86B40392.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0003920000  │              │              │              │
  │16│  │  │公平交易委員會│       343,969│       313,959│        30,010│公平交易委員會本年度預算數 343,969千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 313,959千元,增加30,010千元。
  │  │  │  │  6103920100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       149,162│       122,353│        26,809│
  │  │  │  │  6103920101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       149,162│       122,353│        26,809│1.本年度預算數 149,162千元,包括人事費66,348
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費24,180千元,業務費21,812千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費11,628千元,旅運費 3,442千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,260千元,設備及投資20,492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,348千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,926千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減27,914千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金34,695
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及其他相關經費 3,084千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      37,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增使用中央聯合辦公大樓管理維護費 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列旅運費 703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理 1,874千元,較上年度淨增90千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列車輛保險費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準核實增列車輛油料費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費94千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增競爭政策資料及研究中心經費53,014千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]業務費編列21,812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]維護費編列10,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]設備及投資編列20,492千元。
  │  │  │  │  6103921000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │限制營業競爭行│        48,161│        45,249│         2,912│
  │  │  │  │為之防制      │              │              │              │
  │  │  │  │  6103921020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│調查處理第一﹜x        24,277│        22,826│         1,451│1.本年度預算數24,277千元,包括人事費20,041千
  │  │  │  │三級產業      │              │              │              │  元,業務費 3,306千元,旅運費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,621千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第一、三級產業獨占結合及聯合行為之調查處
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費 4,656千元,較上年度增加旅運費 167
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6103921030  │              │              │              │
  │  │  │ 2│調查處理第二級│        23,884│        22,423│         1,461│1.本年度預算數23,884千元,包括人事費19,715千
  │  │  │  │產業          │              │              │              │  元,業務費 3,305千元,旅運費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,295千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第二級產業獨占結合及聯合行為之調查處理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,589千元,較上年度增加旅運費 131千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6103921100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │不公平競爭防制│        26,092│        24,692│         1,400│1.本年度預算數26,092千元,包括人事費22,061千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,240千元,旅運費 791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,793千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)不公平競爭行為之調查處理經費 4,299千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 3千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費60千元。
  │  │  │  │  6103921200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │法律業務      │        21,865│        20,620│         1,245│1.本年度預算數21,865千元,包括人事費19,528千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,823千元,旅運費 514千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,670千元,較上年伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 1,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律資料之蒐集整理經費 3,195千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  6103921300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合企劃業務  │        60,586│        66,540│        -5,954│1.本年度預算數60,586千元,包括人事費15,753千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費27,340千元,旅運費 993千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助16,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,991千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公平交易研發管考及教育宣導經費45,595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 6,849千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列補助各級地方主管機關辦理公平交
  │  │  │  │              │              │              │              │      易法經費 5,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列旅運費 591千元。
  │  │  │  │  6103921400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │調查統計業務  │        27,124│        31,221│        -4,097│1.本年度預算數27,124千元,包括人事費14,854千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,149千元,維護費 2,940千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,804千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)市場結構及經濟活動調查統計經費 5,097千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列業務費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 7,223千元,較上年度淨減 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非消耗品購置、系統規劃設計及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      線系統功能擴充等經費 3,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列主機、機房設備、電腦線路等維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,680千元。
  │  │  │  │  6103929000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,479│         1,784│         7,695│
  │  │  │  │  6103929010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         3,084│           784│         2,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及相關週邊設備購置費 3,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度資訊設備購置預算業已編列完竣,所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,如數減列。
  │  │  │  │  6103929011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           755│             -│           755│汰換副首長座車 1輛購置費 755千元。
  │  │  │  │  6103929019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         5,640│         1,000│         4,640│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公設備及其他雜項設備購置費 4,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.副首長職務宿舍之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備及其他雜項設備購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 1,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  6103929800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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