86B40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 2,964,927│ 2,559,934│ 404,993│本年度預算數 2,964,927千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │數 2,559,934千元,增加 404,993千元。 │ │ │ │ 5303200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 120,386│ 111,432│ 8,954│ │ │ │ │ 5303200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 120,386│ 111,432│ 8,954│1.本年度預算數 120,386千元,包括人事費79,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費29,276千元,維護費 2,265千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,076千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,089千元,較上年度淨增 6,732 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人,人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇等經費 8,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,297千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,222千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人,計減列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費65千元,辦公器具養護費 5千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列辦公室租金及車輛稅金、保險費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ 5303201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國內新聞業務 │ 359,224│ 352,598│ 6,626│ │ │ │ │ 5303201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國內新聞輔導與│ 304,099│ 299,593│ 4,506│1.本年度預算數 304,099千元,包括人事費19,698 │ │ │ │政令宣導 │ │ │ │ 千元,業務費 270,280千元,旅運費 1,431千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助11,160千元,委辦費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政令宣導工作經費 189,427千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少29,571千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費27,907千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 164千元,合共28,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列全國聯播節目經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞聯繫工作 5,165千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則減列旅運費 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元,較上年度依撙節原則減列委辦費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活」電視節目經費40,000千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)落實「野生動物保育方案」推動加強國民宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,539千元,較上年度增列 9,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,120千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增行政院公報經費29,700千元。 │ │ │ │ 5303201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞發布與新聞│ 18,553│ 9,826│ 8,727│1.本年度預算數18,553千元,包括人事費 9,724千 │ │ │ │分析 │ │ │ │ 元,業務費 1,811千元,旅運費18千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 1,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)適時發布政府重要新聞 915千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪96千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 500千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增新聞中心設備器材汰換及維修 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│政績展覽 │ 1,898│ 1,879│ 19│1.本年度預算數 1,898千元,包括人事費 1,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 206千元,維護費 104千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國情簡介及施政成果展出 1,898千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增19千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則減列業務費27千元,旅運費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)伸算增列上年度調整待遇經59千元。 │ │ │ │ 5303201024 │ │ │ │ │ │ │ 4│購買國內各廣播│ 34,674│ 41,300│ -6,626│本年度預算數34,674千元,係辦理公共服務廣播經 │ │ │ │電臺廣播節目時│ │ │ │費,較上年度依撙節原則減列業務費 6,626千元。 │ │ │ │間 │ │ │ │ │ │ │ │ 3903201100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際新聞業務 │ 750,562│ 832,015│ -81,453│ │ │ │ │ 3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 170,957│ 187,475│ -16,518│1.本科目上年度預算數 181,875千元,配合科目調 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 整,由「綜合計畫業務」科目移入網際網路傳輸 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊經費 5,600千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,957千元,包括人事費32,437 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 111,260千元,維護費 722千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 9,231千元,補助及捐助14,787千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,337千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 3,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費90,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上年度減少對外新聞宣傳等經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24,579千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列辦理國際性研討會等交流合 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 6,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與聯合國及國際組織文宣工作經費11,714千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少文宣等經費11,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)生態保育及亞太營運中心國際文宣工作經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,656千元,較上年度減少文宣等經費 2,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理全球若干地區民意調查及研究新聞工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元,較上年度增列 1,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)人員培訓經費 4,328千元,較上年度增加 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 255,188│ 266,025│ -10,837│1.本年度預算數 255,188千元,包括人事費78,551 │ │ │ │應 │ │ │ │ 千元,業務費 174,737千元,旅運費 1,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 1,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 156,454千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列編印經費12,933千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業60,009千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 1,029千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,582千元,較上年度增加 567 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 3,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 564千元。 │ │ │ │ 3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 83,291│ 78,441│ 4,850│1.本年度預算數83,291千元,包括人事費24,213千 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ 元,業務費38,116千元,維護費 1,486千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,959千元,材料費 2,506千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資15,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,213千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 3,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應58,490千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作視聽資料經費 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)赴國外考察業務 588千元,較上年度增加 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 60,469│ 66,984│ -6,515│1.本年度預算數60,469千元,包括人事費13,373千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費46,263千元,維護費63千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,373千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 1,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪46,342千元,較上年度減少 1,730千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 754千元,較上年度減少 6,086千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3903201124 │ │ │ │ │ │ │ 5│委託中廣公司辦│ 180,657│ 195,657│ -15,000│財團法人中央廣播電台設置條例,業經立法院第二 │ │ │ │理國際廣播 │ │ │ │屆第六會期第二十二次會議審查通過,並奉,總統 │ │ │ │ │ │ │ │於八十五年二月五日華總字第8500027170號令公佈 │ │ │ │ │ │ │ │,依該條例第十九條規定施行日期由行政院定之, │ │ │ │ │ │ │ │在中國廣播公司海外部未與國防部中央廣播電台合 │ │ │ │ │ │ │ │併改制為財團法人前,仍依例委託中國廣播公司辦 │ │ │ │ │ │ │ │理國際廣播,本年度編列所需經費 180,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度依撙節原則減列委辦經費15,000千元。 │ │ │ │ 3903201125 │ │ │ │ │ │ │ 6│國際廣播設備汰│ -│ 37,433│ -37,433│上年度國際廣播設備汰換拆遷預算業已編列完竣, │ │ │ │換拆遷 │ │ │ │所列37,433千元,如數減列。 │ │ │ │ 5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 472,751│ 509,189│ -36,438│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 128,841│ 126,852│ 1,989│1.本科目上年度預算數 128,372千元,配合科目調 │ │ │ │導 │ │ │ │ 整,移出舉辦金曲獎經費 1,520千元,列入「出 │ │ │ │ │ │ │ │ 版事業輔導」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 128,841千元,包括人事費53,863 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費44,425千元,維護費 157千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,597千元,補助及捐助12,985千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,814千元,獎勵及濟助費 4,200千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,527千元,較上年度淨增 4,666 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,人事費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增算增列上年度調整待遇等經費 5,066千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)廣播電視節目及廣告之審查管理工作47,201千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 6,564千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列廣播電視節目管理及審查管理工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體之輔導、管理及獎助經費11,240千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)無線頻率開放核配經費 6,670千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少無線電視廣播頻率核配等經費 7,274千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際廣播電視業務會議經費 208千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)有線電視系統案經費17,384千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加保護智慧財產權暨電子媒介研究發展會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 684千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎勵優良自製錄影節目及優良有線系統案經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,532千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助中華文化復興運動總會電視文化研究委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 1,605千元,較上年度減列 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 1,790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 210千元。 │ │ │ │ 5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 218,464│ 225,576│ -7,112│1.本年度預算數 218,464千元,包括人事費26,857 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費16,314千元,維護費 476千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,917千元,設備及投資 1,500千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 168,900千元,獎勵及濟助費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,073千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 3,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 128,804千元,較上年度減少電影人才之培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓及電影片之振興等經費 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 2,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少 2,641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國家電影文化中心暨國家廣播電台興建計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元較上年度減少 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)捐助電影資料館經費26,930千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,970千元,較上年度減少 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行違映取締工作經費 4,431千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增65千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 出席會議經費 316千元,較上年度增加 168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 125,446│ 156,761│ -31,315│1.本科目上年度預算數 155,241千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「廣播電視事業輔導」科目移入舉辦金曲 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎經費 1,520千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 125,446千元,包括人事費68,138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費49,250千元,維護費 300千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,493千元,設備及投資 2,000千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 2,965千元,獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,427千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 4,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助43,063千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少舉辦金鼎獎活動等經費 3,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品之審核與取締工作27,179千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 2,814千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出版品審查費等 1,461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑 2,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,106千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加宣導活動經費 348千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推廣書香社會活動經費 5,671千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加宣導等經費 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)籌備第六屆台北國際書展經費 3,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列第五屆台北國際書展經費32,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 161,714│ 122,276│ 39,438│1.本科目上年度預算數 127,876千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出網際網路傳輸資訊經費 5,600千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「國際新聞規劃及研究」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 161,714千元,包括人事費24,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 105,638千元,維護費10,119千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,410千元,材料費 1,545千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資11,695千元,補助及捐助 2,465千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 4,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,779千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 2,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費79,394千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加租金等經費20,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增加強對港傳播我國最新國情資訊業務11,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費40,111千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 8,710千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換電腦設備等經費 4,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列執行電腦處理個人資料保護法業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,792千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 5,814千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 與運用經費 2,070千元,較上年度增加70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理研究發展經費 700千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列籌設國家通訊社經費 1,000千元。 │ │ │ │ 5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ 300,000│ 141,407│ 158,593│籌設公共電視臺建築經費 300,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │增加如列數。 │ │ │ │ 5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台開試│ 464,019│ 482,455│ -18,436│1.本年度預算數 464,019千元,包括業務費 438,2 │ │ │ │播作業 │ │ │ │ 97千元,設備及投資25,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政管理經費 110,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目企劃製作購買94,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞節目採訪製作購買28,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程作業管理維護 149,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)東湖及各轉播站動力維持56,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)設備及投資25,722千元。 │ │ │ │ 5303201600 │ │ │ │ │ │ 8│ │對中央通訊社捐│ 320,000│ -│ 320,000│財團法人中央通訊社設置條例,業經立法院第二屆 │ │ │ │助 │ │ │ │第六會期第十八次會議審查通過,並奉,總統於八 │ │ │ │ │ │ │ │十五年一月十七日華總字第8500013980號令公佈, │ │ │ │ │ │ │ │該社預定於八十五年七月一日成立,本年度新增捐 │ │ │ │ │ │ │ │助財團法人中央通訊社創立基金10,000千元及營運 │ │ │ │ │ │ │ │經費 310,000千元,合共如列數。 │ │ │ │ 5303209000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 12,011│ 4,302│ 7,709│ │ │ │ │ 5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,703│ 2,800│ 2,903│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車一輛,公務車三輛,接待外賓車 │ │ │ │ │ │ │ │ 一輛,攝影專車一輛及公務機車一輛購置費 5,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車預算業已編列完竣,所列 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │ 5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,308│ 1,502│ 4,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換油印機、製版機及購置影印機、冷氣機等辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備經費 4,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換辦公設備等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,502千元,如數減列。 │ │ │ │ 5303209800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |