86B40530.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005300000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │臺灣高等法院  │       880,326│       808,471│        71,855│1.臺灣高等法院本年度預算數 880,326千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 802,429千元,增加77,897千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 802,429千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣高等法院臺南分院及臺灣高等法院花蓮分院
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目移入84千元,「司法官優遇」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 5,958千元,共計如表列上年度預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       212,915│       207,671│         5,244│
  │  │  │  │  3505300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       203,806│       198,617│         5,189│1.本科目上年度預算數 198,533千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由臺灣高等法院臺南分院及臺灣高等法院花
  │  │  │  │              │              │              │              │  蓮分院「行政管理」科目移入84千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 203,806千元,包括人事費 144,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元,事務費22,294千元,業務費15,904千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費10,738千元,旅運費 9,640千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 665千元,特別費 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 141,348千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費31,341千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,256千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員12人,增列統籌事務費 156千元,辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備費 240千元,辦公器具養護費24千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 180千元,合共 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理一般辦公事務設備經費 665千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費30,336千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,167千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 1,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官12人,增列法衣製作費36千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國考察司法制度業務經費 781千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505300102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         9,109│         9,054│            55│1.本年度預算數 9,109千元,包括人事費 4,291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,057千元,維護費 3,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,291千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,818千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 118千元。
  │  │  │  │  3505301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       477,300│       440,093│        37,207│
  │  │  │  │  3505301020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       233,087│       213,282│        19,805│1.本年度預算數 233,087千元,包括人事費 228,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,業務費 2,129千元,旅運費 2,162千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 228,796千元,較上年度增加18,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 6人人事費 9,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 4,291
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,363千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 1,600千元。
  │  │  │  │  3505301022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │       244,213│       226,811│        17,402│1.本年度預算數 244,213千元,包括人事費 226,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,業務費11,944千元,旅運費 5,294千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 226,975千元,較上年度增加18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 6人人事費 9,509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費17,238
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,327
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505301300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │        13,688│        13,130│           558│
  │  │  │  │  3505301320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│        13,688│        13,130│           558│1.本年度預算數13,688千元,包括人事費13,505千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,505千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 183千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則減列業務費20千元。
  │  │  │  │  3505301500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │冤獄賠償      │        60,000│        60,000│             0│本年度預算數60,000千元,係辦理冤獄賠償業務,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬損失及賠償費,與上年度同。
  │  │  │  │  3505301600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法官優遇    │        90,422│        85,654│         4,768│1.本科目上年度預算數79,696千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣高等法院臺南分院及臺灣高等法院花蓮
  │  │  │  │              │              │              │              │  分院「司法官優遇」科目移入 5,958千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,422千元,係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,768千元。
  │  │  │  │  3505309000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        24,078│             -│        24,078│
  │  │  │  │  3505309011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         5,699│             -│         5,699│汰換大型警備車 1輛,每輛 3,890千元,刑事勘驗
  │  │  │  │              │              │              │              │車 3輛,每輛 603千元,合計 4輛購置費 5,699千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3505309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        18,379│             -│        18,379│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │  3505309800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,923│         1,923│             0│仍照上年度預算數編列。
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