86B40331.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003310000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │公務人力發展中│       316,048│        92,792│       223,256│1.公務人力發展中心組織條例業經立法院第二屆第
  │  │  │  │心            │              │              │              │  六會期第十四次會議審查通過,並奉 .總統於八
  │  │  │  │              │              │              │              │  十五年一月三日華總搛q字第8500900020號令公
  │  │  │  │              │              │              │              │  佈施行,本年度所需經費共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數92,792千元係由人事行政局
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目移入辦公廳舍修繕等費 838千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「訓練進修及研究考察」科目移入國內進修
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,618千元及「房屋建築」科目移入規劃設計費
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,336千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3303310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        18,249│           838│        17,411│
  │  │  │  │  3303310101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        18,249│           838│        17,411│1.本年度預算數18,249千元,包括人事費14,091千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,256千元,維護費 518千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,168千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,091千元,係職員13人;技工 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    人及工友12人之人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,158千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核列職員45人,技工 6人及工友12人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 583千元、辦公器具養護費 211千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及員工上下班交通費 1,037千元,合共 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]辦公廳舍修繕費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]本中心整建期間,租用學員宿舍租金 960千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]公務車輛 4輛之油料費 223千元、保險費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元、稅金61千元及養護費 103千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]洽公短程車資 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]非消耗品購置費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]首長特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │  3303311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務人力發展  │        87,199│        71,618│        15,581│
  │  │  │  │  3303311001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│訓練輔導及研究│        87,199│        71,618│        15,581│1.本年度預算數87,199千元,包括人事費22,632千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費62,261千元,旅運費 1,306千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,440千元係職員32人之人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)在職訓練經費15,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]在職訓練短期班經費 3,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]在職訓練中期班經費 4,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]在職訓練長期班經費 8,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內訓練進修經費49,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]研究所課程進修班經費20,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]行政管理研究班經費 4,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]主管人員訓練班經費 3,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]公務人員專門學科選修經費 4,231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]外語進修班經費 1,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]高級主管人員座談會經費 1,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]國家建設研究(習)班經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]培訓行政機關資訊人才經費 9,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人力研究發展經費 3,700千元。
  │  │  │  │  3303319000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       210,000│        20,336│       189,664│
  │  │  │  │  3303319002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       210,000│        20,336│       189,664│1.公務人力發展中心新建工程第一年工程費共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度工程規劃設計經費預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列20,336千元如數減列。
  │  │  │  │  3303319800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           600│             -│           600│編列第一預備金如列數。
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