86B40370.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003700000 │ │ │ │ │10│ │ │文化建設委員會│ 3,535,876│ 3,333,783│ 202,093│文化建設委員會本年度預算數 3,535,876千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度法定預算數 3,333,783千元,增加 202,093 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5303700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 124,168│ 79,960│ 44,208│ │ │ │ │ 5303700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 124,168│ 79,960│ 44,208│1.本年度預算數 124,168千元,包括人事費53,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費66,428千元,維護費 806千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,014千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,240千元,較上年度淨增13,814 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用人員 2人,計減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因業務需要上年度增加職員 5人,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列加班費及薪工準備 4,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費70,928千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增30,394元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]本會電話機線全面更新,減列辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少聘用人員 3人,計減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費39千元,辦公器具養護費 3千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共減列42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]因業務需要上年度增加職員 5人,計增列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費65千元,辦公器具養護費 5千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列房屋及電話租金19,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓搬遷及分攤費用10,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列房屋建築修繕費22千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 146千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5303701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫業務 │ 1,936,175│ 1,171,984│ 764,191│ │ │ │ │ 5303701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化政策與法規│ 26,863│ 20,350│ 6,513│1.本年度預算數26,863千元,包括人事費16,918千 │ │ │ │之研議及文化建│ │ │ │ 元,業務費 9,690千元,旅運費 255千元。 │ │ │ │設計畫之推動與│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │考評 │ │ │ │ (1)人員維持費16,278千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化政策之研議經費 8,300千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加召開全國文化會議經費 6,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化建設計畫之推動與考評經費 909千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化法規之審議整理及編印經費 1,084千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化藝術事業相關法規之研擬經費 292千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5303701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化資訊之推動│ 36,405│ 31,898│ 4,507│1.本科目上年度預算數29,708千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「文化傳播工作之策劃與推動」科目移入國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內外藝文資訊之蒐集建檔經費 2,190千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,405千元,包括人事費 280千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費29,555千元,維護費 1,670千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400千元,委辦費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊應用及行政作業電腦化經費 5,137千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資訊系統之建立與應用經費13,085千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加建置藝文多媒體資料庫經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化活動資訊調查及文化統計經費18,183千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加辦理生活文化圈調查研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,113千元。 │ │ │ │ 5303701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化資產維護之│ 105,541│ 128,754│ -23,213│1.本科目上年度預算數 105,118千元,配合科目調 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 整,移出籌設文化資產保存研究中心經費28,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「文化設施之規劃與輔導」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「文藝及戲劇工作之策劃與推動」科目移入民 │ │ │ │ │ │ │ │ 間藝術保存傳習計畫經費52,136千元,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 105,541千元,包括人事費 1,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費33,100千元,維護費 120千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,578千元,補助及捐助18,025千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費51,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產之調查與審議及資料之建立經費 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資產維護之推動及交流經費66,701千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民間藝術保存傳習計畫經費29,840千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列委託學者專家、民間團體規劃辦理主 │ │ │ │ │ │ │ │ 要民俗藝師之採錄、傳藝、教材製作等工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,296千元。 │ │ │ │ 5303701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│文化設施之規劃│ 976,770│ 707,309│ 269,461│1.本科目上年度預算數 258,759千元,配合科目調 │ │ │ │與輔導 │ │ │ │ 整,移出籌設傳統藝術中心經費 257,950千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「國立傳統藝術中心籌備處」科目,另由「文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化資產維護之策劃與推動」科目移入籌設文化資 │ │ │ │ │ │ │ │ 產保存研究中心經費28,500千元,「文化建設重 │ │ │ │ │ │ │ │ 大工作獎助」科目移入縣市文化中心擴展計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335,000千元及加強地方文化藝術發展計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 230,000千元,「表演藝術及民族藝術之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推展」科目移入假日文化廣場推展計畫63,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「音樂工作之策劃與推展」科目移入籌設 │ │ │ │ │ │ │ │ 民族音樂中心經費20,000千元,「藝術工作之策 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃與推展」科目移入藝術村之規劃與設置經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 976,770千元,包括人事費16,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費52,444千元,維護費 200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,780千元,委辦費 2,300千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 105,650千元,補助及捐助 797,556千元(其 │ │ │ │ │ │ │ │ 中資本支出 496,000千元)。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列文化設施之調查與資料整理經費 809千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列縣市演藝廳規劃與設置經費 150,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列籌建南部民俗技藝園經費25,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)籌設文化資產保存研究中心計畫經費 2,640千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列細部設計等工程經費25,860 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)籌建藝術村經費81,500千元,較上年度增加聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 外道路土地徵收補償費51,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)籌設民族音樂中心計畫經費42,780千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加籌備處經費22,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)縣市文化中心擴展計畫經費 371,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加補助費36,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強地方文化藝術發展計畫經費 230,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)假日文化廣場推展計畫經費73,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加補助費10,000千元。 │ │ │ │ 5303701026 │ │ │ │ │ │ │ 5│文化建設人才培│ 48,596│ 41,673│ 6,923│1.本科目上年度預算數26,673千元,配合科目調整 │ │ │ │育之策劃與推動│ │ │ │ ,由「文化建設重大工作獎助」科目移入文化機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構義工之培訓與獎勵經費15,000千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,596千元,包括人事費90千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費28,367千元,旅運費 345千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助16,080千元,委辦費 3,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產維護專業人才培育之舉辦經費 3,064 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化設施專業人才之培育經費 5,643千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加培育及研習活動經費 3,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 495千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文學人才之培育經費 4,290千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 4,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)藝術人才之培育經費20,104千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加舉辦各類藝術人才培育業務經費 8,104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)文化機構義工之培訓與獎勵經費15,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 5303701027 │ │ │ │ │ │ │ 6│充實文化基金 │ 742,000│ 242,000│ 500,000│1.本科目係新增,上年度預算數 242,000千元係配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「文化建設重大工作獎助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入捐助國家文化藝術基金 200,000千元,充實 │ │ │ │ │ │ │ │ 中央及地方文化基金42,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 742,000千元,均屬補助及捐助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)捐助國家文化藝術基金經費 700,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實地方文化基金經費42,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5303701400 │ │ │ │ │ │ 3│ │文藝及文化傅播│ 375,250│ 987,901│ -612,651│ │ │ │ │工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701420 │ │ │ │ │ │ │ 1│文史哲工作之策│ 39,783│ 41,964│ -2,181│1.本科目係新增,由原「文藝及戲劇工作之策劃與 │ │ │ │劃與推動 │ │ │ │ 推動」科目改設,上年度預算數 155,052千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,移出民間藝術保存及傳習計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費52,136千元列入「文化資產維護之策劃與推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,辦理傑出及績優文化藝術人士之獎助經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,900千元,列入「辦理績優文化人士之贊助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,加強推展戲劇工作經費55,052千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「表演藝術之策劃與推動」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,783千元,包括人事費14,154千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,998千元,旅運費 140千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助12,491千元,委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,794千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強推展文學工作經費20,989千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)籌設文藝之家經費 5,000千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 5,000千元。 │ │ │ │ 5303701421 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化傳播工作之│ 59,914│ 76,034│ -16,120│1.本科目上年度預算數84,980千元,配合科目調整 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ ,移出辦理民俗藝術活動之訓練及傳播工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,756千元,列入「重大藝文活動策劃與推動」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,國內外藝文資訊之蒐集建檔經費 2,190千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入「文化資訊之推動」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,914千元,包括人事費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費52,229千元,旅運費 1,045千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元,委辦費 3,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 5,114千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作文藝性電視廣播節目及錄影音帶專案經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,800千元,較上年度減少補助文化中心視聽 │ │ │ │ │ │ │ │ 室軟硬體設施經費10,000千元及依撙節原則減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 5,200千元,合共減列15,200千元。 │ │ │ │ 5303701422 │ │ │ │ │ │ │ 3│社區總體營造工│ 266,707│ 861,057│ -594,350│1.本科目係新增,由原「生活文化之策劃與推動」 │ │ │ │作之推動 │ │ │ │ 科目改設,上年度預算數 164,957千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「文化建設重大工作獎助」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 充實鄉鎮展演設施計畫經費 280,000千元,輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 253,500千元及輔導美化地方傳統文化建設空間 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 162,600千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 266,707千元,包括人事費 4,060 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費22,703千元,旅運費 2,985千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 214,980千元,(其中資本支出94,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元),委辦費21,079千元,設備及投資 900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫經費44,750千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列補助費 235,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費95,000千元,較上年度減列補助費 158 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社區文化活動發展計畫經費86,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少委託學術單位、基金會等公益團體辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理各項示範計畫經費58,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列補助費 142,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動生活文化活動經費20,957千元,包括生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 文化工作之研究與推廣經費,與上年度同。 │ │ │ │ 5303701423 │ │ │ │ │ │ │ 4│辦理績優文化人│ 8,846│ 8,846│ 0│1.本科目係新增,上年度預算數 8,846千元,配合 │ │ │ │士之贊助 │ │ │ │ 科目調整,由「文化建設重大工作獎助」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入行政院文化獎 2,946千元及「文藝及戲劇工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 之策劃與推動」科目移入辦理傑出與績優文化藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 術人士獎助計畫經費 5,900千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,846千元,包括人事費 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 710千元,補助及捐助 7,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政院文化獎經費 2,946千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)傑出及績優文化藝術人士獎勵經費 5,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 5303701500 │ │ │ │ │ │ 4│ │文化交流視覺藝│ 790,743│ 803,218│ -12,475│ │ │ │ │術及表演藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701520 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化交流之策劃│ 231,644│ 203,651│ 27,993│1.本科目係新增,由原「國際文化活動」科目改設 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ ,上年度預算數 318,015千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出輔導縣市辦理小型國際文化藝術活動經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元及籌辦國際藝展經費15,267千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「視覺藝術之策劃與推動」科目,策劃輔助國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 性音樂活動經費 1,462千元及舉辦國際樂展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 62,000千元,列入「表演藝術之策劃與推動」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「音樂工作之策劃與推展」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員維持費14,365千元,移入移出數互抵後,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 231,644千元,包括人事費14,592 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 153,702千元,旅運費 2,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助60,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目預算數之內容及上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,442千元,較上年度淨增77千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少聘用人員 1人,計減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)駐外文化機構之督導與考核經費 111,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加加強與其他鄰近地區合作辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際藝術展演活動經費11,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加或主辦國際文化會議經費 2,281千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際文化人士之邀請與接待經費 5,407千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加加強文化交流業務費 4,202千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導辦理國際展演活動經費85,200千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列兩岸文化交流活動之推展經費13,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701521 │ │ │ │ │ │ │ 2│視覺藝術之策劃│ 313,709│ 250,709│ 63,000│1.本科目係新增,由原「美術工作之策劃與推展」 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 科目改設,上年度預算數65,442千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,移出藝術村之規劃及設置經費30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「文化設施之規劃與輔導」科目,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 表演藝術及民族藝術之策劃與推展」科目移入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 文藝季活動之策劃與推動」經費 150,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 「國際文化活動」科目移入輔導縣市辦理小型國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際文化藝術活動經費50,000千元及籌辦國際藝展 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費15,267千元,移入移出數互抵後,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 313,709千元,包括人事費 1,620 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 132,889千元,旅運費 1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 178,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術史料之研究與出版經費 4,785千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列優良民族工藝之輔導與推展經費 1,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列視覺藝術之輔導與推動經費31,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)籌辦國際藝展經費15,267千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導縣市辦理小型國際文化藝術活動經費83,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加補助縣市辦理國際藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費28,000千元,編印活動宣傳專輯影帶 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研習等業務費 5,200千元及蒐集考察國外小 │ │ │ │ │ │ │ │ 型藝術活動費 200千元,合共增列33,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)文藝季活動之策劃與推動經費 150,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公共藝術設置之輔導與推廣經費28,750千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 400千元。 │ │ │ │ 5303701522 │ │ │ │ │ │ │ 3│表演藝術之策劃│ 109,893│ 181,390│ -71,497│1.本科目上年度預算數 223,685千元,配合科目調 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ 整,移出文藝季活動之策劃與推展經費 150,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,列入「視覺藝術之策劃與推動」科目,假 │ │ │ │ │ │ │ │ 日文化廣場推展計畫經費63,000千元,列入「文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化設施之規劃與輔導」科目,另由「音樂工作之 │ │ │ │ │ │ │ │ 策劃與推展」科目移入優秀音樂家及團體巡迴演 │ │ │ │ │ │ │ │ 出活動、國人音樂與民族音樂之鼓勵推動與保存 │ │ │ │ │ │ │ │ 、國內外音樂交流活動及音樂藝術研討活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,304千元,由「藝術活動之策劃與輔導」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入改善藝術工作環境、民族藝術之傳習與發 │ │ │ │ │ │ │ │ 揚經費15,887千元,由「國際文化活動」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入策劃輔助國際性音樂活動經費 1,462千元及舉 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦國際樂展經費62,000千元,由「文藝及戲劇工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作之策劃與推動」科目移入加強推展戲劇工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費55,052千元,移入移出數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 109,893千元,包括人事費 2,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 107,093千元,旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)表演藝術創作之鼓勵與推動經費11,483千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)表演藝術之研究、出版與推廣經費12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費13,843千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 852千元及委辦費 5,600千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列20,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表演藝術活動之推展經費86,410千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加策辦偏遠地區藝文推展活動經費10,798 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列舉辦國際樂展經費62,000千元。 │ │ │ │ 5303701523 │ │ │ │ │ │ │ 4│重大藝文活動之│ 135,497│ 167,468│ -31,971│1.本科目係新增,上年度預算數 167,468千元,係 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 配合科目調整,由「文化建設重大工作獎助」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入補助文化機構及團體辦理各項文化活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 160,712千元,及由「文化傳播工作之策劃與 │ │ │ │ │ │ │ │ 推動」科目移入辦理民俗藝術活動之訓練及傳播 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作經費 6,756千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 135,497千元,包括人事費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 134,597千元,旅運費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數輔導文化機構及團體辦理各項重要 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝文活動 135,497千元,較上年度核實減列補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助如列數。 │ │ │ │ 5303704000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公有建築物藝術│ 20,000│ 20,000│ 0│依據文化藝術獎助條例規定,本年度編列藝術品購 │ │ │ │品購置費 │ │ │ │置費20,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303705000 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設國立文化機│ 265,000│ 257,950│ 7,050│ │ │ │ │構 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303705020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國立傳統藝術中│ 265,000│ 257,950│ 7,050│1.本科目係新增,國立傳統藝術中心籌備處於八十 │ │ │ │心籌備處 │ │ │ │ 五年一月三十一日成立,上年度預算數 257,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係配合科目調整,由「文化設施之規劃與 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導」科目移入籌設傳統藝術中心經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 265,000千元,包括人事費19,420 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 3,763千元,業務費11,280千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 519千元,旅運費 1,854千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 211,948千元,委辦費16,000千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列人員維持費17,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列基本行政工作維持費 4,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列傳統藝術之規劃研究經費 9,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列傳統藝術之保存傳習經費20,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)本年度建築及設備經費共編列 211,948千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加28,998千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]行政中心、宿舍、傳習教室及相關工程等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 202,770千元,較上年度增加19,820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列傳統工藝品購置費 6,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公桌椅、公文櫃、個人電腦、印表機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列主任座車、小型客貨車及機車各一輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度用地取得預算業已編列完竣,所列75,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,如數減列。 │ │ │ │ 5303709000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 21,270│ 9,500│ 11,770│ │ │ │ │ 5303709002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 15,000│ -│ 15,000│增列辦公室裝修費15,000千元。 │ │ │ │ 5303709010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,840│ 4,230│ -1,390│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置發展文化資源地圖資訊系統相關配備及與更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新個人電腦及網路相關配備 2,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置及擴充主機記憶體,伺服器、大型掃 │ │ │ │ │ │ │ │ 描機、彩色印表機各乙台與個人電腦八台等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 4,230千元,如數減列。 │ │ │ │ 5303709011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 600│ -600│上年度汰換會議麥克風一套,購置經費業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 600千元,如數減列。 │ │ │ │ 5303709019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,430│ 4,670│ -1,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置副首長職務宿舍設備及裝修費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換辦公桌椅櫥櫃冷氣機及購置投影機、圖書設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等費 1,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換辦公桌椅、購置業務審查用設備及圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書設備等經費業已編列完竣,所列 4,670千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5303709800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,270│ 3,270│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |