86B40350.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003500000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │經濟建設委員會│       514,311│       433,659│        80,652│經濟建設委員會本年度預算數 514,311千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 433,659千元,增加80,652千元。
  │  │  │  │  6103500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       153,191│       146,896│         6,295│
  │  │  │  │  6103500101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       135,119│       130,807│         4,312│1.本科目上年度預算數 129,637千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「經濟研究」科目移入人員維持經費 655
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「國家建設計畫總體經計畫之研擬」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入兼任顧問經費 515千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 135,119千元,包括人事費95,414
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費26,096千元,業務費 2,422千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,128千元,旅運費 5,959千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,599千元,較上年度淨增 2,060
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 3人(減列工友 4人,增列技工 1人)
  │  │  │  │              │              │              │              │      之人事費 1,041千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)顧問及諮詢維持費 6,815千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,014千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列約聘顧問 1人半薪改為全薪之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 321
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本行政工作維持費37,283千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,137千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列「亞太營運中心之協調與服務」約聘38
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之統籌事務費 492千元、辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      41千元及上下班車資 605千元,合共 1,138
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年限核實減列車輛養護費 558千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列車輛油料費 113千元、牌照稅及燃
  │  │  │  │              │              │              │              │      料費 102千元,合共 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合辦公室自動化,核實增列泠氣及電梯設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備保養與維護 440千元、非消耗品 332千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經建計畫宣導業務經費 2,422千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加政令宣導經費 101千元。
  │  │  │  │  6103500102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        18,072│        16,089│         1,983│1.本年度預算數18,072千元,包括人事費 4,412千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,343千元,維護費 6,284千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)經建資訊系統之研究發展與應用經費13,059千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 3,030千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 395
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列應用軟體開發費用 3,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列自行維護作業系統維護費 236千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合經建智庫之建立,核實增列兼任諮詢顧
  │  │  │  │              │              │              │              │      問 1人之人事費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增高速網路之建立與應用經費 3,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦公室自動化工作之推動經費 1,611千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6103501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │經建計畫之設計│       349,662│       285,263│        64,399│
  │  │  │  │′蒱f”騣掑峚x              │              │              │
  │  │  │  │考核          │              │              │              │
  │  │  │  │  6103501020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家建設計畫總│        45,106│        44,463│           643│1.本科目上年度預算數44,978千元,配合科目調整
  │  │  │  │體經濟計畫之研│              │              │              │  ,移出兼任顧問經費 515千元列入「行政管理」
  │  │  │  │擬            │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,106千元,包括人事費34,663千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,228千元,旅運費 215千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,553千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總體經濟計畫之研擬經費 1,552千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度預算相同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家建設計畫之彙編及執行檢討經費 3,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 233千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列資料蒐集業務經費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)台灣動態總體經濟計畫模型之建立經費 2,460
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減98千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列資料整理費 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列專題研究經費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟資料之編報經費 6,220千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 985千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列自由中國之工業月刊及經濟叢書稿
  │  │  │  │              │              │              │              │      費、印製費用及資料整理費 1,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列多媒體幻燈簡報經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增國家建設中期計畫之研擬經費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)核實減列十二項建設對總體經濟影響之評估 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元。
  │  │  │  │  6103501021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟研究      │        71,795│        71,993│          -198│1.本科目上年度預算數73,958千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人員維持經費 1,965千元平均列入「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」、「產業發展」及「國土綜合規劃與推動
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,795千元,包括人事費45,556千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,062千元,旅運費 1,177千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費11,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,491千元,伸算增列約聘人員上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度調整待遇經費 2,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要經濟政策措施之研擬、審議、協調及推動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,533千元,較上年度核實減列報告印刷
  │  │  │  │              │              │              │              │    費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內經濟情勢分析報導經費 3,294千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列自行研究印刷費 715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際經濟情勢之分析報導經費15,978千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 519千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列報告印刷費、文具紙張等 861千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列兼任顧問車馬費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列委辦專題研究經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸經濟情勢之分析及專論之研撰經費 1,527
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘人員上年度調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)景氣動向之分析報導經費 1,617千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列報告印刷費、文具紙張等 147千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列景氣調查國內旅運費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增國際經貿組織與活動之參與及協調 2,406
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)書刊採購與管理經費 1,949千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列文具紙張、印刷費等 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)核實減列亞太營運中心之後續研究經費 4,674
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6103501022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│產業發展      │        36,383│        41,767│        -5,384│1.本科目上年度預算數41,112千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「經濟研究」科目移入人員維持經費 655千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,383千元,包括人事費28,071千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,602千元,旅運費 568千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,968千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業發展政策方案之規劃與研審計畫編列 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元,較上年度減少 5,184千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費及出席費 469千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張及資料整理等經費 963千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列旅運費 172千元及委辦專題
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究經費 3,580千元,合共減列 3,752千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重要產業發展競爭環境之整體規劃與資料蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列經費 2,822千元,較上年度減少 2,803千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼任顧問車馬費及稿費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列文具紙張及印刷等經費 760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列旅運費75千元及委辦專題研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 1,500千元,合共減列 1,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)產業發展資源規劃與計畫之研審經費 2,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 807千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列報告印刷費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列委辦專題研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業東移之協調推動經費 1,293千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列文具紙張費用10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)重大民間投資計畫之協調推動經費 1,266千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張、印刷及資料整理等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列兼任顧問車馬費 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費26千元。
  │  │  │  │  6103501023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力規劃      │        26,299│        25,809│           490│1.本年度預算數26,299千元,包括人事費20,946元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 3,747千元,旅運費 263千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,594千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,161千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人力發展計畫之研審經費 3,575千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,641千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列印刷及資料處理等經費 1,496千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列會議出席費及兼任顧問車馬費 240
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費77千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列委辦專題研究經費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動經濟之分析經費 920千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     170千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列旅運費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列印刷及資料處理等經費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增教育及文化建設計畫之研審計畫經費 740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)社會福利政策及計畫之研審編列經費 1,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列自行研究計畫所需出席費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    稿費60千元。
  │  │  │  │  6103501024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國土綜合規劃與│        51,492│        49,051│         2,441│1.本科目上年度預算數48,396千元,配合科目調整
  │  │  │  │推動          │              │              │              │  由「經濟研究」移入人員維持經費 655千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,492千元,包括人事費42,056千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,739千元,旅運費 777千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,790千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國土綜合開發政策方案之研審與推動經費 6,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,較上年度淨增 231千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列會議出席費及兼任顧問車馬費 510
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列二項自辦專題研究印刷及資料處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列旅運費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 102
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列委辦專題研究經費 1,703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重大公共建設計畫之研議、協調與推動經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,560千元,較上年度淨增77千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張、郵電及印刷等經費82千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列兼任顧問車馬費及稿費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)土地及住宅政策之研審、協調與推動經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,較上年度淨增 874千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列會議出席費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列自辦專題研究印刷、調查等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為辦理土地及住宅政策之研審與推動增列旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      運費 267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增「民間參與公共建設計畫之研審與推動」
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列「亞太營運中心櫥窗–台北博覽會」之籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃經費 1,500千元。
  │  │  │  │  6103501025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│財務計畫評估與│        26,479│        24,666│         1,813│1.本年度預算數26,479千元,包括人事費22,230千
  │  │  │  │中長期資金運用│              │              │              │  元,業務費 2,180千元,旅運費 553千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,230千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要經建計畫之財務審議及協調經費 1,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 608千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張、郵電、印刷及電腦處理
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為探討公營事業民營化財務策略檢討核實增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列專題研究經費 751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)列管重要經建計畫之財務檢討經費 711千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列印刷費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)重要經建計畫財務問題之研究經費 1,079千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減24千元。,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列委辦專題研究經費 222千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)重要經建計畫財務資料之編報經費 603千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列文具紙張及郵電經費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中長期資金運用策劃及推動經費 586千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列資料整理費62千元。
  │  │  │  │  6103501026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│經建計畫之管考│        28,113│        27,514│           599│1.本年度預算數28,113千元,包括人事費23,802千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,911千元,旅運費 500千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,602千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)十二項建設及重要經建計畫與方案之管制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,823千元,較上年度淨減 302元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列印刷及資料整理經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研考業務之研究發展經費 1,282千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 162千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列研考資料蒐集費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則減列旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列委辦專題研究經費 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)綜合辦理政府重要經建計畫先期作業審查經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     406千元,與上年度相同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列「國家建設研究會–財經建設分組之籌辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    」經費 849千元。
  │  │  │  │  6103501027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│亞太營運中心之│        63,995│             -│        63,995│1.本科目係本年度新增設。
  │  │  │  │協調與服務    │              │              │              │2.本年度預算數63,995千元,包括人事費29,586千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,583千元,維護費 650千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,876千元,委辦費 8,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)亞太營運中心個案投資計畫之協調推動經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)亞太營運中心法制之規劃研究及進度追縱經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)亞太營運中心之宣導與服務經費15,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)亞太營運中心計畫之執行檢討經費39,456千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6103509000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         9,958│             -│         9,958│
  │  │  │  │  6103509010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,128│             -│         2,128│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1. 586個人電腦10台 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2. 586NOTEBOOK 4台 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.彩色噴墨印表機 2台 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.雷射印表機 6台 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.集線器 6台 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.路由器及數據機 260千元。
  │  │  │  │  6103509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         7,387│             -│         7,387│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換小型公務車 9輛 5,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換副首長座車 2輛 1,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.GSM行動電話40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.數位電話數位線卡 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.會議室麥克風系統 250千元。
  │  │  │  │  6103509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           443│             -│           443│1.購置或汰換開水機 3台 111千元、傳真機 2台 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元、碎紙機 2台34千元及電動訂書機 2台30
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置碎石機 1台17千元、電動訂書機 2台30千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及電動打洞機 1台53千元,合共 100千元。
  │  │  │  │  6103509800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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