86B40310.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │       659,299│       554,615│       104,684│主計處本年度預算數 659,299千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 554,615千元,增加 104,684千元。
  │  │  │  │  3303100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       102,791│        97,773│         5,018│
  │  │  │  │  3303100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       102,791│        97,773│         5,018│1.本年度預算數 102,791千元,包括人事費84,772
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 7,673千元,業務費 4,520千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 2,499千元,旅運費 1,647千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,236千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,555千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 224千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 5人及約僱 2人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列 7人之統籌事務費91千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 8千元,合共減列99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 111千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準核實增列車輛油料費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列非消耗品43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列廣博大樓水電分攤款、電力設施及
  │  │  │  │              │              │              │              │      管線維修費 227千元。
  │  │  │  │  3303101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        65,971│        62,967│         3,004│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        47,403│        45,241│         2,162│1.本年度預算數47,403千元,包括人事費38,120千
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  元,業務費 7,509千元,維護費 337千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,597千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,922千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 797千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列預算書表印刷費 618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 884千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實增列 132千元。
  │  │  │  │  3303101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        18,568│        17,726│           842│1.本年度預算數18,568千元,包括人事費15,445千
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  元,業務費 2,737千元,旅運費 386千元。
  │  │  │  │編            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,561千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 2,939千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 225千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 287
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列約僱 1人之上下班車票費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費58
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列印刷費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 2,907千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 143
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費28
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列印刷費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 161千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │營業及非營業機│        36,465│        33,408│         3,057│
  │  │  │  │關歲計會計業務│              │              │              │
  │  │  │  │  3303101120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業營業基│        16,601│        15,557│         1,044│1.本年度預算數16,601千元,包括人事費14,565千
  │  │  │  │金預算核編及執│              │              │              │  元,業務費 1,631千元,維護費56千元,旅運費
  │  │  │  │行            │              │              │              │   349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,395千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業預算之籌劃編印與執行經費 3,206千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 625千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費52
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列研究費 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列印刷、文具、郵電費等計 408千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列電腦及週邊設備養護經費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列旅運費 6千元。
  │  │  │  │  3303101121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國營事業會計處│        13,322│        12,250│         1,072│1.本年度預算數13,322千元,包括人事費11,464千
  │  │  │  │理及營業基金決│              │              │              │  元,業務費 870千元,旅運費 988千元。
  │  │  │  │算核編        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,224千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,905千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 451千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列會計制度委員出席費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列印刷、文具費等 181元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列查核經費 222元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦研討會經費 193千元,較上年度核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    印刷、文具費及短程車資19千元。
  │  │  │  │  3303101122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│非營業循環基金│         6,542│         5,601│           941│1.本年度預算數 6,542千元,包括人事費 4,727千
  │  │  │  │歲計會計業務  │              │              │              │  元,業務費 1,460千元,維護費18千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,560千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非營業循環基金預算之核編與執行經費 1,718
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 358千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列印刷文具、電腦軟體費等 308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列台澎金馬地區旅費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦研討會經費 264千元,較上年度增加 264
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列兼職酬金 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列研討會用文具紙張、印刷等經費76
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費21千元。
  │  │  │  │  3303101200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       128,802│       125,844│         2,958│
  │  │  │  │  3303101231  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計法制      │         7,570│         7,056│           514│1.本年度預算數 7,570千元,包括人事費 6,905千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 497千元,旅運費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,569千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計法制、標準分類之規劃與執行經費 1,001
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列專家出席費 120千元。
  │  │  │  │  3303101232  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會統計      │        12,242│        13,101│          -859│1.本年度預算數12,242千元,包括人事費 8,911千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,993千元,旅運費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,366千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費 5,876千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,270千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 750
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列撰稿費、審查費及教授鐘點費等 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │  3303101233  │              │              │              │
  │  │  │ 3│物價統計      │        21,450│        20,700│           750│1.本年度預算數21,450千元,包括人事費15,627千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,127千元,旅運費 1,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持經費 8,861千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)物價統計經費12,589千元,較上年度淨增 109
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 379
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3303101234  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民所得統計  │        18,249│        17,649│           600│1.本年度預算數18,249千元,包括人事費16,064千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,693千元,旅運費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,992千元,較上年伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民所得統計經費 2,257千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101235  │              │              │              │
  │  │  │ 5│總資源供需估測│        21,872│        21,707│           165│1.本年度預算數21,872千元,包括人事費18,538千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,588千元,旅運費 746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,789千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇 762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總資源供需估測經費 7,083千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 597千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列酬勞費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 105
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3303101236  │              │              │              │
  │  │  │ 6│產業關聯統計  │        15,222│        14,670│           552│1.本年度預算數15,222千元,包括人事費13,595千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,163千元,旅運費 464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,307千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業關聯統計之經費 1,915千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列酬勞費 408千元。
  │  │  │  │  3303101238  │              │              │              │
  │  │  │ 7│統計行政      │        16,392│        15,322│         1,070│1.本年度預算數16,392千元,包括人事費11,463千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,133千元,維護費 580千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,463千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政管理經費 4,929千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     756千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列酬勞費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列派員參加經濟指標分析研習、考察
  │  │  │  │              │              │              │              │      統計制度及國民所得分配辦理情形、參加國
  │  │  │  │              │              │              │              │      際經濟展望會議等經費 852千元。
  │  │  │  │  3303101239  │              │              │              │
  │  │  │ 8│統計資料管理  │        15,805│        15,639│           166│1.本年度預算數15,805千元,包括人事費10,919千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,699千元,旅運費 287千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,689千元,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計資料經費12,116千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    約聘僱人員調整待遇經費 295千元。
  │  │  │  │  3303101300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       302,483│       212,718│        89,765│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│農林漁牧業普查│        23,632│        26,932│        -3,300│1.本科目上年度預算數29,539千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出農漁業調查經費 2,607千元列入「工商及
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務業普查」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,632千元,包括人事費17,916千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,157千元,維護費64千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,600千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理農漁業調查經費 5,171千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列一次性計畫辦理八十四年農林漁牧業調查經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農林漁牧業普查更新及供應經費 5,861千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列酬勞費 918千元。
  │  │  │  │  3303101321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工商及服務業普│       113,751│        19,419│        94,332│1.本科目上年度預算數16,812千元,配合科目調整
  │  │  │  │查            │              │              │              │  ,由「農林漁牧業普查」科目移入農漁業調查經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,607千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 113,751千元,包括人事費86,508
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費15,800千元,旅運費11,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,413千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工商業普查規畫及資料庫更新應用經費 9,574
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 776千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性計畫辦理工商及服務業普查試驗
  │  │  │  │              │              │              │              │      調查經費包括人事費 879千元、業務費 120
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及旅運費 475千元,合共減列 1,474千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列資料整理酬勞費 2,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各機關調查資訊季報及技術之推廣經費 978千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列印刷費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核實增列辦理工商及服務業普查經費93,179千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3303101322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國富調查統計  │        12,956│        14,187│        -1,231│1.本年度預算數12,956千元,包括人事費10,213千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,900千元旅運費 543千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 300元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,145千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各機關調查統計之審議與管理經費 2,375千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 182千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 627
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列調查統計訓練鐘點費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列二年印製之統計調查索引書刊費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列旅費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列汰換電腦設備 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國富調查各部門延伸調查及分析經費 4,859千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 1,824千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列業務費 196千元及旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元,合共減列 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列調查資料整理費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理消費者動向調查經費 577千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3303101323  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力資源調查統│        40,595│        41,683│        -1,088│1.本年度預算數40,595千元,包括人事費29,014千
  │  │  │  │計            │              │              │              │  元,業務費 9,533千元,旅運費 2,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按月人力資源調查經費25,914千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 956千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列調查酬勞費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列印刷等業務費 719千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列台澎金馬地區旅費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各種人力資源補充資料專案調查經費 1,747千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 368千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列調查費經費 389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列一次性計畫辦理人力品質及居住環境調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,120千元。
  │  │  │  │  3303101324  │              │              │              │
  │  │  │ 5│受雇員工調查及│        20,642│        21,154│          -512│1.本年度預算數20,642千元,包括人事費15,062千
  │  │  │  │生產力統計    │              │              │              │  元,業務費 4,670千元,旅運費 610千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,182千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)受雇員工薪資調查經費 5,505千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 180千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列人事費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)生產力調查統計經費 4,434千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,009千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 2人之人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元及上下班車票費34千元,合共減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列汰換個人電腦及週邊設備費 300元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)職類別薪資調查經費 1,521千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列調查樣本兼職酬金24千元。
  │  │  │  │  3303101325  │              │              │              │
  │  │  │ 6│普查資料供應與│        17,427│        16,449│           978│1.本年度預算數17,427千元,包括人事費12,061千
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  元,業務費 1,578千元,維護費 873千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 955千元,設備及投資 1,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,552千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普查資料供應及行政管理訓練經費 6,875千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 859千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列短期班訓練費等 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列汰換網路主機及週邊設備費 700千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3303101326  │              │              │              │
  │  │  │ 7│基層統計調查管│        73,480│        72,894│           586│1.本年度預算數73,480千元,包括人事費71,313千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 1,358千元,旅運費 809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費55,808千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增93千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之人事費 737
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 801
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列兼辦調查人員訓練旅費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,769千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 360千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 329
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列調查人員訓練旅費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,903千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 133千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 120
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列調查人員訓練旅費13千元。
  │  │  │  │  3303101500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        13,336│        17,294│        -3,958│1.本年度預算數13,336千元,包括人事費 7,024千
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  元,業務費 5,837千元,旅運費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,386千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費 8,478千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,313千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列主計人員訓練經費之人事費 1,314
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及業務費 1,604千元,合共 2,918千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列委辦費 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計人事業務講習經費 702千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 266千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列授課鐘點費及講習經費 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列短程車資 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)主計業務研究與視導經費 2,148千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列本處主計法規方案,制度規劃等研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 235千元。
  │  │  │  │  3303109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         7,851│         3,011│         4,840│
  │  │  │  │  3303109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│            95│           -95│上年度房屋建築預算業已編列完竣,所列經費95千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,如數減列。
  │  │  │  │  3303109010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,067│           140│         2,927│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.手提電腦46部購置費 2,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.印表機 5台購置費 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度個人電腦等預算業已編列完竣,所列經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   140千元,如數減列。
  │  │  │  │  3303109011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,602│         2,406│           196│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 3輛購置費 1,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.傳真機 2台、無線電麥克風 2套及擴音設備 1套
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長及副首長座車 3輛預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  完竣,所列 2,406千元,如數減列。
  │  │  │  │  3303109019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         2,182│           370│         1,812│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.吸塵器 1部購置費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.冷氣機 7台、除濕機 2組及空氣清淨機 3台購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.捆包機 1台購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.投影機 1台購置費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度窗型冷氣機等預算業已編列完竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,600│         1,600│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────