86B40543.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0005430000 │ │ │ │ │12│ │ │臺灣板橋地方法│ 493,168│ 486,036│ 7,132│1.臺灣板橋地方法院本年度預算數 493,168千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 488,050千元,增加 5,118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 488,050千元,除移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目經費28千元及「司法官優遇」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目經費 1,986千元,列入臺灣高等法院高雄分 │ │ │ │ │ │ │ │ 院「行政管理」及「司法官優遇」科目項下外, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,183│ 92,705│ 3,478│ │ │ │ │ 3505430101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 87,425│ 84,583│ 2,842│1.本科目上年度預算數84,611千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出事務費13千元,維護費 1千元及旅運費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共28千元列入臺灣高等法院高雄分院「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,425千元,包括人事費60,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費13,023千元,業務費 3,477千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,008千元,旅運費 4,289千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 402千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,814千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,083千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 994千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員12人,增列統籌事務費 156千元,辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 180千元,辦公器具養護費24千元及上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 180千元,合共 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理一般辦公事務設備經費 402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 7,528千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 214千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增加法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官及紀錄書記官12人,增列法衣製作費36千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505430102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,758│ 8,122│ 636│1.本年度預算數 8,758千元,包括人事費 3,863千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,926千元,維護費 2,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,863千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,895千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3505431000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 276,054│ 257,486│ 18,568│ │ │ │ │ 3505431020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 98,564│ 95,750│ 2,814│1.本年度預算數98,564千元,包括人事費95,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,335千元,旅運費 1,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,050千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,514 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實增列旅運費 263千元。 │ │ │ │ 3505431021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 48,444│ 37,460│ 10,984│1.本年度預算數48,444千元,包括人事費39,113千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 146千元,旅運費 9,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,113千元,較上年度伸算增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,289千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 8人人事費 6,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 9,331千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列旅運費 3,695千元。 │ │ │ │ 3505431022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 129,046│ 124,276│ 4,770│1.本年度預算數 129,046千元,包括人事費 117,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,業務費 8,549千元,旅運費 2,936千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 117,561千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訟訴審判及調查勘驗業務經費11,485 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505431200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 36,078│ 27,962│ 8,116│1.本年度預算數36,078千元,包括人事費30,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,917千元,旅運費 1,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,447千元,較上年度增加 9,346 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合 3年增員計畫本年度(第一年)增員12 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,分配本科目 4人人事費 8,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,477 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 7,154千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則減列業務費 1,230千元。 │ │ │ │ 3505431300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 10,591│ 10,512│ 79│ │ │ │ │ 3505431320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 1,216│ 1,169│ 47│1.本年度預算數 1,216千元,包括人事費 1,183千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,183千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費33千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3505431321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 9,375│ 9,343│ 32│1.本年度預算數 9,375千元,包括人事費 8,173千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 1,152千元,旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,173千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,202千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 288千元。 │ │ │ │ 3505431400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 7,003│ 6,228│ 775│1.本年度預算數 7,003千元,包括人事費 5,923千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 165千元,旅運費 915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,923千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,080千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列旅運費 550千元。 │ │ │ │ 3505431600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 4,336│ 3,745│ 591│1.本科目上年度預算數 5,731千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,986千元列入臺灣高等法院高雄 │ │ │ │ │ │ │ │ 分院「司法官優遇」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,336千元,係辦理司法官優遇業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 591千元。 │ │ │ │ 3505438700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 49,941│ 83,427│ -33,486│興建板橋民刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及設備等 │ │ │ │庭 │ │ │ │項總經費 173,545千元,分五年辦理,除82、84及 │ │ │ │ │ │ │ │85年度編列 105,000千元外,本年度編列第四年經 │ │ │ │ │ │ │ │費49,941千元。 │ │ │ │ 3505439000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 12,267│ 3,256│ 9,011│ │ │ │ │ 3505439011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 801│ 843│ -42│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換刑事勘驗車 1輛,每輛 603千元,機車 5輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,每輛39.5千元,合計 6輛購置費 801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增民刑事簡易庭刑事勘驗車及汰換機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 等購置預算業已編列完竣,所列 843千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3505439019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 11,466│ 2,413│ 9,053│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增司法人員安全維護及改善無障礙設施等項經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建法官職務宿舍內部設備購置經費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列完竣,所列 2,413千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505439800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 715│ 715│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |