86B40401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0004010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │立法院 │ 2,448,878│ 2,056,278│ 392,600│立法院本年度預算數 2,448,878千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 2,056,278千元,增加 392,600千元。 │ │ │ │ 3404010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 456,413│ 448,940│ 7,473│ │ │ │ │ 3404010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 456,413│ 448,940│ 7,473│1.本年度預算數 456,413千元,包括人事費 230,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,事務費 117,351千元,業務費65,916千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費25,261千元,旅運費13,620千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 360千元,特別費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 178,979千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 264,831千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,624千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生15人之人事費 3,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 788千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列立法院建築物殘障設施等一次性經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合第三屆立法委員人數增為 164人,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3人,增列統籌事務費92千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 4千元,合共96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列立法院院址租金 1,258千元,委員、助 │ │ │ │ │ │ │ │ 理等停車位租金 1,093千元,忠孝大樓租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 580千元,合共 2,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增立法院新店檔案庫之老舊檔案消毒經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增參加中華民國檔案管理學會年費20千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,檔案編目所需卡片等經費 100千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增委員、職工餐廳內部整修工程費 1,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列青島會館屋頂修繕,大安會館路燈更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新等經費 869千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列院區及大安會館各項定期維護費等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增表決、顯示面板等系統維護費 2,530 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,省電型太陽燈 200個經費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 2,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)警衛安全經費 7,528千元,較上年度淨減 645 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列警衛隊服裝費 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增迎接外國貴賓來訪禮警製裝費 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進修訓練經費 1,856千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞發布經費 3,219千元,較上年度淨減 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性拍攝立法院多媒體簡報等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列「新聞簡訊」稿費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列拍攝寄贈委員議事、座談會、公聽會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 選民參觀活動照片等所需經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增休會期間,舉辦國會記者赴委員選區訪 │ │ │ │ │ │ │ │ 問、參觀活動等經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增立法院多媒體簡報、委員問政錄影帶之 │ │ │ │ │ │ │ │ 拍攝、換裝、更新等經費 800千元。 │ │ │ │ 3404010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員問政業務 │ 1,139,411│ 1,145,779│ -6,368│ │ │ │ │ 3404010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│委員歲費 │ 163,485│ 147,364│ 16,121│1.本年度預算數 163,485千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 163,485千元,較上年度增加16,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員歲費 6,609千元。 │ │ │ │ 3404010202 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員公費 │ 175,379│ 157,523│ 17,856│1.本年度預算數 175,379千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 175,379千元,較上年度增加17,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員公費 7,019千元。 │ │ │ │ 3404010203 │ │ │ │ │ │ │ 3│公費助理 │ 535,812│ 531,828│ 3,984│1.本年度預算數 535,812千元,包括人事費 531,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,業務費 3,672千元,旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公費助理經費 535,812千元,較上年度淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,984千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公費助理參加勞保保險補助費21,918千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 公費助理酬金22,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增公費助理業務活動經費 2,952千元。 │ │ │ │ 3404010204 │ │ │ │ │ │ │ 4│國會外交事務 │ 35,888│ 66,088│ -30,200│1.本年度預算數35,888千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國會外交事務經費35,888千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列第二屆立法委員國會外交事務經費30,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員國會外交事務經費 600千元。 │ │ │ │ 3404010205 │ │ │ │ │ │ │ 5│委員會館 │ 42,438│ 56,378│ -13,940│1.本年度預算數42,438千元,包括業務費31,854千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助10,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員研究室經費25,890千元,較上年度減列青 │ │ │ │ │ │ │ │ 島會館電話費14,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大安會館經費16,548千元,較上年度增加接看 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四台等經費 100千元。 │ │ │ │ 3404010206 │ │ │ │ │ │ │ 6│問政相關業務 │ 186,409│ 186,598│ -189│1.本年度預算數 186,409千元,包括業務費29,757 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費32,130千元,補助及捐助 124,522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)問政相關業務經費 186,409千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 189千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助第三屆立法委員行動電話購置等一 │ │ │ │ │ │ │ │ 次性經費 6,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 開會期間委員膳費 563千元,委員研究室辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公事務費 551千元,委員選民服務經費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,委員立法研究補助費 300千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 6,536千元。 │ │ │ │ 3404010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 191,365│ 189,179│ 2,186│ │ │ │ │ 3404010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│院會議事 │ 102,125│ 101,300│ 825│1.本年度預算數 102,125千元,包括人事費96,465 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 5,650千元,旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,882千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事行政經費 5,660千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會期津貼經費82,583千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3404010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│各委員會議事 │ 89,240│ 87,879│ 1,361│1.本年度預算數89,240千元,包括人事費82,686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,120千元,旅運費 1,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,656千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)內政及邊政議事經費 810千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交及僑政議事經費 730千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國防議事經費 634千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)經濟議事經費 750千元,較上年度減列舉辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費74千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)財政議事經費 930千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)預算議事經費 1,880千元,較上年度減列年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 總預算案審查期間調用人員酬金等經費 2,320 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)教育議事經費 725千元,較上年度減列舉辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費49千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通議事經費 515千元,較上年度減列專業書 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍期刊購置費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 司法議事經費 780千元,較上年度減列國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 法制議事經費 830千元,較上年度增列舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 205千元。 │ │ │ │ 3404010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │立法諮詢業務 │ 32,447│ 28,347│ 4,100│1.本年度預算數32,447千元,包括人事費27,523千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法案諮詢業務經費 3,564千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,868千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列立法資料蒐集費等經費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增評鑑諮詢委員車馬費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增法案研究、評估經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預算諮詢業務經費 720千元,較上年度減列專 │ │ │ │ │ │ │ │ 業書籍、期刊、工具書等購置費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編譯業務經費 700千元,較上年度減列文具紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 張費 8千元。 │ │ │ │ 3404010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │圖書及資訊 │ 67,202│ 77,617│ -10,415│1.本年度預算數67,202千元,包括人事費34,150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,853千元,維護費11,249千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資11,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,660千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費20,441千元,較上年度淨增 196 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作圖書資訊業務中、英文幻燈片簡介 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列立法資料選粹、立法資訊系統使用手冊 │ │ │ │ │ │ │ │ 影印及裝訂費等經費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費35,101千元,較上年度淨減11,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列發展立法有關資訊軟體設計費等經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列光碟影像管理系統等經費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增建立立法院、新店檔案庫檔案管理連線 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增檔案管理自動化規劃設計費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增檔案微縮片CD片攝製沖洗等經費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列委員研究室自動化網路系統等維護費25 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增電腦主機系統硬碟架構擴充經費 3,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增中英文工作站 4部、條碼閱讀機 2部等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增委員研究室工作站更新為多媒體電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 4,010千元。 │ │ │ │ 3404010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │公報編印 │ 131,754│ 131,706│ 48│ │ │ │ │ 3404010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報行政 │ 52,171│ 48,650│ 3,521│1.本年度預算數52,171千元,包括人事費48,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,651千元,維護費 550千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元,材料費 300千元,設備及投資 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,286千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報管理經費29,885千元,較上年度淨增 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列錄音、錄影各種材料費等經費 1,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列臨時記錄人員酬金 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增會議記錄使用之小型錄音機更新等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增購置專業用錄放影設備 5組經費 1,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3404010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公報印刷 │ 79,583│ 83,056│ -3,473│1.本年度預算數79,583千元,包括人事費53,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 780千元,維護費 4,671千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 930千元,材料費19,478千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,500千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印刷管理經費35,083千元,較上年度淨減 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷設備乙套購置費等經費 6,877千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦印刷設備養護費 851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增印刷設備乙組購置費 600千元。 │ │ │ │ 3404010700 │ │ │ │ │ │ 7│ │黨團補助 │ 19,680│ 18,830│ 850│本年度預算數19,680千元,均屬補助及捐助,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列黨 │ │ │ │ │ │ │ │團補助費 850千元。 │ │ │ │ 3404019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 407,606│ 12,880│ 394,726│ │ │ │ │ 3404019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 220,000│ -│ 220,000│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新院址遷建計劃規劃設計費 120,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.為改善委員研究室辦公環境,新購台北市濟南路 │ │ │ │ │ │ │ │ 一段濟南大樓,除本科目編列第一年訂購金 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元外,另於「其他設備」科目編列所需裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 璜設備費 150,000千元。 │ │ │ │ 3404019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 5,070│ 1,320│ 3,750│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置各單位辦公室自動化用個人電腦及印表機11 │ │ │ │ │ │ │ │ 套購置費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置雷射印表機 3套購置費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.彩色噴墨印表機 2套購置費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.職工上下班電腦刷卡設備,包括出勤刷卡系統、 │ │ │ │ │ │ │ │ 出勤監視系統等購置費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.表決用微電腦中央控制處理機及相關設備等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換專業排版用個人電腦 4套購置費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.繕寫室網路主機乙台、網路建置等購置費 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度購置辦公室自動化用個人電腦預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 1,320千元,如數減列。 │ │ │ │ 3404019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 14,816│ 635│ 14,181│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副院長座車乙輛購置費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換秘書長座車乙輛購置費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換副秘書長座車乙輛購置費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換公務車17輛購置費10,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.無線電(對講機)20台購置費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.傳真機 5台購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度汰換公務機車11輛等預算業己編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 635千元,如數減列。 │ │ │ │ 3404019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 167,720│ 10,925│ 156,795│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.委員研究室辦公事務機具等購置費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置各單位一般辦公設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換使用達十年以上之冷氣機購置費 1,820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換使用達六年以上之影印機購置費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.警衛用電視感應監視系統乙組購置費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.蒐証用攝影機乙套購置費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新店檔案庫檔案活動架40座購置費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增委員研究室(濟南大樓)裝璜設備費 150,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.裝置殘障電扶梯 1部經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 裝置大安會館樓頂冷卻水塔 2座經費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 上年度購置新店檔案庫房設備等預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列10,925千元,如數減列。 │ │ │ │ 3404019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |