費 934千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)原子能業務管制考核 2,370千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列國外旅費 854千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國際核能合作業務 8,387千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,983千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列法律顧問費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外學者專家技術服務費等 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減國外旅費 143千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列舉辦中美、中日核能會議經費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核子保防業務20,840千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,730千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理第二類涉及核能工業兩用貨品之產 │ │ │ │ │ │ │ │ 業調查、評估及說明會經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理國內核物料保防資料電腦化及核能 │ │ │ │ │ │ │ │ 工業技轉可行性分析等合作研究計畫經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理高科技第一類涉及核子物料及核設 │ │ │ │ │ │ │ │ 施管制清單之產業調查、評估及說明會 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列赴國外參加核物料保防會議等旅費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列邀請國外核物料保防專家訪華等 230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理原子能訓練及溝通工作15,101千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 981千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理國民小學核能教育推廣專題研究計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 1,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設備購置費等 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印發行原子能書刊資料15,620千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少核能宣導刊物資料編印製作費等 1,458 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)監督核子事故緊急應變業務 3,580千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,770千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加班值班費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列緊急應變相關技術規範經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列偵檢儀器購置費及養護費 420千元。 │ │ │ │5248011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│游離輻射安全防│ 96,991│ 71,730│ 25,261│1.本科目上年度預算數72,430千元,配合科目調整 │ │ │ │護 │ │ │ │ ,移出 700千元至「行政管理」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數96,991千元,包括人事費30,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,881千元,維護費 784千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,137千元,委辦費30,907千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 700千元,獎勵及濟助費 9,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,300千元,較上年伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核子設施游離輻射防護之檢查與管制作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,065千元,較上年度依委辦費撙節原則核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 4,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,較上年度增加 4,208千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列管制作業費 1,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列低劑量游離輻射效應研究經費 2,780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列x光機檢查儀購置費及輻射偵測器運輸 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制作業 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,054千元,較上年度增加國外專家訪華費用等 │ │ │ │ │ │ │ │ 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核子設施環境管制作業 5,922千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,729千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理71-7 3年建築物普查計畫等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究計畫經費等 3,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)臺灣北部核能電廠及核四廠附近海域之生態調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查及研究 6,000千元,較上年度減列 652千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)臺灣南部核能電廠附近海域之生態調查 4,887 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘭嶼貯存場附近海域環境調查 1,400千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)核子設施健康效應調查 2,920千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增輻射鋼筋處理專案計畫25,720千元。 │ │ │ │5248011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│核能設施安全管│ 77,511│ 78,167│ -656│1.本科目上年度預算數78,767千元,配合科目調整 │ │ │ │制 │ │ │ │ ,移出 600千元至「行政管理」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,511千元,包括人事費41,430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,219千元,維護費 600千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,215千元,補助及捐助 100千元,委辦費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,507千元,設備及投資 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,640千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核能設施運轉安全之例行管制作業 8,011 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 533千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列非消耗品 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備購置費及養護費 476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員至美國進行運轉員考官培養訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核反應器安全度評估應用管制作業 2,490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國際嚴重核子事故合作計畫經費 1,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列國外旅費 150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 5,183 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少核電廠大修視察作業費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核能安全管制專案業務 9,049千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 222千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列國外旅費等 278 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外律師費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行核能設施異常事件立即處理及管制作業 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,569千元,較上年度依委辦費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行核能設施安全分析審查作業 603千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 1,337千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費緊縮原則核實減列 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列印刷費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員至先進國家研習汽機相關知識之旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理核能安全管制法規業務 3,552千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加捐助第 8屆亞洲太平洋非破壞檢測研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務 5,414千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理進步型反應器相關技術訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 課程等費用 610千元。 │ │ │ │5248011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│原子能技術應用│ 31,305│ 31,684│ -379│1.本科目上年度預算數32,084千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 400千元至「行政管理」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,305千元,包括人事費20,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,454千元,維護費 115千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,045千元,設備及投資65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,761千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核能技術規劃評審及成果研討 2,650千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少研究發展計畫成果討論會等經費63 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理核能技術規範之研訂 3,430千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少技術規範研訂專題研究補助等經費 160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠運轉數據之分析及診斷評估作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,446千元,較上年度淨減 1,169千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金及技術評估作業費等 169 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費緊縮原則核實減列 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核能電廠異常事件之調查及評估作業 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,較上年度減少設備經費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輻射應用之規劃評估作業 2,900千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加專題研究計畫經費 675千元。 │ │ │ │5248019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 231,445│ 3,924│ 227,521│ │ │ │ │5248019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 227,630│ -│ 227,630│價購輻射鋼筋污染建物經費 227,630千元。 │ │ │ │5248019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,455│ 1,230│ 225│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及相關電腦設備購置費 1,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 1,230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5248019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,188│ 1,271│ -83│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛經費 1,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.直撥電話及行動電話各1台購置費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置副首長座車等預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,271千元如數減列。 │ │ │ │5248019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 1,172│ 1,423│ -251│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.會議及接待室辦公用設備購置費 976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.檔案櫃、電動鑽孔機購置費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置消防器材等預算業已編竣,所列 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元如數減列。 │ │ │ │5248019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,191│ 1,191│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |