86B40370.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │10│  │  │文化建設委員會│     3,535,876│     3,333,783│       202,093│文化建設委員會本年度預算數 3,535,876千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 3,333,783千元,增加 202,093
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       124,168│        79,960│        44,208│
  │  │  │  │  5303700101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       124,168│        79,960│        44,208│1.本年度預算數 124,168千元,包括人事費53,240
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費66,428千元,維護費 806千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,014千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,240千元,較上年度淨增13,814
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 2人,計減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]因業務需要上年度增加職員 5人,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 3,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列加班費及薪工準備 4,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費70,928千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增30,394元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]本會電話機線全面更新,減列辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減少聘用人員 3人,計減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌事務費39千元,辦公器具養護費 3千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共減列42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]因業務需要上年度增加職員 5人,計增列統
  │  │  │  │              │              │              │              │      籌事務費65千元,辦公器具養護費 5千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共增列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列房屋及電話租金19,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦公大樓搬遷及分攤費用10,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準核實增列房屋建築修繕費22千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 146千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計畫業務  │     1,936,175│     1,171,984│       764,191│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化政策與法規│        26,863│        20,350│         6,513│1.本年度預算數26,863千元,包括人事費16,918千
  │  │  │  │之研議及文化建│              │              │              │  元,業務費 9,690千元,旅運費 255千元。
  │  │  │  │設計畫之推動與│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │考評          │              │              │              │ (1)人員維持費16,278千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之研議經費 8,300千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加召開全國文化會議經費 6,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化建設計畫之推動與考評經費 909千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化法規之審議整理及編印經費 1,084千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化藝術事業相關法規之研擬經費 292千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        36,405│        31,898│         4,507│1.本科目上年度預算數29,708千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「文化傳播工作之策劃與推動」科目移入國
  │  │  │  │              │              │              │              │  內外藝文資訊之蒐集建檔經費 2,190千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,405千元,包括人事費 280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費29,555千元,維護費 1,670千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 400千元,委辦費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊應用及行政作業電腦化經費 5,137千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資訊系統之建立與應用經費13,085千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加建置藝文多媒體資料庫經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化活動資訊調查及文化統計經費18,183千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加辦理生活文化圈調查研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,113千元。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│       105,541│       128,754│       -23,213│1.本科目上年度預算數 105,118千元,配合科目調
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  整,移出籌設文化資產保存研究中心經費28,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「文化設施之規劃與輔導」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「文藝及戲劇工作之策劃與推動」科目移入民
  │  │  │  │              │              │              │              │  間藝術保存傳習計畫經費52,136千元,移入移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 105,541千元,包括人事費 1,703
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費33,100千元,維護費 120千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,578千元,補助及捐助18,025千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費51,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查與審議及資料之建立經費 9,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及交流經費66,701千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民間藝術保存傳習計畫經費29,840千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列委託學者專家、民間團體規劃辦理主
  │  │  │  │              │              │              │              │    要民俗藝師之採錄、傳藝、教材製作等工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費22,296千元。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│       976,770│       707,309│       269,461│1.本科目上年度預算數 258,759千元,配合科目調
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  整,移出籌設傳統藝術中心經費 257,950千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「國立傳統藝術中心籌備處」科目,另由「文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化資產維護之策劃與推動」科目移入籌設文化資
  │  │  │  │              │              │              │              │  產保存研究中心經費28,500千元,「文化建設重
  │  │  │  │              │              │              │              │  大工作獎助」科目移入縣市文化中心擴展計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 335,000千元及加強地方文化藝術發展計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 230,000千元,「表演藝術及民族藝術之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推展」科目移入假日文化廣場推展計畫63,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「音樂工作之策劃與推展」科目移入籌設
  │  │  │  │              │              │              │              │  民族音樂中心經費20,000千元,「藝術工作之策
  │  │  │  │              │              │              │              │  劃與推展」科目移入藝術村之規劃與設置經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 976,770千元,包括人事費16,840
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費52,444千元,維護費 200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,780千元,委辦費 2,300千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 105,650千元,補助及捐助 797,556千元(其
  │  │  │  │              │              │              │              │  中資本支出 496,000千元)。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列文化設施之調查與資料整理經費 809千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列縣市演藝廳規劃與設置經費 150,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列籌建南部民俗技藝園經費25,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)籌設文化資產保存研究中心計畫經費 2,640千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列細部設計等工程經費25,860
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌建藝術村經費81,500千元,較上年度增加聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    外道路土地徵收補償費51,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)籌設民族音樂中心計畫經費42,780千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加籌備處經費22,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)縣市文化中心擴展計畫經費 371,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加補助費36,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強地方文化藝術發展計畫經費 230,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)假日文化廣場推展計畫經費73,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加補助費10,000千元。
  │  │  │  │  5303701026  │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設人才培│        48,596│        41,673│         6,923│1.本科目上年度預算數26,673千元,配合科目調整
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  ,由「文化建設重大工作獎助」科目移入文化機
  │  │  │  │              │              │              │              │  構義工之培訓與獎勵經費15,000千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,596千元,包括人事費90千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費28,367千元,旅運費 345千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助16,080千元,委辦費 3,714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護專業人才培育之舉辦經費 3,064
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才之培育經費 5,643千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加培育及研習活動經費 3,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 495千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文學人才之培育經費 4,290千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列業務費 4,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)藝術人才之培育經費20,104千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加舉辦各類藝術人才培育業務經費 8,104千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)文化機構義工之培訓與獎勵經費15,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │  5303701027  │              │              │              │
  │  │  │ 6│充實文化基金  │       742,000│       242,000│       500,000│1.本科目係新增,上年度預算數 242,000千元係配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「文化建設重大工作獎助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入捐助國家文化藝術基金 200,000千元,充實
  │  │  │  │              │              │              │              │  中央及地方文化基金42,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 742,000千元,均屬補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)捐助國家文化藝術基金經費 700,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實地方文化基金經費42,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5303701400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及文化傅播│       375,250│       987,901│      -612,651│
  │  │  │  │工作          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文史哲工作之策│        39,783│        41,964│        -2,181│1.本科目係新增,由原「文藝及戲劇工作之策劃與
  │  │  │  │劃與推動      │              │              │              │  推動」科目改設,上年度預算數 155,052千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合科目調整,移出民間藝術保存及傳習計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費52,136千元列入「文化資產維護之策劃與推動
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,辦理傑出及績優文化藝術人士之獎助經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,900千元,列入「辦理績優文化人士之贊助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,加強推展戲劇工作經費55,052千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「表演藝術之策劃與推動」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,783千元,包括人事費14,154千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,998千元,旅運費 140千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助12,491千元,委辦費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,794千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強推展文學工作經費20,989千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌設文藝之家經費 5,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助費 5,000千元。
  │  │  │  │  5303701421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        59,914│        76,034│       -16,120│1.本科目上年度預算數84,980千元,配合科目調整
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  ,移出辦理民俗藝術活動之訓練及傳播工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,756千元,列入「重大藝文活動策劃與推動」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,國內外藝文資訊之蒐集建檔經費 2,190千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「文化資訊之推動」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,914千元,包括人事費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費52,229千元,旅運費 1,045千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,000千元,委辦費 3,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 5,114千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作文藝性電視廣播節目及錄影音帶專案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    54,800千元,較上年度減少補助文化中心視聽
  │  │  │  │              │              │              │              │    室軟硬體設施經費10,000千元及依撙節原則減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 5,200千元,合共減列15,200千元。
  │  │  │  │  5303701422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│社區總體營造工│       266,707│       861,057│      -594,350│1.本科目係新增,由原「生活文化之策劃與推動」
  │  │  │  │作之推動      │              │              │              │  科目改設,上年度預算數 164,957千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「文化建設重大工作獎助」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  充實鄉鎮展演設施計畫經費 280,000千元,輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │  縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   253,500千元及輔導美化地方傳統文化建設空間
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫經費 162,600千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 266,707千元,包括人事費 4,060
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費22,703千元,旅運費 2,985千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 214,980千元,(其中資本支出94,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元),委辦費21,079千元,設備及投資 900
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫經費44,750千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助費 235,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費95,000千元,較上年度減列補助費 158
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社區文化活動發展計畫經費86,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少委託學術單位、基金會等公益團體辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理各項示範計畫經費58,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經費20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減列補助費 142,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動生活文化活動經費20,957千元,包括生活
  │  │  │  │              │              │              │              │    文化工作之研究與推廣經費,與上年度同。
  │  │  │  │  5303701423  │              │              │              │
  │  │  │ 4│辦理績優文化人│         8,846│         8,846│             0│1.本科目係新增,上年度預算數 8,846千元,配合
  │  │  │  │士之贊助      │              │              │              │  科目調整,由「文化建設重大工作獎助」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入行政院文化獎 2,946千元及「文藝及戲劇工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  之策劃與推動」科目移入辦理傑出與績優文化藝
  │  │  │  │              │              │              │              │  術人士獎助計畫經費 5,900千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,846千元,包括人事費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 710千元,補助及捐助 7,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政院文化獎經費 2,946千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)傑出及績優文化藝術人士獎勵經費 5,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  5303701500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文化交流視覺藝│       790,743│       803,218│       -12,475│
  │  │  │  │術及表演藝術  │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化交流之策劃│       231,644│       203,651│        27,993│1.本科目係新增,由原「國際文化活動」科目改設
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  ,上年度預算數 318,015千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出輔導縣市辦理小型國際文化藝術活動經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元及籌辦國際藝展經費15,267千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「視覺藝術之策劃與推動」科目,策劃輔助國際
  │  │  │  │              │              │              │              │  性音樂活動經費 1,462千元及舉辦國際樂展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  62,000千元,列入「表演藝術之策劃與推動」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,另由「音樂工作之策劃與推展」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  員維持費14,365千元,移入移出數互抵後,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 231,644千元,包括人事費14,592
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 153,702千元,旅運費 2,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助60,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目預算數之內容及上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,442千元,較上年度淨增77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人,計減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      人事費 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 601千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外文化機構之督導與考核經費 111,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加加強與其他鄰近地區合作辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    國際藝術展演活動經費11,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)參加或主辦國際文化會議經費 2,281千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際文化人士之邀請與接待經費 5,407千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加加強文化交流業務費 4,202千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導辦理國際展演活動經費85,200千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列兩岸文化交流活動之推展經費13,174千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│視覺藝術之策劃│       313,709│       250,709│        63,000│1.本科目係新增,由原「美術工作之策劃與推展」
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  科目改設,上年度預算數65,442千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出藝術村之規劃及設置經費30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,列入「文化設施之規劃與輔導」科目,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  表演藝術及民族藝術之策劃與推展」科目移入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  文藝季活動之策劃與推動」經費 150,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「國際文化活動」科目移入輔導縣市辦理小型國
  │  │  │  │              │              │              │              │  際文化藝術活動經費50,000千元及籌辦國際藝展
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費15,267千元,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 313,709千元,包括人事費 1,620
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 132,889千元,旅運費 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 178,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術史料之研究與出版經費 4,785千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列優良民族工藝之輔導與推展經費 1,507千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列視覺藝術之輔導與推動經費31,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)籌辦國際藝展經費15,267千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導縣市辦理小型國際文化藝術活動經費83,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加補助縣市辦理國際藝術
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動經費28,000千元,編印活動宣傳專輯影帶
  │  │  │  │              │              │              │              │    及研習等業務費 5,200千元及蒐集考察國外小
  │  │  │  │              │              │              │              │    型藝術活動費 200千元,合共增列33,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)文藝季活動之策劃與推動經費 150,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)公共藝術設置之輔導與推廣經費28,750千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 400千元。
  │  │  │  │  5303701522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術之策劃│       109,893│       181,390│       -71,497│1.本科目上年度預算數 223,685千元,配合科目調
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  整,移出文藝季活動之策劃與推展經費 150,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,列入「視覺藝術之策劃與推動」科目,假
  │  │  │  │              │              │              │              │  日文化廣場推展計畫經費63,000千元,列入「文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化設施之規劃與輔導」科目,另由「音樂工作之
  │  │  │  │              │              │              │              │  策劃與推展」科目移入優秀音樂家及團體巡迴演
  │  │  │  │              │              │              │              │  出活動、國人音樂與民族音樂之鼓勵推動與保存
  │  │  │  │              │              │              │              │  、國內外音樂交流活動及音樂藝術研討活動等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費36,304千元,由「藝術活動之策劃與輔導」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入改善藝術工作環境、民族藝術之傳習與發
  │  │  │  │              │              │              │              │  揚經費15,887千元,由「國際文化活動」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入策劃輔助國際性音樂活動經費 1,462千元及舉
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦國際樂展經費62,000千元,由「文藝及戲劇工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作之策劃與推動」科目移入加強推展戲劇工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費55,052千元,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 109,893千元,包括人事費 2,300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 107,093千元,旅運費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)表演藝術創作之鼓勵與推動經費11,483千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研究、出版與推廣經費12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費13,843千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,旅運費 852千元及委辦費 5,600千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列20,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術活動之推展經費86,410千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加策辦偏遠地區藝文推展活動經費10,798
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列舉辦國際樂展經費62,000千元。
  │  │  │  │  5303701523  │              │              │              │
  │  │  │ 4│重大藝文活動之│       135,497│       167,468│       -31,971│1.本科目係新增,上年度預算數 167,468千元,係
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  配合科目調整,由「文化建設重大工作獎助」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入補助文化機構及團體辦理各項文化活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 160,712千元,及由「文化傳播工作之策劃與
  │  │  │  │              │              │              │              │  推動」科目移入辦理民俗藝術活動之訓練及傳播
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作經費 6,756千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 135,497千元,包括人事費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 134,597千元,旅運費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數輔導文化機構及團體辦理各項重要
  │  │  │  │              │              │              │              │  藝文活動 135,497千元,較上年度核實減列補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助如列數。
  │  │  │  │  5303704000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公有建築物藝術│        20,000│        20,000│             0│依據文化藝術獎助條例規定,本年度編列藝術品購
  │  │  │  │品購置費      │              │              │              │置費20,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303705000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設國立文化機│       265,000│       257,950│         7,050│
  │  │  │  │構            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303705020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立傳統藝術中│       265,000│       257,950│         7,050│1.本科目係新增,國立傳統藝術中心籌備處於八十
  │  │  │  │心籌備處      │              │              │              │  五年一月三十一日成立,上年度預算數 257,950
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,係配合科目調整,由「文化設施之規劃與
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔導」科目移入籌設傳統藝術中心經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 265,000千元,包括人事費19,420
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 3,763千元,業務費11,280千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 519千元,旅運費 1,854千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 211,948千元,委辦費16,000千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)增列人員維持費17,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列基本行政工作維持費 4,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列傳統藝術之規劃研究經費 9,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列傳統藝術之保存傳習經費20,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)本年度建築及設備經費共編列 211,948千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加28,998千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]行政中心、宿舍、傳習教室及相關工程等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 202,770千元,較上年度增加19,820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列傳統工藝品購置費 6,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公桌椅、公文櫃、個人電腦、印表機
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列主任座車、小型客貨車及機車各一輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度用地取得預算業已編列完竣,所列75,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        21,270│         9,500│        11,770│
  │  │  │  │  5303709002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        15,000│             -│        15,000│增列辦公室裝修費15,000千元。
  │  │  │  │  5303709010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,840│         4,230│        -1,390│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置發展文化資源地圖資訊系統相關配備及與更
  │  │  │  │              │              │              │              │  新個人電腦及網路相關配備 2,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置及擴充主機記憶體,伺服器、大型掃
  │  │  │  │              │              │              │              │  描機、彩色印表機各乙台與個人電腦八台等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編列完竣,所列 4,230千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303709011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│           600│          -600│上年度汰換會議麥克風一套,購置經費業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 600千元,如數減列。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,430│         4,670│        -1,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置副首長職務宿舍設備及裝修費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換辦公桌椅櫥櫃冷氣機及購置投影機、圖書設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等費 1,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換辦公桌椅、購置業務審查用設備及圖
  │  │  │  │              │              │              │              │  書設備等經費業已編列完竣,所列 4,670千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────