86B40541.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005410000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣臺北地方法│ 869,066│ 814,604│ 54,462│1.臺灣臺北地方法院本年預算數 869,066千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │ 上年度法定預算數 815,273千元,增加53,793千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 815,273千元,除移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目經費 114千元及「少年事件處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目經費 2,569千元,列入臺灣桃園、彰化 │ │ │ │ │ │ │ │ 、高雄、屏東等四地方法院「行政管理」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「少年事件處理」科目項下外,另由臺灣高等法 │ │ │ │ │ │ │ │ 院花蓮分院「行政管理」科目移入28千元及「司 │ │ │ │ │ │ │ │ 法官優遇」科目移入 1,986千元,移入移出數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 189,798│ 181,363│ 8,435│ │ │ │ │ 3505410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 175,966│ 167,794│ 8,172│1.本科目上年度預算數 167,880千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出事務費52千元,維護費 4千元及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,合計 114千元列入臺灣桃園、彰化、高 │ │ │ │ │ │ │ │ 雄、屏東等四地方法院「行政管理」科目,另由 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣高等法院花蓮分院「行政管理」科目移入28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 175,966千元,包括人事費 122,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,事務費28,130千元,業務費 7,946千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 9,730千元,旅運費 6,700千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 779千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 122,125千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,917千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,028千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 5人,增列統籌事務費65千元,辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費99千元,辦公器具養護費10千元及上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費75千元,合共 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理一般辦公事務經費 779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費14,904千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 275千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及紀錄書記官 5人,增列法衣製作費15千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505410102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 13,832│ 13,569│ 263│1.本年度預算數13,832千元,包括人事費 4,182千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,237千元,維護費 5,045千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,182千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 9,650千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 434,042│ 420,883│ 13,159│ │ │ │ │ 3505411020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 175,582│ 171,090│ 4,492│1.本年度預算數 175,582千元,包括人事費 167,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,業務費 5,733千元,旅運費 2,327元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 167,522千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 3,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,060 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實增列旅運費 1,470千元。 │ │ │ │ 3505411021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 74,273│ 68,221│ 6,052│1.本年度預算數74,273千元,包括人事費60,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 494千元,旅運費13,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,707千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費13,566千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 5,745千元。 │ │ │ │ 3505411022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 184,187│ 181,572│ 2,615│1.本年度預算數 184,187千元,包括人事費 166,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費11,247千元,旅運費 6,595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,345千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,473千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費17,842 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 2,858 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505411200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 48,461│ 46,091│ 2,370│1.本科目上年度預算數48,660千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 2,569千元列入臺灣桃園、彰化、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄、屏東等四地方法院「少年事件處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,461千元,包括人事費39,276千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,413千元,旅運費 2,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,716千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 2,208 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費14,509千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 1,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 1,028千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費 545千元。 │ │ │ │ 3505411300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 27,084│ 25,589│ 1,495│ │ │ │ │ 3505411320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,672│ 2,544│ 128│1.本年度預算數 2,672千元,包括人事費 2,666千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,666千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 6千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505411321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 24,412│ 23,045│ 1,367│1.本年度預算數24,412千元,包括人事費24,407千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,407千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 5千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505411400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 37,462│ 22,677│ 14,785│1.本年度預算數37,462千元,包括人事費33,661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 551千元,旅運費 3,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,661千元,較上年度增加13,485 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 5人人事費 7,902千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,801千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列旅運費 1,300千元。 │ │ │ │ 3505411600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 22,353│ 21,733│ 620│1.本科目上年度預算數19,747千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣高等法院花蓮分院「司法官優遇」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費 1,986千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,353千元,係辦理司法官優遇業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 620千元。 │ │ │ │ 3505418700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 88,128│ 93,500│ -5,372│1.本年度預算數88,128千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資85,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 544千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建新店民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等項總經費 339,126千元,分四年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除84、85年度編列86,141千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年經費85,780千元,較上年度減少 5,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505419000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 20,181│ 1,211│ 18,970│ │ │ │ │ 3505419011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,173│ 1,211│ 2,962│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事勘驗車 2輛,每輛 603千元,中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛每輛 2,295千元,機車17輛,每輛39.5千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計20輛購置費 4,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘車及機車等購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編列完竣,所列 1,211千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 16,008│ -│ 16,008│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改 │ │ │ │ │ │ │ │善無障礙設施等項經費如列數。 │ │ │ │ 3505419800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,557│ 1,557│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |