86B40543.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0005430000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣板橋地方法│       493,168│       486,036│         7,132│1.臺灣板橋地方法院本年度預算數 493,168千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數 488,050千元,增加 5,118
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 488,050千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目經費28千元及「司法官優遇」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目經費 1,986千元,列入臺灣高等法院高雄分
  │  │  │  │              │              │              │              │  院「行政管理」及「司法官優遇」科目項下外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505430100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        96,183│        92,705│         3,478│
  │  │  │  │  3505430101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        87,425│        84,583│         2,842│1.本科目上年度預算數84,611千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出事務費13千元,維護費 1千元及旅運費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共28千元列入臺灣高等法院高雄分院「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數87,425千元,包括人事費60,010千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費13,023千元,業務費 3,477千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,008千元,旅運費 4,289千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 402千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,814千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,083千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 994千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │      員12人,增列統籌事務費 156千元,辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備費 180千元,辦公器具養護費24千元及上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車票費 180千元,合共 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理一般辦公事務設備經費 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費52千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 7,528千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 214千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法
  │  │  │  │              │              │              │              │      官及紀錄書記官12人,增列法衣製作費36千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  3505430102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         8,758│         8,122│           636│1.本年度預算數 8,758千元,包括人事費 3,863千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,926千元,維護費 2,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,863千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,895千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  3505431000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       276,054│       257,486│        18,568│
  │  │  │  │  3505431020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        98,564│        95,750│         2,814│1.本年度預算數98,564千元,包括人事費95,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,335千元,旅運費 1,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費95,050千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,514
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實增列旅運費 263千元。
  │  │  │  │  3505431021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        48,444│        37,460│        10,984│1.本年度預算數48,444千元,包括人事費39,113千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 146千元,旅運費 9,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,113千元,較上年度伸算增加 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,289千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 8人人事費 6,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 9,331千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列旅運費 3,695千元。
  │  │  │  │  3505431022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       129,046│       124,276│         4,770│1.本年度預算數 129,046千元,包括人事費 117,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,業務費 8,549千元,旅運費 2,936千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 117,561千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訟訴審判及調查勘驗業務經費11,485
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505431200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        36,078│        27,962│         8,116│1.本年度預算數36,078千元,包括人事費30,071千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,917千元,旅運費 1,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,447千元,較上年度增加 9,346
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,分配本科目 4人人事費 8,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,477
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 7,154千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則減列業務費 1,230千元。
  │  │  │  │  3505431300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        10,591│        10,512│            79│
  │  │  │  │  3505431320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,216│         1,169│            47│1.本年度預算數 1,216千元,包括人事費 1,183千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,183千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費33千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3505431321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         9,375│         9,343│            32│1.本年度預算數 9,375千元,包括人事費 8,173千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 1,152千元,旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,173千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,202千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依撙節原則減列業務費 288千元。
  │  │  │  │  3505431400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         7,003│         6,228│           775│1.本年度預算數 7,003千元,包括人事費 5,923千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 165千元,旅運費 915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,923千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,080千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列旅運費 550千元。
  │  │  │  │  3505431600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         4,336│         3,745│           591│1.本科目上年度預算數 5,731千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 1,986千元列入臺灣高等法院高雄
  │  │  │  │              │              │              │              │  分院「司法官優遇」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,336千元,係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 591千元。
  │  │  │  │  3505438700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        49,941│        83,427│       -33,486│興建板橋民刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及設備等
  │  │  │  │庭            │              │              │              │項總經費 173,545千元,分五年辦理,除82、84及
  │  │  │  │              │              │              │              │85年度編列 105,000千元外,本年度編列第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │費49,941千元。
  │  │  │  │  3505439000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        12,267│         3,256│         9,011│
  │  │  │  │  3505439011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           801│           843│           -42│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換刑事勘驗車 1輛,每輛 603千元,機車 5輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每輛39.5千元,合計 6輛購置費 801千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘驗車及汰換機車
  │  │  │  │              │              │              │              │  等購置預算業已編列完竣,所列 843千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3505439019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        11,466│         2,413│         9,053│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增司法人員安全維護及改善無障礙設施等項經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建法官職務宿舍內部設備購置經費預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 2,413千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505439800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           715│           715│             0│仍照上年度預算數編列。
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