86B40542.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005420000  │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣士林地方法│       384,468│       303,615│        80,853│臺灣士林地方法院本年度預算數 384,468千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 303,615千元,增加80,853千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        66,789│        58,371│         8,418│
  │  │  │  │  3505420101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        60,494│        52,042│         8,452│1.本科目上年度預算數52,742千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 700千元列入「財務罰鍰案件執行
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,494千元,包括人事費35,591千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 9,690千元,業務費 3,439千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 8,633千元,旅運費 2,675千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 250千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,386千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,067千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增辦理一般辦公事務設備經費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電費及清潔維護費 1,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │       279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員 1人,增列統籌事務費13千元,辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費17千元,辦公器具養護費 2千元及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費15千元,合共47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費69千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費12,041千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 4,329千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官 1人,增列法衣製作費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列危樓鑑定修護費 3,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      及器材等項設施養護費 1,577千元。
  │  │  │  │  3505420102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,295│         6,329│           -34│1.本年度預算數 6,295千元,包括人事費 2,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,575千元,維護費 2,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,250千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,045千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 176千元。
  │  │  │  │  3505421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       162,142│       149,909│        12,233│
  │  │  │  │  3505421020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        62,332│        59,638│         2,694│1.本年度預算數62,332千元,包括人事費59,937千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,580千元,旅運費 815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,937千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,395
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 121千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 300千元。
  │  │  │  │  3505421021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        23,570│        19,765│         3,805│1.本科目上年度預算數12,818千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 6,947千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,570千元,包括人事費18,211千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 378千元,旅運費 4,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,211千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,359千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 2,352千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費38千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 2,390千元,
  │  │  │  │  3505421022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        76,240│        70,506│         5,734│1.本年度預算數76,240千元,包括人事費68,038千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,700千元,旅運費 1,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,038千元,較上年度增加 6,485
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 1人人事費 2,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,202
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 751千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505421200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        18,433│        18,060│           373│1.本年度預算數18,433千元,包括人事費15,675千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,061千元,旅運費 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,398千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,003
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 5,032千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費75千元。
  │  │  │  │  3505421300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        10,569│         9,920│           649│
  │  │  │  │  3505421320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,767│         2,684│            83│1.本科目上年度預算數 2,761千元,配合科目調整
  │  │  │  │定            │              │              │              │  ,移出業務費77千元列入「非訟事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,767千元,包括人事費 2,719千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,719千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費48千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505421321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         7,802│         7,236│           566│1.本科目上年度預算數13,483千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 6,653千元及業務費 294千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 6,947千元列入「民事調解及執行」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入旅運費 700千元,移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,802千元,包括人事費 6,869千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 120千元,旅運費 813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,869千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 933千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │  3505421400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         6,192│         5,577│           615│1.本科目上年度預算數 5,500千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入77千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,192千元,包括人事費 5,203千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 213千元,旅運費 776元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,203千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 989千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列旅運費 284千元。
  │  │  │  │  3505421600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,019│         1,960│            59│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費59
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3505428700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│       108,322│        56,551│        51,771│1.本年度預算數 108,322千元,包括人事費79千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 860千元,旅運費 141千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 107,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 815千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民刑事簡易庭業務經費 265千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    房屋建築及設備等項總經費 226,456千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │    六年辦理,除82至85年度已編列 103,054千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第五年經費 107,242千元。
  │  │  │  │  3505429000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         9,505│         2,770│         6,735│
  │  │  │  │  3505429011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           119│         2,770│        -2,651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 3輛,每輛39.5千元,合計 3輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增民、刑事簡易庭刑事勘驗車、機車及
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰換中型警備車等購置預算業已編竣,所列 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         9,386│             -│         9,386│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改
  │  │  │  │              │              │              │              │善無障礙設施等項經費。
  │  │  │  │  3505429800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           497│           497│             0│仍照上年度預算數編列。
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