86B40340.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003400000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │國立故宮博物院│       545,912│       845,344│      -299,432│國立故宮博物院本年度預算數 545,912千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 845,344千元,減少 299,432千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5303400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        98,925│        95,641│         3,284│
  │  │  │  │  5303400101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        98,925│        95,641│         3,284│1.本科目上年度預算數96,691千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持費 1,050千元列入「資訊管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,925千元,包括人事費70,634千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,210千元,維護費14,616千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,785千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,634千元,較上年度淨增 1,246
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列雇員 1人之人事費 350
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,996千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 238千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人,約僱 4人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列 5人之統籌事務費65千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 6千元,合共減列71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準核實增列車輛稅捐61千元及車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      油料費 8千元,合共增列69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增新建圖書大樓電話租金 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水電空調及電機維護費10,520千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列新建大樓設施維護費 1,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)屋外設施維護 990千元,較上年度增列後山坡
  │  │  │  │              │              │              │              │    地養護費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公務旅費 4,785千元,較上年度減列一次性新
  │  │  │  │              │              │              │              │    建圖書館搬遷經費 212千元。
  │  │  │  │  5303400200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │文物管理      │       113,902│       107,979│         5,923│
  │  │  │  │  5303400201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│器物管理      │        28,055│        27,443│           612│1.本年度預算數28,055千元,包括人事費21,219千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,837千元,旅運費 299千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,219千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)器物存放經費 1,864千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物防蟲經費 233千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,459千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 280千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費49千元。
  │  │  │  │  5303400202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│書畫管理      │        29,219│        28,081│         1,138│1.本年度預算數29,219千元,包括人事費22,248千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,718千元,旅運費 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,248千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 698千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書畫存放經費 400千元,較上年度增列木匣製
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)書畫裱褙修補經費 1,026千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    書畫裱裝業務費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)書畫防蟲經費 235千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)書畫庫房管理經費 5,076千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)出席國際會議經費 234千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費 1千元。
  │  │  │  │  5303400203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│圖書文獻管理  │        56,628│        52,455│         4,173│1.本年度預算數56,628千元,包括人事費29,986千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,131千元,維護費 3,263千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,986千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 435千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文獻檔案光碟製作經費 3,573千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)圖書文獻防蟲經費 633千元,較上年度增列圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    書防蟲業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)圖書文獻貯藏庫房管理經費21,758千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加水電空調維護經費 3,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)出席國際會議經費 243千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費81千元。
  │  │  │  │  5303400300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文物展覽      │        77,537│        72,813│         4,724│1.本年度預算數77,537千元,包括人事費43,419千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,803千元,維護費 5,376千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,851千元,設備及投資 3,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,419千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)院藏文物展出經費14,938千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社教與推廣經費 3,105千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國內外巡展及充實展出複製品經費 4,697千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列旅運費 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)開放研究用專業圖書館經費 3,543千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列圖書條碼經費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)近代藝術品借展經費 520千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)本院周圍環境美化與維持經費 4,506千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列至德園等院區維護經費 2,992千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)第二展覽部分管理與維護經費 2,496千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)出席國際會議經費 313千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費41千元。
  │  │  │  │  5303400400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文物徵集及資料│        93,571│       229,742│      -136,171│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303400401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文物登錄及徵集│        59,957│       209,416│      -149,459│1.本年度預算數59,957千元,包括人事費 8,846千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,064千元,旅運費47千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,846千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 521千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物資料蒐集與整理經費 388千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藏品增購與受贈經費50,202千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列收購金銅佛造像經費 150,000千元。
  │  │  │  │  5303400402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        33,614│        20,326│        13,288│1.本科目上年度預算數19,276千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入人事維持費 1,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,614千元,包括人事費 5,994千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,002千元,維護費 3,899千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費97千元,設備及投資15,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,994千元,較上年度淨增13千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 3人人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦用品消耗經費 676千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料整理與建檔經費 1,568千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列學術網路通信經費 365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)顧問服務及人員訓練經費 205千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軟硬體及機房維護經費 3,899千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列電腦維護費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軟體規劃設計 5,650千元,較上年度淨增 750
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]圖書館自動化系統軟體規劃設計第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元,較上年度減少 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增本院文物系統主機汰換軟體更新經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)硬體設備增購磁碟機等經費15,622千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增11,960千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]圖書館自動化系統更新第二年經費 2,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增本院文物系統主機汰換硬體購置經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增院區資訊多媒體影像整合式光纖網路系
  │  │  │  │              │              │              │              │      統工程經費 8,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度中文工作站等購置費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 1,938千元如數減列。
  │  │  │  │  5303400500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │文物攝影出版  │        36,723│        41,931│        -5,208│1.本年度預算數36,723千元,包括人事費18,285千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,663千元,旅運費 207千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,285千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書籍編印經費 9,236千元,較上年度依撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則減列業務費 5,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)期刊編印經費 2,506千元,較上年度增列印製
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文物攝照經費 3,541千元,較上年度增列攝影
  │  │  │  │              │              │              │              │    器材購置費 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,815
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)參加國際書展經費 366千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費33千元。
  │  │  │  │  5303400600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │文物科技研析維│        24,499│        21,536│         2,963│1.本年度預算數24,499千元,包括人事費19,862千
  │  │  │  │護            │              │              │              │  元,業務費 1,576千元,維護費 260千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 544千元,設備及投資 2,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,862千元,較上年度淨增 759千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,042千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 739千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,112千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)燻蒸文物經費 245千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 284千元,較上年度依撙節
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則減列旅運費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增科技檢驗儀器設備購置經費 2,257千元。
  │  │  │  │  5303400700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │安全系統管理維│        39,057│        36,283│         2,774│1.本年度預算數39,057千元,包括人事費21,962千
  │  │  │  │護            │              │              │              │  元,業務費 1,081千元,維護費16,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,962千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)安全系統設備測試及維修經費16,014千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加新建大樓安全系統維護經費 1,249
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全管制管理及教育訓練 436千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加控制業務經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛守護及消防經費 645千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    滅火器材更換等經費 312千元。
  │  │  │  │  5303409000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        60,488│       238,209│      -177,721│
  │  │  │  │  5303409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        11,000│        88,450│       -77,450│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.正館陳列室地板更新第二期工程經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,同上年度。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.展覽大樓整修工程總經費45,000千元,分三年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,本年度先列電梯汰換及廁所改善工程經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度第四期擴建工程等預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列88,450千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303409009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        20,148│        23,463│        -3,315│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.仿古庭園建設工程33,400千元,分三年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  84、85年度編列30,900千元,本年度續列 2,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.第二展覽館整修工程分三年辦理,除84、85年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 8,450千元外,本年度續列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.文獻大樓景觀式擋土牆、上山步道工程經費 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.院區水塔美化改善工程經費 8,000千元。
  │  │  │  │  5303409011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│            40│           728│          -688│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.機車1輛購置經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   728千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303409019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        29,300│       125,568│       -96,268│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.展覽製作設備 8,736千元,較上年度減列 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.節約能源及安全設施汰換計畫總經費24,901千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分二年辦理,本年度先列17,601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.副首長職務宿舍 2戶之設備及裝修費 1,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.駐警宿舍冷氣及部分什項設備汰換經費 1,283千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度新建大樓內部設備等預算業已編列完竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 114,832千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303409800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,210│         1,210│             0│仍照上年度預算數編列。
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