86B40320.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     2,964,927│     2,559,934│       404,993│本年度預算數 2,964,927千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │數 2,559,934千元,增加 404,993千元。
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       120,386│       111,432│         8,954│
  │  │  │  │  5303200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       120,386│       111,432│         8,954│1.本年度預算數 120,386千元,包括人事費79,089
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費29,276千元,維護費 2,265千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,076千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,089千元,較上年度淨增 6,732
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 4人,人事費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列調整待遇等經費 8,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費41,297千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,222千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 5人,計減列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費65千元,辦公器具養護費 5千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 142千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列辦公室租金及車輛稅金、保險費等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國內新聞業務  │       359,224│       352,598│         6,626│
  │  │  │  │  5303201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國內新聞輔導與│       304,099│       299,593│         4,506│1.本年度預算數 304,099千元,包括人事費19,698
  │  │  │  │政令宣導      │              │              │              │  千元,業務費 270,280千元,旅運費 1,431千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助11,160千元,委辦費 1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政令宣導工作經費 189,427千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少29,571千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費27,907千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       164千元,合共28,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列全國聯播節目經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞聯繫工作 5,165千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列旅運費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,010千元,較上年度依撙節原則減列委辦費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活」電視節目經費40,000千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)落實「野生動物保育方案」推動加強國民宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,539千元,較上年度增列 9,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,120千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增行政院公報經費29,700千元。
  │  │  │  │  5303201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞發布與新聞│        18,553│         9,826│         8,727│1.本年度預算數18,553千元,包括人事費 9,724千
  │  │  │  │分析          │              │              │              │  元,業務費 1,811千元,旅運費18千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 1,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)適時發布政府重要新聞 915千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪96千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 500千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 318千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增新聞中心設備器材汰換及維修 7,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│政績展覽      │         1,898│         1,879│            19│1.本年度預算數 1,898千元,包括人事費 1,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 206千元,維護費 104千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國情簡介及施政成果展出 1,898千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨增19千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依撙節原則減列業務費27千元,旅運費13千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)伸算增列上年度調整待遇經59千元。
  │  │  │  │  5303201024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│購買國內各廣播│        34,674│        41,300│        -6,626│本年度預算數34,674千元,係辦理公共服務廣播經
  │  │  │  │電臺廣播節目時│              │              │              │費,較上年度依撙節原則減列業務費 6,626千元。
  │  │  │  │間            │              │              │              │
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際新聞業務  │       750,562│       832,015│       -81,453│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       170,957│       187,475│       -16,518│1.本科目上年度預算數 181,875千元,配合科目調
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  整,由「綜合計畫業務」科目移入網際網路傳輸
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊經費 5,600千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 170,957千元,包括人事費32,437
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 111,260千元,維護費 722千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 9,231千元,補助及捐助14,787千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,337千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 3,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費90,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度減少對外新聞宣傳等經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費24,579千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列辦理國際性研討會等交流合
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費 6,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與聯合國及國際組織文宣工作經費11,714千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少文宣等經費11,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)生態保育及亞太營運中心國際文宣工作經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,656千元,較上年度減少文宣等經費 2,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理全球若干地區民意調查及研究新聞工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,000千元,較上年度增列 1,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)人員培訓經費 4,328千元,較上年度增加 350
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       255,188│       266,025│       -10,837│1.本年度預算數 255,188千元,包括人事費78,551
  │  │  │  │應            │              │              │              │  千元,業務費 174,737千元,旅運費 1,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,087千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 1,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 156,454千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列編印經費12,933千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業60,009千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 1,029千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,582千元,較上年度增加 567
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 3,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 564千元。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        83,291│        78,441│         4,850│1.本年度預算數83,291千元,包括人事費24,213千
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  元,業務費38,116千元,維護費 1,486千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,959千元,材料費 2,506千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資15,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,213千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 3,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應58,490千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    製作視聽資料經費 775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 588千元,較上年度增加 216
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        60,469│        66,984│        -6,515│1.本年度預算數60,469千元,包括人事費13,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費46,263千元,維護費63千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,373千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 1,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪46,342千元,較上年度減少 1,730千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 754千元,較上年度減少 6,086千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3903201124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│委託中廣公司辦│       180,657│       195,657│       -15,000│財團法人中央廣播電台設置條例,業經立法院第二
  │  │  │  │理國際廣播    │              │              │              │屆第六會期第二十二次會議審查通過,並奉,總統
  │  │  │  │              │              │              │              │於八十五年二月五日華總字第8500027170號令公佈
  │  │  │  │              │              │              │              │,依該條例第十九條規定施行日期由行政院定之,
  │  │  │  │              │              │              │              │在中國廣播公司海外部未與國防部中央廣播電台合
  │  │  │  │              │              │              │              │併改制為財團法人前,仍依例委託中國廣播公司辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理國際廣播,本年度編列所需經費 180,657千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度依撙節原則減列委辦經費15,000千元。
  │  │  │  │  3903201125  │              │              │              │
  │  │  │ 6│國際廣播設備汰│             -│        37,433│       -37,433│上年度國際廣播設備汰換拆遷預算業已編列完竣,
  │  │  │  │換拆遷        │              │              │              │所列37,433千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       472,751│       509,189│       -36,438│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       128,841│       126,852│         1,989│1.本科目上年度預算數 128,372千元,配合科目調
  │  │  │  │導            │              │              │              │  整,移出舉辦金曲獎經費 1,520千元,列入「出
  │  │  │  │              │              │              │              │  版事業輔導」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 128,841千元,包括人事費53,863
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費44,425千元,維護費 157千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 8,597千元,補助及捐助12,985千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,814千元,獎勵及濟助費 4,200千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,527千元,較上年度淨增 4,666
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,人事費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增算增列上年度調整待遇等經費 5,066千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)廣播電視節目及廣告之審查管理工作47,201千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 6,564千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列廣播電視節目管理及審查管理工作等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體之輔導、管理及獎助經費11,240千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)無線頻率開放核配經費 6,670千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少無線電視廣播頻率核配等經費 7,274千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際廣播電視業務會議經費 208千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)有線電視系統案經費17,384千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)參加保護智慧財產權暨電子媒介研究發展會議
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 684千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎勵優良自製錄影節目及優良有線系統案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,532千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助中華文化復興運動總會電視文化研究委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    會經費 1,605千元,較上年度減列 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 1,790
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減列 210千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       218,464│       225,576│        -7,112│1.本年度預算數 218,464千元,包括人事費26,857
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費16,314千元,維護費 476千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,917千元,設備及投資 1,500千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 168,900千元,獎勵及濟助費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,073千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 3,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 128,804千元,較上年度減少電影人才之培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓及電影片之振興等經費 1,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 2,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展26
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度減少 2,641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國家電影文化中心暨國家廣播電台興建計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,500千元較上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)捐助電影資料館經費26,930千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,970千元,較上年度減少 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行違映取締工作經費 4,431千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增65千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 出席會議經費 316千元,較上年度增加 168
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       125,446│       156,761│       -31,315│1.本科目上年度預算數 155,241千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「廣播電視事業輔導」科目移入舉辦金曲
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎經費 1,520千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 125,446千元,包括人事費68,138
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費49,250千元,維護費 300千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,493千元,設備及投資 2,000千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,965千元,獎勵及濟助費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,427千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 4,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助43,063千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少舉辦金鼎獎活動等經費 3,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版品之審核與取締工作27,179千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 2,814千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出版品審查費等 1,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑 2,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,106千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加宣導活動經費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推廣書香社會活動經費 5,671千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加宣導等經費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)籌備第六屆台北國際書展經費 3,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列第五屆台北國際書展經費32,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       161,714│       122,276│        39,438│1.本科目上年度預算數 127,876千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出網際網路傳輸資訊經費 5,600千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「國際新聞規劃及研究」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 161,714千元,包括人事費24,840
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 105,638千元,維護費10,119千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,410千元,材料費 1,545千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資11,695千元,補助及捐助 2,465千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,779千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 2,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費79,394千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加租金等經費20,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增加強對港傳播我國最新國情資訊業務11,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費40,111千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 8,710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇等經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列汰換電腦設備等經費 4,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列執行電腦處理個人資料保護法業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,792千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強兩岸傳播及新聞交流經費 5,814千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 2,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    與運用經費 2,070千元,較上年度增加70千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理研究發展經費 700千元,較上年度增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)減列籌設國家通訊社經費 1,000千元。
  │  │  │  │  5303201400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│       300,000│       141,407│       158,593│籌設公共電視臺建築經費 300,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │增加如列數。
  │  │  │  │  5303201500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台開試│       464,019│       482,455│       -18,436│1.本年度預算數 464,019千元,包括業務費 438,2
  │  │  │  │播作業        │              │              │              │  97千元,設備及投資25,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理經費 110,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目企劃製作購買94,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞節目採訪製作購買28,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程作業管理維護 149,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)東湖及各轉播站動力維持56,501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)設備及投資25,722千元。
  │  │  │  │  5303201600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │對中央通訊社捐│       320,000│             -│       320,000│財團法人中央通訊社設置條例,業經立法院第二屆
  │  │  │  │助            │              │              │              │第六會期第十八次會議審查通過,並奉,總統於八
  │  │  │  │              │              │              │              │十五年一月十七日華總字第8500013980號令公佈,
  │  │  │  │              │              │              │              │該社預定於八十五年七月一日成立,本年度新增捐
  │  │  │  │              │              │              │              │助財團法人中央通訊社創立基金10,000千元及營運
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 310,000千元,合共如列數。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        12,011│         4,302│         7,709│
  │  │  │  │  5303209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         5,703│         2,800│         2,903│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副首長座車一輛,公務車三輛,接待外賓車
  │  │  │  │              │              │              │              │  一輛,攝影專車一輛及公務機車一輛購置費 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車預算業已編列完竣,所列 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,308│         1,502│         4,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換油印機、製版機及購置影印機、冷氣機等辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公設備經費 4,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換辦公設備等預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,502千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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