86B40531.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005310000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │臺灣高等法院臺│       432,316│       385,100│        47,216│臺灣高等法院臺中分院本年度預算數 432,316千元
  │  │  │  │中分院        │              │              │              │,較上年度法定預算數 385,100千元,增加47,216
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3505310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        55,032│        52,516│         2,516│
  │  │  │  │  3505310101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        51,364│        48,768│         2,596│1.本年度預算數51,364千元,包括人事費38,932千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,613千元,業務費 1,901千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,655千元,旅運費 823千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   224千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,659千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,850千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 803千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合 3年增員計畫,本年度(第一年)增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      職員11人,增列統籌事務費 143千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備費 172千元,辦公器具養護費22千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費 165千元,合共 502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實增列車輛養護費77千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理一般辦公事務設備經費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 3,855千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 261千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官11人,增列法衣製作費33千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3505310102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,668│         3,748│           -80│1.本年度預算數 3,668千元,包括人事費 1,244千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 619千元,維護費 1,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,244千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,424千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 200千元。
  │  │  │  │  3505311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       197,234│       171,372│        25,862│
  │  │  │  │  3505311020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        75,238│        61,878│        13,360│1.本年度預算數75,238千元,包括人事費73,681千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 685千元,旅運費 872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,681千元,較上年度增加12,940
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員11
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 6人人事費 9,508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,557
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 420千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 500千元。
  │  │  │  │  3505311022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │       121,996│       109,494│        12,502│1.本年度預算數 121,996千元,包括人事費 116,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,業務費 3,139千元,旅運費 2,730千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 116,127千元,較上年度增加12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員11
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 5人人事費 6,814千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,869
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 348千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505311300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         2,494│         2,371│           123│
  │  │  │  │  3505311320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,494│         2,371│           123│1.本年度預算數 2,494千元,包括人事費 2,489千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,489千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 5千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505311600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │        18,582│        18,262│           320│本年度預算數18,582千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │20千元。
  │  │  │  │  3505318800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌備臺灣地區行│       150,000│       140,000│        10,000│興建臺灣地區行政法院辦公廳舍房屋建築及設備等
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │項總經費 1,090,556千元,分四年辦理,除84、85
  │  │  │  │              │              │              │              │年度編列 180,000千元外,本年度編列第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 150,000千元。
  │  │  │  │  3505319000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         8,435│            40│         8,395│
  │  │  │  │  3505319011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            40│           -40│上年度汰換機車購置預算業已編列完竣,所列40千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,如數減列。
  │  │  │  │  3505319019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,435│             -│         8,435│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費如列數。
  │  │  │  │  3505319800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           539│           539│             0│仍照上年度預算數編列。
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