86B40542.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005420000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣士林地方法│ 384,468│ 303,615│ 80,853│臺灣士林地方法院本年度預算數 384,468千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 303,615千元,增加80,853千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,789│ 58,371│ 8,418│ │ │ │ │ 3505420101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 60,494│ 52,042│ 8,452│1.本科目上年度預算數52,742千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出旅運費 700千元列入「財務罰鍰案件執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,494千元,包括人事費35,591千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,690千元,業務費 3,439千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 8,633千元,旅運費 2,675千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 250千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,386千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,067千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,102千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增辦理一般辦公事務設備經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費及清潔維護費 1,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 1人,增列統籌事務費13千元,辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元,辦公器具養護費 2千元及上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費15千元,合共47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費69千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費12,041千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官 1人,增列法衣製作費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列危樓鑑定修護費 3,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項 │ │ │ │ │ │ │ │ 發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及器材等項設施養護費 1,577千元。 │ │ │ │ 3505420102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,295│ 6,329│ -34│1.本年度預算數 6,295千元,包括人事費 2,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,575千元,維護費 2,470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,250千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,045千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 176千元。 │ │ │ │ 3505421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 162,142│ 149,909│ 12,233│ │ │ │ │ 3505421020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 62,332│ 59,638│ 2,694│1.本年度預算數62,332千元,包括人事費59,937千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,580千元,旅運費 815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,937千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,395 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 121千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 300千元。 │ │ │ │ 3505421021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 23,570│ 19,765│ 3,805│1.本科目上年度預算數12,818千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 6,947千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,570千元,包括人事費18,211千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 378千元,旅運費 4,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,211千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,359千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,352千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費38千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 2,390千元, │ │ │ │ 3505421022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 76,240│ 70,506│ 5,734│1.本年度預算數76,240千元,包括人事費68,038千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,700千元,旅運費 1,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,038千元,較上年度增加 6,485 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 1人人事費 2,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,202 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505421200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 18,433│ 18,060│ 373│1.本年度預算數18,433千元,包括人事費15,675千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,061千元,旅運費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,398千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 5,032千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費75千元。 │ │ │ │ 3505421300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 10,569│ 9,920│ 649│ │ │ │ │ 3505421320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,767│ 2,684│ 83│1.本科目上年度預算數 2,761千元,配合科目調整 │ │ │ │定 │ │ │ │ ,移出業務費77千元列入「非訟事件處理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,767千元,包括人事費 2,719千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,719千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費48千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505421321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 7,802│ 7,236│ 566│1.本科目上年度預算數13,483千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費 6,653千元及業務費 294千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 6,947千元列入「民事調解及執行」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入旅運費 700千元,移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,802千元,包括人事費 6,869千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 120千元,旅運費 813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,869千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 933千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 3505421400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 6,192│ 5,577│ 615│1.本科目上年度預算數 5,500千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入77千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,192千元,包括人事費 5,203千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 213千元,旅運費 776元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,203千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 989千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列旅運費 284千元。 │ │ │ │ 3505421600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 2,019│ 1,960│ 59│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費59 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3505428700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 108,322│ 56,551│ 51,771│1.本年度預算數 108,322千元,包括人事費79千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 860千元,旅運費 141千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 107,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 815千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民刑事簡易庭業務經費 265千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 房屋建築及設備等項總經費 226,456千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 六年辦理,除82至85年度已編列 103,054千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第五年經費 107,242千元。 │ │ │ │ 3505429000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 9,505│ 2,770│ 6,735│ │ │ │ │ 3505429011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 119│ 2,770│ -2,651│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 3輛,每輛39.5千元,合計 3輛購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增民、刑事簡易庭刑事勘驗車、機車及 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換中型警備車等購置預算業已編竣,所列 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,386│ -│ 9,386│汰換審判用內部設備、新增司法人員安全維護及改 │ │ │ │ │ │ │ │善無障礙設施等項經費。 │ │ │ │ 3505429800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 497│ 497│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |