86B40401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0004010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │立法院        │     2,448,878│     2,056,278│       392,600│立法院本年度預算數 2,448,878千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 2,056,278千元,增加 392,600千元。
  │  │  │  │  3404010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       456,413│       448,940│         7,473│
  │  │  │  │  3404010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       456,413│       448,940│         7,473│1.本年度預算數 456,413千元,包括人事費 230,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,事務費 117,351千元,業務費65,916千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費25,261千元,旅運費13,620千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 360千元,特別費 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 178,979千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 264,831千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,624千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工讀生15人之人事費 3,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 788千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列立法院建築物殘障設施等一次性經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合第三屆立法委員人數增為 164人,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加 3人,增列統籌事務費92千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 4千元,合共96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列立法院院址租金 1,258千元,委員、助
  │  │  │  │              │              │              │              │      理等停車位租金 1,093千元,忠孝大樓租金
  │  │  │  │              │              │              │              │       580千元,合共 2,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增立法院新店檔案庫之老舊檔案消毒經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增參加中華民國檔案管理學會年費20千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,檔案編目所需卡片等經費 100千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增委員、職工餐廳內部整修工程費 1,800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列青島會館屋頂修繕,大安會館路燈更
  │  │  │  │              │              │              │              │        新等經費 869千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列院區及大安會館各項定期維護費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增表決、顯示面板等系統維護費 2,530
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元,省電型太陽燈 200個經費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,合共 2,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)警衛安全經費 7,528千元,較上年度淨減 645
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列警衛隊服裝費 885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增迎接外國貴賓來訪禮警製裝費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進修訓練經費 1,856千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞發布經費 3,219千元,較上年度淨減 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列一次性拍攝立法院多媒體簡報等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「新聞簡訊」稿費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列拍攝寄贈委員議事、座談會、公聽會及
  │  │  │  │              │              │              │              │      選民參觀活動照片等所需經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增休會期間,舉辦國會記者赴委員選區訪
  │  │  │  │              │              │              │              │      問、參觀活動等經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增立法院多媒體簡報、委員問政錄影帶之
  │  │  │  │              │              │              │              │      拍攝、換裝、更新等經費 800千元。
  │  │  │  │  3404010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │委員問政業務  │     1,139,411│     1,145,779│        -6,368│
  │  │  │  │  3404010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│委員歲費      │       163,485│       147,364│        16,121│1.本年度預算數 163,485千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 163,485千元,較上年度增加16,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員歲費 6,609千元。
  │  │  │  │  3404010202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│委員公費      │       175,379│       157,523│        17,856│1.本年度預算數 175,379千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 175,379千元,較上年度增加17,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費10,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員公費 7,019千元。
  │  │  │  │  3404010203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公費助理      │       535,812│       531,828│         3,984│1.本年度預算數 535,812千元,包括人事費 531,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 3,672千元,旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公費助理經費 535,812千元,較上年度淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,984千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列公費助理參加勞保保險補助費21,918千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      公費助理酬金22,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增公費助理業務活動經費 2,952千元。
  │  │  │  │  3404010204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國會外交事務  │        35,888│        66,088│       -30,200│1.本年度預算數35,888千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國會外交事務經費35,888千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列第二屆立法委員國會外交事務經費30,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員國會外交事務經費 600千元。
  │  │  │  │  3404010205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│委員會館      │        42,438│        56,378│       -13,940│1.本年度預算數42,438千元,包括業務費31,854千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助10,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委員研究室經費25,890千元,較上年度減列青
  │  │  │  │              │              │              │              │    島會館電話費14,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大安會館經費16,548千元,較上年度增加接看
  │  │  │  │              │              │              │              │    第四台等經費 100千元。
  │  │  │  │  3404010206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│問政相關業務  │       186,409│       186,598│          -189│1.本年度預算數 186,409千元,包括業務費29,757
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費32,130千元,補助及捐助 124,522
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)問政相關業務經費 186,409千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 189千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助第三屆立法委員行動電話購置等一
  │  │  │  │              │              │              │              │      次性經費 6,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      開會期間委員膳費 563千元,委員研究室辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公事務費 551千元,委員選民服務經費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元,委員立法研究補助費 300千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 6,536千元。
  │  │  │  │  3404010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │       191,365│       189,179│         2,186│
  │  │  │  │  3404010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│院會議事      │       102,125│       101,300│           825│1.本年度預算數 102,125千元,包括人事費96,465
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 5,650千元,旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,882千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事行政經費 5,660千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會期津貼經費82,583千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3404010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│各委員會議事  │        89,240│        87,879│         1,361│1.本年度預算數89,240千元,包括人事費82,686千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,120千元,旅運費 1,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費80,656千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)內政及邊政議事經費 810千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外交及僑政議事經費 730千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國防議事經費 634千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟議事經費 750千元,較上年度減列舉辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費74千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)財政議事經費 930千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)預算議事經費 1,880千元,較上年度減列年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    總預算案審查期間調用人員酬金等經費 2,320
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)教育議事經費 725千元,較上年度減列舉辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費49千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)交通議事經費 515千元,較上年度減列專業書
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍期刊購置費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 司法議事經費 780千元,較上年度減列國內
  │  │  │  │              │              │              │              │      考察等經費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 法制議事經費 830千元,較上年度增列舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公聽會、研討會邀請學者專家出席費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       205千元。
  │  │  │  │  3404010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │立法諮詢業務  │        32,447│        28,347│         4,100│1.本年度預算數32,447千元,包括人事費27,523千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,463千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法案諮詢業務經費 3,564千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,868千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列立法資料蒐集費等經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增評鑑諮詢委員車馬費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增法案研究、評估經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預算諮詢業務經費 720千元,較上年度減列專
  │  │  │  │              │              │              │              │    業書籍、期刊、工具書等購置費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編譯業務經費 700千元,較上年度減列文具紙
  │  │  │  │              │              │              │              │    張費 8千元。
  │  │  │  │  3404010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │圖書及資訊    │        67,202│        77,617│       -10,415│1.本年度預算數67,202千元,包括人事費34,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,853千元,維護費11,249千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資11,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,660千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費20,441千元,較上年度淨增 196
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作圖書資訊業務中、英文幻燈片簡介
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 1,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列立法資料選粹、立法資訊系統使用手冊
  │  │  │  │              │              │              │              │      影印及裝訂費等經費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費35,101千元,較上年度淨減11,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列發展立法有關資訊軟體設計費等經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列光碟影像管理系統等經費 5,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增建立立法院、新店檔案庫檔案管理連線
  │  │  │  │              │              │              │              │      作業經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增檔案管理自動化規劃設計費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增檔案微縮片CD片攝製沖洗等經費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列委員研究室自動化網路系統等維護費25
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增電腦主機系統硬碟架構擴充經費 3,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增中英文工作站 4部、條碼閱讀機 2部等
  │  │  │  │              │              │              │              │      購置費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增委員研究室工作站更新為多媒體電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │        購置費 4,010千元。
  │  │  │  │  3404010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公報編印      │       131,754│       131,706│            48│
  │  │  │  │  3404010601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報行政      │        52,171│        48,650│         3,521│1.本年度預算數52,171千元,包括人事費48,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,651千元,維護費 550千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 140千元,材料費 300千元,設備及投資 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,286千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報管理經費29,885千元,較上年度淨增 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列錄音、錄影各種材料費等經費 1,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列臨時記錄人員酬金 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增會議記錄使用之小型錄音機更新等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增購置專業用錄放影設備 5組經費 1,400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3404010602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公報印刷      │        79,583│        83,056│        -3,473│1.本年度預算數79,583千元,包括人事費53,124千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 780千元,維護費 4,671千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 930千元,材料費19,478千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,500千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印刷管理經費35,083千元,較上年度淨減 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列印刷設備乙套購置費等經費 6,877千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦印刷設備養護費 851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增印刷設備乙組購置費 600千元。
  │  │  │  │  3404010700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │黨團補助      │        19,680│        18,830│           850│本年度預算數19,680千元,均屬補助及捐助,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度配合第三屆立法委員人數增為 164人,增列黨
  │  │  │  │              │              │              │              │團補助費 850千元。
  │  │  │  │  3404019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       407,606│        12,880│       394,726│
  │  │  │  │  3404019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       220,000│             -│       220,000│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新院址遷建計劃規劃設計費 120,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.為改善委員研究室辦公環境,新購台北市濟南路
  │  │  │  │              │              │              │              │  一段濟南大樓,除本科目編列第一年訂購金 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元外,另於「其他設備」科目編列所需裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  璜設備費 150,000千元。
  │  │  │  │  3404019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         5,070│         1,320│         3,750│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置各單位辦公室自動化用個人電腦及印表機11
  │  │  │  │              │              │              │              │  套購置費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置雷射印表機 3套購置費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.彩色噴墨印表機 2套購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.職工上下班電腦刷卡設備,包括出勤刷卡系統、
  │  │  │  │              │              │              │              │  出勤監視系統等購置費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.表決用微電腦中央控制處理機及相關設備等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換專業排版用個人電腦 4套購置費 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.繕寫室網路主機乙台、網路建置等購置費 180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度購置辦公室自動化用個人電腦預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 1,320千元,如數減列。
  │  │  │  │  3404019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        14,816│           635│        14,181│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換副院長座車乙輛購置費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換秘書長座車乙輛購置費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換副秘書長座車乙輛購置費 755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換公務車17輛購置費10,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.無線電(對講機)20台購置費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.傳真機 5台購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度汰換公務機車11輛等預算業己編列完竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 635千元,如數減列。
  │  │  │  │  3404019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │       167,720│        10,925│       156,795│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.委員研究室辦公事務機具等購置費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置各單位一般辦公設備經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換使用達十年以上之冷氣機購置費 1,820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換使用達六年以上之影印機購置費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.警衛用電視感應監視系統乙組購置費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.蒐証用攝影機乙套購置費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.新店檔案庫檔案活動架40座購置費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.新增委員研究室(濟南大樓)裝璜設備費 150,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.裝置殘障電扶梯 1部經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 裝置大安會館樓頂冷卻水塔 2座經費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 上年度購置新店檔案庫房設備等預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    完竣,所列10,925千元,如數減列。
  │  │  │  │  3404019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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